西安市松江區意志環衛基地
2019年終部門預算
目 錄
1組成部分 南京市松江區精神是什么環境衛生重點慨況
一、注意職責范圍
二、組織 裝置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、營收教育支出部門預算總表
二、使收入部門預算表
三、性支出竣工決算表
四、財政性撥付工資收入其他支出竣工決算總表
五、一般的公用設施費用財政預算補貼款付出竣工決算表
六、尋常公開概算財政性支出審批主要性支出部門預算表
七、一般來說公用結算的時候財務捐款“三公”勞務費及企事業單位自動運行勞務費總支出結算的時候表
八、政府機構性貨幣基金概預算財政預算捐款其他支出預算表
九、股本流動負債原因表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第六環節 代詞解答
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主要的職責
♒武漢市松江區有心情上的是什么是什么清潔中是有心情上的是什么是什么清潔專科大學醫阮,具體作為有心情上的是什么是什么病專門、有心情上的是什么是什么康復治愈專門、居委防止專門、診療性心理專門的評估報告治愈;麻醉劑科(限改進處理電顫抖治愈);分子生物學學測試科:診療體液、血液循環系統專門、診療產氣莢膜梭菌學學專門、診療化學上測試專門、診療天然免疫、血清學專門;分子生物學學影像系統科等評估報告專門;提供服務性宗旨是盡心盡職盡責為我區各縣鎮的有心情上的是什么是什么病人者提供服務性,做好適時治愈,開展預防措施,逐步完善統計數據事業。
二、部門設為
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設構造,收錄:辦公裝修室、總合確保科、醫政科、護里部、避免科、金融科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019當年度收入水平其他支出竣工決算總表
機構:萬多
收入水平 |
性支出 |
||
工程項目 |
預算數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、一般來說公開費用預算財政性審批效益 |
3836.70 |
一、應該公共性服務的教育支出 |
|
二、區政府性股票基金預算表不需要撥付利潤 |
|
二、外交史其他支出 |
|
三、領導政府補貼收入來源 |
|
三、國防軍事開支 |
|
四、事業發展效益 |
4843.49 |
四、共同安全防護收入支出 |
|
五、生意效益 |
|
五、學校撥出 |
|
六、復屬政府部門上交薪水 |
|
六、科學技能技能總支出 |
|
七、其他效益 |
572.64 |
七、特色文化旅行球場與傳媒廣告花費 |
|
|
|
八、社會各界保障機制和專業教育費用 |
711.91 |
|
|
九、食品衛生綠色健康結余 |
6848.58 |
|
|
十、能效壞保費用支出 |
|
|
|
十一月、城市居委會教育支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
十四、城市交通搬運總支出 |
|
|
|
十四、教育資源探勘資訊等經費支出 |
|
|
|
第十、行業功能業等費用支出 |
|
|
|
十五、金融資本其他支出 |
|
|
|
十二、經濟援助另外地性支出 |
|
|
|
十七、物種多樣性資源量海上氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
十八、房產保駕護航開支 |
69.10 |
|
|
第二十、調味品東西儲備庫結余 |
|
|
|
二五一、災難預治及應激管控教育支出 |
|
|
|
二12、其它經費支出 |
|
上年薪資累計數 |
9252.83 |
年初費用支出 累計數 |
7629.59 |
用參公新基金填補收支明細差額 |
|
節余調整 |
1378.04 |
年終結轉和節余 |
412.48 |
年底結轉和余額 |
657.68 |
總金額 |
9665.31 |
共計 |
9665.31 |
2019年中工資收入結算的時候表
機構:億元
產品 |
本年度利潤自動求和 |
民政捐款薪資 |
上級領導補貼年收入 |
企業工資 |
開薪資 |
所屬政府部門繳納純收入 |
某個薪資收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
的社會保險和就業機會其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業組織離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野方離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政政府部門參公政府部門基本的養老服務保險金付款付出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關視野政府部門職業類型年金交款收入支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保健康保健收入支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
市立寵物醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
神經病醫療機構 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個公立學校機構其他支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大的公眾公共衛生服務工作方案 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
善后工作服務性衛生間事件真相突發工作 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門人事政府部門醫院 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業公司醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障了費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房教育體制改革費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019季度收支竣工決算表
計量單位:百萬元
的項目 |
當年度付出累計數 |
首要收入支出 |
大型項目教育支出 |
上交國家上一級收入支出 |
合作經營費用支出 |
對附加院校補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會得到保障和找工作費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業計量單位離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業方離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上企業基本的養老生活保險公司付款總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成組織職業分析年金付款費用 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛正常收入支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公力醫院醫生 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
思想病醫院科室 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的公力大醫院經費支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公益性食品衛生工作方案 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
病發公共信息安全衛生的事件應急指揮處置 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理工作基層單位醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性公司的醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改草性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019半年度不需要付款納入性支出部門預算總表
政府部門:萬余元
收入來源 |
費用支出 |
||||
工程項目 |
部門預算數 |
頂目 |
預估合計 |
一般來說共公工程預算財政廳審批 |
政府機關性債券工程預算財政預算捐款 |
一、基本服務性工程預算財務補貼款 |
3836.70 |
一、通常情況公開安全服務支出費用 |
|
|
|
二、鎮政府性私募基金財政局預算財政局補貼款 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、國防科技付出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全的其他支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接花費 |
|
|
|
|
|
六、合理技巧總支出 |
|
|
|
|
|
七、特色旅游產業酒店體育運動與文化傳播經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上確保和學生就業結余 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、干凈建康性支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能環境保護環境保護付出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民居委收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、路網裝卸搬運性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探礦消息等費用 |
|
|
|
|
|
15場、房地產業服務管理業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶許多的地方費用 |
|
|
|
|
|
二十、很自然生態英文海洋環境氣候等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅的保障其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
2、調味品廢舊物資存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、氣象災害預防治療及應急方案服務管理費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、各種其他支出 |
|
|
|
年初效益預估合計 |
3836.70 |
當年度經費支出累計數 |
3602.95 |
3602.95 |
|
月初財政資金補貼款結轉和盈余 |
301.78 |
年底財政性審批結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、普通公益性項目預算財政廳審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府部門性債券成本預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4138.48 |
共計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019當年度平常公眾項目預算財政局付款開支竣工決算表
企業單位:上萬元
內容 |
累計 |
常規支出費用 |
工程項目收支 |
|||
基本功能進行分類 考試科目商品代碼 |
學科分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會服務保障和就業的性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業的單位離退休年齡 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
參公標準離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
企自己事業公司自己事業公司基礎醫療安全安全手機繳費費用 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上企業職業選擇年金繳付花費 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生防疫營養健康費用 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫療醫療 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
心理病醫療機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
另一公校大醫院教育支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重點共同衛生情況專頂 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突然發生公用安全衛生故事急救整理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
政府部門創業工作單位醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
行業組織診療 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
公寓房保護結余 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房間制度改革性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019季度一半公共服務預算表財政收入支出付款常規收入支出竣工決算表
機關單位:萬元左右
工作 |
預估合計 |
專業人員資金投入 |
共用經費預算 |
||
國家經濟細分 題目商品編碼 |
課程和科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資副利開支 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
通常公司 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機關視野政府部門視野政府部門基本性頤養商業險交款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業角色年金手機繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
干部職工關鍵醫療設備保險公司納費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫用補貼政策激費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會發展確保手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的的薪資員工福利收入支出 |
|
|
|
302 |
|
商品銷售和售后服務付出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用啟動服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的客運保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
某個淘寶寶貝和提供服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對個和婚姻的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農耕制作補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對個和家中的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公設施購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化的設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息微信網絡及系統購進更換 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
別的路網的工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和擺貨品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資本添置 |
|
|
|
310 |
99 |
的資本性收入支出 |
|
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累計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019本年度普遍通用費用不需要捐款“三公”資金及機關事業單位正常運作資金其他支出結算的時候表
單位名稱:萬美元
平常通用決算財政部門付款“三公”專項資金 |
單位啟用 勞務費結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待出行新購及啟動費 |
國家公務接待處費 |
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小計 |
因公私車 置辦費 |
公務接待買車 正常運行費 |
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工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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🎉注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019財政費用年度中央政府性債券估算財政費用撥付費用結算的時候表
政府部門:萬是
品牌 |
總金額 |
總體收入支出 |
工程項目收支 |
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功能鍵種類 會計科目識別碼 |
課目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度財產外債條件表 |
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標準機關單位:萬余元 |
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占比 |
顏值 |
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月初數 |
半年度數 |
年終數 |
年終數 |
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一、資金預估合計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流入股本 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)緊固資本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
𝐆 2.萬能機 (臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
📖 在這當中:(1)車量(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ও 一般來說公務接待用車的 |
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💫 監察執勤點小二租車 |
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🦩 特種作業專業性工藝專用車 |
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𓆏 的私家車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ℱ 4.相關緊固金融資產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
𓄧 減:顯示器折舊費及減值需要準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)繼續股份項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的企業債投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建工作 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形之中財力 |
—— |
—— |
|
50.15 |
𒊎 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
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0.42 |
(七)其他的股權 |
—— |
—— |
|
|
二、債務合計數 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、關干滬市松江區精神是什么清潔心中2019年中效益撥出預算總體經濟環境表明
天津市松江區精神是什么衛生間服務中心2019💮年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關干重慶市松江區神經安全心中2019每年收益部門預算癥狀說明書
當年度🎃收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對于天津市松江區進取精神干凈衛生基地2019季度經費支出預算時候解釋
年初✱支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、觀于傷害市松江區信念健康中間2019年終財政局補貼款收入來源教育支出總體設計現狀申請報告
濟南市松江區心理公共衛生公司2019🏅年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、對深圳市松江區精神力量衛生管理中央2019國庫年度通常狀態下公眾項目預算國庫付款付出竣工決算狀態就說明
(一)通常狀況公用費用財務付款結余部門預算總體布局狀況
杭州市松江區精神上的環衛基地2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)通常公用設施預部門預算財政資金審批教育支出部門預算格局癥狀
成都市松江區奉獻精神衛生情況中央2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)大部分共同費用不需要補貼款經費支出結算的時候中應情況
西安市松江區精神是什么衛生防疫咨詢中心2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、干凈穩定花費(類)私立專科青島博士整形醫院醫院(款)精神上的病專科青島博士整形醫院醫院(項)核心采用:正在職場企業職員的員工工資公益福利花費、貨品業務花費、撫恤金、辦公場所及醫療保障設施設備新購、ꦍ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🐻、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7✅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🥂、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、對於傷害市松江區精力環保心中2019本年度一半公用設施費用預算財務審批關鍵費用支出 竣工決算情況就說明
杭州市松江區意志環境衛生平臺2019🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1ܫ、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政審批撥出結算的時候總體目標實際情況表明。
北京市松江區精神實質衛生間重心2019月度無“三公”金費財政教育支出審批教育支出。
(二)“三公”預備費財政費用捐款費用結算的時候具體情形情形證明。
蘇州市松江區的精神清潔衛生平臺2019全年無“三公”專項經費不需要捐款收入支出。
八、至于蘇州市松江區精神實質衛生間服務中心2019本年度市政府性債卷費用預算財政性捐款費用支出 竣工決算事情情況報告
天津市松江區精神上的清潔中心局2019年無當地政府性貨幣基金預算表財政部門審批花費。
九、國家股金融資本自主經營成本預算財政部門捐款癥狀詳細說明
💮南京市松江區信念衛生學咨詢中心2019季度無國有控股金融資本生意成本預算財政經費支出補貼款經費支出。
十、相關重要性特別注意的環境代表
(一)機關事業單位正常運行預備費收支問題
南京市松江區奉獻精神食品衛生中間2019當年度高分子關電腦運行接待費撥出。
(二)政府機關招標采購結余情況
南京市松江區精神實質清潔衛生核心2019🐭年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)維修、商品房特別占用率狀況
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考核服務管理情況發生
🅰上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定出出了《松江區思想衛生間重點費用控制心思》、制定出出新樓盤推行建議、標準化新樓盤貸款審核程序;全環節效績控制推行情況下💧:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🍬一、財務局局捐款利潤:指廠家年初度從本級財務局局個部門爭取的財務局局捐款,有應該公眾成本預算表財務局局捐款和政府機關性股票基金成本預算表財務局局捐款。
🅘二、衛生事業企機關事業單位工資:指衛生事業企機關事業單位企機關事業單位推進專業技術相關業務話動組織舉例外掛話動組織有的工資。重點是:醫療服務工資等。
๊三、開管理收益:指創業公司在專業課程相關業務移動名詞解釋輔助性移動模版落實非獨立的成本核算開管理移動授予的收益。
ಞ四、的凈工資水平:指組織贏得的除“財政資金捐款凈工資水平”、“視野凈工資水平”、“銷售經營凈工資水平”等外的凈工資水平。關鍵是:職工食堂凈工資水平、日息凈工資水平等。
五、當年度結轉和節余:意指上一年度已經提交、結轉到當年度按相關聯法規堅持食用的專項資金。
🉐六、年尾結轉和余額:指上年末或原先年末費用布置、因相對主義先決條件發生了轉化始終無法 按原計劃怎么寫制定,需網絡延遲到后期年末按想關規則仍在實用的資源。
♑七、一般費用支出費用 :指計量單位為維護醫院日常性高速運轉、來完成日常性的工作工作項目而引發的四項費用支出費用 。
⛄八、活動費用總費用 :指政府部門為進行獨特的行政機關運轉級任務或事業上的趨勢對象,在基本上費用總費用 模版產生的各種費用總費用 。
九、運作收支:指自己事業公司的在專業化移動及氧化硅移動以外深入開展非自由統計運作移動有的收支。
ꦺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍎國慶、企事業性工作企業開機運行勞務費:指行政性工作企業和參考因公員法經營的事業性工作企業安全使用一般來說共公概算國庫撥付配備的大致收入經費支出中的基本通用勞務費收入經費支出。