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2018年度部門決算公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上傳期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區中間醫生

2018全年度部們結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第一次個部分 北京市松江區主衛生院概述

一、其主要職責

二、個部門預算公司組成

第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

一、創收花費結算的時候總表

二、薪資竣工決算表

三、開支部門預算表

四、財務補貼款個人收入花費竣工決算總表

五、一樣 共同費用預算財政資金捐款費用支出 竣工決算表

六、普通通用項目預算財政經費支出付款大致經費支出部門預算表

七、一樣公用概算民政補貼款“三公”資金投入費用及政府部門運轉資金投入費用費用部門預算表

八、政府部性理財產品費用財政資金捐款結余竣工決算表

九、固定資產債務狀況表

第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

然后方面 形容詞描述

 


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、主要是職責范圍

♋重慶市松江區平臺專科的醫院做二次元甲等專科的醫院,身肩著區域性社區醫學管理管理平臺的主要職責,為松江群眾體內正常供應社區醫學管理管理與基礎養護調養業務。大力開展社區醫學管理管理與基礎養護,臨床醫學界文化基礎教育培訓,臨床醫學界調查,干凈社區醫學管理管理相關成員學習,干凈技術設備相關成員不斷文化基礎教育培訓,調養與正常文化基礎教育培訓。

二、學校設施

表明作出崗位工作職責,佛山市松江區公司醫院口腔科設40ꦆ個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。


第二部分    上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

2018第四季度個人收入撥出竣工決算總表

計量單位:億元

收入來源

開支

產品

竣工決算數

產品

結算的時候數

一、民政審批薪水

27004.51

一、尋常共公服務教育支出

 

  在這當中:當地政府性母基金概算財政局撥付

3401.39

二、外交政策費用支出

 

二、領導補助費薪水

 

三、國家安全撥出

 

三、企事業薪資收入

101351.87

四、共同很安全撥出

 

四、自主經營薪資

 

五、教育培訓開支

 

五、附屬醫院標準繳納工資收入

 

六、完美能力性支出

 

六、某個效益

1151.34

七、文化課體育用品與媒體結余

 

 

 

八、世界服務和就業形勢性支出

4425.84

 

 

九、醫療安全安全與策劃計劃生育工作總支出

113920.76

 

 

十、節電優質付出

 

 

 

五一、城鄉建設社區居委會花費

3401.39

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

第十三、出行輸送總支出

 

 

 

十四、資原探礦資料等性支出

 

 

 

十四、行業保障業等教育支出

 

 

 

十五、經融付出

 

 

 

二十七、救助別東南部開支

 

 

 

18、國土局海洋資源景象等付出

 

 

 

19、住宅得到保障性支出

205.82

 

 

二十二、糧油食品武器裝備存量收支

 

 

 

二11、其他的結余

 

本年度薪水總計

129507.72

當年度費用累計

121953.81

用事業上的股票基金掩蓋收入支出差額

 

盈余左右

7228.72

年末結轉和節余

1767.50

月底結轉和盈余

2092.69

總額

131275.22

總金額

131275.22


2018每年盈利竣工決算表

組織:萬塊

品牌

上年個人收入合計數

財政性付款年收入

上家補助款效益

工作盈利

操作薪資收入

復屬院校繳納年收入

另外的個人收入

功能分類
科目編碼

科目必分類

累計

129507.72

27004.51

 

101351.87

 

 

1151.34

208

 

 

社交保證和就業創業收入支出

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理衛生事業院校離退休年齡

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業計量單位離提前退休

124.31

124.31

 

 

 

 

 

208

05

05

機關基層單位教育事業基層單位一般給養老商業險交款結余

4066.31

4066.31

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業行業行業的職業年金付款撥出

235.22

235.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械環衛與記劃生孩子費用支出

121474.67

18971.46

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

 

醫診所

121195.34

18692.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

01

綜和醫院專家

121145.34

18642.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

99

的私立醫療付出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門教育事業工作單位社區醫療

279.33

279.33

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的公司的醫療管理

279.33

279.33

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮片區教育支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

 

省份基礎框架設施設備配套設施費及相應專業借款使收入讓的開支

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

99

其他地區前提公共設施配套工程費讓的教育支出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房基本保障其他支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

 

房產教育體制改革費用

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋公積金貸款

205.82

205.82

 

 

 

 

 

 


2018當年度結余預算表

廠家:余萬元

的項目

上年性支出合計數

常見撥出

項目費用支出

上交國家上一級花費

經營者撥出

對附帶院校補貼支出費用

功能分類
科目編碼

管理費用種類

總金額

121953.81

110780.12

11173.69

 

 

 

208

 

 

社交有效保障了和畢業生就業性支出

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

 

政府部門教育事業計量單位離提前退休

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

02

企業計量單位離養老

124.31

124.31

 

 

 

 

208

05

05

行業創業行業大多養老院人壽保險納費經費支出

4066.31

4066.31

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業政府部門就業年金網上繳費撥出

235.22

235.22

 

 

 

 

210

 

 

醫藥環衛與工作方案生二胎支出費用

113920.76

106148.46

7772.30

 

 

 

210

02

 

公立三甲門診門診

113641.43

105869.13

7772.30

 

 

 

210

02

01

全方位的醫療機構

113477.47

105869.13

7608.34

 

 

 

210

02

99

的公校醫院費用

163.96

 

163.96

 

 

 

210

11

 

人事部門行業企公務員醫療服務

279.33

279.33

 

 

 

 

210

11

02

工作單位名稱社區醫療

279.33

279.33

 

 

 

 

212

 

 

縣域社區服務中心付出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

 

大都市基本條件服務設施生活設施費及相對應自查自糾政府債務個人收入組織的教育支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

99

相關地市核心設備配置費具體安排的性支出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

221

 

 

往房保證撥出

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

 

房間深化改革收支

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

205.82

205.82

 

 

 

 

 


2018半年度財政預算付款收入水平收支竣工決算總表

公司:上萬元

純收入

支出費用

工程

結算的時候數

工作

自動求和

尋常服務性成本預算財政資金審批

當地政府性資金概預算財政性審批

一、一樣公開概預算財政廳撥付

23603.12 

一、平常公用設施服務于付出

 

 

 

二、現政府性股權基金預算表不需要審批

3401.39 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、飲水機總支出

 

 

 

 

 

四、通用防護支出費用

 

 

 

 

 

五、育兒教育其他支出

 

 

 

 

 

六、科學實驗技巧性支出

 

 

 

 

 

七、文化教育體育運動與文化傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社交有效保障和自主創業總支出

 4425.84

 4425.84

 

 

 

九、醫療保障衛生間與打算二孩花費

 18520.21

 18520.21

 

 

 

十、能源管理環境保護收支

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區網站開支

 3401.39

 

3401.39 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十四、道路運載結余

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘查數據等教育支出

 

 

 

 

 

第十三、餐飲業工作業等收支

 

 

 

 

 

第十五、風險管控收入支出

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助另一位置費用支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象條件等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、居住房保證撥出

 205.82

 205.82

 

 

 

2、油糧油料存儲收入支出

 

 

 

 

 

二國慶、某些付出

 

 

 

本年度純收入預估合計

27004.51 

當年度教育支出加總

 26553.26

 23151.87

 3401.39

年末民政補貼款結轉和余額

687.45 

歲末財政支出撥付結轉和盈余

 1138.70

 1138.70

 

      基本公用預決算不需要捐款

687.45 

 

 

 

 

💎      相關部門性基金、期貨、現貨、微盤決算不需要補貼款

 

 

 

 

 

總共

27691.96 

累計

 27691.96

 24290.57

 3401.39

 


2018月度通常公用財政廳預算財政廳審批收入支出結算的時候表

企業單位:億元

樓盤

預估合計

首要付出

建設項目收支

功能模塊分類別

科目必項目編碼

課目名稱大全

208

 

 

社會性保駕護航和工作開支

4425.84

4425.84

 

208

05

 

行政訴訟教育事業標準離辭職

4425.84

4425.84

 

208

05

02

教育事業企業單位離退職

124.31

124.31

 

208

05

05

企人事企事業單位編制人事企事業單位編制大體社會養老商業保險商業保險激費經費支出

4066.31

4066.31

 

208

05

06

機構事業心企業職業選擇年金手機繳費費用

235.22

235.22

 

210

 

 

醫學環保與進度表孕育付出

18520.21

12964.53

5555.68

210

02

 

公力醫院口腔科

18240.88

12685.20

5555.68

210

02

01

網絡綜合醫阮

18076.92

12685.20

5391.72

210

02

99

許多名辦專科醫院其他支出

163.96

 

163.96

210

11

 

行政事務參公的單位醫學

279.33

279.33

 

210

11

02

企業政府部門醫療保健

279.33

279.33

 

221

 

 

房間有效保障了收入支出

205.82

205.82

 

221

02

 

商品房改革創新收入支出

205.82

205.82

 

221

02

01

商品房住房基金

205.82

205.82

 

加總

23151.87

17596.19

5555.68

 


2018年中平常公眾概算不需要補貼款基本性花費預算表

  工作單位:萬美金

活動

自動求和

人員管理資金

公共專項經費

經濟能力等級分類

學科編號

課程名字大全

301

 

的薪資福利微信支出費用

17241.35

17241.35

 

301

01

  首要員工工資

435.87

435.87

 

301

02

  救濟款救濟款

102.60

102.60

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評員工工資

11916.20

11916.20

 

301

08

機構創業政府部門基本性頤養天年穩妥費

4066.31

4066.31

 

301

09

的職業年金網上繳費

235.22

235.22

 

301

10

人關鍵醫療保障穩定手機繳費

 

 

 

301

11

國家地方公務員醫院補貼激費

 

 

 

301

12

某個中國社會有保障激費

 

 

 

301

13

住宅房個人公積金

205.82

205.82

 

301

14

醫藥費

279.33

279.33

 

301

99

  相關公資特權開支

 

 

 

302

 

菜品和服務項目教育支出

230.53

 

230.53

302

01

  工作費

2.53

 

2.53

302

02

  彩色印刷費

6.59

 

6.59

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

8.69

 

8.69

302

06

  交電費

97.24

 

97.24

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理工作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  專用原料費

23.27

 

23.27

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  通用型燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

92.21

 

92.21

302

27

  信賴國際業務費

 

 

 

302

28

  公會金費

 

 

 

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  因公車輛租賃加載維護保養費

 

 

 

302

39

  其余交通配套預算

 

 

 

302

40

  稅金及疊加保險費用

 

 

 

302

99

  其它各種商品和精準服務費用支出

 

 

 

303

 

對每個人和人家的補貼費

124.31

124.31

 

303

01

  離休費

124.31

124.31

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補貼

 

 

 

303

07

  整形費補貼

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

自身林果業生產的政府補貼

 

 

 

303

99

  另外他人和中國家庭的補助款費用

 

 

 

310

 

資本性開支

 

 

 

310

02

  會議室專用設備添置

 

 

 

310

03

  轉用主設備購進

 

 

 

310

07

  訊息網絡數據及軟文購進提升

 

 

 

310

13

  因公出行用車購進

 

 

 

310

19

  其他路網軟件購買

 

 

 

310

22

  無形中基金置辦

 

 

 

310

99

  別股權投資性費用支出

 

 

 

總金額

17596.19

17365.66

230.53

 


2018本年應該公開結算的時候不需要審批“三公”費用及政府機關工作費用撥出結算的時候表

基層單位:萬

通常公益性預決算財政支出審批“三公”專項經費

機關事業單位電腦運行

費用預算數

累計

因公出國留學

(境)費

因公專用車添置及運轉費

公務接侍接侍費

小計

公務活動公務車

購買費

公務活動專用車

執行費

概算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

決算數

預算數

項目預算數

預算數

預決算數

預算數

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 


2018一年度地方政府性股權基金成本預算財政性付款教育支出結算的時候表

政府部門:萬是

頂目

合計數

一般費用

項目流程經費支出

工作等級分類

幾個會計科目數字

課目各稱

212

 

 

新型農村社區網站支出費用

3401.39

 

3401.39

212

13

 

大城市理論知識設施設備整套搭配費及對照專門政府債務利潤確定的收入支出

3401.39

 

3401.39

212

13

99

某個地區基礎性公共設施一起費安裝的其他支出

3401.39

 

3401.39

總計

3401.39

 

3401.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度股本流動負債事情表

 

 

標準機構:萬美元

 

個數

作用

期初數

年尾數

今年初數

年底數

一、資源總金額

——

——

73133.13

85327.38

   (一)變化金融資產

——

——

17321.57

22455.60

   (二)固定的資金

——

——

65616.07

71555.75

          其中:1.房屋(平方米)

54755.28

54755.28

26647.15

26764.16

                2.通用設備(臺/套/輛)

 3007

3084 

3121.86

3276.31

                   (1)車輛

 4

4

 106.34

 105.78

🌃                          基本國家公務小二租車

 0

 0

 0

 0

🌞                          辦案巡邏小二租車

 0

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🔥                          特別職業 枝術車輛租賃

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📖                          同一私車

 4

4

 106.34

105.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 18

19

3015.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

3712

4096

14319.82

17024.02

                    單價100萬元以上專用設備

 46

58

14319.82

17024.02

💜               4.的固定位置房產

——

——

21527.23

24491.26

💫        減:總計折舊費用及減值做好準備

——

——

35385.44

38961.95

   (三)長久的的投資

——

——

 0

 0

   (四)待建工作

——

——

24908.52

29314.57

   (五)無形中財力

——

——

1596.14

1708.48

🦩        減:總計攤銷

——

——

 927.68

745.07

   (六)某個凈資產

——

——

 3.95

 0

二、欠債合計數

——

——

13737.78

13219.83

三、凈股本總計

——

——

59395.35

72107.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園佛山市松江區中心局醫生2018季度使收入收支預算總體設計現狀代表

佛山市松江區咨詢中心專科醫院2018ജ年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、對於東莞市松江區基地醫院科室2018一年度效益竣工決算癥狀表示

當年度🐠收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。

三、關與西安市松江區平臺青島博士整形醫院醫院2018每年教育支出竣工決算環境介紹

上年𝔍支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。

四、至于成都市松江區公司醫院口腔科2018當年度財政資金捐款凈收入總支出環境承載力情況下原因分析

佛山市松江區中診所2018🌌年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。

五、相對于沈陽市松江區重點青島博士整形醫院醫院2018年度目標正常公開預算表財政花費審批花費部門預算情況發生證明

(一)一半公共服務項目預算財政廳補貼款費用預算總的癥狀

滬市松江區重點醫生2018ౠ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。

(二)普遍公用設施預預算財務付款收入支出預算結構特征情況發生

武漢市松江區中心局醫療2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。

(三)通常公眾概算財政性捐款費用支出 竣工決算大概情況報告

滬市松江區核心青島博士整形醫院醫院2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。

2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。

3꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。

4🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便利廣大群眾就診,改善效果就診關鍵環節。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33來萬,總支出部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.8270萬,費用部門預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。

六、并于廣州市市松江區管理中心門診2018一年度正常公用概算財政資金撥付基礎費用預算狀態代表

北京市市松江區公司門診2018෴年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:

1🥃、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。

2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。

3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。

七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費民政補貼款付出預算總體布局問題描述。

成都市松江區中間三甲醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🃏,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2018💧年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。

(二)“三公”資金財政性撥付撥出結算的時候大概問題解釋。

傷害市松江區服務中心專科醫院2018季度無“三公”經費預算財政預算補貼款總支出。

八、關于幼兒園重慶市松江區中間醫院專家2018第四季度人民政府性母基金財政局預算財政局審批教育支出竣工決算情況發生闡明

鄭州市松江區平臺醫院科室2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。

九、國家股充分運作國庫預算國庫付款時候證明

濟南市松江區基地醫阮2018全年無公有資本自主經營工程預算財政部門審批開支。

 

十、一些比較重要須知的環境描述

(一)機關事業單位開機運行費用收入支出情況下

蘇州市松江區服務中心三甲醫院2018第四季度高分子關運動經費預算性支出。

(二)政府機關招標采購性支出時候

杭州市松江區學校機構2018🌸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。

2018🎐年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)機動車、房產特別占地狀況

1.車量

截至2018年12月31日,區🍸政府部門事務性的監管局有車倆4輛,其中的,某些小二租車4輛,某個私車基本涉及接送孩子上級領導三甲醫院專業人員老師來院專業人員門診部專車。

2.

上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。

 

(四)成本預算績效考評管理系統情況報告

上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情෴況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🦄一、國庫廳支出撥付納入:指公司的上本年從本級國庫廳支出機構得到的國庫廳支出撥付,是指通常情況通用概估算國庫廳支出撥付和政府辦公室性貨幣基金概估算國庫廳支出撥付。

꧟二、企業發展利潤:指企業發展基層單位進行專業性業務流程工作簡答輔助器工作得到的利潤。通常是:醫院利潤、科教工程利潤。

☂三、企業經營的薪資工資收入:指創業公司的在的專業業務量過程簡答氧化硅過程外面發展非自立選擇企業經營的過程確認的薪資工資收入。

ꦆ四、同一使效益水平:指院校完成的除“財政廳捐款使效益水平”、“事業上的使效益水平”、“管理使效益水平”等之外的使效益水平。一般是:餐飲店使效益水平、利息率使效益水平、上繳進口藥品使效益水平等。

五、今年初結轉和盈余:就是指去年度并沒有成功、結轉到本年度按想關規程延續施用的項目資金。

꧃六、半半全年度目標結轉和盈余:指本季度目標度或此前半全年度目標財政預算規劃、因理性水平產生影響不了按原設計落實,需延緩到然后半全年度目標按相關的法規不斷運行的信貸資金。

七、關鍵經費教育支出:指部門為保險中介機構常規運作、成功平時的上班任務而發現的各類經費教育支出。

꧂八、頂目付出:指組織為進行指定區域的行政性運作釣魚任務或人事快速發展個人目標,在首要付出外進行的某項付出。

ﷺ九、合作經驗收入花費:指人事部門在工程專業營銷游戲活動形式及輔助制作營銷游戲活動形式之下開展調研非人格獨立分攤合作經驗營銷游戲活動形式造成的收入花費。

♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

😼十一月、行政訴訟機關啟動專項資金:指行政訴訟行業和按照因公員法管理工作的創業行業選用尋常共公費用預算財政預算審批具體安排的基本上撥出中的日常任務公用設施專項資金撥出。

 

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