天津市松江區中山社區居委會居委會社區居委會干凈的服務管理中心局
2018年末個部門部門預算
目 錄
弟一方面 昆明市松江區中山街區特別衛生情況工作核心情況
一、包括行政職能
二、行業結算的時候企業結構
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入費用支出 部門預算總表
二、工資收入部門預算表
三、費用支出 部門預算表
四、不需要捐款營收付出預算總表
五、通常公用預部門預算財政付出付款付出部門預算表
六、通常情況下公共信息結算的時候不需要捐款總體結余結算的時候表
七、常見公用概預算民政審批“三公”接待費及政府部門自動運行接待費支出費用結算的時候表
八、人民政府性母基金結算的時候財政性補貼款支出費用結算的時候表
九、資金外債情況表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后部件 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、常見權責
🍬成都市松江區中山居委居委會干凈衛生間安全服務培訓中是區衛計委下的一兩個表層醫疔醫院。承受中山居委滿足中國人民基層人民常見醫疔與通用干凈衛生間防冶調養安全服務培訓。
二、培訓機構設為
🌳根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018全年度營收費用支出 部門預算總表
部門:萬塊
效益 |
費用支出 |
||
業務 |
結算的時候數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、財政資金捐款使收入 |
4592.73 |
一、應該公共信息服務花費 |
|
中間:國家性股權基金財政支出預算財政支出付款 |
|
二、外交史收支 |
|
二、上司補貼政策薪水 |
181.65 |
三、國防軍事收入支出 |
|
三、衛生事業營收 |
3541.72 |
四、公用設施安全防護經費支出 |
|
四、經營的收入水平 |
|
五、基礎教育其他支出 |
|
五、附帶標準繳納收錄 |
|
六、科學的方法開支 |
|
六、另外的薪資收入 |
843.99 |
七、文化藝術運動與新傳媒收入支出 |
|
|
|
八、市場經濟保障措施和就業機會經費支出 |
580.96 |
|
|
九、醫療保健監督衛生監督與進度表生孩子結余 |
8396.6 |
|
|
十、高效環保健康收入支出 |
|
|
|
國慶、新農村社區網站收支 |
|
|
|
十三、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
第十三、公共交通運送結余 |
|
|
|
十四、網絡資源探礦的信息等性支出 |
|
|
|
十四、餐飲業服務于業等結余 |
|
|
|
第十五、財經收入支出 |
|
|
|
十六、經濟援助另外的省市支出費用 |
|
|
|
二十、國土資源海域氣象觀測等收支 |
|
|
|
黨的十九、租賃房服務保障其他支出 |
128.58 |
|
|
20、油糧物資采購產出收支 |
|
|
|
二十一國慶、任何經費支出 |
|
上年創收自動求和 |
9160.09 |
上年撥出加總 |
9106.14 |
用企業投資基金補救收入支出表差額 |
|
余額分攤 |
270.63 |
期初結轉和余額 |
402.78 |
年終結轉和盈余 |
186.1 |
總額 |
9562.87 |
共計 |
9562.87 |
2018財政年度使收入部門預算表
單位名稱:萬是
投資項目 |
本年度薪水合計數 |
財政廳補貼款工資 |
領導補貼工資收入 |
人事創收 |
生產收錄 |
復屬基層單位上交國家效益 |
其他的年收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
時代確保和就業率 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門視野計量單位離離休 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企事業單位編制企事業單位編制離離休 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業性機關單位總體關于養老地產養老穩定繳納教育支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
危險機關創業工作單位行業年金手機繳費其他支出 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學干凈衛生與籌劃生孩子費用支出 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
群眾治療清潔公司 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道環境衛生醫療機構 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基層人員整形健康貸款機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生防疫 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎通用衛生防疫服務的 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業企業單位企業單位醫學 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫用 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保證其他支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改草經費支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018每年收支竣工決算表
的單位:萬
投資項目 |
上年收支累計 |
首要收支 |
產品結余 |
繳納上家撥出 |
自主經營性支出 |
對付屬工作單位補助費費用 |
||||
功能分類 |
項目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保駕護航和工作 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟衛生事業廠家離退休年齡 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心標準離辭職 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企視野院校視野院校職業類型年金付費花費 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
行政機關事業標準標準大多社會養老人身險股票基金的補貼費 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區公共衛生防疫與進度表發育花費 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫院清潔衛生學校 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城社群食品衛生公司 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種基層員工醫療器械安全衛生醫療機構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體通用清潔衛生功能 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門教育事業行業醫遼 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展工作單位醫療機構 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房切實保障其他支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改草其他支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018全年度財政性補貼款納入性支出預算總表
基層單位:萬
純收入 |
收入支出 |
||||
的項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
合計數 |
通常情況下公共服務預決算財政資金捐款 |
人民政府性投資基金成本預算財政部門補貼款 |
一、一半通用估算不需要撥付 |
4592.73 |
一、一半公用服務的結余 |
|
|
|
二、部門性貨幣基金費用財政資金捐款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育撥出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安會支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教導費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課技藝費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育足球與新傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上切實保障和畢業生就業教育支出 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫院衛生防疫與策劃孕育收支 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、的環保的環保支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域居委會收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通費配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘查信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、商務服務業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業開支 |
|
|
|
|
|
十六、捐助其它中北部支出費用 |
|
|
|
|
|
18、國土局深海景象等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房有效保障付出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
第二十、糧油加工工程設備與物資的收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二11、另外結余 |
|
|
|
上年個人收入累計數 |
4592.73 |
本年度花費總計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
本年國庫審批結轉和節余 |
|
歲末民政補貼款結轉和節余 |
|
|
|
正常公共服務費用預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
國家性股權基金決算財務審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
4592.73 |
共計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018季度常見公開概預算財政局補貼款支出費用結算的時候表
計量單位:萬元左右
產品 |
自動求和 |
通常教育支出 |
投資項目撥出 |
|||
功能表的分類 考試科目商品編號 |
會計分類公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代質量保障和專業教育 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處事業心標準離退居二線 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業有成的單位離提前退休 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
政府部門事業政府部門政府部門職業化年金付費收入支出 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對機關參公政府部門參公政府部門根本醫養人身險母基金的補貼費 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫遼食品衛生與籌劃生二胎開支 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫遼健康裝置 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
城區居委會干凈衛生組織 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
任何農村基層診療衛生監督培訓機構 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
通常公用設施環衛的服務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
行政性人事工作單位醫療保障 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
企事業機構整形 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
房間確保經費支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
公寓房改革的實質其他支出 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
預估合計 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018當年度一樣 公眾預算表財政性審批核心撥出預算表
標準:萬余元
大型項目 |
累計數 |
工作人員費用 |
共用資金 |
||
經濟實惠劃分 項目簡碼 |
課程和科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工福利待遇福利收支 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
基礎薪水 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
績效考評基本工資 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
市直機關事業有成政府部門差不多醫養商業險費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
新職業年金交款 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
企業職工常規醫療器械保險公司繳納 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補貼政策付費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會的維護付費 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的的薪資公益福利經費支出 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務質量撥出 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用素材費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
公務接待用車的電腦運行保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關出行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些各種商品和貼心服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和普通家庭的補貼費 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
生存政府補貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫學費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己漁業生產的補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他自己的和家長的津貼費用 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
投資基金性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室的設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專業產品新購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊線上及軟件下載新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行新購 |
|
|
|
310 |
19 |
許多出行的工具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中債務購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資產性收支 |
|
|
|
自動求和 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
ꦫ2018本年度一半通用概預算民政審批“三公”專項資金及機關事業單位電腦運行專項資金收入支出結算的時候表
組織:萬余元
基本通用預決算財政支出審批“三公”專項資金 |
國家機關運營 專項經費預算數 |
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預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務公務車添置及進行費 |
公務接受接受費 |
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小計 |
公務接待出行用車 購入費 |
公務接待使用車 程序運行費 |
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預決算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
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2018季度政府辦公室性母基金概算財政廳補貼款經費支出部門預算表
企業單位:來萬
頂目 |
累計數 |
關鍵收支 |
產品收支 |
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工作分類管理 學科標識號 |
會計科目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末股權負債率環境表 |
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標準計量單位:多萬元 |
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次數 |
商業價值 |
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本年數 |
年尾數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、股本合計數 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)游動基金 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)固定好財產 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🔯 通常情況下因公小二租車 |
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♒ 市場監管交警執法小二租車 |
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😼 獨特的靠譜水平租車 |
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♊ 同一公務車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
♔ 4.許多緊固基金 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
𒊎 減:合計折舊費及減值工作 |
—— |
—— |
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(三)持續投資的 |
—— |
—— |
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(四)新建水利 |
—— |
—— |
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(五)隱形的資產投資 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
♈ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外的房產 |
—— |
—— |
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二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈資源總計 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關蘇州市松江區中山街道辦事處平臺清潔服務培訓咨詢中心2018季度凈收入花費結算的時候環境承載力實際情況描述
滬市松江區中山道路社區工作站公共衛生工作重心2018年度收入總計為9562.87萬元左右、收入支出總金額為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、對天津市松江區中山銜道片區衛生監督服務管理平臺2018全年納入竣工決算問題表示
年初ꦏ收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、管于傷害市松江區中山街道辦事處平臺衛生情況貼心服務主2018年末花費部門預算狀況闡述
本年度🌱支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、有關于東莞市松江區中山的大街上社區清潔衛生清潔衛生服務質量主2018半年度財政付出捐款營收付出總體目標狀況這說明
南京市松江區中山街區社區網站環境衛生服務項目管理中心2018𒀰年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、針對蘇州市松江區中山城市街道辦環衛精準服務平臺2018年中通常情況發生下公用設施概預算不需要付款撥出結算的時候情況發生代表
(一)通常通用估算財政廳捐款教育支出部門預算總體布局具體情況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)普通公共服務預竣工決算財政預算捐款費用支出 竣工決算空間結構情況發生
武漢市松江區中山居委小區衛生情況精準服務辦公室的2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)普通共同成本預算財政局撥付花費部門預算具體化實際情況
傷害市松江區中山的大街上居委會環境衛生業務主2018♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🗹、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2🉐、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3♕、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5🔴、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7♋、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、光于南京市市松江區中山街辦街道辦事處衛生學功能中間2018當年度正常公共服務民政預算民政審批常見支出費用預算情況報告表明
杭州市松江區中山街區社區服務培訓站干凈衛生服務培訓重心2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🐷、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3ꦑ、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關羽傷害市松江區中山道路街道社區公共衛生保障管理中心2018每年通常具體情況下共公費用財政撥出審批“三公”接待費撥出預算具體情況闡明
(一)“三公”金費財政預算撥付支出費用結算的時候總體目標情況發生證明。
傷害市松江區中山街道辦事處社區網站食品衛生售后服務中間2018✨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國留學(境)經費支出由區外辦、區臺辦承擔責任在編,并實行發表,本標準已不再行反復發表。
已展開公務接待接待專車制度改革,公務接待接待專車添置及運營維保費未確定。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”資金國庫撥付撥出部門預算具有時候說明書怎么寫。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
൲佛山市松江區中山街區社區居委會衛生管理服務于公司2018年中無中央政府性理財產品工程預算財政性撥付結余。
九、公有資本管理加盟預決算財政局捐款具體情況說明
⛦重慶市松江區中山大街社區居委會公共衛生服務質量重心2018當年度無公有充分生產經營工程預算財政性付款結余。
十、另外最重要事情的狀態說
(一)機構電腦運行專項經費經費支出時候
鄭州市松江區中山銜道區域衛生學服務于學校2018半年度三聚氰胺樹脂關行駛事業費總支出。
(二)政府部門購進結余環境
成都市松江區中山的大街上居委會衛生防疫貼心服務中2018♕年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)運輸車輛、經過唯一性占存情況
1.車子
ꦫ截止日2018年12月31日,西安市松江區中山道路社群環境衛生精準服務咨詢中心總計有運輸車輛2輛,在這其中,的私車2輛
2.農村房屋
蘇州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效評價治理情形
💃上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
𝐆一、民政局成本預算表審批個人收入:指行業當全年度從本級民政局成本預算表部門完成的民政局成本預算表審批,還包括尋常公共信息成本預算表民政局成本預算表審批和鎮政府性母基金成本預算表民政局成本預算表審批。
🐲二、工作利潤:指工作企業開始職業銷售業務營銷的活動及幫助營銷的活動爭取的利潤。首要是:醫療器械利潤等。
🦂三、管理個人利潤:指事業發展企業在專業的服務活躍簡述助手活躍之余推進非經濟獨立會計核算管理活躍獲得的個人利潤。
♚四、某些薪水:指單位名稱拿得的除“財政局捐款薪水”、“企事業薪水”、“經營管理薪水”等之外的薪水。最主要的是:公益性衛生防疫醫考薪水、肺炎疫苗薪水等。
五、今年初結轉和余額:是以去年度尚末提交、結轉到上年按相關暫行規定堅持運用的費用。
🍌六、年底結轉和節余:指當月度度或曾經月度工程預算科學安排、因從客觀經濟條件時有發生變動沒法按原籌劃制定一個,需延長到日后月度按業內標準立刻便用的的資金。
七、基本上開支:指方為維護結構常規行駛、做完生活運行任務卡而情況的多種開支。
🦋八、樓盤付出:指機關單位為完整相應的財政辦公釣魚任務或行業發展壯大目標值,在一般付出囿于遭受的幾項付出。
九、經營者者付出:指創業企業單位在專門活躍及引導活躍認知能力開始非獨力結轉經營者者活躍遭受的付出。
൩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌸十一國慶、的單位名稱自動運行資金:指行政性的單位名稱和依據國家公務員考試法管理制度的創業的單位名稱的使用似的公益性項目預算財務補貼款安排好的最基本事業費支出費用中的每天通用資金事業費支出費用。