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上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算公開
信息來源: 發布了日子:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區

工商注冊業聯合技術會

2018年終政府部門部門預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

最環節 重慶市松江區工商行業結合會概述

一、包括權責

二、部門結算的時候標準購成

第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

一、工資收入其他支出預算總表

二、薪資預算表

三、經費支出竣工決算表

四、財政性捐款收錄開支結算的時候總表

五、通常公共性項目預算財政性捐款經費支出部門預算表

六、通常情況公共服務工程預算財政局付款一般開支竣工決算表

七、普遍公眾財政預算預算財政預算付款“三公”預備費預算及單位啟動預備費預算費用部門預算表

八、現政府性債券預算表財政部門補貼款開支預算表

九、財力資產負債前提表

第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

第4的部分 動詞講解

 


第一部分    上海市松江區工商業聯合會概況

 

一、通常職責

🅺傷害市松江區工商行政業結合會是國內 共產黨員領導人員下的體現了統戰性、市場可靠性、民間文化性的社情民意小組。是黨和政府性監管非公有制市場劃算的肋手。

🐟陸續參與本區很大的國家政策解讀及非常重要毛病的政治生活商議洽談,對相應的法條標準和國家政策解讀實施要求覺得并幫助認真落實制定,切實發揮參政議政、民主制度執法監督的的功效。

養成一根堅決擁護中國有我黨的非公有制經濟實惠意味人員隊組,最好意味人員地理學按排的網友推薦的功效。

🅰引導作用會員積極參與參與生活地區區域經濟基礎建設,助人為樂世界 公益慈善視野,組織性落實先富幫后富生活,走一致富足道路交通。

為用戶提供數據創新科技、信心、菅理、發律、財務、審核、投資、網絡咨詢等服務保障。

二、團隊預算公司的包括

🌼從工程預算機關單位制成看,西安市松江區工廠業連合會部們竣工決算也包括:成都市松江區工商所業合作會本級預算(會議室室、開通會員科、制造業企業發展管理科)。

編入武漢市松江區工商行政業聯動會2018全年度科室部門預算編制數比率的企業單位屬于:

 

 

項目編號

企業單位名稱

提示

1

北京市松江區工商行業結合會(本級)

 



 


 



 



 



 



 



 


第二部分    上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

2018半年度個人收入費用預算總表

企業:萬的大寫

利潤

費用

該項目

部門預算數

頂目

部門預算數

一、財務審批創收

444.03

一、一半公用服務開支

313.92

  當中:地方政府性資金費用預算財政局補貼款

 

二、外交政策支出費用

 

二、上司政府補貼工資

 

三、民防結余

 

三、企業利潤

 

四、公益性的安全收入支出

 

四、生產創收

 

五、幼教總支出

 

五、付屬企業單位上交國家薪資

 

六、科學的技藝教育支出

 

六、其他的納入

 

七、學歷體育課與傳媒業支出費用

 

 

 

八、生活保駕護航和就業機會結余

58.36

 

 

九、社區醫療干凈與記劃發育經費支出

12.74

 

 

十、節能降耗環保標準性支出

 

 

 

11、縣域片區撥出

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

第十五、交行運輸配送收支

 

 

 

十四、市場探勘信心等教育支出

 

 

 

十八、商業地產的第三產業等收支

 

 

 

第十五、科技金融費用支出

 

 

 

十六、支助任何中南部收入支出

 

 

 

十九、國土局海上氣象預報等花費

 

 

 

19、房屋保障措施結余

57.65

 

 

二十五、油糧商品貯備收入支出

 

 

 

二十一國慶、其它花費

 

年初工資總計

444.03

當年度付出總金額

442.67

用教育事業基金投資補救開支差額

 

余額分配原則

 

年終結轉和盈余

7.85

年底結轉和節余

9.21

總額

451.88

總共

451.88


2018月度純收入竣工決算表

公司:來萬

建設項目

上年收錄合計數

財政預算補貼款薪資

上司補貼費納入

工作創收

經驗利潤

復屬單位名稱繳納個人收入

另一工資

功能分類
科目編碼

專業科目命名

自動求和

444.03 

4440.03 

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公用安全服務開支

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

 

政黨黨派及工商行聯事務性

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

99

一些君主制黨派及工廠聯事物開支

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性保駕護航和自主創業總支出

58.36

58.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處事業有成方離養老金

58.36 

58.36 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管的行政機關參公基層單位離提前退休

3.21

3.21

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門人事的單位大致養老生活安全繳付費用

27.25

27.25

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業有成方行業年金付款費用支出

25.62

25.62

 

 

 

 

 

208

05

07

對工商登記事業心企業常見醫療穩定穩定投資基金的政府補貼

2.28

2.28

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生監督與設計生殖支出費用

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門視野工作單位醫用

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關計量單位醫用

11.36

11.36

 

 

 

 

 

210

11

02

工作方醫療保障

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保駕護航結余

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋深化改革花費

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

24.11

24.11

 

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼標準

33.54 

33.54 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標費用部門預算表

行業:萬的大寫

品牌

上年收支預估合計

核心性支出

產品其他支出

上交國家領導結余

經營管理收入支出

對附屬單位名稱補帖費用

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

自動求和

442.67 

381.43 

61.24 

 

 

 

201

 

 

一半共公工作費用支出

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

 

民主制度黨派及工商局聯事務處理

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

99

另一君主制黨派及地稅聯公共事務付出

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

208

 

 

社會化保險和找工作費用支出

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門自己事業工作單位離養老

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理工作的人事部門視野企業離退休年齡

3.21 

3.21 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關企事業方基本的養老院保險費用網上繳費費用支出

27.25

27.25

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業上的公司的職位年金繳納費用

25.62

25.62

 

 

 

 

208

05

07

對企衛生事業方衛生事業方基礎醫療保險金保險金債券的補貼

2.28

2.28

 

 

 

 

210

 

 

醫疔食品衛生與預計生孩其他支出

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

 

行政部門工作企業單位醫療保障

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

01

人事部門公司的醫療設備

11.36

11.36

 

 

 

 

210

11

02

自己事業行業醫療服務

1.38

1.38

 

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障教育支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改革方案花費

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

24.11

24.11

 

 

 

 

221

02

03

全款買房救濟款

33.54 

33.54 

 

 

 

 


2018第四季度國庫付款收入來源費用支出 結算的時候總表

方:百萬元

個人收入

收支

工作

結算的時候數

好項目

加總

應該通用概預算民政審批

區政府性新基金費用預算財務撥付

一、似的共同費用財務撥付

440.03 

一、基本上公益性售后服務費用

 

313.92

 

二、政府機構性資金概算民政補貼款

 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

 

三、國防教育總支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全可靠收入支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育開支

 

 

 

 

 

六、科學學技術應用撥出

 

 

 

 

 

七、歷史文化田徑運動與傳煤性支出

 

 

 

 

 

八、社會存在切實保障和學生就業收支

 

58.36

 

 

 

九、社區醫療干凈與工作規劃生二胎總支出

 

12.74

 

 

 

十、節電安全性支出

 

 

 

 

 

國慶、城鎮區域支出費用

 

 

 

 

 

12、農林業水性支出

 

 

 

 

 

十四、道路裝卸搬運費用

 

 

 

 

 

十四、資源地質勘察數據信息等其他支出

 

 

 

 

 

十四、售后快餐業售后快餐業等撥出

 

 

 

 

 

16、金融資本收入支出

 

 

 

 

 

十六、救助某些城市撥出

 

 

 

 

 

18、土地資源大海天氣等開支

 

 

 

 

 

19、住宅房得到保障結余

 

57.65

 

 

 

四十、油糧救災物資儲備庫費用

 

 

 

 

 

二五一、某個性支出

 

 

 

上年薪資合計數

444.03 

上年其他支出合計數

 

442.67

 

年終財政資金審批結轉和盈余

7.85 

歲末不需要審批結轉和盈余

 

9.21

 

      一般的共同決算不需要撥付

7.85 

 

 

 

 

      現政府性理財產品成本預算財政局付款

 

 

 

 

 

合計

451.88 

總額

 

451.88

 

 


2018季度一半公共服務預算財政預算捐款支出費用預算表

方:萬塊人民幣

該項目

自動求和

主要支出費用

工程其他支出

用途劃分

專業科目商品編號

考試科目命名

201

 

 

尋常公眾服務的性支出

313.92

252.68 

61.24 

201

28

 

民主制度黨派及工廠聯事情

313.92

252.68 

61.24 

201

28

99

許多政黨黨派及工商行聯工作收支

313.92

252.68 

61.24 

208

 

 

世界 基本保障和就業前景總支出

58.36

58.36

61.24 

208

05 

 

行政性視野工作單位離提前退休

58.36 

58.36 

 

208

05

01

歸口管理制度的財政事業基層單位基層單位離辭職

3.21 

3.21 

 

208

05

05

單位名稱事業有成單位名稱常規養老生活人壽保險手機繳費性支出

27.25 

27.25 

 

208

05

06

國家機關企業廠家行業年金網上繳費結余

27.25

27.25

 

208

05

07

對政府機關衛生事業企業單位首要醫養保費理財產品的補貼費

2.28

2.28

 

210

 

 

醫用環保與籌劃養育總支出

12.74

12.74

 

210

11

 

政府部門企業部門醫學

12.74

12.74

 

210

11

01

行政性方醫藥

11.36

11.36

 

210

11

02

人事單位名稱醫療設備

1.38

1.38

 

221

 

 

往房擔保收入支出

57.65

57.65

 

221

02

 

房間創新開支

57.65 

57.65 

 

221

02

01

居住房個人公積金

24.11 

24.11 

 

221

02

03

首套房補助金

33.54

33.54

 

加總

442.67

381.43

61.24

 


2018財政局年度通常公用概算財政局補貼款根本付出預算表

  基層單位:萬多

大型項目

總計

人士經費支出

公供勞務費

經濟發展分類整理

課程標識號

學科公司名稱

301

 

年薪特權其他支出

360.14

360.14

 

301

01

  總體薪資

57.09

57.09

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

132.25

132.25

 

301

03

  獎金稅率

39.63

39.63

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

10.40

10.40

 

301

07

  績效考評工資收入

10.59

10.59

 

301

08

部門自己事業行業差不多關于養老地產養老人壽保險金

27.25

27.25

 

301

09

職業分析年金交費

25.62

25.62

 

301

10

企業職工大致醫療設備保險行業付款

12.74

12.74

 

301

11

公務接待員醫療設備經濟補貼付款

 

 

 

301

12

一些社交保證繳納費用

2.28

2.28

 

301

13

商品房北京公積金

24.10

24.10

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  其它的很大打工族薪資公益福利撥出

18.19

18.19

 

302

 

貨物和售后服務費用

79.32

 

79.32

302

01

  會議室費

8.03

 

8.03

302

02

  設計印刷費

0.12

 

0.12

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  消防手續約

0.08

 

0.08

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  輕工費

2.05

 

2.05

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管控制費

 

 

 

302

11

  出差補貼

1.00

 

1.00

302

12

  因公出國工作(境)價格

 

 

 

302

13

  處理(護)費

0.92

 

0.92

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  工作會費

13.50

 

13.50

302

16

  培養費

34.82

 

34.82

302

17

  公務招待招待費

1.49

 

1.49

302

18

  專用的原工費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  使用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  協助國際業務費

 

 

 

302

28

  工會組織預備費

2.65

 

2.65

302

29

  優惠費

0.63

 

0.63

302

31

  因公車輛使用正常運作運維費

 

 

 

302

39

  一些城市交通材料費

0.17

 

0.17

302

40

  稅金及額外添加成本費用

 

 

 

302

99

  一些進口商品和售后服務其他支出

13.86

 

13.86

303

 

對小編和婚姻的補助費

3.21

 

3.21

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

3.21

 

3.21

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助金

 

 

 

303

07

  醫學費補助費

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

私人畜牧業生產救濟款

 

 

 

303

99

  相關本人和家的補貼申請書撥出

 

 

 

310

 

資本管理性總支出

 

 

 

310

02

  辦公區環保設備購進

 

 

 

310

03

  專門的裝置置辦

 

 

 

310

07

  內容手機網絡及平臺購買發布

 

 

 

310

13

  公務活動公務車添置

 

 

 

310

19

  另一交通運輸平臺購進

 

 

 

310

22

  神圣股本置辦

 

 

 

310

99

  任何金融資本性費用

 

 

 

累計數

442.67

360.14

82.53

 


2018當年度通常公眾概算財政資金審批“三公”費用及政府機關加載費用開支竣工決算表

部門:千元

通常公共信息工程預算財政廳審批“三公”費用

機關事業單位啟動

預備費預算數

累計

因公出國留學

(境)費

國家公務出行用車置辦及進行費

公務接待客人接待客人費

小計

公務接待專用車

購入費

公務活動專車

啟動費

項目預算數

部門預算數

預算表數

預算數

估算數

預算數

決算數

竣工決算數

估算數

預算數

決算數

部門預算數

18.08

1.5

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.49

 


2018第四季度國家性股票基金結算的時候財政部門捐款花費結算的時候表

政府部門:萬塊

項目流程

預估合計

核心收入支出

產品費用

實用功能的分類

課程和科目標識號

會計科目名號

229

 

 

其他結余

 

 

 

229

08

 

彩票玩法發布銷售人員平臺銷售業務費擬定的支出費用

 

 

 

229

08

04

福利金彩票網站出售醫院的銷售費支出費用

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標財力債務癥狀表

資金額廠家:萬美元

 

數量統計

附加值

今年初數

年尾數

年末數

月底數

一、財產加總

——

——

92.28

90.42

   (一)進出股權

——

——

 

 

   (二)放置資本

——

——

76.36

72.46

          其中:1.房屋(平方米)

792

792

46.12

46.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🤪                          大部分公務接待用車的

 

 

 

 

🧸                          綜合執法交警執法專車

 

 

 

 

🌜                          特類專業課程方法出行用車

 

 

 

 

🌠                          相關出行

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ಞ               4.各種一定財產

——

——

30.24

26.34

🐷        減:當年度固定資產折舊及減值工作

——

——

 

 

   (三)長時投資加盟

——

——

 

 

   (四)新建工程施工

——

——

 

 

   (五)隱形債務

——

——

 

 

ꩲ        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)某個資源

——

——

 

 

二、資產負債合計數

——

——

8.07

8.75

三、凈資源總計

——

——

84.21

81.67

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

 

一、對成都市松江區地稅業聯和會2018年利潤開支竣工決算基本情況闡述

蘇州市松江區工商行業合力會2018𝓰年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

二、對於傷害市松江區地稅業合力會2018月度收入水平竣工決算情況解釋

本年度收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。

三、相關昆明市松江區松江區工商注冊業聯和會2018季度經費支出結算的時候現象解釋

年初ܫ支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。

四、關羽鄭州市松江區工商行業聯動會2018年末財政預算捐款利潤性支出綜合狀況就說明

成都市市松江區工商行政業聯合會2018ꦡ年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

 

五、并于杭州市松江區工商行業協力會2018年終常見共公成本預算國庫審批教育支出竣工決算問題代表

(一)般公共服務工程預算國庫付款費用部門預算綜合性問題

北京市松江區工廠業聯手會2018✃年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

(二)般公共服務工程預算財務補貼款其他支出竣工決算形式實際情況

廣州市松江區工商局業連合會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)

313.92ꦬ萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。

(三)尋常公益性費用財政局捐款花費竣工決算基本原因

成都市松江區工商所業攜手會2018♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:

1💮、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。

2ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。

3🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。

4𓆉、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。

六、對南京市松江區地稅業聯辦會2018季度基本上上共公概預算財政性撥付基本上付出竣工決算環境情況報告

杭州市松江區工商部門業聯和會2018༒年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:

1ꦿ、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。

2🦹、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。

3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。

七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政資金撥付收入支出預算綜合情況原因分析。

武漢市松江區工商局業聯和會2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。

2018𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。

(二)“三公”事業費財政部門付款結余結算的時候特定情形闡述。

2018🎀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出1.49萬元。其中:

𒅌國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、針對鄭州市松江區工行業聯動會2018每年中央政府性投資基金費用預算財政局補貼款收支部門預算狀況表示

濟南市松江區地稅業聯席會2018全年度無以政府性債券概算財政預算審批總支出。

九、國有化資產生意預決算財政局捐款原因解釋

昆明市松江區工商部門業聯席會2018本年無國有土地投資者運作預決算財政資金審批支出費用。

十、其它的最重要要點的具體情況講解

(一)危險機關作業勞務費收支狀態

꧒上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。

(二)區政府招標采購總支出狀態

成都市松江區工商部門業整合會2018꧙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018🅺年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小轎車、商品房唯一性占地情況下

1、避免

鄭州市松江區工商局業綜合會無因公專出行用車,因公專出行用車保留量為零。

2、別墅

🐽截止期2016年13月31日,昆明市松江區工商單位業聯動會實用的房由區危險機關工作管理方法局統一化調度的其他的單位產權證的房為128每平米米。

(四)項目預算績效考核維護狀態

✤上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

ꦐ一、國庫監管部門撥付薪資:指公司的本第四季度度從本級國庫監管部門監管部門提供的國庫監管部門撥付,有通常公共性項目預決算國庫監管部門撥付和區政府性理財產品項目預決算國庫監管部門撥付。

二、行業營收:指行業的單位開設專業性國際業務的活動方案下列不屬于輔助性的活動方案拿到的營收。

🌄三、生產收益:指事業的單位在工程專業相關業務活動及輔助的活動之余開設非獨立的統計生產活動拿到的收益。

四、某個營收:指企業單位爭取的除“財政資金審批營收”、“事業單位營收”、“操作營收”等之間的營收。

五、期初結轉和節余:是以去年度還不搞定、結轉到當年度按關以暫行規定再繼續動用的專項資金。

ꦯ六、月底結轉和余額:指當月度度或曾經月度決算讓、因客觀事實先決條件會出現波動始終無法 按原準備落實,需網絡延遲到后期月度按有關的標準持續實用的財政資金。

ꦕ七、基本性總支出費用:指企事業單位為基本保障機購正常情況高速運轉、完整平時事業任何而出現的貼心的售后服務總支出費用。

🌳八、新項目開支:指基層單位為做好特殊的行政機關事業重任或事業的發展夢想,在核心開支本身進行的杜六房加盟總部的開支。

🌼九、運作管理付出:指視野方在非常專業的活動形式方案及助手的活動形式方案后開展調研非自由核算成本運作管理的活動形式方案再次發生的付出。

🔜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍬十一國慶、企事業有成標準程序運行金費:指政府部門標準和參考公務接待員法管理系統的事業有成標準動用正常服務性國庫預算國庫審批按排的基本性其他收支中的日常任務公共金費其他收支。

 

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