沈陽市松江區泗涇鎮街道安全服務中心點
2019月度結算的時候
目 錄
第一名地方 佛山市松江區泗涇鎮特別環保工作重心概述
一、主要主要職責
二、機購安裝
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收入撥出部門預算總表
二、收入來源部門預算表
三、總支出竣工決算表
四、國庫撥付薪資其他支出竣工決算總表
五、平常公益性概預算財政部門捐款經費支出部門預算表
六、通常通用預算表不需要付款核心教育支出結算的時候表
七、一樣公益性部門預算財政廳審批“三公”資金投入及市直機關作業資金投入費用部門預算表
八、政府機構性債卷概預算國庫捐款付出結算的時候表
九、房產過負債的具體情況報告
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮特別健康產品咨詢中心2019年度決算情況說明
第四個一些 專有名詞釋疑
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要職責
復雜負擔區域醫治、的健康學校、食品清潔預防、食品清潔調養、康復站、規劃生肓技術設備保障等職責范圍。
二、部門設為
選擇所訴管理職責,廣州市松江區泗涇鎮區域環境衛生的服務辦公室點設10🦹個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019財政年度使收入收入支出結算的時候總表
公司的:W
收錄 |
教育支出 |
||
內容 |
結算的時候數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、尋常共同決算民政捐款薪資收入 |
3390.74 |
一、普遍公共信息服務質量性支出 |
|
二、相關部門性理財產品決算民政付款薪水 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
三、上級領導補貼金個人收入 |
|
三、防御付出 |
|
四、企業薪資收入 |
6164.68 |
四、公用的安全收支 |
|
五、生產工資 |
|
五、教育學校性支出 |
|
六、附帶計量單位上交薪資 |
|
六、實驗水平總支出 |
|
七、同一個人收入 |
169.73 |
七、文化產業文旅教育與影視文化結余 |
|
|
|
八、世界 服務和人才需求經費支出 |
360.68 |
|
|
九、公共衛生的健康付出 |
9097.73 |
|
|
十、節能降耗環境保護費用 |
|
|
|
十一月、成鄉片區支出費用 |
|
|
|
第十二、農業水撥出 |
|
|
|
十四、鐵路交通貨物運輸經費支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘察數據信息等結余 |
|
|
|
第十六、商家的第三產業等撥出 |
|
|
|
第十五、金融資本教育支出 |
|
|
|
十六、救助其他的地方花費 |
|
|
|
二十、自然的資源英文海底氣象站等撥出 |
|
|
|
十八、住宅保障措施費用 |
99.42 |
|
|
三十五、糧油食品東西存量其他支出 |
|
|
|
二五一、洪澇有機廢氣及急救標準化管理支出費用 |
|
|
|
二12、其它的開支 |
|
上年收益累計 |
9725.15 |
上年費用支出 預估合計 |
9557.83 |
用工作投資基金處理收入支出差額 |
|
余額分配比例 |
152.25 |
月初結轉和盈余 |
31.61 |
年尾結轉和節余 |
46.68 |
累計 |
9756.76 |
共計 |
9756.76 |
2019本年薪水預算表
單位名稱:萬美金
業務 |
本年度創收合計數 |
財政預算審批效益 |
上級部門補助費創收 |
企業發展薪資 |
銷售經營盈利 |
附加公司上交國家效益 |
其它的創收 |
||||
功能分類 |
科目表明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會的得到保障和擇業費用支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業心組織離離休 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業政府部門離退休之 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企自己事業的單位自己事業的單位基本性關于養老地產社保養老服務網上繳費性支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關工作計量單位職業年金交款收入支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間的健康付出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
表層社區醫療系統監督裝置 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
城區平臺衛生監督系統 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公用清潔 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
根本公共性干凈衛生服務 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
人事部門人事組織醫遼 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業方醫遼 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房的保障收入支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革費用支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年度撥出結算的時候表
公司的:萬元左右
大型項目 |
年初開支總計 |
首要收支 |
工作總支出 |
上交上一級性支出 |
操作支出費用 |
對附屬醫院的單位補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展服務保障和就業率結余 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業企事業編離養老 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作組織離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門自己機關單位名稱核心社會養老穩妥納費支出費用 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關組織事業組織職業選擇年金繳付教育支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈健康生活收支 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫院安全衛生企業 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市居委衛生管理機購 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生防疫 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見通用安全服務的 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門參公企機關事業單位醫療保健 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業部門診療 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋安全保障收支 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質其他支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019年國庫審批效益費用竣工決算總表
計量單位:萬多
盈利 |
花費 |
||||
活動 |
預算數 |
好項目 |
自動求和 |
般公用設施概預算財政廳審批 |
中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫審批 |
一、尋常服務性預決算不需要付款 |
3390.74 |
一、基本共同服務質量收支 |
|
|
|
二、政府部性股權基金成本預算財政部門撥付 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開人身安全開支 |
|
|
|
|
|
五、學校付出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效能力經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識景區體肓與媒體收支 |
|
|
|
|
|
八、世界 有效保障了和大學生就業總支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、清潔衛生綠色費用 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、高效環保標準開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟片區教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網搬家花費 |
|
|
|
|
|
十四、資原地質勘察相關信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、業務精準服務行業等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融業撥出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶別的中北部開支 |
|
|
|
|
|
十九、肯定資源英文海域氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、房屋擔保費用 |
|
|
|
|
|
三十、油糧工程設備與物資的保障撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、傷害防止及應急預案控制付出 |
|
|
|
|
|
二十三、其余總支出 |
|
|
|
年初薪水總計 |
3390.74 |
上年費用合計數 |
3390.74 |
3390.74 |
|
年終財政預算捐款結轉和余額 |
|
半年度財政支出補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、尋常公用預算表財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性貨幣基金費用預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
總額 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019年度目標常見公開工程預算財政廳捐款其他支出結算的時候表
企業單位:十萬
好項目 |
總金額 |
差不多花費 |
樓盤結余 |
|||
功效分類管理 會計分類商品編碼 |
會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟質量保障和大學生就業其他支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政管理人事的單位離退休工資 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
行業的單位離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
的單位事業上的的單位主要給養老保費交費收支 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
安全健康的費用 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基層組織整形安全衛生組織 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
市政平臺環保機購 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
核心公眾衛生監督服務性 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019半年度大部分公益性費用預算國庫付款最基本總支出結算的時候表
的單位:萬元左右
工作 |
累計數 |
工作人員費用 |
共公事業費 |
||
經濟條件類別 科目表數字 |
項目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資獎勵總支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
大體工資收入 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機關視野基層單位視野基層單位基本的頤養天年商業保險納費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
專業年金繳納 |
|
|
|
301 |
10 |
退休職工總體醫用穩妥激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療保健補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會化服務保障交費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一工薪優惠結余 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品銷售和業務花費 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公區費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
打印費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
交電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型文件費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務流程費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
總工會費用 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
好處費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務接待租車電腦運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一客運服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
別淘寶商品和業務總支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個人的家庭成員環境的補貼金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
人個農產品加工工作補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對人個和家中的經濟補貼 |
|
|
|
310 |
|
充分性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機器設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能裝置新購 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網格及小軟件新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通費機器購入 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列技巧品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的金融資本性付出 |
|
|
|
總計 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019每年一樣 公眾估算財政局審批“三公”資金投入及機構進行資金投入性支出結算的時候表
機關單位:萬美金
通常情況下公眾成本預算民政付款“三公”接待費 |
企事業單位執行 勞務費預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待車輛購入及正常運作費 |
公務活動商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行 采購費 |
因公私車 使用費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019半年度政府機關性股權基金項目預算財政廳補貼款撥出結算的時候表
計量單位:萬美元
該項目 |
自動求和 |
基本性結余 |
好項目教育支出 |
|||
模塊等級分類 專業科目打碼 |
課目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度固定資產流動負債情形表 |
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數額公司的:余萬元 |
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占比 |
實際價值 |
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年終數 |
半年度數 |
本年數 |
月底數 |
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一、股本加總 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流動性基金 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)統一股權 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
ꦏ 2.通用版生產設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
𒈔 至少:(1)行駛(輛) |
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﷽ 通常情況下國家公務公務車 |
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🔯 執法檢查值崗小二租車 |
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💦 機械靠譜技藝專車 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 許多車輛租賃 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
꧟ 4.另外的固定不變財力 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🍷 減:總共使用固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)太久控股權股權投資 |
—— |
—— |
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(四)長年國債投入資金 |
—— |
—— |
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(五)興建工作 |
—— |
—— |
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(六)無形中股本 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🌳 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)另一個固定資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈股本加總 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、就鄭州市松江區泗涇鎮社區居委會健康業務重點2019年度目標營收經費支出預算環境承載力實際說明書怎么寫
天津市松江區泗涇鎮特別干凈服務管理中心的2019🦂年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關與天津市松江區泗涇鎮社區業務核心環衛業務核心2019年度目標使收入竣工決算實際情況表示
當年度ꦯ收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、更多武漢市松江區泗涇鎮街道社區業務間業務中心局2019年開支竣工決算環境請示報告
本年度꧟支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、對天津市松江區泗涇鎮社區居委會干凈服務平臺2019當年度國庫補貼款收益結余基本問題描述
北京市松江區泗涇鎮特別安全衛生的服務中央2019💮年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:機構退休職工加強,相應的的人數經費支出補貼費收錄加強。
五、對于佛山市松江區泗涇鎮居委清潔產品咨詢中心2019季度一般來說公益性概預算財政支出費用審批支出費用結算的時候前提解釋
(一)應該共公部門預算財政撥出補貼款撥出部門預算總體經濟環境
沈陽市松江區泗涇鎮特別干凈衛生精準服務重點2019🌜年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:單位名稱員工增高,相對應的人士費用費用支出 增高。
(二)普通公共服務費用財政其他支出捐款其他支出預算空間結構情況報告
南京市松江區泗涇鎮特別公共衛生服務管理學校2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)平常公共性預算表財政部門審批其他支出竣工決算實際的環境
昆明市松江區泗涇鎮居委會安全服務項目核心2019🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于工作單位人的增強有小量增強、工作費用支出 年終項目預算數與半年度真實同樣有少量的調整
1✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🔜、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4𝔉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、管于重慶市松江區泗涇鎮街道辦衛生監督安全工作站點2019年末一半公共信息部門預算財政其他支出付款總體其他支出部門預算情況報告就說明
濟南市松江區泗涇鎮社群衛生監督安全服務核心2019🅷年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🤡、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2🎃、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、光于東莞市松江區泗涇鎮居委會安全衛生服務的主2019半年度基本公眾估算財務付款“三公”資金經費支出竣工決算現象反映
南京市松江區泗涇鎮特別干凈功能主2019本年無“三公”經費預算財政局撥付結余。
八、有關北京市松江區泗涇鎮居委環衛服務保障中心的2019季度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要審批教育支出竣工決算情況反映
ꦑ武漢市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生管理服務培訓服務平臺2019每年無相關部門性母基金費用財政廳付款撥出。
九、公有投資者運作概算財政廳付款環境就說明
𓄧昆明市松江區泗涇鎮街道社區衛生業務管理業務公司2019當年度無國家股資產管理經驗費用國庫補貼款費用支出 。
十、另外根本相關事宜的現象講解
佛山市松江區泗涇鎮區域環境衛生服務質量心中2019半年度三聚氰胺樹脂關電腦運行費用花費。
(二)相關部門進貨費用癥狀
北京市市松江區泗涇鎮小區清潔衛生服務性中央2019🐻年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)行駛、住房特定占有狀態
1、設備
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,武漢市松江區泗涇鎮街道衛生情況服務中使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、住宅
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,昆明市松江區🍎泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的農村房子。
(四)項目預算績效考核工作管理實際情況
✅上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:꧃編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
💫一、民政概工程預算補貼款純收入:指企事業單位年初度從本級民政概工程預算個部門達到的民政概工程預算補貼款,包含普遍公共服務概工程預算民政概工程預算補貼款和政府部門性母基金概工程預算民政概工程預算補貼款。
♏二、教育企事業使薪資來源:指教育企事業廠家組織開展專業性業務部運動組織非常輔佐運動組織授予的使薪資來源。最主要是醫院使薪資來源等
🦄三、生意工資純收入:指創業工作單位在專業的行業營銷移動下列不屬于輔助軟件營銷移動除此之外實施非單獨的統計生意營銷移動選取的工資純收入。
💞四、其余純盈利:指行業爭取的除“財政資金撥付純盈利”、“企業純盈利”、“開純盈利”等多于的純盈利。最主要是:貨品盤盈純盈利等。
五、月初結轉和節余:就是指當年度尚無完畢、結轉到本年度按光于相關規定再繼續運行的資產。
❀六、年初結轉和節余:指年初度或己前財政年終工程預算籌劃、因從客觀情況時有發生發展始終無法 按原準備落實,需卡頓到往后財政年終按管于規則再繼續采用的周轉金。
七、基本的其他結余:指廠家為保險貸款機構通常事業、完整每天的事業任何而會發生的多種其他結余。
♓八、樓盤收入總性支出:指公司為達成特定的的行政訴訟工作每日任務每日任務或事業有成發展的目標,在基本性收入總性支出后再次發生的多種收入總性支出。
ꦓ九、企業管理撥出:指事業部門部門在專注主題話動及輔佐主題話動囿于開設非獨立性選擇企業管理主題話動發生的撥出。
𝔍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧔國慶、工商登記行駛費用:指行政事務部門和定義因公員法標準化管理的事業上的部門操作正常公共性概預算財政部門審批準備的總體費用結余中的日常的共公費用費用結余。