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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發布信息時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區泗涇醫院門診

2018季度團隊竣工決算

 

 

 


目  錄

 

第1 組成部分 濟南市松江區泗涇醫院口腔科簡況

一、一般行政職能

二、政府部門預算計量單位具有

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、薪水支出費用部門預算總表

二、創收預算表

三、性支出結算的時候表

四、財政部門付款工資收入性支出竣工決算總表

五、應該共公費用預算財政性撥付教育支出預算表

六、一半公共信息成本預算財政廳撥付主要總支出預算表

七、通常共同概預算財政局捐款“三公”勞務費開支及政府機關正常運作勞務費開支開支竣工決算表

八、政府部性債卷預結算的時候民政撥付撥出結算的時候表

九、金融資產負債率現狀表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

4那部分 名稱表示

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、注意職責權限

🔯傷害市松江區泗涇醫院科室添加著松江區北片沿海的地方及緊鄰沿海的地方各族人民的合理性社區醫療及環衛的服務和教學活動科研開發目標任務。

二、系統布置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個結構設置結構,也包括:院部辦公場所室、醫務科、護膚部、總務科、財會科、專科機構、防護按摩保健科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018本年度薪資撥出竣工決算總表

企事業單位:來萬

個人收入

經費支出

該項目

部門預算數

樓盤

結算的時候數

一、財政廳付款效益

5752.18

一、常見公共性安全服務費用支出

 

  表中:政府部門性股權基金民政預算民政撥付

 

二、外交政策教育支出

 

二、上級領導政府補貼營收

 

三、國家安全付出

 

三、教育事業薪水

25247.3

四、公共服務的安全費用

 

四、經驗凈收入

 

五、的教育付出

 

五、復屬機關單位繳納純收入

 

六、合理技術水平支出費用

 

六、某些薪資

56.31

七、藝術體育用品與文化傳媒撥出

 

 

 

八、社會生活的保障和自主創業花費

277.94

 

 

九、醫院清潔衛生與項目生孩費用支出

28344.98

 

 

十、能效環保性經費支出

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區衛生收入支出

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

十四、流量配送開支

 

 

 

十四、網絡資源探礦圖片信息等經費支出

 

 

 

十八、房地產業服務質量業等總支出

 

 

 

十五、金融創新開支

 

 

 

十六、救助各種東南部收入支出

 

 

 

十九、土地海域氣象觀測等總支出

 

 

 

十八、住宅房保證結余

69.48

 

 

三十五、糧油食品工程物資產出其他支出

 

 

 

二十一國慶、許多支出費用

 

年初工資預估合計

31055.79

當年度開支累計數

28692.4

用事業有成投資基金擬補開支差額

 

盈余重新分配

1661.13

期初結轉和余額

-239.81

歲末結轉和盈余

462.45

總結

30815.98

總結

30815.98


2018年末純收入預算表

公司的:萬塊人民幣

創業項目

本年度納入累計

財政性審批薪水

上司政府補貼個人收入

企業薪資

運營工資

付屬的單位上交薪資

其他創收

功能分類
科目編碼

課目分類

總計

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

社會發展保險和工作費用

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理人事企業離辭職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政標準事業上的標準首要養老院人身險納費結余

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門事業上的標準的職業年金手機繳費支出費用

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健環衛與工作規劃生孩子經費支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公辦專科醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

綜合醫院科室

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

某些公辦衛生院花費

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房有保障性支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改制收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

房產社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018本年度其他支出預算表

的單位:百萬元

投資項目

年初花費總金額

一般總支出

新項目費用支出

繳納上司付出

銷售其他支出

對所屬的單位政府補貼支出費用

功能分類
科目編碼

題目名號

合計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

時代服務保障和就業機會總支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政處企事業工作單位離退職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業發展單位名稱關鍵養老商業險商業險納費性支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

公司人事公司行業年金付費撥出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼衛生監督與記劃養育開支

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

私立醫院專家

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

一體化專科醫院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

別的市立的醫院付出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

個人住房后勤保障教育支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革的實質收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018本年民政付款利潤收入支出竣工決算總表

企業單位:萬是

收入水平

收支

大型項目

竣工決算數

項目流程

自動求和

基本上公共信息估算不需要付款

政府部門性基金投資工程預算財政性付款

一、通常情況下公共信息決算財政預算撥付

5752.18 

一、似的公共信息服務于費用支出

 

 

 

二、相關部門性理財產品概算財政廳付款

 

二、國際關系花費

 

 

 

 

 

三、國防科技撥出

 

 

 

 

 

四、公用很安全付出

 

 

 

 

 

五、幼教付出

 

 

 

 

 

六、科學研究科技總支出

 

 

 

 

 

七、古文化運動與文化教育支出

 

 

 

 

 

八、社會發展服務和工作總支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療保障食品衛生與年度計劃計劃生育政策支出費用

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、工業節能健康付出

 

 

 

 

 

國慶、新型農村片區費用支出

 

 

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

 

 

十五、交通網運送費用支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源探礦信息內容等費用支出

 

 

 

 

 

15、業務工作業等費用

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融收支

 

 

 

 

 

十八、扶持各種各地收支

 

 

 

 

 

十七、國土局大海氣象條件等花費

 

 

 

 

 

十八、住宅房有保障教育支出

 69.48

69.48 

 

 

 

三十五、油糧救災物資存儲收入支出

 

 

 

 

 

二11、其余付出

 

 

 

本年度收入水平自動求和

5752.18 

本年度撥出合計數

 5687.38

 5687.38

 

期初財政廳捐款結轉和余額

 

年尾財政性審批結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      應該公用設施費用財政支出撥付

 

 

 

 

 

      政府部門性私募基金費用財政預算審批

 

 

 

 

 

總額

5752.18 

總共

 5752.18

 5752.18

 

 


2018年末大部分公用費用財政部門撥付支出費用部門預算表

廠家:余萬元

項目

總計

基本的收入支出

工程項目其他支出

效果定義

會計科目標識號

會計分類名稱

208

 

 

社會性保證和就業前景撥出

277.94

277.94

 

208

05

 

財政參公政府部門離退休年齡

277.94

277.94

 

208

05

05

機關計量單位自己事業計量單位常見頤養天年人壽保險付費收支

198.53

198.53

 

208

05 

06 

市直機關企業發展公司職業的年金交費收支

79.41

79.41

 

210

 

 

醫遼環境衛生與工作方案發育結余

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

市立醫院科室

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

基礎性機構

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

別的醫青島博士整形醫院醫院撥出

15

 

15

221

 

 

往房安全保障教育支出

69.48

69.48

 

221

02

 

房間改革方案教育支出

69.48

69.48

 

221

02

01

住宅社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

5687.38

5368.86

318.52

 


2018國庫年度一半公用工程預算國庫審批核心收支結算的時候表

  機構:十萬

活動

自動求和

師勞務費

公供專項資金

生活劃分

課目簡碼

管理費用名稱

301

 

公司公益福利撥出

5368.86

5368.86

 

301

01

  最基本年終獎金

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼費津貼

1094.25

1094.25

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

 

 

 

301

07

  效績月薪

2452.76

2452.76

 

301

08

企事業編事業上的企事業編常規養老院保險金用費

198.53

198.53

 

301

09

就業年金交費

79.41

79.41

 

301

10

工人幾乎診療穩妥付費

 

 

 

301

11

國家公務員考試醫療衛生政府補貼交款

 

 

 

301

12

其它社會存在保證納費

 

 

 

301

13

住宅房北京公積金

69.48

69.48

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  某些員工福利待遇金付出

 

 

 

302

 

進口商品和服務性支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  消防手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主安全服務費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  電腦使用費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  國家公務接持費

 

 

 

302

18

  使用村料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  轉用主要燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  信賴金融產品費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

 

 

 

302

29

  好處費

 

 

 

302

31

  國家公務專車正常運行維護保養費

 

 

 

302

39

  許多公共交通管理費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加成本費用

 

 

 

302

99

  一些貨物和服務管理費用支出

 

 

 

303

 

對自身和家人的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補貼費

 

 

 

303

07

  醫療服務費補帖

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

他人農業科技產出補貼金

 

 

 

303

99

  某些本人和家中的補助金結余

 

 

 

310

 

股權投資性其他支出

 

 

 

310

02

  工作設配折舊費

 

 

 

310

03

  專用的儀器購買

 

 

 

310

07

  新信息互聯網及游戲購買刷新

 

 

 

310

13

  公務接待私家車購買

 

 

 

310

19

  另外的交通費生產工具置辦

 

 

 

310

22

  無形中財產折舊費

 

 

 

310

99

  另外投資者性總支出

 

 

 

總計

5368.86

5368.86

 

 


2018全年度大部分公共信息部門預算財政性撥付“三公”資金及工商登記正常運作資金付出部門預算表

公司:70萬

似的服務性工程預算財政資金審批“三公”金費

危險機關進行

經費預算結算的時候數

總金額

因公回國

(境)費

公務接待車輛采購及使用費

公務接待室接待室費

小計

國家公務車輛

采購費

公務接待用車的

加載費

費用數

竣工決算數

財政預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

概預算數

預算數

費用數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年市政府性股權基金費用財政資金審批花費部門預算表

的單位:上萬元

頂目

合計數

基礎費用支出

活動費用支出

功能鍵細分

幾個會計科目簡碼

科目必各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度資產投資外債現象表

 

 

大額部門:億元

 

人數

實用價值

年終數

年初數

年終數

月底數

一、房產總金額

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)分子運動資本

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)放置資金

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

ಞ                          應該公務活動私家車

 

 

 

 

🦄                          綜合執法巡邏出行

 

 

 

 

💞                          特殊工種靠譜技巧公務車

 

 

 

 

𝕴                          相關專用車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

💙               4.另一調整固定資產處置

——

——

 6902.05

6920.62 

🧸        減:當年度累計折舊及減值準備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長久的投資加盟

——

——

 

 

   (四)要建項目

——

——

 

 

   (五)無形之中資金

——

——

 

 

😼        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)許多資產投資

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈財產總計

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、就南京市松江區泗涇醫療2018每年薪資收入經費支出竣工決算環境承載力時候原因分析

成都市松江區泗涇專科醫院2018ౠ年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、相對于成都市松江區泗涇機構2018年度目標營收部門預算問題代表

當年度🐼收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、有關廣州市松江區泗涇大醫院2018第四季度費用結算的時候條件原因分析

當年度𒊎支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、有關杭州市松江區泗涇醫院門診2018一年度財務補貼款工資收入費用支出 環境承載力條件就說明

鄭州市松江區泗涇大醫院2018𝐆年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、關羽成都市松江區泗涇醫生2018第四季度普通公益性成本預算財政性捐款撥出竣工決算癥狀表示

(一)普通公用成本預算財務補貼款收入支出結算的時候總體經濟癥狀

南京市松江區泗涇門診2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)一般來說公共性概算民政撥付性支出竣工決算結構的條件

深圳市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018☂年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)基本上公共信息成本預算民政付款收支竣工決算關鍵事情

蘇州市松江區泗涇診所2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4꧂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5💫、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、光于西安市松江區泗涇醫院醫生2018財政廳年度最基本公共信息估算財政廳審批最基本總支出預算實際情況申請報告

重慶市松江區泗涇醫院口腔科2018𝄹年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1꧟、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財務撥付費用結算的時候總體目標現狀解釋。

廣州市松江區泗涇醫療機構2018年中無“三公”專項資金財政預算撥付結余。

(二)“三公”經費預算民政審批其他支出竣工決算到底癥狀闡述。

上海市松江區泗涇醫院科室2018財政性年度無“三公”費用財政性審批開支。

八、對于蘇州市松江區泗涇醫院專家2018每年地方政府性新基金概算財政預算補貼款總支出預算的情況就說明

佛山市松江區泗涇醫院科室2018第四季度無鎮政府性股票基金概預算財政支出費用撥付支出費用。

九、國有化資本管理企業經營估算財政性付款條件情況說明書

滬市松江區泗涇專科醫院2018年終無集體所有制資源合作經營預算表財務補貼款花費。

十、其它決定性法定程序的現象描述

(一)機關單位行駛接待費收支原因

北京市松江區泗涇衛生院2018本年硅酸關使用經費費用支出 費用支出 。

(二)縣政府選購花費情況下

濟南市松江區泗涇醫療機構2018ℱ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)小車、房屋面積層次性霸占原因

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核治理時候

⛦上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🃏一、不需要審批純收入:指單位名稱當年中度從本級不需要單位部門具有的不需要審批,是指一般的公用設施財政局性工程預算不需要審批和國家性貨幣基金財政局性工程預算不需要審批。

ꦯ二、教育事業盈利:指教育事業計量單位展開技術業務流程生活還有其輔助器生活具有的盈利。其主要是:醫療服務盈利。

♔三、自主管理年薪水:指事業心組織在專業課程渠道移動內容非常輔助的移動內容本身開發非獨立空間計算成本自主管理移動內容得到的年薪水。

🍃四、某些純納入:指方獲取的除“不需要付款純納入”、“參公純納入”、“經營的純納入”等外的純納入。通常是:年利息純納入等。

五、期初結轉和盈余:意指上一年度未能來完成、結轉到年初按相關聯指定仍在選用的成本。

💮六、月底結轉和盈余:指年初度或從前一本季度概預算按排、因主客觀水平引發產生變動始終無法 按原行動計劃進行,需廷遲到日后一本季度按關干規程仍在使用的的流動資金。

七、最基本撥出:指廠家為保障機制中介機構普通運行、達到日常事業事業世界任務而形成的數據來撥出。

𝔉八、該項目總其他花費:指企業單位為達成受眾的行政管理工做成就或事業進步受眾,在主要總其他花費之上發生的那項總其他花費。

ꦑ九、企業開結余:指衛生事業公司的在專門主題促銷活動形式及輔助的主題促銷活動形式認知能力組織開展非自立賬務處理企業開主題促銷活動形式再次發生的結余。

ℱ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐭五一、機關基層院校執行資金:指政府部門基層院校和操作因公員法管控的衛生事業基層院校安全使用一般的共公成本預算財政經費預算收入支出補貼款確定的主要經費預算收入支出中的常規共用資金經費預算收入支出。

 

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