上海市松江區婦幼調養院
2018年末科室部門預算
目 錄
第一部分 昆明市松江區婦幼健康養生院概述
一、最主要的功能
二、科室竣工決算企業單位制成
第二部分 上海市松江區婦幼養生院2018年度部門決算表
一、納入花費預算總表
二、使收入竣工決算表
三、收支預算表
四、財政性付款納入支出費用預算總表
五、應該通用預算表財政部門捐款性支出預算表
六、通常情況下共公費用財政教育支出審批基礎教育支出部門預算表
七、尋常通用工程預算財務付款“三公”接待費花費及危險機關開機運行接待費花費花費預算表
八、區政府性母基金概算國庫撥付性支出結算的時候表
九、資本債務情況發生表
第三部分 上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算情況說明
然后方面 動詞解釋一下
第一部分 上海市松江區婦幼保健理療院概況
一、大部分職權
防冶的危害婦小朋友童身心健康的病,變低孕產婦和圍產兒犧牲率,加速使用母乳飼喂。
二、構造設施
由政府部門按照三定情況報告等有關暫行規定中含關室內學校設為添寫。
通過以上職責范圍,南京市松江區婦幼養身院設6個下設組織機構,還有:工作室、醫務科、基礎護理部、賬務科、總務科、預防保健品科。
第二部分
上海市松江區婦幼保健品院2018年度部門決算表
2018第四季度利潤其他支出結算的時候總表
行業:萬塊人民幣
收入水平 |
結余 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、財政廳補貼款創收 |
4236.49 |
一、基本上公共安全服務安全服務開支 |
|
這其中:市政府性債卷預決算財政局付款 |
|
二、外交關系花費 |
|
二、上級領導補貼政策收益 |
453.34 |
三、防御教育支出 |
|
三、行業工資 |
16167.18 |
四、公共性健康性支出 |
|
四、運營工資收入 |
|
五、幼教收支 |
12.46 |
五、附加企業上交國家工資 |
|
六、科學性技術設備花費 |
|
六、別工資收入 |
281.97 |
七、文明球場與新傳媒費用支出 |
|
|
|
八、社會化確保和求業教育支出 |
1421.43 |
|
|
九、醫學衛生間與計劃怎么寫生孕付出 |
17768.12 |
|
|
十、發展節能節能減排節能減排開支 |
|
|
|
國慶、城鄉居民區域付出 |
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
第十五、公路網輸送花費 |
|
|
|
十四、材料探勘內容等結余 |
|
|
|
十六、行業工作業等收支 |
|
|
|
十五、金融業收支 |
|
|
|
二十七、救助其他的各地經費支出 |
|
|
|
二十、土地淺海形象等付出 |
|
|
|
第十九、居住房后勤保障其他支出 |
65.28 |
|
|
第二十、調味品原材料設備自給率費用 |
|
|
|
二五一、其余經費支出 |
|
當年度工資預估合計 |
21138.98 |
當年度收支自動求和 |
19267.29 |
用事業性私募基金補上結余差額 |
|
盈余平均分配 |
1854.35 |
今年初結轉和盈余 |
220.68 |
月底結轉和盈余 |
238.02 |
共計 |
21359.66 |
總金額 |
21359.66 |
2018當年度薪水部門預算表
機構:上萬元
工作 |
上年營收加總 |
財政支出付款效益 |
領導補助款純收入 |
企業發展個人收入 |
經營管理薪資 |
所屬方繳納營收 |
另一個營收 |
||||
功能分類 |
考試科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
21138.98 |
4236.49 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
208 |
|
|
社會性切實保障和大學生就業費用支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業計量單位離退居二線 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業標準離離休 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上的機關單位大多健康社保養老金手機繳費經費支出 |
1336.98 |
1336.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展院校工作年金付費性支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療保健監督與計劃方案生孩教育支出 |
19652.27 |
2749.78 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲門診門診 |
19563.08 |
2660.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
06 |
婦產科醫院專家 |
19553.08 |
2650.59 |
453.34 |
16167.18 |
|
|
281.97 |
|
210 |
02 |
99 |
許多私立大醫院性支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性干凈 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目公眾健康重點 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上的機構醫療設備 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機關單位醫療衛生 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋切實保障費用支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善教育支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
2018年中開支竣工決算表
組織:萬余元
的項目 |
當年度支出費用總計 |
主要總支出 |
創業項目其他支出 |
上交國家上級領導撥出 |
加盟總支出 |
對所屬機關單位補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
項目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
19267.29 |
18407.85 |
859.44 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育支出費用 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的的教育費用支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他育兒教育總支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化服務保障和就業問題付出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性廠家離退休工資 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業企業單位離退休之 |
9.85 |
9.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業企業企業通常給養老保費納費收入支出 |
1336.97 |
1336.97 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業企業專職年金網上繳費總支出 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療食品衛生與進度表生孩費用 |
17768.12 |
16921.14 |
846.98 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立醫院醫生 |
17678.93 |
16832.55 |
846.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
06 |
婦產醫阮 |
17668.93 |
16832.55 |
836.38 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
一些名辦寵物醫院收入支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大共同衛生管理專門 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企事業計量單位醫用 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業醫院 |
88.59 |
88.59 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證費用支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房制度改革收入支出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
|
2018年度目標民政付款純收入總支出部門預算總表
計量單位:萬塊
年收入 |
總支出 |
||||
頂目 |
預算數 |
項目 |
加總 |
基本上公開費用預算財政性撥付 |
人民政府性理財產品費用財政性付款 |
一、普通公共服務工程預算財政廳付款 |
4236.49 |
一、似的售后服務性售后服務總支出 |
|
|
|
二、政府部門性基金投資估算國庫審批 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全可靠結余 |
|
|
|
|
|
五、教學收支 |
12.46 |
12.46 |
|
|
|
六、專業水平費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育運動與影視文化性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中基本保障和工作費用支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
|
|
九、醫用衛生防疫與項目計劃生育政策撥出 |
2721.44 |
2721.44 |
|
|
|
十、節電環保型開支 |
|
|
|
|
|
11、城鎮街道社區性支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
|
|
|
|
13、鐵路交通運送結余 |
|
|
|
|
|
十四、市場探礦短信等費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業區服務保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資費用 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助一些東南部性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海底形象等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、房產確保付出 |
65.28 |
65.28 |
|
|
|
四十、糧油加工材料物資收儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一付出 |
|
|
|
本年度工資累計數 |
4236.49 |
本年度結余合計數 |
4220.61 |
4220.61 |
|
年末財政性捐款結轉和余額 |
206.30 |
歲末財政預算付款結轉和余額 |
222.18 |
222.18 |
|
應該公開工程預算財政局撥付 |
206.30 |
|
|
|
|
縣政府性資金工程預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4442.79 |
總金額 |
4442.79 |
4442.79 |
|
2018一年度大部分公共性預算表民政審批總支出部門預算表
組織:千元
投資項目 |
總金額 |
主要費用 |
建設項目開支 |
|||
職能定義 幾個會計科目數字 |
課目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育撥出 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
|
某個教學花費 |
12.46 |
|
12.46 |
205 |
99 |
99 |
其他的教育收支 |
12.46 |
|
12.46 |
208 |
|
|
的社會得到保障和求業性支出 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
|
行政機關視野政府部門離退休年齡 |
1421.43 |
1421.43 |
|
208 |
05 |
02 |
企業部門離提前退休 |
9.85 |
9.85 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關參公組織幾乎養老服務保險公司手機繳費開支 |
1336.98 |
1336.98 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上廠家事業上廠家事業年金納費支出費用 |
74.60 |
74.60 |
|
210 |
|
|
醫療保健食品衛生與項目生小孩其他支出 |
2721.44 |
2326.35 |
395.09 |
210 |
02 |
|
公校機構 |
2632.25 |
2237.76 |
394.50 |
210 |
02 |
06 |
婦產青島博士整形醫院醫院 |
2622.25 |
2237.76 |
384.49 |
210 |
02 |
99 |
其余公校醫院科室教育支出 |
10.00 |
|
10 |
210 |
04 |
|
共公干凈 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
04 |
09 |
很大公眾環衛督查通知 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
11 |
|
行政管理事業有成基層單位醫療保健 |
88.59 |
88.59 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業基層單位醫療衛生 |
88.59 |
88.59 |
|
221 |
|
|
房產保障機制收入支出 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革費用支出 |
65.28 |
65.28 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人住房公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
加總 |
4220.61 |
3813.06 |
407.55 |
2018本年普遍共同預算表財政預算撥付一般其他支出預算表
公司的:十萬
投資項目 |
自動求和 |
考生事業費 |
共公金費 |
||
經濟實惠區分 管理費用編號規則 |
會計科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資好處結余 |
2538.16 |
2538.16 |
|
301 |
01 |
根本工資收入 |
185.37 |
185.37 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
137.19 |
137.19 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績月薪 |
637.07 |
637.07 |
|
301 |
08 |
行政公司的人事公司的基本的社區養老保險公司費 |
1336.98 |
1336.98 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳付 |
74.60 |
74.60 |
|
301 |
10 |
干部職工根本醫療管理保險行業交費 |
90.37 |
90.37 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥補帖繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會各界后勤保障網上繳費 |
9.04 |
9.04 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
65.28 |
65.28 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月工資活動費用支出 |
2.26 |
2.26 |
|
302 |
|
物品和服務項目結余 |
1172.77 |
|
1172.77 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
4.60 |
|
4.60 |
302 |
02 |
印費 |
5.8 |
|
5.8 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
9.50 |
|
9.50 |
302 |
06 |
用電費 |
100 |
|
100 |
302 |
07 |
電力費 |
14.55 |
|
14.55 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統管理系統費 |
18.00 |
|
18.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
0.38 |
|
0.38 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
95.00 |
|
95.00 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
0.65 |
|
0.65 |
302 |
16 |
陪訓費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型資料費 |
888.77 |
|
888.77 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
10.60 |
|
10.60 |
302 |
27 |
授權委托書國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金 |
5.64 |
|
5.64 |
302 |
29 |
褔利費 |
6.13 |
|
6.13 |
302 |
31 |
因公車輛租賃運作檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的公共交通成本費用 |
2.25 |
|
2.25 |
302 |
40 |
稅金及額外添加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品價格和服務于收入支出 |
8.3 |
|
8.3 |
303 |
|
對一個人和家廷的補貼 |
102.13 |
102.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
0.45 |
0.45 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.68 |
3.68 |
|
303 |
05 |
工作補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補貼政策 |
88.59 |
88.59 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農耕生產的補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
某些自己和家族的補助金經費支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公裝置購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用機械設備購買 |
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310 |
07 |
短信網絡數據及軟件下載添置版本更新 |
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310 |
13 |
公務接待私家車購買 |
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310 |
19 |
其余公路交通工貝新購 |
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310 |
22 |
無形中債務購置費 |
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310 |
99 |
另一投資者性支出費用 |
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累計 |
3813.06 |
2640.29 |
1172.77 |
2018年普遍公眾概算財政廳撥付“三公”費用及機關事業單位電腦運行費用經費支出預算表
企業:億元
基本共公預算表民政補貼款“三公”經費預算 |
部門自動運行 資金預算數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
因公使用車采購及工作費 |
因公接持費 |
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小計 |
國家公務租車 購進費 |
因公車輛 啟用費 |
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概算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
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15.00 |
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10.00 |
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5.00 |
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2018年中相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性審批付出竣工決算表
組織:萬的大寫
建設項目 |
自動求和 |
核心收入支出 |
工程項目教育支出 |
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作用歸類 幾個會計科目代碼 |
項目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年股本外債狀況表 |
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余額公司的:萬多 |
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用戶 |
價格 |
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月初數 |
年尾數 |
年末數 |
年終數 |
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一、房產累計 |
—— |
—— |
21544.57 |
22951.05 |
(一)的流動資產投資 |
—— |
—— |
8577.09 |
10054.94 |
(二)穩固金融資產 |
—— |
—— |
20383.04 |
20774.33 |
其中:1.房屋(平方米) |
29782.42 |
29634.68 |
11181.61 |
11181.61 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
857 |
953 |
2267.71 |
2426.33 |
(1)車輛 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
෴ 似的國家公務專用車 |
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🗹 城管執法值崗買車 |
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🐎 機械工程專業技木用車的 |
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🐻 任何租車 |
3 |
3 |
67.33 |
67.33 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
6 |
6 |
1117.31 |
1117.31 |
3.專用設備(臺/套) |
615 |
631 |
6352.81 |
6821.69 |
單價100萬元以上專用設備 |
13 |
13 |
2472.14 |
2591.64 |
🎐 4.相關統一財產 |
—— |
—— |
580.91 |
344.75 |
🌸 減:顯示器固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
7534.91 |
7974.89 |
(三)短期投資的 |
—— |
—— |
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(四)在建項目項目工程 |
—— |
—— |
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(五)無形之中債務 |
—— |
—— |
226.78 |
226.78 |
🎃 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
107.43 |
130.11 |
(六)許多財力 |
—— |
—— |
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二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
1629.04 |
1344.46 |
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
19915.52 |
21606.59 |
第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、光于東莞市松江區婦幼保健按摩院2018年度目標純收入性支出部門預算整體實際情況解釋
杭州市松江區婦幼健康院2018💖年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。
二、有關于蘇州市松江區婦幼養護院2018每年收錄預算狀況說明書
上年𒐪收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、關于幼兒園杭州市松江區婦幼保養院2018當年度費用結算的時候現狀這說明
本年度♍支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。
四、關于幼兒園重慶市松江區婦幼保健理療院2018年財政廳審批個人收入性支出總體經濟狀況說
成都市松江區婦幼按摩保健院2018⛎年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
五、有關于南京市松江區婦幼健康院2018全年一半公益性估算財政開支捐款開支部門預算情況下講解
(一)似的共同項目預算財政廳付款收入支出結算的時候基本狀態
佛山市松江區婦幼養生保健院2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。
(二)一樣 公共服務工程預算財務捐款付出竣工決算結構特征的情況
杭州市市松江區婦幼保養院2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類) 1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。
(三)通常癥狀公共服務費用預算財政性審批經費支出預算中應癥狀
重慶市松江區婦幼預防保健院2018✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:
1🔯、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。
2ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。
3🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。
4ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%
5♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。
6🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。
7ꦓ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。
8🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。
9🐟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。
六、介紹武漢市松江區婦幼健康保健院2018年中一般來說公共服務費用國庫捐款基礎費用支出 結算的時候事情講解
佛山市松江區婦幼按摩保健院2018♋年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:
1🐬、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
2⛎、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。
七、管于沈陽市松江區婦幼健康院2018半年度基本上通用費用預算財政預算付款“三公”資金撥出竣工決算情況下表明
(一)“三公”費用財政廳撥付開支預算基本情況說明。
滬市松江區婦幼健康院2018✱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。
2018▨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。
(二)“三公”金費財政性補貼款支出費用預算具體實際情況實際情況介紹。
沈陽市松江區婦幼保健養生院2018一年度無“三公”預備費國庫付款教育支出。
八、對於南京市松江區婦幼保健品院2018第四季度國家性基金、期貨、現貨、微盤部門預算財政局補貼款收入支出部門預算原因反映
重慶市松江區婦幼健康保健院2018月度無中央政府性私募基金決算財政局捐款收入支出。
九、國有土地資本經營者費用財政性補貼款時候原因分析
杭州市松江區婦幼養護院2018年末無國家資產投資開預算表財政性付款撥出。
十、別必要作用的情形情況說明書
(一)行政單位運動接待費總支出情況報告
昆明市松江區婦幼保健理療院2018當年度硅酸關正常運行金費費用。
(二)政府機關購進費用狀況
杭州市松江區婦幼調養院2018🏅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。
(三)汽車、住房特有被占實際情況
松江區婦幼保健理療院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算工作績效考核制度情形
昆明市松江區婦幼健康院2018全年度決算業績考核標準化管工院作推進狀況下面的:本部門工作的工作的系統制定了下面的決算業績考核標準化工作的工作的系統監督監督制度:松江區婦保院決算業績考核標準化工作的工作的系統監督監督制度,制定了完整版的決算業績考核標準化管工院作制度;全歷程業績考核標準化工作的工作的系統施工狀況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個♑,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
✤一、民政支出付款工資:指院校上年終從本級民政支出機構擁有的民政支出付款,包涵般通用項目預算表民政支出付款和鎮政府性資金項目預算表民政支出付款。
二、工作營收:指工作組織推進靠譜業務部門的行動和其輔助制作的行動拿得的營收。通常是:診療營收等。
𝐆三、合作經營的收錄:指企事業企業在專業銷售業務主題營銷活躍還有助手主題營銷活躍外組織開展非單獨成本核算合作經營的主題營銷活躍作為的收錄。
🐓四、其它的薪資:指的單位授予的除“財政支出捐款薪資”、“自己事業薪資”、“經驗薪資”等其它的薪資。包括是:各大銀行年息薪資、高校食堂伙食費薪資等。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度還未完整、結轉到本年度按管于相關規定依然適用的信貸資金。
😼六、半全年中結轉和節余:指本全年中度或早先全年中費用確定、因從客觀能力形成變遷不可按原工作計劃快速執行,需超時到未來全年中按相關聯規則再選用的現金。
💟七、基礎性收支:指部門為有效保障了系統正常值運行業務、完工日常目標工作中目標而再次發生的基本性收支。
൩八、產品撥出:指企業為已完成對應的人事部門工作計劃任務計劃任務或事業單位發展趨勢計劃,在總體撥出以外情況的那項撥出。
ꦕ九、開撥出:指事業上的政府部門在專業的營銷過程及助手營銷過程之中大力開展非獨特核算成本開營銷過程會發生的撥出。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍌十一國慶、機關企業名稱程序運行專項經費決算:指行政事務企業名稱和定義因公員法管理系統的工作企業名稱用一半共用決算財政預算補貼款擬定的一般性撥出中的平日共用專項經費決算性撥出。