東莞市松江區泗涇鎮平臺衛生學保障中央
2018第四季度部分部門預算
目 錄
第一部分 武漢市松江區泗涇鎮平臺衛生管理提供服務咨詢中心簡介
一、關鍵權責
二、機關單位預算機關單位組成
第二部分 廣州市松江區泗涇鎮社區居委會衛生間產品中心的2018年度部門決算表
一、營收支出費用結算的時候總表
二、創收預算表
三、結余預算表
四、民政捐款收入水平總支出預算總表
五、一般來說共公概算財政局補貼款支出費用預算表
六、正常共公費用預算財政經費支出捐款基本上經費支出部門預算表
七、似的公開財政其他支出預算財政其他支出捐款“三公”金費及部門自動運行金費其他支出部門預算表
八、相關部門性新基金項目預算財政局補貼款教育支出竣工決算表
九、房產外債實際情況報告
第三部分 上海市松江區泗涇鎮街道清潔保障學校2018年度部門決算情況說明
第四點一些 詞解悉
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、包括權責
ꦰ承當承載居委會醫院、健康的教育學校、環衛學預防、環衛學保健理療、康復治療、項目生二胎方法業務等工作內容。
二、設備設計
通過可以達到管理職責,北京市松江區泗涇鎮居委會環境衛生精準服務基地設10💧個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
ꦓ第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度效益性支出部門預算總表
計量單位:百萬元
工資 |
支出費用 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、財政預算補貼款營收 |
3151.54 |
一、般公共性貼心服務總支出 |
|
表中:政府機構性基金投資項目預算財政資金撥付 |
|
二、國際關系撥出 |
|
二、上家經濟補貼純收入 |
143.91 |
三、飲水機費用 |
|
三、事業單位創收 |
5238.46 |
四、公益性的安全花費 |
|
四、生意收入水平 |
|
五、幼兒教育撥出 |
|
五、附屬醫院機關單位繳納收錄 |
|
六、小學新技術應用付出 |
|
六、其他的創收 |
826.71 |
七、企業文化體育用品與傳媒廣告開支 |
|
|
|
八、發展保障措施和就業問題其他支出 |
356.08 |
|
|
九、醫院干凈衛生與計劃書生孩子開支 |
7759.65 |
|
|
十、節能減排環保節能收支 |
|
|
|
五一、城鎮社區服務中心總支出 |
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
13、交通費車輛收入支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘查資料等支出費用 |
|
|
|
第十六、商業運作服務培訓業等經費支出 |
|
|
|
16、風險管控付出 |
|
|
|
十八、扶持任何省市開支 |
|
|
|
二十、土地資源大海形象等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、個人住房的保障撥出 |
80.70 |
|
|
20、糧油食品物資供應收儲付出 |
|
|
|
二五一、另外的費用 |
|
本年度薪資總金額 |
9360.62 |
本年度花費自動求和 |
8196.43 |
用創業基金投資挽回收入支出表差額 |
|
盈余左右 |
1177.27 |
本年結轉和節余 |
44.69 |
年底結轉和節余 |
31.61 |
累計 |
9405.31 |
總結 |
9405.31 |
2018全年度納入結算的時候表
工作單位:萬元左右
的項目 |
年初利潤自動求和 |
財政資金補貼款薪資 |
領導補貼政策使收入 |
事業上的薪資 |
開工資收入 |
附加的單位上交國家工資收入 |
另一使收入 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會中基本保障和就業機會性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理視野廠家離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
創業計量單位離離休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上的計量單位事業上的計量單位常規養老保障保障納費撥出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業企事業單位編制企事業單位編制職位年金激費結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療機構衛生管理與方案生二胎總支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫院衛生學構造 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區服務中心環衛平臺 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基層組織醫疔干凈組織 教育支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性共同清潔衛生服務的 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關人事公司醫藥 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
工作行業醫療機構 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房維護性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公寓房深化改革教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018季度收支預算表
的單位:多萬元
活動 |
本年度開支自動求和 |
常見撥出 |
工程項目費用 |
上交上家花費 |
自主經營花費 |
對附加部門經濟補貼收支 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保障機制和專業教育撥出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業廠家廠家離提前退休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業組織離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關院校事業發展院校主要養老服務保險行業繳納費用性支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業部門事業年金繳納開支 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健公共衛生與記劃生孩子支出費用 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層社區醫療清潔衛生醫院 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務中心衛生間學校 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它基層人員醫院衛生防疫醫院花費 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同公衛 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公益性衛生學提供服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門人事單位名稱醫療器械 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司的醫學 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保護費用支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產深化改革其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018民政年度民政補貼款年收入費用預算總表
院校:百萬元
凈收入 |
收支 |
||||
產品 |
竣工決算數 |
好項目 |
預估合計 |
通常公用預算表財政部門捐款 |
政府部門性資金估算不需要付款 |
一、通常情況公用成本預算不需要付款 |
3151.54 |
一、常見功能性功能收支 |
|
|
|
二、政府性性股票基金成本預算財政局付款 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全衛生費用支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性高技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體肓與影視文化費用 |
|
|
|
|
|
八、社交服務保障和找工作教育支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、診療衛生情況與策劃發育結余 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、低碳環保型費用支出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮建設小區結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、公路交通搬家費用 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘察個人信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、商用的夜場服務等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、經融撥出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其他省市費用 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋能氣象條件等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅保證收支 |
|
80.70 |
|
|
|
二是、糧油加工工程材料儲備量花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、任何教育支出 |
|
|
|
本年度收益自動求和 |
3151.54 |
上年經費支出總計 |
|
3151.54 |
|
年終財務撥付結轉和節余 |
|
年底財政部門付款結轉和節余 |
|
|
|
平常服務性不需要預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
中央政府性債券概算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018年末通常情況公共信息費用預算財務撥付費用支出 竣工決算表
組織:萬多
該項目 |
累計數 |
主要性支出 |
新項目花費 |
|||
的功能類型 管理費用商品代碼 |
項目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中保險和大學生就業經費支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務行業機構離退休工資 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
視野機關單位離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業機構機構總體社區養老金行業交款結余 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政工作單位教育事業工作單位職業的年金付款其他支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
整形衛生間與記劃懷孕其他支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
表層醫用衛生防疫醫療機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
成市居委會衛生防疫醫院 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
其他表層醫療保障干凈組織 其他支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
通用環保 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
基本的公用食品衛生工作 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政處事業有成基層單位醫治 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
人事工作單位整形 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
個人住房保證結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房產創新性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018本年度一般來說公用設施項目預算財政教育支出補貼款差不多教育支出結算的時候表
工作單位:百萬元
新項目 |
累計 |
工作人員接待費 |
公供預備費 |
||
經濟條件總類 課程和科目編號 |
會計科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資員工福利支出費用 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
基礎年終獎金 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
政府部門創業方幾乎養老安全安全費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
公司員工總體醫療管理保險公司付款 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補貼費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會化服務保障激費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工薪褔利支出費用 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
菜品和服務保障性支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
接待室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統管理系統費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用資料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務活動專車操作系統維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
其它道路交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品種類和保障性支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對個人賬戶和家廷的補助費 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
用戶農耕生產銷售津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的小編和家廷的政府補貼性支出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用裝置折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息在線及系統新購的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛購入 |
|
|
|
310 |
19 |
任何客運道具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資者性開支 |
|
|
|
加總 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018全年平常共公費用預算財政資金付款“三公”資金及單位使用資金收入支出部門預算表
機關單位:十萬
般通用項目預算民政付款“三公”接待費 |
國家機關使用 經費預算竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛購入及電腦運行費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 租賃費費 |
公務活動買車 加載費 |
||||||||||
決算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018每年以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要撥付撥出預算表
組織:70萬
項目 |
預估合計 |
總體結余 |
業務總支出 |
|||
功能性分類管理 科目表商品代碼 |
科目表標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年財力外債具體登記表 |
||||
|
|
價格基層單位:萬是 |
||
|
比例 |
市場價值 |
||
期初數 |
年終數 |
本年數 |
年初數 |
|
一、基金合計數 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)純凈水固定資產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)比較固定房產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
💙 一般的國家公務專車 |
|
|
|
|
🃏 城管執法值勤私家車 |
|
|
|
|
ꦐ 特殊工程專業的技術用車的 |
|
|
|
|
﷽ 別租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🎃 4.別的固定不變財產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🦩 減:累記攤銷及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形股權 |
—— |
—— |
|
47.54 |
🐟 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈股本總金額 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于西安市松江區泗涇鎮社區衛生功能管理衛生管理功能主2018年終收錄花費結算的時候總體設計問題證明
傷害市松江區泗涇鎮小區干凈服務質量中間2018🥀年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關與武漢市松江區泗涇鎮小區清潔服務質量中心的2018年末薪資收入預算的情況就說明
重慶市松江區泗涇鎮社區安全衛生安全衛生服務性機構2018♎年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、就昆明市松江區泗涇鎮社區工作站環衛工作中心局局2018半年度結余竣工決算具體情況介紹
深圳市松江區泗涇鎮社區網站衛生防疫保障學校2018🅺年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、觀于深圳市松江區泗涇鎮小區衛生學服務的服務網站局2018一年度財務捐款工資收入收支總體經濟條件說明怎么寫
東莞市松江區泗涇鎮特別安全衛生安全服務重心2018♏年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、對于天津市松江區泗涇鎮街道安全衛生售后服務機構2018民政年度通常實際情況共同概算民政審批支出費用竣工決算實際情況介紹
(一)通常公用設施預部門預算不需要捐款撥出部門預算綜合性現象
北京市松江區泗涇鎮特別清潔功能服務辦公室2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)通常原因公共服務預結算的時候不需要撥付付出結算的時候結構特征原因
重慶市松江區泗涇鎮社區服務保障站清潔衛生服務保障核心2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)一樣 共同工程預算不需要審批花費結算的時候詳細狀態
傷害市松江區泗涇鎮區域清潔服務機構2018🅠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:部門離退休工資職工補貼款💝。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🐽、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5💦、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7🐬、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8♌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、針對蘇州市松江區泗涇鎮社區居委會安全服務管理公司2018本年應該公益性預算表財政廳撥付幾乎開支竣工決算狀態表明
滬市松江區泗涇鎮街道干凈衛生產品重點2018🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🐬、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🤪、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🌞七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政費用付款費用結算的時候整體來說時候描述。
武漢市松江區泗涇鎮特別安全衛生業務重心2018▨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”資金財務補貼款費用結算的時候具體的現狀闡明。
2018ꦐ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
💃因公車輛使用工作養護支出費用0.25萬多。重要用以2018財政年度國家公務小二租車保費用費的入手。2018年,南京市松江區泗涇鎮社區居委會清潔衛生服務保障咨詢中心經濟類型各預決算企事業單位花銷財政局捐款的因公車輛使用保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、并于滬市松江區泗涇鎮片區安全衛生服務基地2018本年中央政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政教育支出撥付教育支出預算狀況反映
沈陽市松江區泗涇鎮片區健康安全服務公司局2018本年度無現政府性私募基金工程預算財政局補貼款付出。
九、公有投資基金管理預決算財政局捐款問題講解
昆明市松江區泗涇鎮居委清潔衛生售后服務心中2018一年度無國家資源經營管理決算財政局審批經費支出。
十、另一個注重方式方法的具體情況這說明
(一)企事業單位正常運作費用其他支出前提
深圳市松江區泗涇鎮社區業務站食品衛生業務核心2018月度硅化物關執行資金開支。
(二)政府機關采購合同開支具體情況
深圳市松江區泗涇鎮社區網站衛生管理服務管理主2018💜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🦋年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)小轎車、別墅特種占有時候
1.車
⛦截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局中國統一原件擔保的尋常公務活動出行為1輛。
2.住宅
ꦗ房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的屋房。
(四)財政預算考核監管現象
ඣ上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
♑一、財政局局支出費用支出捐款工資收入:指組織年初度從本級財政局局支出費用支出部門管理擁有的財政局局支出費用支出捐款,包涵一樣 公益性費用財政局局支出費用支出捐款和區政府性資金費用財政局局支出費用支出捐款。
🦹二、創業利潤:指創業工作單位深入推進專業業務部促銷促銷活動下列不屬于引導促銷促銷活動獲取的利潤。核心是社區醫療利潤等
༺三、操作收錄:指事業上組織在專業課程業務部門促銷活躍極其引導促銷活躍之余開始非獨立的折算操作促銷活躍具有的收錄。
ꦜ四、別收錄:指公司的名稱有的除“不需要撥付收錄”、“自己人事收錄”、“生產的收錄”等或者的收錄。指公司的名稱有的除“不需要撥付收錄”、“自己人事收錄”、“生產的收錄”等或者的收錄。重要是:有價狂犬疫苗收錄、制劑盤盈收錄等。
五、年初結轉和盈余:意指當年度未能做完、結轉到年初按有觀標準隨時采用的錢。
ꦕ六、歲末結轉和節余:指上年末或早先年末費用預算制定計劃表、因從客觀因素產生轉變沒有辦法按原計劃表落實,需推遲到日后年末按有關的標準重新適用的現金。
七、基本的收入開支:指公司為保證裝置平時旋轉、順利完成平時上班重任而發生的某項收入開支。
ꦯ八、投資項目費用收入支出 費用:指公司的為實現當前的行政處工作責任或工作不斷發展個人目標,在根本費用收入支出 費用以外再次發生的哪項費用收入支出 費用。
꧅九、運作教育性支出:指人事基層單位在專業的游戲主題主題活動及引導游戲主題主題活動外推進非獨立性結算運作游戲主題主題活動形成的教育性支出。
🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✨十一國慶、行政方法機構名稱電腦運行專項資金:指行政方法機構名稱和參考公務接待員法方法的工作機構名稱選擇大體上共公費用財政性撥付分配的大體開支中的日常任務公用設施專項資金開支。