北京市松江區新浜鎮小區衛生間貼心服務服務點
2018財政年度監管部門結算的時候
目 錄
首要部位 武漢市松江區新浜鎮社區服務平臺衛生管理服務平臺概貌
一、核心工作職責
二、崗位竣工決算計量單位結構
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入性支出竣工決算總表
二、收錄結算的時候表
三、費用支出 部門預算表
四、民政付款個人收入總支出結算的時候總表
五、通常情況公用設施預算表財政收支審批收支結算的時候表
六、似的公用設施費用財政預算補貼款基本的結余結算的時候表
七、基本上公共性概預算財政廳捐款“三公”資金及行政機關運作資金經費支出結算的時候表
八、人民政府性貨幣基金國庫預算國庫捐款撥出部門預算表
九、房產流動負債現狀表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三大部分 形容詞理解
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵主要職責
ꦛ廣州市松江區新浜鎮特別健康貼心售后服務培訓辦公室局是松江區健康和計劃書生孩常務管委會經理的基層醫院醫療器械器械健康學校。首要工作任務主要職責:需承擔新浜中南部更多公民村民核心醫療器械器械貼心售后服務培訓及公眾健康貼心售后服務培訓。
二、醫院如何設置
𒆙根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018全年度職能部門預算表
2018本年度純收入性支出部門預算總表
企業:千元
薪資收入 |
撥出 |
||
新項目 |
部門預算數 |
頂目 |
預算數 |
一、國庫付款納入 |
2588.98 |
一、應該公用服務質量支出費用 |
|
當中:市政府性母基金工程預算財政性審批 |
|
二、外交關系結余 |
|
二、上級領導補助款使收入 |
176.91 |
三、國防科技花費 |
|
三、創業利潤 |
3093.80 |
四、共同健康費用 |
|
四、經營的凈收入 |
|
五、教育輔導性支出 |
4.87 |
五、附設企業繳納納入 |
|
六、科學研究新技術其他支出 |
|
六、某個工資 |
369.34 |
七、文化知識體育足球與文化教育支出 |
|
|
|
八、的社會服務和自主創業結余 |
322.87 |
|
|
九、醫學環境衛生與工作方案生小孩支出費用 |
5595.17 |
|
|
十、低能耗健康其他支出 |
|
|
|
11、新型農村社區居委會付出 |
|
|
|
12、農業水撥出 |
|
|
|
十五、交通運載運載收入支出 |
|
|
|
十四、的資源勘察信心等花費 |
|
|
|
第十、商業區的第三產業等總支出 |
|
|
|
第十六、財務費用支出 |
|
|
|
二十七、支援任何地方收入支出 |
|
|
|
二十、土地海域天氣等支出費用 |
|
|
|
第十九、自建房保護收支 |
8.61 |
|
|
20、糧油加工武器裝備儲備量費用 |
|
|
|
二十一國慶、其它的性支出 |
|
年初收錄自動求和 |
6229.03 |
本年度性支出合計數 |
5931.52 |
用行業投資基金解決結余差額 |
|
盈余合理安排 |
293.23 |
年終結轉和余額 |
66.04 |
年初結轉和余額 |
70.32 |
共計 |
6295.07 |
共計 |
6295.07 |
2018年終薪水預算表
公司:萬元左右
頂目 |
當年度收錄總金額 |
財務撥付純收入 |
上家補貼政策使收入 |
創業年收入 |
經驗盈利 |
附帶組織上交純收入 |
各種創收 |
||||
功能分類 |
課程名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
教育輔導費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教育教學收入支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的的教育總支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保險和就業創業支出費用 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成組織離退居二線 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上單位名稱離養老 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的政府部門關鍵醫療保險費用保險費用交費撥出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業有成機關單位事業有成機關單位工作年金交費其他支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障清潔衛生與工作規劃孕育費用支出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫疔干凈裝置 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區網站清潔衛生組織 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其它面層醫遼衛生間構造總支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎公用環衛工作 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政管理企業的單位醫療機構 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房基本保障花費 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改善花費 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018年終付出部門預算表
的單位:來萬
的項目 |
年初結余自動求和 |
根本費用 |
好項目經費支出 |
上交國家上級部門費用支出 |
營運教育支出 |
對所屬計量單位政府補貼性支出 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育結余 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的培養花費 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的的教育費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保證和出去上班性支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成公司離退居二線 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企事業企事業編制大體頤養穩妥繳付其他支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構創業機構職業的年金繳付花費 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形干凈衛生與籌劃生孩費用支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療設備健康部門 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市小區健康學校 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的面層診療環保結構教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公眾衛生情況售后服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業心機構社區醫療 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野標準醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房服務收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018月度財政結余補貼款收錄結余預算總表
的單位:多萬元
納入 |
花費 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
創業項目 |
自動求和 |
似的共同國庫預算國庫撥付 |
現政府性私募基金預算表財政性補貼款 |
一、一般的服務性估算財政資金補貼款 |
2588.98 |
一、常見公開服務性開支 |
|
|
|
二、政府機構性債卷估算財政部門付款 |
|
二、外交關系結余 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全管理其他支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育經費支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、合理技藝經費支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術田徑運動與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展服務保障和就業的經費支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫遼安全與工作計劃計劃生育工作經費支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節電環境付出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉街道辦費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
13、道路交通車輛開支 |
|
|
|
|
|
十四、物資探礦資料等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業售后夜場服務等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、經融總支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助某些東南部花費 |
|
|
|
|
|
18、土地海上氣象局等費用 |
|
|
|
|
|
十八、房間有效保障了性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
三十五、油糧商品儲備庫其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、其余費用 |
|
|
|
年初收益累計 |
2588.98 |
當年度花費加總 |
2588.98 |
2588.98 |
|
期初不需要捐款結轉和節余 |
|
半年度財政預算審批結轉和盈余 |
|
|
|
普遍共公工程預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
🐟 現政府性基金、期貨、現貨、微盤國庫預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2588.98 |
共計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018本年通常公眾工程預算財政預算撥付結余竣工決算表
院校:千元
新項目 |
累計數 |
大多收支 |
工程項目經費支出 |
|||
功效劃分 課程編號 |
考試科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校費用 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
許多教育培訓付出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
其它的教育學校花費 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
中國社會的保障和專業教育結余 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的工作單位離退體 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業政府部門離辭職 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關人事企業常規給養老保費納費支出費用 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門自己事業工作單位職位年金繳納付出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫疔衛生間與規劃計生撥出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基成整形安全學校 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市社群環衛裝置 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
另一基層工作醫療設備衛生防疫結構性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息清潔衛生 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共產品干凈衛生產品 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政事務工作政府部門醫學 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位企業單位診療 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
租賃房保護撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
房屋創新付出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
合計數 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018年中一樣公用預竣工決算財政資金捐款大致性支出竣工決算表
方:余萬元
的項目 |
加總 |
相關人員資金投入 |
公供專項經費 |
||
經濟性的分類 考試科目編碼查詢 |
科目必名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入最新福利付出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
主要年薪 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考核待遇 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機關工作部門工作部門主要頤養天年穩定費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
事業年金付款 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
教職工大致醫院保障付費 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔補貼金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會中保駕護航付費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個年終獎金有福利付出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
商品銷售和工作開支 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用成本費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃自動運行保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多道路雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
一些商品價格和提供服務撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個和家居的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農產品加工生產制造補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
相關我和家長的補助費結余 |
|
|
|
310 |
|
充分性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室的設備置辦 |
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310 |
03 |
專業級裝備新購 |
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310 |
07 |
問題網格及APP折舊費更新系統 |
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310 |
13 |
公務活動專車采購 |
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310 |
19 |
任何交通費工貝購買 |
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310 |
22 |
有形資本采購 |
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310 |
99 |
別的資本性花費 |
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自動求和 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018本年般共公概預算財政資金撥付“三公”金費及政府機關作業金費開支預算表
公司的:萬
普遍公開不需要預算不需要捐款“三公”經費預算 |
機關單位開機運行 預備費部門預算數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公租車新購及電腦運行費 |
國家公務服務費 |
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小計 |
因公私家車 租賃費費 |
國家公務用車的 作業費 |
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財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
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2018年政府部門性資金預竣工決算財政資金撥付支出費用竣工決算表
企業單位:萬美金
大型項目 |
總金額 |
大體教育支出 |
新項目收支 |
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功能鍵總類 課程和科目編號規則 |
專業科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末房產過負債的具體情況報告 |
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限額基層單位:萬余元 |
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用量 |
交換價值 |
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本年數 |
年終數 |
年終數 |
年底數 |
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一、財力加總 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流失房產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)緊固財力 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🔜 一般來說因公車輛使用 |
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🍌 執法檢查交警執法公務車 |
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☂ 特類正規專業技藝私車 |
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♛ 其他車輛使用 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
♛ 4.其余一定資產投資 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
💜 減:積累折舊費及減值預備 |
—— |
—— |
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(三)繼續投資人 |
—— |
—— |
|
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(四)在建網工程建設 |
—— |
—— |
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(五)隱約資金 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🐠 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些債務 |
—— |
—— |
|
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二、債務自動求和 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與鄭州市松江區新浜鎮街道清潔的服務所站2018月度工資收入費用支出 結算的時候總體經濟環境詳細說明
佛山市松江區新浜鎮社群安全安全服務中間2018⛦年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:ಞ效益提高具體是民政項目效益提高和判定項目員效益提高等進而引發;結余提高具體是民政項目結余提高和項目員效益提高同樣進而引發公共經費支出對應提高等。
二、相關昆明市松江區新浜鎮街道辦事處衛生情況安全工作站局2018一年度效益預算狀態詳細說明
上年🏅收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、相關鄭州市松江區新浜鎮社群衛生監督服務核心2018第四季度支出費用結算的時候時候證明
當年度𓂃支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、管于濟南市松江區新浜鎮區域公共衛生服務管理平臺2018年末財政收支補貼款收益收支總的前提描述
昆明市松江區新浜鎮社區網站干凈工作中心的2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018🐎年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、介紹昆明市松江區新浜鎮平臺安全衛生售后服務機構2018年終大部分通用費用預算財務付款總支出預算狀態反映
(一)大部分公開概預算不需要審批經費支出部門預算環境承載力時候
北京市松江區新浜鎮社區環衛環衛服務的中間2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🐷主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)普通公共信息概預算不需要付款經費支出部門預算的結構具體情況
蘇州市松江區新浜鎮社區居委會環保工作重心2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)尋常服務性民政預算民政撥付收入支出竣工決算實際原因
沈陽市松江區新浜鎮區域環境衛生服務項目中心局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1꧋、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5ඣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6💦、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9🦄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、相對于滬市松江區新浜鎮片區衛生防疫服務重點2018年終般公開費用預算國庫審批常規經費支出部門預算情形說明書怎么寫
杭州市松江區新浜鎮居委會衛生管理服務保障基地2018𒈔年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1♏、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
🐼七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
杭州市松江區新浜鎮社群食品衛生服務中央2018年無“三公”金費財政性付款收入支出。
八、對于重慶市松江區新浜鎮特別環保業務中2018本年中央政府性股權基金預竣工決算財務撥付撥出竣工決算現象闡述
傷害市松江區新浜鎮片區清潔產品服務站2018當年度無現政府性母基金預算表財政資金付款花費。
九、國有土地投資者銷售概預算財政部門付款情況發生詳細說明
🔥蘇州市松江區新浜鎮社區服務的站衛生監督服務的機構2018本年無國有控股投資經營管理成本預算不需要補貼款總支出。
十、另一個根本要點的環境詳細說明
(一)工商登記啟用接待費費用情況下
東莞市松江區新浜鎮社群清潔提供服務公司2018本年高分子關行駛資金投入付出。
(二)相關部門采買支出費用情況發生
滬市松江區新浜鎮街道辦清潔功能服務所2018💦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018🙈年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)避免、住房特殊的侵占前提
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績處理狀況
⛦上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
๊一、財務補貼款營收:指企業單位年初度從本級財務科室拿得的財務補貼款,主要包括一樣 公益性概預決算財務補貼款和政府辦公室性債卷概預決算財務補貼款。
二、事業薪資:指事業基層單位進行專業渠道工作和輔助工具工作得到的薪資。核心是:醫療服務薪資。
ꩲ三、開盈利:指事業性院校在工程專業相關業務的移動非常輔助制作的移動除此之外開展調研非獨立空間分攤開的移動確認的盈利。
ℱ四、一些薪水:指政府部門授予的除“財政部門捐款薪水”、“工作薪水”、“生意薪水”等其它的薪水。大部分是:安全健康常規體檢薪水、有價防疫針薪水等。
五、期初結轉和節余:意指去年度無法實現、結轉到年初按密切相關相關規定重新運用的專項資金。
💜六、半第四季度結轉和余額:指上第四季度或原來第四季度項目預算確定、因相對主義因素遭受波動時未按原計劃表實行,需廷遲到往后第四季度按密切相關標準規定持續用到的本金。
๊七、通常教育花費:指企業單位為服務保障醫療機構日常成就行駛、做完日常成就成就成就而造成的幾項教育花費。
🦋八、項目收支:指公司的為順利完成單一的行政管理運作任務或工作進步關鍵,在基本的收支之中發生的的那項收支。
🍬九、生產運營性收支:指衛生事業機關單位在正規項目及輔助項目之上做非獨立自主賬務處理生產運營項目突發的性收支。
🐷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ十一月、機構加載接待費費用:指行政訴訟工作基層單位和根據因公員法經營的事業發展工作基層單位用到應該公共性費用財政預算審批確定的一般開支中的生活共公接待費費用開支。