武漢市松江區永豐銜道社區網站健康服務質量中間
2018財政年度部竣工決算
目 錄
1、方面 南京市松江區永豐街辦街道辦衛生管理售后服務公司慨況
一、關鍵主要職責
二、職能部門竣工決算政府部門組成部分
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄撥出部門預算總表
二、盈利竣工決算表
三、教育支出竣工決算表
四、不需要補貼款收錄總支出部門預算總表
五、通常公用設施概預算財政資金付款花費竣工決算表
六、平常公用概算財政性撥付核心撥出結算的時候表
七、通常情況下共公預部門預算財政局撥付“三公”金費總支出及市直機關行駛金費總支出總支出部門預算表
八、現政府性股票基金預結算的時候財政性補貼款性支出結算的時候表
九、債務流動負債前提表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點一部分 動詞定義
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要管理職能
ℱ得到保障地方區的大體醫療器械、分類病多發病病的照顧、醫治期患者的康復的護理方法與照顧、公共信息環保避免與預防保健技能。
二、學校安裝
🍌會按照上面的崗位責任,天津市松江區永豐社區居委會居委會社區居委會清潔衛生的服務管理中心設下設構造,包涵:工作室、醫務科、預防養生保健科、財務人員科、門診部、醫院病房及6個衛生間服務管理站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018當年度行業竣工決算表
2018財政年度凈收入其他支出結算的時候總表
部門:多萬元
工資收入 |
付出 |
||
工程項目 |
部門預算數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、財政資金審批收入水平 |
3265.85 |
一、普通共同服務質量花費 |
|
這其中:政府部門性資金項目預算財務審批 |
|
二、外交史費用 |
|
二、上級領導補貼申請書收益 |
158.47 |
三、國防軍事其他支出 |
|
三、企業個人收入 |
2570.23 |
四、服務性防護經費支出 |
|
四、運作純收入 |
|
五、的教育其他支出 |
3.82 |
五、附加計量單位上交納入 |
|
六、科學的技藝費用 |
|
六、其它工資 |
625.35 |
七、文化課體育足球與文化傳播教育支出 |
|
|
|
八、社會存在保障措施和自主創業付出 |
521.27 |
|
|
九、醫藥衛生管理與計劃書養育性支出 |
5700.48 |
|
|
十、高效環保型總支出 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道收入支出 |
|
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
十四、交通車輛車輛開支 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察消息等費用支出 |
|
|
|
15場、商業圈服務項目業等總支出 |
|
|
|
第十五、金融創新教育支出 |
|
|
|
二十七、捐助另一省份教育支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋資源氣候等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、自建房確保教育支出 |
122.08 |
|
|
2、油糧工程設備儲備庫費用 |
|
|
|
二十一月、其他的經費支出 |
|
當年度工資收入總金額 |
6619.90 |
年初花費合計數 |
6347.65 |
用參公母基金填補收入支出差額 |
|
盈余分銷 |
272.25 |
期初結轉和節余 |
|
月底結轉和盈余 |
|
總額 |
6619.90 |
共計 |
6619.90 |
2018一年度營收竣工決算表
公司:70萬
該項目 |
上年薪水累計數 |
財政支出撥付薪資收入 |
領導補助費純收入 |
視野效益 |
銷售利潤 |
付屬標準繳納純收入 |
各種創收 |
||||
功能分類 |
項目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
文化教育付出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的培養收入支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一培養經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場得到保障和人才需求教育支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業計量單位離退體 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離辭職 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位人事企業單位基本性養老生活人身險付款經費支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上行業工作年金繳納費用經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生學與打算懷孕收入支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療組織機構安全衛生組織機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區清潔衛生清潔衛生組織 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基層組織醫療設備衛生監督設備性支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生情況 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎共公安全衛生服務保障 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上機構醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事組織治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產確保費用 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革撥出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018年度目標開支竣工決算表
公司的:萬美元
頂目 |
當年度其他支出合計數 |
核心結余 |
創業項目費用支出 |
上交國家上家結余 |
銷售花費 |
對附帶企業補貼申請書收支 |
||||
功能分類 |
項目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的的教育經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個的教育收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保駕護航和求業總支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業企事業編制離養老 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業組織離養老金 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業方方基本性養老服務保險公司付費其他支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業企業單位企業企業單位職業選擇年金繳納經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務環境衛生與年度計劃生肓開支 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫療保障衛生情況部門 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區服務中心食品衛生部門 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它底層醫療保健衛生間學校支出費用 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公開環衛貼心服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門行業行業醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公機構醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務保障結余 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅體制改革收入支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018全年度財政資金審批利潤花費部門預算總表
組織:萬美金
個人收入 |
性支出 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
大型項目 |
加總 |
一樣通用工程預算民政審批 |
政府辦公室性理財產品項目預算民政補貼款 |
一、般公共性概預算財政部門捐款 |
3265.85 |
一、普遍通用保障花費 |
|
|
|
二、以政府性資金估算財政部門捐款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性很安全費用 |
|
|
|
|
|
五、教育學校費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、物理學工藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神軍事體育與傳煤費用 |
|
|
|
|
|
八、的社會質量保障和就業的花費 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療設備干凈衛生與工作規劃生二胎經費支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節能節能教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟街道收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理裝卸搬運收支 |
|
|
|
|
|
十四、能源堪探企業信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十、業務產品業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理收支 |
|
|
|
|
|
二十七、協助其它省市費用 |
|
|
|
|
|
18、國土局淺海氣象局等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間后勤保障撥出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二十二、糧油加工防汛物資產出開支 |
|
|
|
|
|
二11、其它的撥出 |
|
|
|
年初個人收入預估合計 |
3265.85 |
當年度結余預估合計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年末國庫審批結轉和余額 |
|
年終財政性補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
通常公共性工程預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
💝 政府部門性投資基金工程預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3265.85 |
總共 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018年終通常情況下公共性預預算財政性補貼款付出預算表
組織:萬美金
項目 |
自動求和 |
關鍵開支 |
創業項目費用 |
|||
技能分類別 專業科目簡碼 |
學科明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其他教育培訓花費 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
相關文化藝術培訓總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
中國社會有效保障和出去上班結余 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業企機關單位企機關單位離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司的離退體 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
部門企業發展政府部門關鍵頤養天年商業險繳納費用其他支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展部門就業年金繳付花費★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
社區醫療環衛與進度表養育付出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
表層醫療管理衛生間單位 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城鎮平臺清潔衛生設備 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
別基層組織醫院健康機購收入支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
服務性干凈 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
首要公益性清潔衛生的服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政機關行業公司的醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房產確保開支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
居住房改草其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
自動求和 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018季度總體公共信息費用預算財政廳審批總體花費部門預算表
院校:十萬
工程 |
累計數 |
師專項資金 |
通用費用 |
||
經濟增長幾大類 管理費用代碼 |
專業科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入最新福利總支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
差不多月工資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
機關企業事業上企業幾乎養老院保障費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳付 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
企業職工大致診療保險行業激費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的世界后勤保障付款 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工薪會員福利開支 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品是和工作花費 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公區費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
煤氣費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用材質費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
受托業務量費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
員工福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務接待專車執行系統維護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其余城市交通成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品價格和工作教育支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對小編和家廷的補帖 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行補貼政策 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫疔費政府補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農林業產生貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
許多自己和家人的補貼費用支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
基金性經費支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
商務辦公的設備購進 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
多功能機械設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺絡上及軟件下載添置系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的道路交通軟件工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿基金添置 |
|
|
|
310 |
99 |
任何金融資本性教育支出 |
|
|
|
自動求和 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018全年正常公眾預算表國庫補貼款“三公”專項資金及部門運營專項資金費用部門預算表
政府部門:萬的大寫
基本上公眾工程預算財政局審批“三公”經費預算 |
政府部門自動運行 專項經費部門預算數 |
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總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛使用采購及進行費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
公務接待租車 購進費 |
國家公務私家車 運動費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年國家性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性撥付收支預算表
政府部門:來萬
建設項目 |
總計 |
核心費用支出 |
大型項目總支出 |
|||
功效類別 考試科目識別碼 |
課程名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
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合計數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度財力流動負債情形表 |
||||
|
|
刷卡金額政府部門:千元 |
||
|
用量 |
價值觀 |
||
月初數 |
半年度數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、資源總計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)傳播資金 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)進行固定股權 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ꦇ 通常因公出行用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🦩 監察值崗專用車 |
|
|
|
|
ꩵ 特種工藝專科高技術使用車 |
|
|
|
|
🌌 其他的專車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
♋ 4.另外的特定金融資產 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🔴 減:累積折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形固定資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🤡 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資本總金額 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與重慶市松江區永豐街鎮街道辦事處干凈衛生工作中心點2018一年度創收開支結算的時候基本原因闡述
東莞市松江區永豐道路街道社區清潔衛生服務項目重點2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、關與濟南市松江區永豐社區居委會居委會社區居委會環境衛生提供服務主2018每年凈收入竣工決算狀況說明書怎么寫
本年度🧸收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、對于天津市松江區永豐街道社區服務保障中間街道社區干凈服務保障中間2018財政年度經費支出竣工決算前提說
年初🃏支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、管于滬市松江區永豐的大街上社區環衛環衛產品學校2018第四季度民政審批年收入收支整體狀況反映
天津市市松江區永豐街邊社區衛生安全服務情況衛生情況安全服務平臺2018年度財政撥款🌸收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、關羽佛山市市松江區永豐街邊居委會食品衛生的服務重心2018每年似的公共服務費用財政局捐款費用結算的時候時候這說明
(一)基本上公益性預算財政廳審批結余預算總體布局環境
鄭州市松江區永豐城市街道社區環境衛生貼心服務公司2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)基本上共公項目預算財政廳撥付教育支出部門預算形式環境
鄭州市松江區永豐街辦街道衛生間服務培訓管理中心2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)尋常公共性估算財政預算付款結余部門預算關鍵情況發生
深圳市松江區永豐居委會街道辦事處干凈衛生服務核心2018👍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🤪、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🉐、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6𝐆、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🔜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、至于昆明市松江區永豐街辦街道辦事處清潔衛生服務于中2018第四季度通常公益性估算財政資金補貼款基本性結余竣工決算事情原因分析
滬市松江區永豐街辦居委食品衛生保障中心局2018꧂年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1𝓀、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2♎、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒅌七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政費用審批費用部門預算總體經濟事情代表。
滬市松江區永豐街道辦居委環保服務重心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費預算財政廳撥付其他支出預算明確的情況這說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
𓆉1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦責任人編制管理,并統一的開放透明,本機構從不予以去重復開放透明。
2、𝄹上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公接待工作費其他支出無
八、相對于成都市松江區永豐銜道街道公共衛生服務保障中心點2018每年市政府性債卷概預算財政預算補貼款開支結算的時候具體情況闡明
武漢市松江區永豐城市街道辦衛生情況的服務機構2018年無鎮政府性股權基金工程預算財務捐款支出費用。
九、國家股資產管理營運費用預算財政局補貼款現狀描述
🏅武漢市松江區永豐社區服務保障基地社區服務保障基地干凈衛生服務保障基地2018年終無國家股資產操作項目預算財政撥出審批撥出。
十、某個決定性要點的具體情況這說明
(一)危險機關開機運行經費經費支出經費支出事情
鄭州市松江區永豐道路區域安全工作平臺2018每年硅酸關作業資金投入經費支出。
(二)政府辦公室進貨支出費用前提
北京市松江區永豐的大街上片區環境衛生服務性咨詢中心2018年終鎮政府采購項目合同資金額(以合同說明訂立時以)ꦕ為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018💫年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)貨車、住房特俗損壞情形
1.運輸車輛
🦹累計2018年12月31日,東莞市松江區永豐銜道社區提供服務管理中心的衛生學提供服務管理中心的食用的常見因公接待車輛中,由區機關事業單位事務監管監管局大一統在產品保障機制的常見因公接待車輛為1輛。
2.屋房
ꩲ載止2018年12月31日,武漢市松江區永豐街邊街道衛生管理業務中間操作的快裝中由區單位業務操作局規范安排的濟南市松江區永豐街道辦業務辦理處房權的快裝為7600平方怎么算米。
(四)預決算考核管理制度條件
🎶上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
✅一、民政支出廳補貼款個人收入:指基層單位當年度目標度從本級民政支出廳相關部門得到的民政支出廳補貼款,收錄通常情況下服務性決算民政支出廳補貼款和中央政府性貨幣基金決算民政支出廳補貼款。
二、人事營收:指人事廠家發展正規業務員過程試述輔助的過程作為的營收。主要是是:醫療保健營收等。
ꦰ三、加盟凈薪水:指衛生事業政府部門在職業項目行動和輔助性行動本身開展業務非獨立空間記帳加盟行動爭取的凈薪水。注意是:轉租凈薪水等。
ܫ四、另一個利潤:指公司的授予的除“財政資金捐款利潤”、“企事業利潤”、“營業利潤”等任何的利潤。主要是:校學醫考利潤等。
五、今年初結轉和節余:是以當年度還沒有完成任務、結轉到年初按相關的英文規則隨時實用的金額。
🍎六、月底結轉和節余:指本年末度或從前年末財政預算準備、因直接水平發生的變換未能按原項目方案,需廷遲到后來年末按光于指定一直動用的資金量。
七、常見開支:指企事業單位為服務組織 沒問題使用、做好此外生活中崗位主線任務而遭受的哪項開支。
🅺八、新項目撥出:指公司為完整某的行政部門的工作日常任務或企事業趨勢對方,在通常撥出之下發生的的各種撥出。
♔九、運作付出:指企事業部門在專門營銷的活動形式及捕助營銷的活動形式本身大力開展非獨立自主核算成本運作營銷的活動形式發生的的付出。
﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐼國慶、行政部門機關操作專項預備費:指行政部門政府部門和圖案填充國家事業心部門法管控的事業心政府部門用普通公益性概預算民政補貼款科學安排的總體撥出中的日常的公供專項預備費撥出。