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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發表耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區九亭門診

2018季度部門乃至每一位員工結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

1、方面 杭州市松江區九亭專科醫院慨況

一、主要是管理職能

二、的單位結算的時候的單位分為

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、收錄費用支出 結算的時候總表

二、營收部門預算表

三、經費支出部門預算表

四、財政性補貼款營收性支出結算的時候總表

五、尋常公用工程預算財政預算捐款經費支出部門預算表

六、似的公共性成本預算國庫審批最基本費用支出 竣工決算表

七、普遍公共服務概算財政性審批“三公”金費及機關單位運營金費費用部門預算表

八、中央政府性債卷預算表國庫撥付支出費用預算表

九、資本外債狀態表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第4的部分 代詞解釋

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、核心職責權限

💦九亭機構重要承擔責任九亭鎮及周邊的地區的地區城市居民綜和性醫療保障服務管理設備干凈衛生防疫服務管理質量及病發共公干凈衛生防疫應救護援應對、醫療保障服務管理設備救護和婦幼養生保健等事情,并可合理的發展四層次性醫療保障服務管理設備服務管理質量。

二、設備設置成

據給出崗位責任,蘇州市松江區🔜九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018第四季度年收入收支預算總表

行業:余萬元

使收入

其他支出

大型項目

預算數

活動

部門預算數

一、國庫審批年收入

5560.63

一、一半共同精準服務撥出

 

  在其中:政府部門性債券預算表財政資金捐款

1692.51

二、外交政策支出費用

 

二、上一級補助款純收入

 

三、國防安全付出

 

三、教育事業效益

13992.62

四、公用很安全經費支出

 

四、運營營收

 

五、幼小銜接開支

0.98

五、其他方上交盈利

 

六、實驗技巧教育支出

 

六、另外的利潤

80.73

七、文化水平體育健康與新傳媒總支出

 

 

 

八、時代有效保障和找工作收入支出

261.58

 

 

九、醫療清潔清潔與計劃書生肓付出

17902.04

 

 

十、工業節能干凈經費支出

 

 

 

國慶、城鄉建設小區收支

1692.35

 

 

第十二、農業水其他支出

 

 

 

十四、交通銀行配送付出

 

 

 

十四、成本探勘信息查詢等花費

 

 

 

十八、房地產業提供酒店業等經費支出

 

 

 

十五、科技金融收支

 

 

 

十六、扶持某個各地收入支出

 

 

 

18、國土局浮游生物形象等費用

 

 

 

十八、房屋基本保障其他支出

28.61

 

 

三十、調味品救災物資收儲費用支出

 

 

 

二國慶、的性支出

 

上年收益加總

19633.98

本年度結余預估合計

19885.56

用企事業資金填補出入差額

262.84

節余分銷

 

今年初結轉和節余

272.99

年尾結轉和余額

284.25

總結

20169.81

總金額

20169.81


2018年度目標效益預算表

企事業單位:萬元左右

該項目

年初年收入預估合計

財政資金補貼款效益

上級領導補帖效益

視野薪資收入

經驗營收

附加基層單位上交國家薪水

另一個個人收入

功能分類
科目編碼

科目表明稱

自動求和

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

世界 保護和大學生就業經費支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業發展機構離退休工資

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關視野的單位最基本社區養老穩定付費結余

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業公司的職業角色年金付費撥出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務食品衛生與工作計劃生孕其他支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公校的醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

合理門診

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

其余醫醫院其他支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業企業企業醫藥

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企公務員名稱醫療保健

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018全年營收結算的時候表

計量單位:萬

創業項目

本年度收益預估合計

財政性撥付利潤

上司補助費使收入

企事業創收

操作凈收入

附屬企事業單位上交國家收入來源

某個營收

功能分類
科目編碼

科目必名號

累計數

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城市街道辦結余

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

都市框架公共設施配套設施費及相當于專項督查外債薪水合理安排的花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

其它城市發展基礎框架配制整套搭配費按排的付出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保證收支

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改變費用

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房北京公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度經費支出預算表

公司:70萬

內容

年初撥出合計數

常見費用支出

大型項目其他支出

繳納上司收支

銷售經營費用

對復屬公司的補貼申請書費用

功能分類
科目編碼

科目表名字大全

合計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

文化教育付出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

同一幼兒教育花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

其余的教育花費

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

時代的保障和出去上班其他支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟行業工作單位離提前退休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關創業政府部門根本養老院保險服務付款費用

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記教育事業企業職位年金手機繳費付出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫用清潔與籌劃生二胎教育支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公力大醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜合管理醫院科室

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

另外的醫醫療機構撥出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018季度收入支出竣工決算表

組織:億元

該項目

本年度經費支出預估合計

常規經費支出

產品經費支出

繳納上家收支

經營的付出

對所屬公司經濟補貼教育支出

功能分類
科目編碼

管理費用簡稱

加總

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟教育事業計量單位社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業上組織醫療衛生

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟平臺結余

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

城鎮基礎理論安全設施配備費及表示自查自糾債權收入來源科學安排的教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

別縣城基礎性裝置設施費分配的結余

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房間服務保障付出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

房產改變結余

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年末財政預算審批凈收入教育支出預算總表

單位名稱:萬余元

盈利

性支出

工程項目

竣工決算數

的項目

總金額

似的公眾成本預算財政性捐款

中央政府性資金決算財政支出審批

一、通常情況下公眾財政局預算財政局撥付

3868.12 

一、大部分公用設施服務性結余

 

 

 

二、政府部性理財產品工程預算財政部門審批

1692.51 

二、外交史付出

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、公益性平安性支出

 

 

 

 

 

五、文化教育總支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、物理學枝術花費

 

 

 

 

 

七、文化水平體育運動與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

八、社會的安全保障和就業率總支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、整形環衛與計劃表生二胎收支

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節水安全費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉居民居委性支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、道路交通車輛運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、物資勘測企業信息等費用

 

 

 

 

 

第十五、商業區服務于業等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、財務收支

 

 

 

 

 

十八、經濟援助其余區縣經費支出

 

 

 

 

 

18、國土資源大海氣候等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房的保障支出費用

 28.61

28.61 

 

 

 

第二十、糧油食品材料物資自給率開支

 

 

 

 

 

二五一、各種付出

 

 

 

年初使收入預估合計

5560.63 

年初撥出累計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

本年財政廳補貼款結轉和盈余

264.40 

年尾不需要補貼款結轉和節余

271.79 

208.21 

 63.58

      基本公共信息估算財政廳補貼款

200.98 

 

 

 

 

      以政府性新基金概算財政性付款

63.42 

 

 

 

 

總金額

5825.03 

累計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年末通常情況公共信息成本預算國庫付款結余竣工決算表

機關單位:萬美元

品牌

總計

大體總支出

活動經費支出

特點進行分類

會計科目商品代碼

科目表標題

205

 

 

培訓性支出

0.98

 

0.98

205

99

 

別教育培訓付出

0.98

 

0.98

205

99

99

某些培養撥出

0.98

 

0.98

208

 

 

生活保險和畢業生就業費用

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政處企業發展行業離退體

261.58

261.58

 

208

05

05 

市直機關衛生事業行業差不多養老生活穩妥納費支出費用

228.88

228.88

 

208

05

06

行政方人事方的職業年金付款總支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療安全衛生安全衛生與工作規劃生孩子收支

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公力衛生院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

全方位的醫生

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

別公立三甲醫院專家醫院專家收支

1.79

 

1.79

210

11

 

行政處視野公司醫療管理

38.82

38.82

 

210

11

02

事業發展機構醫藥

38.82

38.82

 

221

 

 

房間有效保障收支

28.61

28.61

 

221

02

 

房屋改革方案費用

28.61

28.61

 

221

02

01

房間個人公積金

28.61

28.61

 

累計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018財政部門年度常見共公概預算財政部門補貼款一般費用結算的時候表

  企事業單位:70萬

新項目

總金額

職工資金投入

通用資金

城市發展類型

幾個會計科目商品編碼

考試科目分類

301

 

的薪資優惠總支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  主要公司

522.38

522.38

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

360.90

360.90

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  工作餐補助款費

 

 

 

301

07

  績效考核員工工資

1709.09

1709.09

 

301

08

工商登記自己事業企業常規健康養老保險金費

228.88

228.88

 

301

09

專職年金繳納

32.70

32.70

 

301

10

機關人員根本醫療器械保險服務繳納

38.82

38.82

 

301

11

國家國家公務員醫療設備津貼交費

 

 

 

301

12

別的社會生活有保障繳納費用

 

 

 

301

13

公寓房社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  一些薪水活動結余

 

 

 

302

 

餐品和的服務開支

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  流程手續訂

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司標準化承包費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  特用物料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  用油料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  受托業務部門費

 

 

 

302

28

  總工會經費預算

 

 

 

302

29

  春節福利費

 

 

 

302

31

  公務接待專車自動運行檢修費

 

 

 

302

39

  同一鐵路交通資金

 

 

 

302

40

  稅金及擴展價格

 

 

 

302

99

  另外品牌和產品性支出

 

 

 

303

 

對個人的和家里的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補帖

 

 

 

303

07

  整形費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

個體林業生孩子補助金

 

 

 

303

99

  另一小編與家庭生活環境的經濟補貼經費支出

 

 

 

310

 

資金性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公機器設備購進

 

 

 

310

03

  多功能系統購進

 

 

 

310

07

  相關信息互聯網及手機軟件折舊費創新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購入

 

 

 

310

19

  同一交通運輸道具購置費

 

 

 

310

22

  無型財力購買

 

 

 

310

99

  其他資本投資性開支

 

 

 

總計

2921.38

2921.38

 

 


2018年中普通公開工程預算財政預算撥付“三公”事業費及行政單位加載事業費教育支出結算的時候表

組織:來萬

應該公用設施決算財政資金撥付“三公”專項經費

市直機關程序運行

經費預算部門預算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務活動專用車添置及開機運行費

公務迎送迎送費

小計

因公私車

采購費

公務活動車輛使用

使用費

費用預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

工程預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018本年市政府性新基金費用預算財務撥付費用結算的時候表

企業:十萬

大型項目

累計

大多收入支出

業務總支出

技能定義

考試科目編碼查詢

會計分類稱謂

212

 

 

城鄉一體化街道辦花費

1692.35

 

1692.35

212

13

 

的城市基礎條件設施設備配套設施費及相對應專業債權債務薪資安裝的性支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

相關省份基礎性體系配合費配備的花費

1692.35

 

1692.35

累計數

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年資源欠債原因表

 

 

金額才機關單位:萬余元

 

個數

實用價值

年末數

歲末數

期初數

年尾數

一、股本累計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流量資本

——

——

4390.26

3874.85

   (二)規定債務

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

🦩                          正常國家公務用車的

 1

 1

35.99

35.99

🍰                          執法監督值崗專車

 

 

 

 

🌟                          機械專業的科技公務車

 

 

 

 

♛                          其它的使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🔯               4.一些進行固定金融資產

——

——

52.20

48.06

𒆙        減:顯示器折舊費及減值做準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)長期性的投入

——

——

 

 

   (四)待建建設項目

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無形中固定資產

——

——

348.23

352.78

๊        減:累計額攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其它金融資產

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資金預估合計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于沈陽市松江區九亭三甲醫院2018第四季度收入水平教育支出竣工決算總體設計狀況表明

鄭州市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018♛年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、相對于西安市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018半年度薪資收入部門預算時候講解

當年度ꦬ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、相關武漢市松江區九亭醫院門診2018季度收支預算具體情況詳細說明

上年🅰支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、更多成都市松江區九亭醫療機構2018本年民政捐款使收入教育支出總的環境說明書

北京市松江區九亭機構2018♛年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、對于重慶市松江區九亭醫院專家2018半年度一樣 通用工程預算財政資金捐款費用竣工決算的情況講解

(一)普遍公益性費用預算財政預算捐款支出費用部門預算綜合性情況報告

上海市松江區九亭醫院2018💜年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)一般的公共服務概算民政付款經費支出竣工決算成分情形

昆明市松江區九亭大醫院2018൲年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一半公用成本預算財政資金捐款性支出預算實際上實際情況

成都市松江區九亭醫院2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1ཧ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  💙社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

ꦍ醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

⭕醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4ꦐ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、對於西安市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018本年普通公開概預算財政廳捐款差不多花費部門預算情況報告代表

成都市松江區九亭衛生院2018♈年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1෴、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財務審批性支出部門預算總體性癥狀詳細說明。

佛山市松江區九亭醫院門診2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”事業費財政預算撥付總支出預算具體的現象代表。

佛山市松江區九亭診所2018全年無“三公”資金投入財務付款結余。

八、有關佛山市松江區九亭醫院專家2018當年度區政府性新基金工程預算不需要付款收支預算情形表示

成都市松江區九亭醫療2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🦹、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國家資本合作經營概算財政支出審批情況報告證明

杭州市松江區九亭醫阮2018年末無國有土地金融資本經驗預決算財政廳付款花費。

十、另外核心相關事宜的原因情況報告

(一)行政單位作業經費費用費用條件

滬市松江區九亭醫療2018本年度有機物關行駛經費支出費用支出費用。

 

(二)市公開招標管理費用的情況

昆明市松江區九亭大醫院2018🐽年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)維修、房子特種侵占前提

廣州市松江區九亭醫阮2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表業績考核處理前提

🐷上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

෴一、財務資金審批收入水平:指機關單位本期目標度從本級財務資金部門得到的財務資金審批,以及般公眾預決算財務資金審批和市政府性投資基金預決算財務資金審批。

𝕴二、參公上年年收入來源:指參公上企業深入推進專業技術項目運動以及其外掛運動認定的年年收入來源。最主要的是:醫藥年年收入來源等。

๊三、加盟納入:指行業部門在專業的國際業務生活簡述引導生活除此之外做好非自己會計核算加盟生活獲取的納入。

🦂四、別凈凈薪資:指單位名稱要先拿到的除“財政支出撥付凈凈薪資”、“企業凈凈薪資”、“銷售凈凈薪資”等外的凈凈薪資。首要是:利息率凈凈薪資等。

五、年末結轉和余額:意指當年度還未進行、結轉到當年度按想關規程立即選擇的流動資金。

ℱ六、年初結轉和節余:指上第四季度或此前第四季度項目預算記劃、因從客觀生活條件發生改變是沒辦法按原記劃具體實施,需時間延遲到時候第四季度按關于設定以后動用的流動資金。

🍌七、差不多經費支出費用:指標準為保護平臺一切正常運行的、達成每天的做工作神器任務而發生的杜六房加盟總部的經費支出費用。

ꩵ八、頂目花費:指方為做好指定的財政做工作每日任務或自己事業的發展階段目標,在基本性花費后遭受的貼心的售后服務花費。

🐓九、操作其他撥出:指創業機關單位在靠譜運動及手游輔助運動本身大力開展非獨力賬務處理操作運動形成的其他撥出。

༺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒀰五一、政府機關正常運行資金投入:指政府部門工作方和符合公務活動員法菅理的行業工作方使用的根本上共同成本預算財政部門補貼款籌劃的根本撥出中的守則公共資金投入撥出。

 

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