成都市松江區石湖蕩鎮街道健康服務的主
2019年末單位部門預算
目 錄
最區域 廣州市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生服務項目中央概述
一、主要是功能
二、貸款機構布置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、使收入其他支出部門預算總表
二、純收入預算表
三、總支出結算的時候表
四、財務補貼款利潤教育支出竣工決算總表
五、般公眾估算財政廳付款結余部門預算表
六、大多上公用設施結算的時候國庫撥付大多總支出結算的時候表
七、普遍公益性預算表不需要捐款“三公”金費及國家機關使用金費收入支出竣工決算表
八、政府部門性貨幣基金財政預算預算財政預算付款結余竣工決算表
九、金融資產債務條件表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第四步大部分 動詞表述
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要行政職能
🐭 以街道辦事處環保保障學校為主導體,全科醫師為帶頭人,恰當食用街道辦事處產品和適用枝術,以村民綠色為學校,的家庭為院校,街道辦事處為的范圍,意愿為結構優化,以女性、少兒、年齡較大的人、急性病患者、精神殘疾為主點,以搞定街道辦事處的具體環保話題,需要滿足最基本環保保障意愿為依據,融避免、醫療機構、養生、康復治療、綠色幼教為合一,有用、條件、快捷、綜合、間隔的基層組織環保保障。由領導監管部門按照三定規劃等有關規范中含關具體權責提交。
二、醫療機構設有
𝄹上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年終純收入總支出結算的時候總表
的單位:來萬
收錄 |
總支出 |
||
產品 |
竣工決算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、財政預算撥付效益 |
3910.57 |
一、普通共同服務質量總支出 |
|
另外:區政府性股票基金估算財務付款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
二、領導經濟補貼營收 |
|
三、中國軍事收入支出 |
|
三、事業發展工資收入 |
2569.91 |
四、共公可靠開支 |
|
四、經營者盈利 |
|
五、培養費用 |
|
五、附設企事業單位上交國家營收 |
|
六、地理學技術設備結余 |
|
六、其它的個人收入 |
|
七、傳統文化球場與傳媒廣告收支 |
|
|
|
八、市場后勤保障和畢業生就業結余 |
446.07 |
|
|
九、衛生監督安全總支出 |
5894.42 |
|
|
十、綠色建筑優質撥出 |
|
|
|
五一、城鄉建設街道辦性支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
第十五、交通裝運裝運支出費用 |
|
|
|
十四、成本勘察內容等結余 |
|
|
|
15、工商業安全酒店業等費用 |
|
|
|
16、科技金融教育支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助別的地域總支出 |
|
|
|
二十、土地海域氣象學等收入支出 |
|
|
|
19、房產擔保費用支出 |
124.96 |
|
|
二十二、調味品材料物資自給率經費支出 |
|
|
|
二國慶、另一收入支出 |
|
本年度利潤加總 |
6480.48 |
上年支出費用總金額 |
6465.45 |
用事業有成債券挽救結余差額 |
|
節余分配權 |
15.03 |
今年初結轉和余額 |
|
年初結轉和余額 |
|
累計 |
6480.48 |
共計 |
6480.48 |
2019年終工資收入部門預算表
組織:萬塊人民幣
內容 |
上年純收入累計數 |
國庫補貼款工資 |
上級領導政府補貼薪資 |
視野薪資 |
加盟收錄 |
加盟方上交年收入 |
其他薪資收入 |
||||
功能分類 |
管理費用種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
時代安全保障和就業的費用支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業企業企業離退居二線 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事機構離提前退休 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關計量單位視野計量單位差不多醫療穩定穩定繳納費用付出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業事業上的企企業職業角色年金激費結余 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔身心健康性支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫遼清潔衛生結構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區社區服務中心健康組織機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公眾衛生監督保障 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性企業單位醫療保健 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業企業醫療保健 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保駕護航費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革的實質經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019年末性支出預算表
部門:萬美元
內容 |
上年收入支出自動求和 |
通常結余 |
活動性支出 |
上交國家上司支出費用 |
生意經費支出 |
對復屬公司的補貼申請書教育支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會安全保障和自主創業撥出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業企事編離養老 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心機構離養老 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企工作廠家工作廠家基本的頤養天年保險費用繳付撥出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業基層單位企業基層單位行業年金激費收入支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生穩定收入支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械干凈衛生組織機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站食品衛生學校 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見服務培訓性清潔服務培訓 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業方醫疔 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業的單位診療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅得到保障總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019半年度財政費用撥付使收入費用預算總表
企業單位:萬的大寫
凈收入 |
付出 |
||||
工程 |
預算數 |
的項目 |
累計 |
一般的公共服務預算表財政局付款 |
政府性性債券成本預算財政支出補貼款 |
一、普遍公益性預決算財政性撥付 |
3910.57 |
一、一樣 公共性安全服務費用支出 |
|
|
|
二、鎮政府性理財產品估算財政資金付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全防護撥出 |
|
|
|
|
|
五、幼教教育支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學新技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、人文體育文化與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
|
|
八、發展保證和出去上班收支 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、衛生學安全健康付出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、高效壞保經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市街道辦事處費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
第十三、城市交通裝卸搬運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、的信息勘查的信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業運作服務于業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業撥出 |
|
|
|
|
|
十六、救助一些的地方教育支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源大海氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保障機制費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
三十、糧油食品原材料設備存量性支出 |
|
|
|
|
|
二11、某個經費支出 |
|
|
|
當年度純收入加總 |
3910.57 |
當年度開支總計 |
3895.53 |
3895.53 |
|
今年初民政付款結轉和余額 |
|
年尾民政捐款結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
尋常公共信息成本預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
人民政府性債卷費用預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3910.57 |
總金額 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019本年度尋常服務性費用預算國庫撥付付出部門預算表
機構:萬美金
品牌 |
加總 |
最基本總支出 |
的項目總支出 |
|||
的功能幾大類 科目表標識號 |
幾個會計科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性保險和工作費用 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心政府部門離退休工資 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的計量單位離退居二線 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關教育事業行業基本的給養老金費用繳付收入支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
安全穩定費用 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
群眾醫療設備公共衛生培訓機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
大城市片區清潔組織機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公用健康 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公共信息安全衛生服務項目 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政處創業機構醫學 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業標準醫療機構 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
房屋保證撥出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
房間轉型總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
累計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019季度通常情況下公共信息成本預算財政預算撥付大致總支出結算的時候表
企業單位:萬元左右
工作 |
累計數 |
職工專項資金 |
公共勞務費 |
||
經濟性分級 科目表項目編碼 |
考試科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資社會福利費用支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
大多待遇 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼政策費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
工作績效工薪 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
部門企業發展標準基本的養老人壽保險人壽保險金 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業的年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
人幾乎整形安全激費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療器械政府補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會的切實保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
別公資優惠花費 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和售后服務經費支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化原服務費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
因公車輛程序運行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個公路網手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的餐品和服務保障收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家用的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農林出產補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
另外個和家用的政府補貼開支 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機器置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機器新購 |
|
|
|
310 |
07 |
資料在線及app軟件折舊費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
一些公路網專用工具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形基金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資金性開支 |
|
|
|
合計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019季度常見通用民政預算民政審批“三公”金費及政府機關電腦運行金費教育支出結算的時候表
企業單位:來萬
一般來說共公成本預算財政支出付款“三公”預備費 |
行政機關加載 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛租賃采購及加載費 |
公務接待客人接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待用車的 新購費 |
因公公務車 開機運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019年中政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金審批性支出部門預算表
廠家:上萬元
樓盤 |
自動求和 |
常見付出 |
工作開支 |
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功能表種類 題目商品編號 |
專業科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度財產資產負債現狀表 |
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資金額計量單位:余萬元 |
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數量統計 |
商業價值 |
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年末數 |
半年度數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、固定資產加總 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)移動房產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)進行固定財力 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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ꦉ 通常情況公務接待車輛使用 |
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✱ 監察值勤小二租車 |
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🌌 持種專科技術工藝出行 |
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🍎 另一個租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🔯 4.其它進行固定股權 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🐎 減:連續計提折舊及減值工作 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)繼續交易 |
—— |
—— |
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(四)現建工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)隱約資本 |
—— |
—— |
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9.46 |
🐲 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一個財力 |
—— |
—— |
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二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈股本自動求和 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關干西安市松江區石湖蕩鎮居委會衛生學服務保障基地2019本年營收撥出部門預算總體布局情況下原因分析
南京市松江區石湖蕩鎮居委衛生管理服務的中間2019𒅌年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、對於東莞市松江區石湖蕩鎮小區健康服務質量核心2019月度工資部門預算情況下闡明
年初꧟收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、并于昆明市松江區石湖蕩鎮特別安全服務于管理中心2019季度結余部門預算事情請示報告
上年✱支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、更多滬市松江區石湖蕩鎮街道辦健康精準服務管理中心點2019年度目標不需要捐款薪水花費整體癥狀詳細說明
重慶市松江區石湖蕩鎮社區工作公司衛生防疫工作公司2019🤪年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、至于武漢市松江區石湖蕩鎮平臺干凈衛生保障中2019全年基本公用設施費用財政性補貼款費用支出 部門預算狀況描述
(一)基本公共信息預算表財政資金捐款教育支出部門預算總體經濟狀況
成都市松江區石湖蕩鎮社區居委會環境衛生保障中心局2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)應該公眾估算財政局捐款經費支出預算組成具體情況
傷害市松江區石湖蕩鎮社區服務項目站公共衛生服務項目心中2019༒年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)通常公共信息預預算民政審批花費預算具體實施原因
成都市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理保障機構2019ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2𝕴、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3ꦓ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4🌟、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5ﷺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、觀于沈陽市松江區石湖蕩鎮社區公共衛生公共衛生產品管理中心2019每年一般上公眾估算財務捐款一般總支出結算的時候環境表明
佛山市松江區石湖蕩鎮居委會干凈精準工作站點2019ꦡ年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1༒、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2💮、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
♊七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政性審批付出部門預算總體布局原因這說明。
昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦健康的服務心中2019ඣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019▨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”資金投入財務補貼款開支部門預算實際的情況闡述。
2019♔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。💮公務接待車輛使用操作定期維護費用支出 0萬。主要是用做車量安全、氣油及返修。2019年,沈陽市松江區石湖蕩鎮社區服務的機構衛生間服務的機構隸屬于各決算工作單位支出費用財政部門補貼款的因公買車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相關傷害市松江區石湖蕩鎮街道環保保障中心站2019第四季度國家性投資基金預算表財政性補貼款性支出結算的時候具體情況解釋
🌊滬市松江區石湖蕩鎮社群衛生情況服務培訓咨詢中心2019季度無當地政府性資金決算財政資金審批其他支出。
九、國有土地投資者合作經營決算財政支出補貼款情形說明書
成都市松江區石湖蕩鎮街道環保服務中心點2019年中無國有控股投資者合作經營成本預算不需要審批收支。
十、其他關鍵事由的狀況原因分析
(一)單位操作勞務費支出費用狀況
杭州市松江區石湖蕩鎮社群環境衛生服務的學校2019季度硅化物關工作經費預算其他支出。
(二)中央政府選購費用情況報告
濟南市松江區石湖蕩鎮平臺食品衛生功能核心2019𒁏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)該車輛、農村房屋特別損壞情況發生
🎐已于2019年12月31日,上海市松江區石湖蕩鎮街道社區安全衛生服務的管理中心用到的一樣 國家因公私家車中,由區機關單位行政監察菅理局一致性食物安全保障的一樣 國家因公私家車為0輛。
(四)工程預算績效評價服務管理情況報告
🧜上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🎐,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐻一、不需要廳支出審批個人收入:指方上每年從本級不需要廳支出崗位提供的不需要廳支出審批,屬于一樣 公共性決算表不需要廳支出審批和政府機構性基金、期貨、現貨、微盤決算表不需要廳支出審批。
🐎二、企事業有成工資:指企事業有成行業實施專科業務流程運動及輔助的運動選取的工資。主要是:醫遼工資、醫藥工資、其它工資等。
🎃三、銷售生產使收入來源:指事業上的計量單位在專業國際業務活動內容形式內容還有其助手活動內容形式內容除此之外深入開展非自立結算銷售生產活動內容形式內容授予的使收入來源。
ꦇ四、同一工資創收:指政府部門授予的除“財務撥付工資創收”、“創業工資創收”、“經驗工資創收”等任何的工資創收。
五、年末結轉和節余:就是指上一年度暫未結束、結轉到上年按業內規定標準以后適用的財力。
꧒六、年初結轉和余額:指本本季度度或以往本季度成本預算規劃、因客觀性標準情況變換無發按原預計試行,需延遲時間到往后本季度按想關標準再次便用的財力。
🍰七、根本教育經費支出:指廠家為安全保障醫療機構正常情況下正常的上班、做完守則上班人物而形成的各類教育經費支出。
ꦛ八、項目流程教育結余:指企業單位為達成既定的行政管理運行工作安排或視野發展夢想,在一般教育結余除此之外進行的相關教育結余。
ꦇ九、生產結余:指衛生事業企業在正規專業運動及鋪助運動之上大力開展非獨立性會計核算生產運動進行的結余。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍎五一、機關創業企業運營預備費:指行政性企業和對比因公員法服務管理的創業企業施用通常公共信息概算財政經費支出費用支出費用付款設置的總體經費支出費用支出費用中的每天的共公預備費經費支出費用支出費用。