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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 正式發布時間段:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

利潤

總支出

項目

結算的時候數

品牌

結算的時候數

一、應該公共信息費用預算財務付款收入水平

5045.41

一、一般的共同保障教育支出

 

二、縣政府性股權基金預算表財政局補貼款收入水平

22.22

二、外交政策付出

 

三、國有控股資本公司企業經營成本預算民政付款工資

 

三、防御費用

 

四、上一級政府補貼薪資

 

四、公共服務防護花費

 

五、衛生事業工資收入

 

五、教肓經費支出

 

六、開效益

 

六、科學學技術水平教育支出

 

七、附屬工作單位上交創收

 

七、和文化游玩田徑運動與新傳媒經費支出

 

八、的收入水平

 

八、社會中保障措施和專業教育收入支出

61.94

 

 

九、干凈衛生身體總支出

4697.83

 

 

十、節電的環保總支出

 

 

 

十一國慶、城市社群總支出

 

 

 

十三、農林業水付出

 

 

 

十五、出行貨運費用支出

 

 

 

十四、物資探礦輕工業問題等花費

 

 

 

第十五、商業貼心服務貼心服務業大頭等支出費用

 

 

 

第十五、經融其他支出

 

 

 

十八、幫扶其他的地區費用

 

 

 

18、自然生態物資淺海氣候等開支

 

 

 

黨的十九、公寓房保護教育支出

285.44

 

 

20、糧油食品工程設備保障其他支出

 

 

 

二十一月、國有控股資本管理企業經營項目預算花費

 

 

 

二12、氣象災害防范及應急預案服務管理教育支出

 

 

 

二十四、另外的性支出

22.22

 

 

20四、抗疫相當國債制定計劃的結余

 

年初創收加總

5067.63

上年收入支出累計數

5067.42

應用非財政部門捐款余額

 

余額都分配好

 

本年結轉和余額

57.80

年終結轉和余額

58.02

總額

5125.44

總額

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

頂目

上年效益總金額

財政廳審批年收入

上級領導經濟補貼工資收入

企業發展盈利

生意工資收入

加盟工作單位上交納入

其它薪水

結余用途幾大類項目數字

幾個會計科目分類

欄次

1

2

3

4

5

6

7

總計

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會上保駕護航和求業費用支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政性參公行業給養老性支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政處政府部門離退休年齡

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業性計量單位事業性計量單位差不多頤養天年人身險繳納費用收入支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關人事政府部門人事政府部門網絡職業年金繳納教育支出

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生情況身心健康撥出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事務事業心企業單位醫療器械

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政處機關單位醫療保障

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  因公員醫療保障政府補貼

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫疔求助

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城市醫療服務援助

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  一些醫學求助結余

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

社區醫療的保障處理事情

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政管理運作

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  普通行政性處理行政監察

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  信心化構建

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

個人住房得到保障收入支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房間改草總支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  公寓房公積金貸款

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  全款買房津貼

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

另外的費用

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

體彩公益慈善金合理安排的付出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  用到城市醫療保障搶救的彩票玩法愛心慈善金經費支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

頂目

上年支出費用加總

基本上支出費用

業務收支

繳納上司教育支出

經營管理費用支出

對復屬政府部門補貼政策收入支出

總支出效果分級課程和科目代碼

專業科目各稱

欄次

1

2

3

4

5

6

總金額

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會化保駕護航和大學生就業經費支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

財政事業性企業健康養老費用支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  政府部門企業單位離退休工資

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機構行業組織基本上健康養老金行業激費花費

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關機關單位事業心機關單位網絡職業年金激費支出費用

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

安全衛生更健康花費

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

政府部門視野公司醫學

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政管理基層單位醫療設備

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫遼補貼金

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫療服務求助

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉經濟整形社會救助

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  另外的醫院求助性支出

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

醫療器械保證服務管理公共事務

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政訴訟運作

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  通常情況下財政控制事情

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  新管理創新基礎建設

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

房屋保障機制總支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房產變革費用

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住宅社保公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買新房補貼金

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

另一收支

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

買彩票公益事業金合理安排的總支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  適用城鄉建設醫院求助的福彩慈善公益金經費支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

費用支出

大型項目

預算數

的項目

合計數

基本公用費用財政廳捐款

人民政府性資金費用不需要付款

國家股資本公司合作經營費用國庫付款

一、大部分公用設施概算不需要撥付

5045.41 

一、一半公眾服務項目總支出

 

 

 

 

二、政府機構性股權基金決算民政捐款

22.22 

二、外交政策花費

 

 

 

 

三、國有土地資本銷售經營費用預算不需要審批

 

三、國家安全付出

 

 

 

 

 

 

四、公眾健康安全開支

 

 

 

 

 

 

五、的教育撥出

 

 

 

 

 

 

六、小學科學技術總支出

 

 

 

 

 

 

七、文化知識旅游行業教育與媒體費用

 

 

 

 

 

 

八、時代保險和就業的付出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、清潔綠色支出費用

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節能節能節能結余

 

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民居委會開支

 

 

 

 

 

 

第十二、農林業水撥出

 

 

 

 

 

 

十五、鐵路交通貨物運輸開支

 

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘查工藝訊息等收支

 

 

 

 

 

 

十四、商業性服務管理業等付出

 

 

 

 

 

 

第十六、金融科技收支

 

 

 

 

 

 

二十七、支援其它的中北部結余

 

 

 

 

 

 

二十、生態資源海上氣象局等教育支出

 

 

 

 

 

 

第十九、住宅基本保障撥出

 285.44

285.44

 

 

 

 

二十五、糧油加工武器裝備存儲支出費用

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國有企業資源管理決算收入支出

 

 

 

 

 

 

二12、地震災害消滅及應對管理制度費用

 

 

 

 

 

 

二第十三、另外的收入支出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

第二十四、抗疫十分國債組織的收支

 

 

 

 

當年度收益合計數

5067.63 

年初收入支出合計數

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年末民政付款結轉和節余

57.80 

半年度不需要審批結轉和盈余

58.02 

58.02

 

 

一、正常公用設施概算財政資金撥付

 

 

 

 

 

 

二、國家性債卷財政部門預算財政部門付款

 

 

 

 

 

 

三、國有控股基金營業成本預算財政性審批

 

 

 

 

 

 

累計

5125.44 

總金額

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目流程

上年支出費用

付出功能性幾大類科目表編碼查詢

管理費用標題

總計

根本其他支出

工作費用

欄次

1

2

3

累計數

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

社會的確保和就業形勢其他支出

61.94

61.94

0.00

20805

行政訴訟工作公司頤養性支出

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政處廠家離退體

0.94

0.94

0.00

2080505

  國家機關事業公司公司大多醫養保險行業繳納費用收支

40.67

40.67

0.00

2080506

  企事業上的企業事業上的企業崗位年金付費其他支出

20.33

20.33

0.00

210

安全良好經費支出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政事務自己事業計量單位醫療服務

73.71

26.58

47.13

2101101

  政府部門單位名稱醫療保健

26.58

26.58

0.00

2101103

  國家事業編整形補助費

47.13

0.00

47.13

21013

治療搶救

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  城鎮醫用搶救

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  其余醫療保障搶救花費

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫療管理方法保險管理方法業務

805.04

676.75

128.28

2101501

  行政訴訟加載

676.75

676.75

0.00

2101502

  普通行政事宜的管理事宜

80.98

0.00

80.98

2101504

  內容化制作

47.30

0.00

47.30

221

往房質量保障花費

285.44

285.44

0.00

22102

住宅房制度改革收支

285.44

285.44

0.00

2210201

  商品房北京公積金

67.90

67.90

0.00

2210203

  挑選心儀的房子補帖

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

社會經濟的分類會計科目識別碼

題目各稱

結算的時候數

實惠分為

科目表編碼查詢

幾個會計科目名稱大全

竣工決算數

301

公司福利福利教育支出

1021.07

302

各種商品和的服務費用

25.76

30101

  基本性薪水

97.42

30201

  接待室費

11.32

30102

  經費補貼款

446.45

30202

  彩印費

0.73

30103

  績效工資

78.83

30203

  資詢費

 

30106

  食堂菜補助款費

31.48

30204

  資質費

 

30107

  績效評價月工資

 

30205

  有水費

 

30108

部門事業有成公司根本養老服務人身險交款

40.67

30206

  用電費

0.02

30109

職業的年金交款

20.33

30207

  郵電局費

1.22

30110

人大多醫療衛生穩妥繳付

26.58

30208

  保暖費

 

30111

公務接待員整形補貼繳付

 

30209

  物管管控費

 

30112

其它的社會生活質量保障交款

3.64

30211

  旅差費

2.72

30113

房屋社保公積金

67.9

30212

  因公出國旅游(境)花銷

 

30114

醫疔費

 

30213

  售后維修(護)費

0.23

30199

  某些公司有福利收支

207.76

30214

  租費

 

303

對私人和婚姻的補貼

0.52

30215

  開會費

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓學校費

0.03

30302

  退體費

 

30217

  公務服務服務費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用型的服務費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費費

 

30305

  生話政府補貼

 

30225

  上用液體燃料費

 

30306

  救助費

 

30226

  勞務派遣公司費

 

30307

  社區醫療費用補貼政策

 

30227

  受托業務領域費

 

30308

  國家獎學金

0.31

30228

  企業工會專項經費

7.7

30309

  獎學金金

0.21

30229

  發福利費

0.97

30310

用戶林果生產銷售津貼

 

30231

  因公出行進行維持費

 

30311

  代繳中國社會人壽保費

 

30239

  其余公路網雜費

 

30399

  其他對我們和企業的補貼費

 

30240

  稅金及扣除花銷

 

 

 

 

30299

  另一餐品和服務保障費用

0.82

 

 

 

310

資本管理性其他支出

3.36

 

 

 

31001

  室內房屋物購建

 

 

 

 

31002

  工作的設備購入

3.36

 

 

 

31003

  專門的儀器置辦

 

 

 

 

31007

  的信息平臺洛及平臺置辦提升

 

 

 

 

31013

  公務接待公務車添置

 

 

 

 

31019

  某些交通線輔助工具折舊費

 

 

 

 

31021

  文物古跡和商品陳列品采購

 

 

 

 

31022

  隱約基金添置

 

 

 

 

31099

  某些股權投資性經費支出

 

員金費總金額

1021.59

公用設施預備費自動求和

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

常見通用工程預算財政支出補貼款“三公”經費

總金額

因公出境

(境)費

因公車輛購入及運營服務器維護費

國家公務接待室費

小計

公務接待用車的

新購費

因公私車

運作維修保養費

決算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

該項目

期初結轉和節余

當年度工資收入

上年費用支出

年底結轉和

盈余

作用幾大類科目表商品編碼

專業科目標題

累計

 

 

總金額

核心開支

建設項目結余

 

229

其余其他支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

手機彩票公益基金金制定的收入支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  應用在城鄉居民醫疔社會救助的時時彩公益的金性支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

年末結轉和余額

年初個人收入

年初教育支出

月底結轉和余額

實用功能各類會計科目編號規則

幾個會計科目名稱

累計數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

房產債務環境表

 

 

組織:多萬元

 

占比

意義

年末數

年尾數

年末數

年尾數

一、基金預估合計

——

——

221.03

215.54

   (一)移動凈資產

——

——

152.94

156.15

   (二)規定資金

——

——

225.61

234.97

🏅          中間:1.住房(平米米)

 

 

 

 

𒅌                2.通用的機(臺/套/輛)

 

 

 

 

༺                     之中:(1)配送車輛(輛)

 

 

 

 

🧸                                 一半公務接待小二租車

 

 

 

 

🎉                                 監察巡邏車輛使用

 

 

 

 

ꦺ                                 特總專業化水平專車

 

 

 

 

🌳                                 另一個出行

 

 

 

 

🐭                   (2)出廠價70萬元上述公用產品(不含有車倆)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

꧙                    各舉:成交單價50萬元上面專用機器設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🧜        減:當年度折舊費用及減值需備

——

——

160.14

176.76

   (三)持續股份權成本

——

——

 

 

   (四)長期性企業債券投資人

——

——

 

 

   (五)搭建網建設項目

——

——

 

 

   (六)隱形的財產

——

——

10

10

𒁃        減:累計額攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)任何凈資產

——

——

 

 

二、資產負債自動求和

——

——

92.87

93.03

三、凈資源累計

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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