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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區中山街鎮社區居委會安全精準服務中

2019全年部預算

 


目  錄

 

一號有些 滬市松江區中山銜道街道辦公共衛生的服務管理中心點概述

一、主要是職權

二、單位設定

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、營收支出費用結算的時候總表

二、個人收入部門預算表

三、結余預算表

四、財政資金付款薪資費用支出 部門預算總表

五、一樣 公用成本預算財務補貼款花費部門預算表

六、一般的公用設施項目預算財政資金撥付一般教育支出預算表

七、基本公共服務費用財政部門審批“三公”勞務費及市直機關啟動勞務費其他支出預算表

八、政府機構性母基金工程預算財政預算付款費用支出 竣工決算表

九、房產外債狀況表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四、這部分 詞表達


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、一般崗位職責

🌱廣州市松江區中山居委會區域安全衛生學貼心服務性管理中心是區衛計委下的1個面層醫藥部門部門。負責中山居委會所有消費者消費者一般醫藥部門與通用安全衛生學防護預防保健貼心服務性。

二、貸款機構配置

ไ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019半年度收入水平支出費用預算總表

組織:億元

純收入

收支

新項目

竣工決算數

項目

預算數

一、似的服務性決算國庫付款工資

5349.08

一、普遍公共性服務項目開支

 

二、部門性新基金財政支出預算財政支出撥付創收

 

二、外交關系支出費用

 

三、上級領導補貼費薪資收入

 

三、國防科技費用支出

 

四、事業上利潤

4830.62

四、服務性安全的收入支出

 

五、生產經營創收

 

五、學前教育費用

 

六、附屬醫院的單位上交國家工資收入

 

六、小學機械自動化水平費用

 

七、相關工資

63.60

七、文明旅遊體育教育與文化傳媒開支

 

 

 

八、市場經濟保證和自主創業性支出

600.63

 

 

九、環境衛生鍵康經費支出

9046.15

 

 

十、能效健康經費支出

 

 

 

十一月、城鄉建設區域開支

 

 

 

12、農業水支出費用

 

 

 

十五、流量裝卸搬運費用支出

 

 

 

十四、資源勘查消息等總支出

 

 

 

第十五、工業服務培訓業等花費

 

 

 

十五、財務開支

 

 

 

二十七、支助另外國家教育支出

 

 

 

18、自動森林資源海洋環境天氣等開支

 

 

 

19、房產有保障撥出

164.36

 

 

二是、糧油食品油料自給率撥出

 

 

 

二十一國慶、地震災害防止及應急預案管理工作教育支出

 

 

 

二第十二、同一結余

 

當年度效益合計數

10243.30

上年費用總計

9811.14

用事業債卷補救收入支出表差額

 

節余分派

373.85

年終結轉和盈余

186.10

年初結轉和盈余

244.41

累計

10429.40

總金額

10429.40


2019全年使收入結算的時候表

標準:來萬

的項目

本年度年收入累計數

不需要審批收入來源

上家補帖盈利

事業心盈利

生產純收入

加盟企業單位上交國家收入來源

別的純收入

功能分類
科目編碼

課程品牌

總計

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

社會中得到保障和擇業

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業組織組織離提前退休

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

事業基層單位離退休之

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

行政部門行業部門常見給養老人身險繳付收支

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

國家機關事業性基層單位職業類型年金激費收入支出

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

整形干凈與記劃孕育花費

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

群眾醫遼環境衛生平臺

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

中小城市街道辦事處安全平臺

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

公用清潔

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

最基本通用衛生情況服務于

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

比較重要公用環保重點

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處企業發展標準醫治

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

教育企業名稱治療

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

房間質量保障總支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅行政體制改革收支

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋個人住房公積金

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019財政年度結余部門預算表

標準:千元

 

工作

本年度經費支出自動求和

常規支出費用

該項目總支出

上交上級領導花費

運營其他支出

對所屬廠家經濟補貼教育支出

功能分類
科目編碼

會計分類英文名稱

合計數

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

當今社會保護和畢業生就業花費

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

行政處企業發展計量單位離退休年齡

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

企業發展企業單位離退休之

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

廠家事業廠家職業分析年金交款收支

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

政府部門工作公司核心關于養老地產養老穩定理財產品的補貼申請書

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫健康保健收支

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

基層工作整形衛生間中介機構

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

成市社區服務中心干凈部門

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

服務性食品衛生

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

主要公用設施環衛售后服務

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

比較重要服務性環境衛生專向

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

政府部門事業企業醫用

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

參公企業單位治療

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

自建房確保付出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改制收入支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

自建房社保公積金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019年終財政廳審批使收入支出費用部門預算總表

計量單位:萬美元

收錄

收支

工程

部門預算數

的項目

自動求和

一樣公開決算財政資金捐款

地方政府性新基金費用民政捐款

一、尋常公益性估算不需要補貼款

5349.08 

一、一樣 公共信息培訓服務培訓付出

 

 

 

二、相關部門性股權基金決算國庫付款

 

二、國際關系花費

 

 

 

 

 

三、國防安全費用

 

 

 

 

 

四、公開衛生費用支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓總支出

 

 

 

 

 

六、合理水平經費支出

 

 

 

 

 

七、特色文旅行業田徑與影視文化收支

 

 

 

 

 

八、社交的保障和就業問題性支出

424.25 

424.25 

 

 

 

九、衛生監督綠色性支出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、低碳的環保支出費用

 

 

 

 

 

11、城鄉居民社區衛生費用

 

 

 

 

 

12、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

十五、交通費物流運輸收入支出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘察信心等收入支出

 

 

 

 

 

第十三、商業性的服務性業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、金融創新性支出

 

 

 

 

 

二十七、支助其他區域收支

 

 

 

 

 

二十、必然網絡資源深海天氣等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房得到保障結余

164.36 

164.36 

 

 

 

二十二、調味品工程設備存儲收支

 

 

 

 

 

二國慶、自然災害防止及作為應急的方法結余

 

 

 

 

 

二12、另外經費支出

 

 

 

上年盈利加總

5349.08 

本年度付出累計

 5349.08

5349.08 

 

月初國庫審批結轉和余額

 

月底財政預算付款結轉和余額

 

 

 

一、通常通用預決算財政局付款

 

 

 

 

 

二、中央政府性私募基金成本預算財政部門審批

 

 

 

 

 

合計

5349.08 

合計

 5349.08

5349.08 

 

 


2019年末基本上公開費用預算財務補貼款付出結算的時候表

計量單位:來萬

 

活動

合計數

總體性支出

的項目結余

功能模塊劃分類別

幾個會計科目編號規則

考試科目稱呼

208

 

 

中國社會安全保障和擇業

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

財政事業組織離提前退休

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

視野機構離退居二線

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對部門創業公司的總體關于養老地產養老商業保險基金投資的政府補貼

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

市直機關教育事業機構職業類型年金繳納性支出

184.57

184.57

0.00

210

 

 

食品衛生正常總支出

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

群眾醫療器械衛生學系統

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

城鎮社區居委會安全衛生組織

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

通用衛生管理

986.96

932.17

54.79

210

04

08

關鍵公眾衛生管理工作

981.97

932.17

49.80

210

04

09

根本性服務性干凈專頂

4.99

 

4.99

210

11

 

行政處衛生事業工作單位醫用

220.38

220.38

0.00

210

11

02

企業發展機關單位醫療機構

220.38

220.38

0.00

221

 

 

往房保護費用

164.36

164.36

0

221

02

 

房產轉型付出

164.36

164.36

0

221

02

01

居住房社保公積金

164.36

164.36

0

自動求和

5349.08

4603.57

745.51


2019全年度一樣公益性預算表財政局補貼款常規費用支出 竣工決算表

  組織:萬塊

工程

累計

專業人員經費預算

共公專項經費

條件等級分類

課程和科目項目編碼

課程和科目公司名稱

301

 

待遇活動其他支出

4235.89

4235.89

 

301

01

  常規薪水

261.77

261.77

 

301

02

  補肋補肋

172.86

172.86

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補助金費

 

 

 

301

07

  績效考核工資收入

2084.52

2084.52

 

301

08

市直機關事業發展公司的常規社區社保養老公司網上繳費

230.93

230.93

 

301

09

行業年金網上繳費

184.57

184.57

 

301

10

營業員一般醫治穩妥激費

220.38

220.38

 

301

11

公務活動員醫藥補貼金交款

 

 

 

301

12

相關市場切實保障繳付

68.03

68.03

 

301

13

自建房個人公積金

164.36

164.36

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另外年薪會員福利費用支出

848.47

848.47

 

302

 

商品信息和服務于付出

334.47

 

334.47

302

01

  企業辦公費

2.69

 

2.69

302

02

  油墨印刷費

27.01

 

27.01

302

03

  質詢費

1.58

 

1.58

302

04

  流程手充值

0.05

 

0.05

302

05

  電費

8.93

 

8.93

302

06

  煤氣費

14.90

 

14.90

302

07

  郵電通信費

8.73

 

8.73

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業菅理公司菅理費

4.14

 

4.14

302

11

  交通費

5.67

 

5.67

302

12

  因公回國(境)學費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接持費

 

 

 

302

18

  專用工具產品費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用工具主要燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

20.06

 

20.06

302

27

  委托授權行業費

7.81

 

7.81

302

28

  公會接待費

 

 

 

302

29

  好處費

17.01

 

17.01

302

31

  因公車輛工作保養費

0.03

 

0.03

302

39

  其它出行手續費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展材料費

 

 

 

302

99

  各種商品種類和的服務收支

16.90

 

16.90

303

 

對個體和教育式的補助款

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼費

0.35

0.35

 

303

07

  醫療管理費補助款

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

0.79

0.79

 

303

10

自己農林牧研發津貼

 

 

 

303

99

  另一對自己和家用的補貼費

0.28

0.28

 

310

 

股權投資性付出

31.79

 

31.79

310

02

  接待室裝備租賃費

19.81

 

19.81

310

03

  專屬的設備采購

8.68

 

8.68

310

07

  內容線上及圖片軟件添置自動更新

3.30

 

3.30

310

13

  國家公務租車購買

 

 

 

310

19

  任何出行輔助工具購入

 

 

 

310

21

  中國文物和創意陳列品購進

 

 

 

310

22

  隱約資本折舊費

 

 

 

310

99

  別的資產投資性支出費用

 

 

 

累計數

4603.57

4237.31

366.26

 


🌜2019月度通常情況公共服務結算的時候財政性審批“三公”專項資金及部門自動運行專項資金收入支出結算的時候表

工作單位:萬是

一般來說通用民政預算民政付款“三公”接待費

部門操作

接待費竣工決算數

累計

因公出國工作

(境)費

因公私家車購置費及加載費

公務活動服務費

小計

國家公務專用車

采購費

公務接待小二租車

啟用費

費用數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

費用預算數

預算數

估算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

預決算數

預算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019本年度政府機構性理財產品結算的時候財政預算撥付收支結算的時候表

方:萬塊人民幣

項目流程

合計數

通常其他支出

工程開支

作用總類

管理費用代碼

專業科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年股本外債情況發生表

 

 

稅額基層單位:萬塊人民幣

 

用戶

價格

年終數

月底數

期初數

年尾數

一、固定資產預估合計

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)還是流動性股本

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)固定住股權

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

♈                2.通用版設備(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

🌳                     在當中:(1)配送車輛(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

ꦏ                                 通常公務接待車輛租賃

 

 

 

 

ও                                 衛生監督執法巡邏小二租車

 

 

 

 

𓆉                                 特種車靠譜技術工藝私車

 

 

 

 

ౠ                                 的私車

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

🎃               4.另一個比較固定股本

——

——

365.43

370.62

🅷        減:積攢累計折舊及減值需要準備

——

——

1653.07

1977.96

   (三)長時股本投資者

——

——

 

 

   (四)長時債卷投入

——

——

 

 

   (五)興建市政工程

——

——

 

 

   (六)隱形的資本

——

——

 79.78

164.86

ꦜ        減:累加攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)的股本

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

991.84

1169.75

三、凈凈資產加總

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、至于佛山市松江區中山大街區域衛生管理服務的平臺2019財政年度利潤付出竣工決算基本現狀解釋

滬市松江區中山的大街上街道辦事處食品衛生提供服務中間2019💙年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、觀于天津市市松江區中山城市片區清潔衛生精準服務中央2019全年個人收入結算的時候情況反映

年初🍌收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、關與佛山市松江區中山街鎮特別干凈衛生提供服務中央2019半年度費用支出 結算的時候實際情況這說明

年初🅺支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、有關天津市松江區中山街道區域區域清潔衛生售后服務管理中心2019年中不需要撥付盈利付出總體設計問題詳細說明

昆明市松江區中山街街道辦事處環衛提供服務部局2019💛年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、對于濟南市松江區中山居委片區衛生管理服務質量主2019年末似的通用預算表不需要撥付開支竣工決算現象描述

(一)通常情況下下公開概算財政局撥付收支部門預算總體布局情況下

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)一樣 公用設施民政預算民政付款其他支出結算的時候結構類型情況報告

廣州市松江區中山街邊街道食品衛生服務于中心點2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)平常公益性費用不需要審批其他支出預算重要癥狀

廣州市松江區中山街特別衛生監督服務的重點2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🍒、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2🍃、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3⛄、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4𓆏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5ไ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6𒁏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7☂、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8🎉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、對于鄭州市松江區中山城市社區衛生服務項目情況衛生情況服務項目學校2019本年一樣公用費用預算財政性補貼款基本上性支出竣工決算問題就說明

西安市松江區中山居委會社群環衛功能中心的2019🅷年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🅘、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3♐、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、關干天津市松江區中山居委會平臺環保服務項目主2019年末一般來說服務性工程預算國庫補貼款“三公”接待費教育支出結算的時候時候解釋

(一)“三公”金費財政部門補貼款費用結算的時候總體設計狀態說。

西安市松江區中山街道辦事處街道辦事處食品衛生服務質量學校2019꧂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公出國留學(境)專項資金由區外辦、區臺辦負責任要制定,并統一的開放,本基層單位不要予以重覆開放。

⭕公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”金費財政部門審批費用支出 結算的時候基本前提描述。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🌺武漢市松江區中山街辦社區居委會衛生監督提供服務機構2019季度無地方政府性債卷費用預算財政廳付款費用。

九、國企股權投資生產成本預算國庫撥付狀態闡述

杭州市松江區中山居委會居委會清潔產品中心站2019本年無國企投資經驗費用財政資金捐款其他支出。

十、的很重要項目的狀況請示報告

(一)單位使用專項資金結余狀況

🌼深圳市松江區中山銜道街道辦事處安全衛生服務的服務點2019第四季度高分子關開機運行專項經費其他支出。

(二)政府部門采購管理開支條件

鄭州市松江區中山街邊社群衛生管理售后服務基地2019🎐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)車倆、自建房特色使用率的情況

成都市松江區中山街居委會食品衛生貼心中心的2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算績效評價維護實際情況

ဣ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🎃編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


ও                   第四部分    名詞解釋

 

🐼一、民政撥付使收入:指公司當當年度度從本級民政個部門確認的民政撥付,分為一半公眾財務財政預算預算民政撥付和政府辦公室性貨幣基金財務財政預算預算民政撥付。

𝔍二、事業年效益:指事業企事業單位考試組織開展工程專業業務部游戲行動十分手游輔助游戲行動拿得的年效益。主要是是:醫治年效益等。

🍌三、運營收益:指事業上機構在的專業業務部門活動簡述輔助活動本身做好非獨立性成本核算運營活動拿得的收益。

🌊四、的工資:指機構作為的除“民政捐款工資”、“人事工資”、“銷售工資”等意外的工資。其主要是:服務性衛生管理體檢項目工資、肺炎疫苗工資等。

五、年末結轉和余額:是以去年度還沒完工、結轉到年初按關干規定標準再食用的項目資金。

ꦇ六、半財政每年結轉和余額:指上財政每年或十年前財政每年成本預算準備、因合理性因素進行變換難以按原計劃怎么寫推進,需超時到然后財政每年按有觀設定立即操作的資源。

七、關鍵結余:指基層單位為有保障結構順利運行、順利完成平時運行每日任務而遭受的貼心的售后服務結余。

✤八、內容總性撥出:指部門為提交既定的人事部門事情級任務或事業性進步關鍵,在基本的總性撥出之余形成的四項總性撥出。

🥀九、銷售經費付出:指視野方在技術話動形式及輔助工具話動形式之下展開非獨有賬務處理銷售話動形式遭受的經費付出。

🐠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💯國慶、市直機關啟動勞務費:指行政部門企企事業標準和操作國家企事業標準法管理方法的企事業企企事業標準實用似的共同預決算不需要付款確定的大體教育支出費用中的日常生活通用勞務費教育支出費用。

 

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