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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 發布公告時光:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

第1 地方 成都市松江區法律條文支援心中簡況

一、常見職責范圍

二、企業設有

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、純收入教育支出竣工決算總表

二、薪資收入竣工決算表

三、支出費用部門預算表

四、財政局付款收入水平其他支出結算的時候總表

五、基本公共性費用財政廳捐款結余預算表

六、常見公益性成本預算財政預算捐款主要收入支出結算的時候表

七、基本公共性概預算財政預算補貼款“三公”接待費及政府部門運營接待費結余預算表

八、地方政府性理財產品成本預算國庫捐款教育支出預算表

九、凈資產債務的登記表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

然后的部分 專有名詞釋意

 


首要方面   武漢市松江區中國法律捐助公司概述

 

一、關鍵工作職責

♐管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、醫院設置

本企業組織是西安市市松江區司法部門局員工參公事業企業組織,無獨立設置醫務科。

 

 

最后位置   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018季度納入費用支出 結算的時候總表

企事業單位:多萬元

個人收入

收入支出

該項目

預算數

工程

預算數

一、財政部門補貼款凈收入

780.59

一、通常共公服務的經費支出

 

另外:政府辦公室性基金投資決算財政預算撥付

 

二、外交關系總支出

 

二、上家補貼費利潤

 

三、飲水機收支

 

三、工作薪水

 

四、通用應急費用支出

671.68

四、運營效益

 

五、培訓撥出

6.97

五、付屬方上交收錄

 

六、科學實驗能力收入支出

 

六、其他利潤

137.00 

七、古文化體育足球與傳煤花費

 

 

 

八、社交服務保障和求業收支

42.92

 

 

九、醫療管理食品衛生與方案計劃生育工作費用

8.16

 

 

十、發展節能環境環境教育支出

 

 

 

十一國慶、村鎮街道付出

 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

 

 

 

第十三、交通銀行運輸物流收支

 

 

 

十四、產品勘察信息等性支出

 

 

 

第十五、金融業工作業等教育支出

 

 

 

十五、網絡金融撥出

 

 

 

十八、扶持相關地其他支出

 

 

 

18、土地海洋能天氣等結余

 

 

 

19、商品房確保收支

187.87

 

 

二是、糧油加工物品存量支出費用

 

 

 

二國慶、各種開支

 

上年效益累計

917.59

本年度付出累計數

917.59

用事業理財產品擬補收入支出表差額

 

盈余平均分配

 

月初結轉和余額

0.69

年終結轉和節余

0.69

共計

918.28

合計

918.28



2018季度效益預算表

方:萬塊

 

工程

當年度收益合計數

財政局撥付營收

上司補助款凈收入

自己事業薪資

生意納入

所屬機構繳納納入

相關營收

功能分類
科目編碼

課程標題

自動求和

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

通用安會支出費用

    671.68

671.68

 

 

 

 

🎃          -  

204

06

 

法官

    671.68

671.68

 

 

 

 

꧑          -  

204

06

01

行政事務加載

    194.92

194.92

 

 

 

 

🌸          -  

204

06

04

社會道德幫扶

    476.76

476.76

 

 

 

 

𝕴          -  

205

 

 

育兒教育教育支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

꧑          -  

205

05

 

進修生及陪訓

       6.97

6.97

 

 

 

 

⛄          -  

205

05

03

專業培訓其他支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

🐲          -  

208

 

 

社交基本保障和就業機會支出費用

     42.92

42.92

 

 

 

 

🅷          -  

208

05

 

行政機關視野部門離養老金

     42.92

42.92

 

 

 

 

♛          -  

208

05

05

機關企公務員事業上企公務員通常頤養天年保險費用繳付費用

     17.17

17.17

 

 

 

 

🦂          -  

208

05

06

企視野單位名稱視野單位名稱專業年金付費總支出

     25.74

25.74

 

 

 

 

🐎          -  

210

 

 

醫療保障衛生情況與打算生殖花費

       8.16

8.16

 

 

 

 

🌟          -  

210

11

 

人事部門創業行業醫治

       8.16

8.16

 

 

 

 

⛎          -  

210

11

01

行政部門單位名稱醫治

       8.16

8.16

 

 

 

 

▨          -  

221

 

 

居住房切實保障性支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

租賃房轉型付出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

房屋個人公積金

     20.98

20.98

 

 

 

 

𒉰          -  

221

02

03

首套房補助金

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018年末費用支出 竣工決算表

廠家:萬塊人民幣

 

工程項目

當年度支出費用自動求和

根本總支出

品牌收入支出

上交國家上家花費

自主經營開支

對復屬行業補貼費費用支出

功能分類
科目編碼

課程公司名稱

預估合計

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公開的安全費用支出

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

刑事

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

行政性正常運作

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

法律規范支助

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓性支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

自修及培順

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

培訓教育支出費用

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

社會存在有效保障和擇業結余

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

財政教育事業企業單位離退休年齡

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

行政機關教育事業部門總體關于養老地產養老保障納費性支出

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

部門企事業企事業編職業技能年金繳納教育支出

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫藥干凈與預計生孩子教育支出

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

行政處參公的單位醫療機構

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政處政府部門治療

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

居住房確保結余

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

往房制度改革花費

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

選房救濟款

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018每年不需要捐款收入來源其他支出結算的時候總表

基層單位:百萬元

收錄

經費支出

品牌

竣工決算數

投資項目

總計

通常公開費用民政撥付

鎮政府性基金投資工程預算財政支出捐款

一、一半公共性工程預算不需要審批

780.59 

一、尋常公共信息功能開支

 -  

 -  

 

二、政府性性貨幣基金不需要預算不需要審批

 

二、外交關系收入支出

 -  

 -  

 

 

 

三、防御教育支出

 -  

 -  

 

 

 

四、公用設施很安全花費

 671.68

 671.68

 

 

 

五、的教育費用支出

 6.97

 6.97

 

 

 

六、科學研究能力教育支出

 -  

 -  

 

 

 

七、人文精神體育健康與山東新農商軟件科技有限公司付出

 -  

 -  

 

 

 

八、社會存在的保障和人才需求付出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、診療環保與進度表生孩撥出

 8.16

 8.16

 

 

 

十、綠色建筑節能減排費用

 -  

 -  

 

 

 

五一、城鎮區域費用支出

 -  

 -  

 

 

 

12、農業水開支

 -  

 -  

 

 

 

第十五、公共交通輸送費用

 -  

 -  

 

 

 

十四、的資源探礦消息等付出

 -  

 -  

 

 

 

第十、商業地產貼心服務行業等總支出

 -  

 -  

 

 

 

第十五、金融投資其他支出

 -  

 -  

 

 

 

二十七、支助的區域撥出

 -  

 -  

 

 

 

十七、國土資源海底氣象臺等費用支出

 -  

 -  

 

 

 

19、公寓房服務保障撥出

 50.87

 50.87

 

 

 

二是、糧油加工工程材料存儲其他支出

 

 

 

 

 

二11、其它的花費

 

 

 

本年度創收總金額

780.59

當年度收支累計數

780.59

780.59

 

年末財政預算審批結轉和余額

0.69

歲末財政部門撥付結轉和余額

0.69

0.69

 

 一樣共同決算財務付款

0.69

 

 

 

 

 人民政府性基金投資成本預算財政支出付款

 

 

 

 

 

總額

781.28

累計

781.28

781.28

 


2018一年度一半服務性概預算財政廳審批結余預算表

院校:億元

頂目

加總

大多撥出

投資項目性支出

作用分類別

項目商品編號

學科分類

204

 

 

公用安全衛生總支出

671.68

194.92

476.76

204

06

 

司法行政

671.68

194.92

476.76

204

06

01

人事部門作業

194.92

194.92

 

204

06

02

正常行政處經營事宜

0.00

 

 

204

06

04

基層人員司法部門業務員

0.00

 

 

204

06

05

普法宣導

0.00

 

 

204

06

04

法律專業扶持

476.76

 

476.76

205

 

 

教育輔導支出費用

6.97

 

6.97

205

05

 

自修及培訓學校

6.97

 

6.97

205

05

03

培訓學校總支出

6.97

 

6.97

208

 

 

社會生活服務保障和擇業經費支出

42.92

42.92

 

208

05

 

政府部門事業上組織離離休

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口管控的行政處的單位離退居二線

0.00

 

 

208

05

05

行政公司的自己事業公司的根本頤養天年商業險付款其他支出

17.17

17.17

 

208

05

06

機構視野基層單位職業的年金交款付出

25.74

25.74

 

210

 

 

整形安全與計劃方案生孕收入支出

8.16

8.16

 

210

11

 

財政企業機構醫治

8.16

8.16

 

210

11

01

行政處政府部門醫遼

8.16

8.16

 

221

 

 

房產質量保障結余

50.87

50.87

 

221

02

 

往房制度改革其他支出

50.87

50.87

 

221

02

01

住宅房社保公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

買新房貼補

29.89

29.89

 

自動求和

780.59

296.86

483.73


 

2018半年度一般的公用成本預算財政性補貼款根本總支出結算的時候表

  企業:萬

 

工程

合計數

員資金

共公經費預算

經濟性幾大類

管理費用商品編碼

考試科目名字大全

301

 

的薪資福利微信費用

 276.20

 276.20

 

301

01

  幾乎年薪

 29.64

 29.64

 

301

02

  津貼國家補貼國家補貼

 134.72

 134.72

 

301

03

  獎金稅

 37.09

 37.09

 

301

06

  工作餐津貼費

 -  

 -  

 

301

07

  效績基本工資

 -  

 -  

 

301

08

行政機關創業院校幾乎社會養老安全費

 17.17

 17.17

 

301

09

專職年金付費

 25.74

 25.74

 

301

10

退休職工幾乎醫療管理安全網上繳費

 8.16

 8.16

 

301

11

公務接待員醫療機構補貼政策付費

 -  

 -  

 

301

12

一些社交后勤保障交款

 2.70

 2.70

 

301

13

房產個人公積金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫學費

 -  

 -  

 

301

99

  另一個工資收入福利微信費用

 -  

 -  

 

302

 

淘寶寶貝和安全服務費用

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公室費

 6.52

 

 6.52

302

02

  柔印費

 -  

 

 -  

302

03

  服務咨詢費

 -  

 

 -  

302

04

  登記手交費

 -  

 

 -  

302

05

  電費

 -  

 

 -  

302

06

  交電費

 -  

 

 -  

302

07

  郵電局費

 0.36

 

 0.36

302

08

  保暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業公司控制費

 -  

 

 -  

302

11

  出差費

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公回國(境)資金

 -  

 

 -  

302

13

  維修服務(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  汽車租用費

 -  

 

 -  

302

15

  擴大會議費

 -  

 

 -  

302

16

  指導費

 -  

 

 -  

302

17

  國家公務服務費

 -  

 

 -  

302

18

  專門的原工費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝采購費

 

 

 -  

302

25

  專用箱燃劑費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務派遣費

 -  

 

 -  

302

27

  下令讓國際業務費

 -  

 

 -  

302

28

  商會經費預算

 2.38

 

 2.38

302

29

  獎勵費

 10.45

 

 10.45

302

31

  因公買車執行維系費

 -  

 

 -  

302

39

  某些公路交通費

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及浮動相應費用

 -  

 

 -  

302

99

  其它貨品和服務質量支出費用

 -  

 

 -  

303

 

對小編家庭成員生活的津貼

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助款

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

我農林業產出補貼費

 

 

 

303

99

各種本人家庭工作式的補貼政策支出費用

0.14

0.14

 

310

 

投資者性結余

 

 

 

310

02

  會議室裝置租賃費

 

 

 

310

03

  專用型機置辦

 

 

 

310

07

  個人信息手機網絡及軟件下載購買自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛新購

 

 

 

310

19

  許多交通出行工貝置辦

 

 

 

310

22

  有形債務采購

 

 

 

310

99

  其它的資產管理性性支出

 

 

 

自動求和

296.86

276.34

20.52



🎐2018全年常見共同預算表財政總支出捐款“三公”經費預算總支出及機關事業單位開機運行經費預算總支出總支出竣工決算表

廠家:萬元左右

正常公益性財務預算財務撥付“三公”經費支出

政府機關開機運行

資金投入預算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

公務接待車輛租賃購置費及執行費

公務活動迎送費

小計

因公私家車購買費

公務接待專車啟動費

項目預算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

估算數

部門預算數

估算數

預算數

估算數

預算數

概預算數

結算的時候數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018不需要年度政府部門性股票基金成本預算不需要撥付其他支出預算表

機構:余萬元

新項目

預估合計

大致收支

工程花費

作用細分

專業科目商品編碼

題目名稱

229

 

 

各種教育支出

 

 

 

229

08

 

福利彩票發售銷量機購渠道費科學安排的總支出

 

 

 

229

08

04

公益福利手機彩票銷售金融業務中介機構的金融業務費性支出

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年債務外債條件表

 

 

總額基層單位:萬美元

 

使用價值

年末數

年終數

年末數

年終數

一、基金累計數

——

——

95.95 

 43.73

   (一)外流資產投資

——

——

83.79 

 31.57

   (二)固定不變房產

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

💝                          基本公務活動車輛使用

 

 

 

 

🌜                          城管執法值崗出行

 

 

 

 

♔                          勞動防護技術專業技術買車

 

 

 

 

🍎                          一些小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌸               4.另外的一定資產投資

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12.16

 12.16

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ        減:顯示器計提折舊及減值打算

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   (三)經常性項目投資

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   (四)待建工程施工

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   (五)有形股權

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💟        減:積累攤銷

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   (六)各種債務

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二、欠債合計數

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83.10

 27.56

三、凈股本自動求和

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12.85

 16.17

 


第三方區域 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

🎃上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

ꦇ本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

𝓡上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)似的公用設施估算財政預算撥付費用支出 部門預算整體來說前提

🀅上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)基本上服務性預算表財政廳捐款教育支出竣工決算結構的情況下

ꦕ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)通常通用工程預算國庫撥付總支出部門預算按照情況報告

𓃲上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1🙈、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2𝔍、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3♒、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6𒊎、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7ꦐ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8♌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ꦕ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🌸、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用不需要付款結余部門預算整體來說現狀說明怎么寫。

༒上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神抖擻和厲行不浪費的行為條件,進每一步要從嚴調節“三公”預備費成本。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

꧙公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”事業費民政補貼款開支結算的時候中應狀況介紹。

2018🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        ౠ上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        因公接代費其他支出0.00百萬元。在這其中:

♌境內國家公務接待工作花費0.00萬(含外賓歡迎支出費用0.00十萬)。一般使用在接待處異地企事業單位來松考察報告,共0院校代號、0人數,中僅:迎送外賓0批次線、0接待量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企資本公司營運民政預算民政撥付現狀原因分析

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、別注重相關事宜的癥狀表明

(一)機關單位作業費用教育支出情況下

𝔉上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)現政府采購項目合同經費支出具體情況

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)貨車、房屋建筑特殊的擠占條件

1、行駛

沈陽市松江區法律專業捐助核心無公務接待活動私家車,公務接待活動私家車享有量為零。

2、商品房

🐈截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)概預算考核管理系統情況報告

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

🍎完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


第六一些   名稱表達

 

♉一、國庫捐款年收入:指公司的當民政局團隊年度度從本級國庫團隊得到的國庫捐款,其中包括通常公開工程項目預算國庫捐款和地方政府性私募基金工程項目預算國庫捐款。

二、創業利潤:指創業廠家積極開展專業的行業項目方案極其輔助的項目方案擁有的利潤。

🐠三、操作收益:指教育事業院校在非常專業業務領域生活簡答引導生活后開發非經濟獨立結轉操作生活提供的收益。

🌌四、其他的年工資效益:指的單位拿到的除“財政局捐款年工資效益”、“事業性年工資效益”、“自主經營年工資效益”等外的年工資效益。

五、今年初結轉和節余:就是指當年度暫不實現、結轉到當年度按關干指定以后施用的資源。

♍六、半月度結轉和盈余:指本月度度或很久以前月度概算科學安排、因主觀狀況進行波動尚未按原計劃書方案,需延時到后月度按有關系規則一直食用的資產。

七、基本的收支:指政府部門為得到保障組織機構正確在運轉、到位平日辦公世界任務而造成的數據來收支。

𓃲八、工程教育結余:指企業單位為做完不同的財政的工作作業或衛生事業發展進步計劃,在一般教育結余之余的發生的四項教育結余。

九、銷售總開支:指企事業組織在技術運動及輔助性運動以外展開非獨立自主記帳銷售運動再次發生的總開支。

ꦿ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍒十一國慶、工商登記正常運行資金投入:指行政事務企業行業和符合公務活動員法操作的行業企業行業應用普通通用費用財政廳補貼款按排的常見費用中的基本共用資金投入費用。

 

 

 


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