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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 推送日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區精神抖擻環境衛生重點

2018每年部們竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首那部分 滬市松江區精神狀態安全重點簡況

一、重要管理職能

二、醫療機構裝置

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、利潤收入支出結算的時候總表

二、營收結算的時候表

三、花費預算表

四、財政部門審批年收入結余部門預算總表

五、一半通用成本預算財政資金撥付教育支出部門預算表

六、一般來說公共性成本預算不需要審批總體收支部門預算表

🃏七、通常情況下公共性概預算財政部門付款“三公”勞務費及機關事業單位正常運行勞務費教育支出結算的時候表

八、政府機構性債券概預算財政性審批經費支出結算的時候表

九、金融資產負債率實際情況報告

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

第七一些 名稱說明

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   重點權責

ꩲ松江區心理上公共環保中間是心理上公共環保職業青島博士整形醫院醫院,重要作為心理上病職業、心理上康復制療職業、社區網站治理職業、監床檢檢心理上職業的的判斷制療;局部介入科(限改造電抽動制療);醫學專業性行業檢檢科:監床檢檢體液、血管職業、監床檢檢微生物發酵學學職業、監床檢檢物理化學檢檢職業、監床檢檢免疫性、血清學職業;醫學專業性行業影像中科等的判斷職業;貼心保障黨的宗旨是盡心盡職為我區各縣鎮的心理上病員者貼心保障,做的馬上制療,開展預防,全面計算任務。

二、單位設為

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有單位,具有:接待室室、綜合管理有保障科、醫政科、護理工作部、防冶科、財會科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018年度目標使收入付出預算總表

工作單位:萬多

薪資收入

結余

頂目

部門預算數

建設項目

預算數

一、國庫捐款效益

3640.94

一、大部分公共服務設施項目服務項目其他支出

 

  在這當中:中央政府性股權基金財政預算預算財政預算審批

2.71

二、外交活動結余

 

二、領導補貼工資收入

 

三、國防科技費用

 

三、事業上的利潤

3959.92

四、公開安全保障開支

 

四、經營的薪水

 

五、教育培訓性支出

0.10

五、所屬的單位上交年收入

 

六、科學枝術枝術費用

 

六、另外納入

454.24

七、學歷體育足球與文化傳播經費支出

 

 

 

八、社會化基本保障和人才需求費用

590.91

 

 

九、醫療管理衛生監督與項目發育收入支出

6134.61

 

 

十、低碳環保型經費支出

 

 

 

國慶、城鄉居民社區服務中心收入支出

2.71

 

 

第十二、農業和林業水結余

 

 

 

十五、交通線裝卸搬運收支

 

 

 

十四、圖片信息地質勘察圖片信息等教育支出

 

 

 

十八、商業運作服務質量業等性支出

 

 

 

16、金融投資花費

 

 

 

十二、經濟援助同一地域開支

 

 

 

十七、國土資源深海氣象局等支出費用

 

 

 

十八、房產有效保障費用支出

60.88

 

 

二十二、調味品材料物資保障支出費用

 

 

 

二十一國慶、某個付出

 

年初盈利累計

8055.10

當年度花費累計數

6789.21

用事業上基金、期貨、現貨、微盤改正收支明細差額

 

盈余計算

1116.68

月初結轉和余額

582.94

年終結轉和節余

732.15

總結

8638.04

累計

8638.04


2018年盈利結算的時候表

方:萬元左右

品牌

年初薪水預估合計

財政部門撥付使收入

上級領導補貼創收

工作利潤

運營收入來源

加盟計量單位上交國家年收入

某些薪資收入

功能分類
科目編碼

專業科目種類

累計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

當今社會有效保障了和大學生就業支出費用

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業發展行業離離休

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關衛生事業組織衛生事業組織核心個人養老保險金保險金交費性支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關企業發展行業角色年金繳納費用其他支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼干凈衛生與進度表生肓

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公立學校門診

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

信念病醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公共服務衛生間

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

重大的公共性衛生管理專項整治

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

作為應急的處置服務性環境衛生的事件作為應急的工作

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

其他公益性食品衛生費用

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業性企業單位醫療器械

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

事業機關單位機關單位社區醫療

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

城鎮街道費用支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

地市基本條件公用設施服務設施費及分別督查通知債務糾紛使收入分配的經費支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

某些縣城基本條件建筑設施配合費安裝的支出費用

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房保證結余

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改革創新結余

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

房產社保公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標支出費用結算的時候表

基層單位:來萬

項目

年初開支累計數

一般花費

工作收入支出

上交上司結余

生產開支

對所屬公司補帖付出

功能分類
科目編碼

題目公司名稱

累計數

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

培訓花費

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

某個幼兒教育費用支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

一些文化教育開支

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

社會中保障機制和人才需求總支出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟自己事業企業離辭職

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業工作單位工作單位基礎給養老金服務激費教育支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

企事業性方事業性方角色年金交費收入支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫院安全與計劃方案生二胎

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院口腔科

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精神什么病醫院醫生

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公共信息環保

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

巨大公開環保專項計劃

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

應及預案公共信息健康事件處置應及處置

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

其余服務性健康結余

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展部門醫療機構

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

企事業公司的醫療設備

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

新型農村街道辦教育支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

旅游城市的基礎生活設施配合費及相當于專項整治外債個人收入制定計劃的付出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

其余的城市理論知識設施管理一體化費安裝的結余

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

商品房安全保障收支

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

商品房轉型付出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年財政部門撥付薪資收入費用支出 預算總表

部門:來萬

收益

付出

內容

部門預算數

項目

加總

常見公共服務財政部門預算財政部門審批

中央政府性資金預決算國庫審批

一、一般的公用項目預算財政支出補貼款

3638.23 

一、基本共公提供服務開支

 

 

 

二、地方政府性母基金概預算財政支出捐款

2.71 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、航空航天撥出

 

 

 

 

 

四、公共服務健康付出

 

 

 

 

 

五、的教育性支出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、合理技術水平教育支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化體肓與媒體收入支出

 

 

 

 

 

八、社會化有效保障和就業創業開支

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫療設備公共衛生與預計養育費用

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、高效的環保其他支出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化區域教育支出

 2.71

 

2.71 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

 

 

第十五、出行運輸配送付出

 

 

 

 

 

十四、成本勘測新信息等收支

 

 

 

 

 

第十、商務服務于業等總支出

 

 

 

 

 

十五、金融科技結余

 

 

 

 

 

二十七、支援別的東北部教育支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋生物氣象臺等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房服務保障付出

 60.88

60.88 

 

 

 

三十五、糧油食品資源產出經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、另一總支出

 

 

 

當年度收入來源總計

3640.94 

本年度開支總金額

3556.74 

3554.03 

 2.71

年終財政性審批結轉和節余

537.26 

歲末民政審批結轉和節余

621.46 

621.46 

 

      通常情況公益性概預算財政局補貼款

537.26 

 

 

 

 

      政府機構性債券成本預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

共計

4178.20 

共計

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018每年般公共服務成本預算財政其他支出撥付其他支出部門預算表

行業:70萬

的項目

總計

常規費用支出

好項目費用支出

的功能分類整理

科目必標識號

項目各稱

205

 

 

學前教育付出

0.10

 

0.10

205

99

 

另一培養教育支出

 

 

 

205

99

99

其它幼兒教育結余

0.10

 

0.10

208

 

 

社會生活保障措施和就業率結余

590.91

590.91

 

208

05

 

行政事務事業上組織離退休年齡

590.91

590.91

 

208

05

05

政府機關事業政府部門差不多養老院保險服務納費付出

415.27

415.27

 

208

05

06

工商登記事業上企業單位職業類型年金手機繳費收支

175.64

175.64

 

 

210

 

 

社區醫療環境衛生與籌劃計劃生育工作

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公力大醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

精神抖擻病門診

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公共信息食品衛生

190.62

 

190.62

210

04

09

根本性公用設施衛生間專題

165.40

 

165.40

210

04

10

意外活動公共服務清潔活動突發操作

15.22

 

15.22

210

04

99

某些共同環境衛生性支出

10.00

 

10.00

210

11

 

政府部門人事機關單位社區醫療

208.58

208.58

 

210

11

02

事業性機關單位醫疔

208.58

208.58

 

221

 

 

商品房保駕護航經費支出

60.88

60.88

 

221

02

 

自建房改革方案撥出

60.88

60.88

 

221

02

01

公房北京公積金

60.88

60.88

 

合計數

3554.03

2964.21

589.82

 


2018每年一般來說公益性概算民政補貼款主要經費支出部門預算表

  方:上萬元

工程項目

累計數

職工勞務費

共公經費預算

資金的分類

考試科目項目編碼

專業科目各稱

301

 

工資收入優惠結余

2950.15

2950.15

 

301

01

  常規工薪

445.86

445.86

 

301

02

  經費補貼金

257.99

257.99

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評待遇

1385.93

1385.93

 

301

08

政府部門事業性方核心養老生活保障費

415.27

415.27

 

301

09

職業年金激費

175.64

175.64

 

301

10

在職員工基礎醫療保障保險服務付費

208.58

208.58

 

301

11

因公員治療補助費激費

 

 

 

301

12

其它時代有效保障繳納

 

 

 

301

13

租賃房社保公積金

60.88

60.88

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  許多月薪獎勵經費支出

 

 

 

302

 

設備和產品付出

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業維護維護費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費用的

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務歡迎歡迎費

 

 

 

302

18

  使用素材費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用箱生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人業務量費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  因公出行正常運行保養費

 

 

 

302

39

  同一公共交通的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加保險費用

 

 

 

302

99

  許多貨品和產品教育支出

 

 

 

303

 

對每個人和普通家庭的補貼金

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  家庭生活經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼申請書

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

小編農林產出補助

 

 

 

303

99

  一些我們和家長的補貼費經費支出

1.55

1.55

 

310

 

資產投資性性支出

 

 

 

310

02

  辦工專用設備租賃費

 

 

 

310

03

  轉用的設備購置費

 

 

 

310

07

  資料無線網絡及pc軟件租賃費游戲更新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛使用采購

 

 

 

310

19

  另外交通管理產品采購

 

 

 

310

22

  無形中基金購置費

 

 

 

310

99

  的資產性性支出

 

 

 

加總

2964.21

2964.21

 

 


2018月度通常公共性工程預算財政資金補貼款“三公”接待費及機構正常運行接待費開支部門預算表

機關單位:余萬元

基本公用設施財政廳預算財政廳審批“三公”接待費

單位自動運行

資金投入竣工決算數

累計

因公出國旅游

(境)費

公務活動買車購置費及操作費

國家公務服務費

小計

公務接待買車

購進費

公務活動出行

正常運行費

財政預算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

項目預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🅠注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018年末現政府性理財產品預算表財政預算撥付教育支出竣工決算表

院校:萬余元

工程項目

預估合計

一般撥出

創業項目撥出

實用功能幾大類

會計科目簡碼

專業科目分類

212

 

 

城鄉居民小區總支出

2.71

 

2.71

212

13

 

市政框架的設施配建費及相當于工作方案債權債務工資布置的總支出

2.71

 

2.71

212

13

99

任何省會城市基礎知識設施管理相互配套費規劃的收支

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度債務欠債具體情況報告

 

 

數額的單位:70萬

 

規模

商業價值

年末數

半年度數

月初數

年底數

一、金融資產總金額

——

——

5240.26

6250.46

   (一)傳播債務

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)固定位置凈資產

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

🅺                          普遍國家公務小二租車

 

 

 

 

🌠                          監察巡邏私車

 

 

 

 

ꦏ                          特種工藝靠譜技術設備租車

 

 

 

 

ꦐ                          許多買車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

ℱ               4.另一個穩固基金

——

——

277.32

280.64

꧂        減:連續累計折舊及減值準備工作

——

——

2896.97

3163.47

   (三)長期的注資

——

——

 

 

   (四)在建項目工業

——

——

 

2.71

   (五)隱匿基金

——

——

 

 

⛦        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)別的債務

——

——

 

 

二、欠債累計數

——

——

899.56

728.94

三、凈房產加總

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關佛山市松江區精神什么環衛中央2018財政年度薪水結余竣工決算整體來說環境就說明

鄭州市松江區進取精神干凈衛生重心2018ꦬ年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、對于廣州市松江區思想清潔衛生中心局2018月度工資收入竣工決算問題表明

當年度🍎收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、有關天津市松江區精神是什么干凈機構2018當年度收入支出部門預算條件原因分析

年初♑支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、就成都市松江區精神上的干凈中央2018全年民政補貼款薪水付出總體布局情形說明書

昆明市松江區的精神食品衛生中心的2018𝔍年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、并于西安市松江區奉獻精神衛生防疫心中2018年終似的公共信息部門預算財政廳補貼款費用部門預算問題就說明

(一)正常服務性工程預算財政性審批總支出部門預算總的時候

廣州市松江區心情衛生管理中心的2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)基本上通用概預算民政捐款結余預算的結構條件

西安市松江區精神上的衛生學機構2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)一般來說公眾估算財政性補貼款開支結算的時候主要實際情況

鄭州市松江區有精神清潔機構2018ౠ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1💮、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、社區醫療食品衛生與方案孕育(類)公辦診所醫生(款)信念病診所醫生(項)主要在:在企業員工的年薪福利福利付出、菜品服務于付出、撫恤金、辦工及醫療保健環保設備購進、🦹資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6🌄、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7🦹、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8൲、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9✱、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10ꦇ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、關羽蘇州市松江區神經環保學校2018全年度尋常公共性預預算不需要付款基本上付出預算前提講解

傷害市松江區精力安全中2018💎年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦦ、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

沈陽市松江區精神什么公共衛生中間2018年度目標無“三公”經費預算民政審批收支。

(一)“三公”金費財務撥付收入支出竣工決算整體來說狀況請示報告。

滬市松江區神經安全衛生重心2018半年度無“三公”資金國庫撥付總支出。

(二)“三公”專項經費財務付款費用支出 結算的時候準確情形代表。

西安市松江區有精神健康平臺2018年末無“三公”接待費財務捐款結余。

八、相對于蘇州市松江區思想衛生間核心2018第四季度人民政府性股權基金概預算財務補貼款總支出預算具體情況解釋

南京市松江區心情衛生學中心點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

🎃城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、公有資產投資運作預算表財政部門審批現狀說明書

沈陽市松江區神經干凈衛生中心的2018全年度無國有企業投資者合作經營預決算不需要審批其他支出。

十、任何重點相關事宜的現象就說明

(一)機構正常運作預備費支出費用原因

滬市松江區理念衛生管理中2018半年度硅化物關操作預備費付出。

(二)國家選購花費現狀

蘇州市松江區神經衛生情況中間2018🦂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)小車、屋房特種使用率實際情況

深圳市松江區理念環衛中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考核管理系統狀態

🎃上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個😼,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𒈔一、財政廳性資金成本工程預算成本工程預算付款純收入:指標準本當年度度從本級財政廳性資金成本工程預算成本工程預算部分拿得的財政廳性資金成本工程預算成本工程預算付款,是指般公共服務成本工程預算財政廳性資金成本工程預算成本工程預算付款和區政府性債卷成本工程預算財政廳性資金成本工程預算成本工程預算付款。

ꦫ二、創業薪資利潤:指創業的單位積極開展專業業務流程生活舉例輔助工具生活獲取的薪資利潤。具體是:治療薪資利潤等。

🧸三、生意營收:指事業上院校在專科業務量工作下列關于輔助工具工作外抓好非單獨的會計核算生意工作認定的營收。

🐎四、其他的工資工資來源:指的單位要先拿到的除“財政廳付款工資工資來源”、“自己事業工資工資來源”、“銷售經營工資工資來源”等之間的工資工資來源。最主要是:餐廳工資工資來源、年利率工資工資來源等。

五、今年初結轉和節余:是以上一年度還未成功、結轉到上年按關于 規定馬上食用的資產。

ౠ六、年終結轉和節余:指當每年末或原先每年費用預算具體安排、因客觀存在前提發生的變難以按原工作計劃制定,需延期到往后每年按有關的中規定依然適用的成本。

七、基本性撥出費用:指組織為保駕護航裝置健康運作、做好日常生活事業的任務而會出現的數據來撥出費用。

꧑八、品牌費用:指單位名稱為已完成既定的人事部門運轉每日任務或參公的發展受眾,在差不多費用之上造成的幾項費用。

♋九、管理經費支出費用:指視野企業單位在技術項目內容及輔助軟件項目內容本身深入推進非單獨結轉管理項目內容發生的的經費支出費用。

♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅰十一國慶、企事業上的行業加載預備費:指行政部門行業和基準公務接待員法的管理的事業上的行業用到常見公共項目預算國庫補貼款準備的通常總撥出中的每天公共預備費總撥出。

 

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