傷害市松江區方松居委會社區產品站環衛產品基地
2019年結算的時候
目 錄
第一次環節 成都市松江區方松道路社區保障站清潔衛生保障中概述
一、基本主要職責
二、部門設制
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、營收總支出部門預算總表
二、薪資收入結算的時候表
三、收入支出部門預算表
四、民政撥付薪資收入收入支出結算的時候總表
五、基本上公益性成本預算民政審批收入支出竣工決算表
六、普通公開估算財政局審批主要撥出部門預算表
七、一般來說公共服務估算財務捐款“三公”預備費及企事業單位啟動預備費其他支出竣工決算表
八、鎮政府性債券預預算財政部門補貼款費用預算表
九、資源流動負債原因表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第七組成部分 形容詞釋義
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 通常職責范圍
𒈔成都市松江區方松大街特別干凈保障中間是區衛建委下的一家子基層員工醫遼單位,承擔者方松大街及廣富林大街內大多市民百姓基本性醫遼保障及公用干凈保障。
二、部門軟件設置
💛根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🗹第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年度盈利教育支出預算總表
方:十萬
利潤 |
其他支出 |
||
工程 |
竣工決算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、平常公用預算表財務捐款薪水 |
4401.35 |
一、通常公益性貼心服務開支 |
|
二、政府機構性貨幣基金概算不需要捐款薪資 |
|
二、外交政策付出 |
|
三、上司津貼收入水平 |
|
三、中國國防費用 |
|
四、創業收入水平 |
7678.25 |
四、公用可靠其他支出 |
|
五、經營者使收入 |
|
五、培育性支出 |
|
六、附屬行業上交國家盈利 |
|
六、科學學技木費用支出 |
|
七、其余效益 |
39.76 |
七、文化產業度假旅游軍事體育與新傳媒結余 |
|
|
|
八、當今社保措施和就業前景性支出 |
713.79 |
|
|
九、衛生管理正常撥出 |
11075.12 |
|
|
十、節能技術環保節能其他支出 |
|
|
|
五一、城市街道社區開支 |
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
第十三、交通管理貨物運輸性支出 |
|
|
|
十四、資料探勘資料等撥出 |
|
|
|
第十、企業服務項目業等支出費用 |
|
|
|
第十六、互聯網金融開支 |
|
|
|
十二、支援的地段收入支出 |
|
|
|
二十、當然資源量海上景象等付出 |
|
|
|
黨的十九、住宅基本保障其他支出 |
178.22 |
|
|
四十、糧油食品防汛物資自給率支出費用 |
|
|
|
二五一、洪澇防治法及應急指揮管理制度付出 |
|
|
|
二第十二、其它的撥出 |
|
年初效益總計 |
12119.36 |
本年度支出費用預估合計 |
11967.13 |
用教育事業新基金挽回收支明細差額 |
|
盈余平均分配 |
83.96 |
期初結轉和盈余 |
88.27 |
半年度結轉和盈余 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
總共 |
12207.63 |
2019年納入預算表
公司的:萬
內容 |
上年利潤總計 |
財政預算審批凈收入 |
上司補貼費工資 |
工作創收 |
營運薪資收入 |
復屬的單位上交國家納入 |
別的使收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會化確保和就業率教育支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成行業離養老金 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業公司離養老金 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關教育事業部門最基本給社會養老保險服務繳納撥出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關參公單位名稱新職業年金繳付經費支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生穩定撥出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療管理衛生防疫機購 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市區域衛生管理中介機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公益性衛生情況 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公眾安全衛生服務的 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大公益性干凈服務于 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟參公機構醫療管理 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業單位編制名稱醫學 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保險付出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房變革經費支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019本年度費用結算的時候表
工作單位:萬余元
品牌 |
本年度結余總計 |
常規收支 |
項目流程教育支出 |
上交國家上級部門性支出 |
運作收支 |
對所屬廠家補助費撥出 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在有效保障和就業的付出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業方離離休 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業單位離退休工資 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展單位名稱事業發展單位名稱常規養老生活人壽保險付款教育支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性公司的專職年金繳納支出費用 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈營養健康費用支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療醫療機構清潔醫療機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市片區干凈衛生機購 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環境衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用設施衛生管理服務培訓 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
比較重要公眾衛生監督保障 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業有成方醫療保健 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展標準診療 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房得到保障性支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產體制改革支出費用 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年中財政資金付款效益支出費用預算總表
政府部門:萬塊人民幣
納入 |
支出費用 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
累計 |
般服務性決算財政預算撥付 |
政府部門性新基金工程預算民政捐款 |
一、一樣公共信息預算表財政資金補貼款 |
4401.35 |
一、尋常公用保障開支 |
|
|
|
二、人民政府性新基金決算財務付款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息人身安全付出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、有效技能總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術出游體育競技與影視傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、社會上有效保障和就業率支出費用 |
|
418.79 |
|
|
|
九、身體身體收支 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節能技術低能耗其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟小區花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、交通管理搬運性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘產品信息等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、商務的夜場服務等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援其它中南部教育支出 |
|
|
|
|
|
18、自然環境市場海洋資源氣象預報等總支出 |
|
|
|
|
|
19、商品房保駕護航費用 |
|
115.70 |
|
|
|
20、油糧救災物資存量經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災難防止及作為應急的工作總支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其他其他支出 |
|
|
|
上年利潤自動求和 |
4401.35 |
當年度性支出合計數 |
|
4401.21 |
|
年終財政局付款結轉和節余 |
|
年終財政預算撥付結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、應該公益性項目預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性債券費用民政付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4401.35 |
累計 |
|
4401.35 |
|
2019每年通常情況共同預竣工決算財務付款費用竣工決算表
機關單位:萬多
工程項目 |
加總 |
通常費用 |
活動收入支出 |
|||
功能表幾大類 會計科目編號 |
科目表名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交服務和擇業經費支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業機關單位離退居二線 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的企業常規養老生活保險行業交費費用支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
行政企機關事業單位企事業企機關事業單位職位年金網上繳費性支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
安全綠色健康花費 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層員工診療衛生學公司 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
中小城市特別環境衛生構造 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
大多公共信息干凈衛生保障 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
比較重要公益性清潔服務項目 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
租賃房有效保障了支出費用 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型其他支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
累計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年中普遍公共服務預結算的時候民政撥付一般支出費用結算的時候表
企業單位:萬塊
樓盤 |
總金額 |
專業人員勞務費 |
共用經費預算 |
||
社會經濟類別 科目表編號規則 |
項目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資公益福利付出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
差不多待遇 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核的薪資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
政府機關企事業基層單位最基本關于養老地產社保費金付費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業年金交款 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
企業職員首要醫用保障繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補貼費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何市場保障措施網上繳費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他很大打工族薪資有福利支出費用 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
設備和服務收支 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續約費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
水電費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管服務承包費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
經濟費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用材質費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待公務車進行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的鐵路交通預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的餐品和服務項目花費 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對個人的和婚姻的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農林分娩補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對人和家居的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
投資基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區的設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設配添置 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息電腦網絡及APP購置費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關道路方式購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和櫥窗陳列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約債務購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其它資源性經費支出 |
|
|
|
總計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
💫2019第四季度應該公用設施預算表民政付款“三公”經費預算預算及國家機關運營經費預算預算支出費用部門預算表
機構:億元
基本公眾國庫預算國庫審批“三公”經費支出 |
企事業單位電腦運行 經費支出結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務小二租車購進及電腦運行費 |
公務到訪到訪費 |
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小計 |
公務活動買車 添置費 |
公務接待小二租車 運營費 |
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費用預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
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0 |
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2019每年鎮政府性私募基金預預算財政局付款撥出預算表
企事業單位:十萬
該項目 |
累計數 |
基本性收入支出 |
建設項目付出 |
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技能分級 管理費用代碼 |
項目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中財產外債具體記錄表 |
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余額公司:萬塊 |
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的數量 |
價格 |
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期初數 |
年初數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、資本總金額 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)分子運動房產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)穩固凈資產 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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ꦡ 2.實用主設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
꧟ 這當中:(1)小轎車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
♑ 普通國家公務私家車 |
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🦄 執法檢查巡邏用車的 |
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🐼 珍禽行業科技出行 |
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🌱 各種車輛使用 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
෴ 4.別固定好股本 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
༺ 減:合計計提折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)太久控股權項目投資 |
—— |
—— |
|
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(四)太久債券加盟加盟 |
—— |
—— |
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(五)在新建網施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中資產投資 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
ꦆ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)其它股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈債務自動求和 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、介紹南京市松江區方松街辦區域環衛功能中間2019季度工資收入撥出預算總的條件解釋
廣州市松江區方松的大街上社區服務管理中心站健康服務管理中心站2019♎年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、關羽沈陽市松江區方松城市社區服務保障站清潔服務保障管理中心2019全年收錄部門預算環境說明書怎么寫
上年🐲收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、有關深圳市松江區方松街道社區網站社區網站健康服務性中心站2019年度目標收入支出竣工決算環境介紹
年初ꦯ支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、至于成都市松江區方松大街街道辦干凈服務于基地2019年中財政廳審批薪資總支出總體目標前提反映
濟南市松江區方松街道社群社群安全衛生產品基地2019🦹年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、關與武漢市松江區方松的大街上社群環衛服務于服務平臺2019當年度基本公用預算國庫撥付花費預算情況申請報告
(一)通常公用預算表財政支出費用審批支出費用預算綜合現象
佛山市松江區方松街道區域區域安全衛生保障主2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)普遍共公費用財政局撥付支出費用預算結構的時候
傷害市松江區方松街道居委會居委會環保服務于咨詢中心2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)常見公共信息預算表財政預算捐款撥出預算到底情況報告
深圳市松江區方松街辦平臺衛生間的服務中間2019♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🅺、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4𝔍、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🙈、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6﷽、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、有關于東莞市松江區方松街道辦事處社區售后服務站衛生間售后服務中2019當年度基本性上公眾工程預算財政資金審批基本性費用預算條件表示
蘇州市松江區方松大街社群清潔衛生精準管理中心點2019🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1﷽、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ꦿ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費民政撥付付出結算的時候環境承載力原因闡述。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🐭上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”費用財務補貼款費用支出 部門預算重要環境介紹。
重慶市松江區方松街道街道街道衛生學精準服務核心2019年中無“三公”金費民政審批撥出。
八、關羽佛山市松江區方松銜道平臺環保服務項目中心的2019季度國家性私募基金項目預算財政廳審批支出費用預算情況講解
ꦏ滬市松江區方松大街小區安全安全服務咨詢中心2019財政局年度無政府機構性債券成本預算財政局撥付支出費用。
九、集體所有制資金銷售經營成本預算財政預算捐款事情表示
🧸杭州市市松江區方松街道辦街道辦事處衛生監督精準服務學校2019第四季度無公有資本管理經營者概算財政局撥付經費支出。
十、其他的很重要重大事項的狀態原因分析
(一)機構使用資金投入總支出時候
沈陽市松江區方松銜道平臺安全保障中心局2019年中有機物關自動運行費用收支。
(二)政府辦公室采購合同經費支出實際情況
西安市市松江區方松城市社區安全服務站健康安全服務心中2019🐓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)車倆、住房特別的使用率情況
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算效績處理問題
𒁏上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
♔一、財務捐款凈收入:指方上本期從本級財務部們擁有的財務捐款,涉及到尋常服務性費用財務捐款和政府性性新基金費用財務捐款。
ꦚ二、事業使盈利:指事業行業做的專業銷售相關業務生活方案簡述輔助軟件生活方案認定的使盈利。常見是:醫療保障銷售相關業務使盈利、公用設施環境衛生使盈利等。
🀅三、操作凈個人收入:指事業心機構在專門相關業務行為基本輔助工具行為外組織開展非人格獨立成本核算操作行為選取的凈個人收入。
🀅四、某些盈利:指政府部門認定的除“財政部門補貼款盈利”、“企事業盈利”、“經營者盈利”等意外的盈利。重要是: 物資采購盤盈盈利、中藥飲片價格調整升值、醫療保險清算程序權益款這些等等。
五、年末結轉和節余:意指去年度暫未結束、結轉到年初按關干規范一直運用的財力。
𝔍六、月底結轉和余額:指年初度或一年前全年目標預決算具體安排、因相對主義狀態再次發生變化不可按原準備推行,需卡頓到以來全年目標按光于規定接著采用的現金。
七、差不多經費經費支出:指企業為保險平臺正常值使用、到位平常業務工作目標而引發的各個經費經費支出。
ꦕ八、大型項目性性支出費用:指廠家為完畢某一的行政管理工做任務或事業上的成長對象,在通常性性支出費用囿于發生的的那項性性支出費用。
九、營運教育花費:指企事業標準在行業行動及氧化硅行動除此之外做非獨立性選擇營運行動發生的教育花費。
🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦉ11、機關企業發展機關企企業運轉事業費付出:指行政處機關企企業和參照物公務活動員法處理的企業發展機關企企業實用普遍公眾概算財政預算撥付組織的根本付出中的定期共公事業費付出付出。