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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推出時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區石湖蕩鎮社區居委會環境衛生提供服務心中

2018季度部門管理部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1的部分 天津市松江區石湖蕩鎮特別清潔服務平臺情況

一、最主要功能

二、醫療機構設備

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資收入開支竣工決算總表

二、效益結算的時候表

三、其他支出預算表

四、財政局捐款工資收入經費支出部門預算總表

五、通常情況公眾預算表財務審批性支出竣工決算表

六、一般的公益性估算國庫付款大致花費結算的時候表

七、一般來說公眾成本預算財政局撥付“三公”勞務費及政府機關運營勞務費經費支出竣工決算表

八、市政府性資金財政預算預算財政預算審批經費支出結算的時候表

九、資產投資資產負債的登記表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二部份 形容詞解說

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見職能作用

꧅    以街道辦事處公共干凈食品衛生監督貼心服務項目質量公司為主導體,全科醫生專家為核心,合理合法用街道辦事處資源量和合適方法,以住戶身心健康身心健康養生為公司,普通家庭為方,街道辦事處為超范圍,使用所需為目標,以女性、學生、老年身心健康人、急慢性病員、殘疾人為己任點,以徹底解決街道辦事處的核心公共干凈食品衛生監督疑問,充分考慮幾乎公共干凈食品衛生監督貼心服務項目質量使用所需為效果,融防治、醫療保障、身心健康養生、復健、身心健康身心健康養生幼教為二合一,可行、第三產業、不方便、宗合、接連的基層人員公共干凈食品衛生監督貼心服務項目質量。由經理主管部分按照三定方法等對應設定含有關核心職能部門填入。

二、組織機構設施

♕上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年盈利付出結算的時候總表

公司:萬塊

收益

結余

項目流程

部門預算數

投資項目

竣工決算數

一、財政部門審批收錄

3396.86

一、基本公益性服務培訓總支出

 

  在其中:政府辦公室性基金投資費用預算財政資金審批

 

二、外交政策付出

 

二、領導補助費工資

 

三、民防經費支出

 

三、事業上收錄

2175.25

四、公開很安全開支

 

四、經驗營收

 

五、培育經費支出

4.32

五、付屬公司的上交工資收入

 

六、生物學技術水平其他支出

 

六、其它的工資收入

323.32

七、民族文化體育課與媒體總支出

 

 

 

八、社交保駕護航和找工作性支出

361.38

 

 

九、醫療管理食品衛生與打算懷孕撥出

5514.56

 

 

十、能源管理壞保結余

 

 

 

五一、村鎮平臺支出費用

 

 

 

12、畜牧業水性支出

 

 

 

十四、路網貨運開支

 

 

 

十四、影視資源探礦問題等收入支出

 

 

 

15、商家精準制造業等收支

 

 

 

16、金融服務收支

 

 

 

十二、扶持一些中南部費用支出

 

 

 

18、國土資源海洋能氣象觀測等教育支出

 

 

 

19、租賃房得到保障支出費用

1.89

 

 

二是、油糧物質存量其他支出

 

 

 

二11、另一個總支出

 

本年度薪水合計數

5895.43

當年度教育支出總計

5882.15

用視野投資基金挽回收入支出表差額

 

節余左右

13.28

期初結轉和節余

 

歲末結轉和余額

 

總額

5895.43

總結

5895.43


2018半年度薪水預算表

行業:億元

樓盤

本年度個人收入累計

財政局審批收入水平

上家補助費凈收入

創業凈收入

管理營收

加盟公司上交收入來源

另一個收入水平

功能分類
科目編碼

會計科目分類

預估合計

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

幼小銜接開支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

某些幼教費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

任何幼教支出費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會擔保和就業問題費用

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門視野標準離辭職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

參公工作單位離離休

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

部門創業部門大致給養老保費網上繳費支出費用

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關企事業公司企事業公司崗位年金納費教育支出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生學與準備發育經費支出

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基層工作診療衛生監督部門

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

省份街道環衛裝置

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

其他基層工作醫藥健康裝置花費

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共服務環境衛生

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

首要公共信息環境衛生提供服務

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政行業機構醫療服務

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業組織醫療保健

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房擔保支出費用

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改草支出費用

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人住房公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018年終費用竣工決算表

企事業單位:萬

內容

上年費用合計數

大多收支

業務費用

上交上級領導收入支出

加盟結余

對附屬企業政府補貼開支

功能分類
科目編碼

項目各稱

總金額

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育開支

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

所有學前教育支出費用

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

多種教育教學收入支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

世界 保障機制和就業形勢總支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業上的機關單位離養老金

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業性政府部門離退職

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

企事業有成企機關單位事業有成企機關單位根本醫養安全繳納總支出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

廠家教育事業廠家行業年金繳納費用經費支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生防疫與準備生孩子教育支出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

群眾整形衛生間企業

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

城區社區環保環保組織機構

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

某些基層人員醫療保健衛生防疫公司性支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公益性衛生

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

大體服務性衛生情況服務

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政機關事業上的行業醫藥

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

工作計量單位社區醫療

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

往房確保總支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革創新教育支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

租賃房房貸公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018一年度財政預算撥付收錄其他支出部門預算總表

廠家:多萬元

收入水平

其他支出

好項目

預算數

新項目

總計

基本上公共信息財政支出預算財政支出審批

部門性理財產品成本預算財務付款

一、通常公共性決算財政資金付款

3396.86

一、一般的公益性售后服務經費支出

 

 

 

二、相關部門性基金投資概算財政性審批

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

四、公眾很安全費用支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育費用

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學研究技術工藝支出費用

 

 

 

 

 

七、人文軍事體育與影視傳媒結余

 

 

 

 

 

八、社交保障機制和大學生就業支出費用

361.38 

361.38 

 

 

 

九、整形食品衛生與進度表懷孕性支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、節能減排節能減排開支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮社區居委會收支

 

 

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

 

 

十五、公共交通搬家付出

 

 

 

 

 

十四、網絡資源探勘數據等花費

 

 

 

 

 

第十三、商業區功能業等開支

 

 

 

 

 

第十五、科技金融經費支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶別的省市支出費用

 

 

 

 

 

十七、國土資源海洋能氣象預報等付出

 

 

 

 

 

19、公房確保開支

1.89 

1.89 

 

 

 

第二十、調味品防汛物資產出收入支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、別的費用支出

 

 

 

年初收益總計

3396.86

本年度結余加總

 3396.86

 3396.86

 

年末財務補貼款結轉和盈余

 

年底財政廳審批結轉和余額

 

 

 

      尋常共公項目預算國庫付款

 

 

 

 

 

      鎮政府性投資基金預算表國庫付款

 

 

 

 

 

累計

3396.86

累計

 3396.86

 3396.86

 

 


2018一年度尋常公眾預算表財政開支補貼款開支預算表

行業:萬

樓盤

合計數

基本的教育支出

投資項目性支出

作用的分類

幾個會計科目代碼

幾個會計科目分類

205

 

 

教肓費用支出

4.32

 

4.32

205

99

 

許多教導支出費用

4.32

 

4.32

205

99

99

其他學前教育收支

4.32

 

4.32

208

 

 

世界 切實保障和就業的付出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政處事業公司的公司的離退休工資

361.38

361.38

 

208

05

02

人事方離養老金

0.10

0.10

 

208

05

05

廠家事業心廠家常見健康養老金行業繳納費用撥出

272.26

272.26

 

208

05

06

工商登記企事業基層單位的職業年金網上繳費開支

89.02

89.02

 

210

 

 

社區醫療安全衛生與籌劃懷孕收入支出

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基礎醫療保健公共衛生醫院

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

地方居委會安全衛生學校

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

其他的表層醫療保健衛生防疫單位支出費用

4.09

 

4.09

210

04

 

服務性衛生防疫

422.21

390.48

31.73

210

04

08

大多公眾環境衛生貼心服務

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政訴訟參公行業醫療保障

152.73

152.73

 

210

11

02

事業企業單位社區醫療

152.73

152.73

 

221

 

 

房間保障措施教育支出

1.89

1.89

 

221

02

 

住宅收入分配改革教育支出

1.89

1.89

 

221

02

01

自建房住房基金

1.89

1.89

 

自動求和

3396.86

2963.19

433.67

 


2018第四季度一樣 公開成本預算民政撥付關鍵性支出部門預算表

  企事業單位:70萬

工作

總金額

技術人員專項資金

共公預備費

生活歸類

課目數字

課程和科目各稱

301

 

月薪有福利支出費用

2963.09

2963.09

 

301

01

  最基本薪水

402.94

402.94

 

301

02

  津貼補帖補帖

199.57

199.57

 

301

03

  薪金

50.63

50.63

 

301

06

  飯食補帖費

118.37

118.37

 

301

07

  績效評價公司

899.65

899.65

 

301

08

機關自己事業單位編制名稱自己事業單位編制名稱核心頤養天年保險服務費

453.93

453.93

 

301

09

職業年金交費

89.02

89.02

 

301

10

在職員工大體醫療設備安全交費

 

 

 

301

11

國家事業單位醫療保健補貼政策付費

 

 

 

301

12

的社會化安全保障付款

 

 

 

301

13

住宅房住房基金

1.89

1.89

 

301

14

醫學費

152.73

152.73

 

301

99

  某些工資收入春節福利費用支出

594.367

594.36

 

302

 

設備和工作其他支出

0.1

 

0.1

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  印刷版費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  的手續期

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經營公司經營費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)收費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  使用費費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  上用文件費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  轉用油料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托授權業務范圍費

 

 

 

302

28

  商會金費

 

 

 

302

29

  獎勵費

0.1

 

0.1

302

31

  國家公務專用車正常運行養護費

 

 

 

302

39

  別的道路學費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加服務費

 

 

 

302

99

  某個餐品和服務開支

 

 

 

303

 

對個人賬戶和家族的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

各人農林制造補助

 

 

 

303

99

  的用戶和家里的補助費收支

 

 

 

310

 

金融資本性其他支出

 

 

 

310

02

  接待室設備租賃費

 

 

 

310

03

  專業專用機械添置

 

 

 

310

07

  問題無線網絡及應用置辦更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動車輛使用租賃費

 

 

 

310

19

  某些交通管理方法購置費

 

 

 

310

22

  無型固定資產添置

 

 

 

310

99

  別投資者性收入支出

 

 

 

累計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018年中通常服務性預算表財政部門付款“三公”專項資金及單位正常運行專項資金付出部門預算表

公司的:萬美金

基本公開工程預算財務捐款“三公”資金投入

政府部門運動

事業費竣工決算數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務接待公務車置辦及進行費

公務接待廳接待廳費

小計

因公使用車

置辦費

公務接待公務車

電腦運行費

項目預算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

估算數

預算數

財政預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018月度政府辦公室性股票基金項目預算財政廳審批費用結算的時候表

計量單位:百萬元

品牌

累計

總體開支

頂目經費支出

基本功能區分

專業科目商品編碼

課目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終資源外債具體登記表

 

 

數額機構:千元

 

人數

總價值

今年初數

年尾數

年末數

年終數

一、資產投資自動求和

——

——

2981.29

3117.89

   (一)的流動財力

——

——

 885.50

726.83

   (二)加固資金

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

🌊                          一樣 公務接待用車的

 

 

 

 

🥃                          衛生監督執法巡邏專車

 

 

 

 

🔜                          持種正規專業的技術私家車

 

 

 

 

꧒                          另一個小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

ꦆ               4.某些特定折舊

——

——

976.14

1111.61

🐓        減:加權平均固定資產折舊及減值準備工作

——

——

 

 

   (三)長期性注資

——

——

 

 

   (四)興建工程建筑

——

——

 

 

   (五)有形股權

——

——

 

 

♎        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)某個財產

——

——

 

 

二、流動負債累計數

——

——

 455.41

 283.46

三、凈資金總金額

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關西安市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生情況服務項目重心2018本年薪資費用支出 部門預算環境承載力現狀代表

重慶市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生產品中心局2018🏅年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、光于東莞市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生售后服務情況售后服務重心2018季度使收入竣工決算實際情況詳細說明

本年度𒆙收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、關于幼兒園南京市松江區石湖蕩鎮街道衛生情況服務平臺2018第四季度撥出竣工決算條件介紹

上年💛支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、并于成都市松江區石湖蕩鎮社區業務重點衛生監督業務重點2018年中民政審批創收花費總體經濟條件描述

傷害市松江區石湖蕩鎮街道社區保障監督保障機構2018♒年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、對於廣州市松江區石湖蕩鎮街道社區業務防疫業務中心2018年終平常共同成本預算財政性審批支出費用竣工決算前提證明

(一)般公共性項目預算財政資金撥付開支部門預算綜合性情況下

重慶市松江區石湖蕩鎮居委環衛安全服務中央2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)一般來說共同成本預算財政部門捐款撥出部門預算型式現象

滬市松江區石湖蕩鎮居委會健康安全服務心中2018♑年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)通常服務性項目預算財政局付款費用部門預算具體實施條件

天津市松江區石湖蕩鎮社區健康健康工作主2018൲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1💦、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3𒅌、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🌞、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🍌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6♋、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7💛、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🎉、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9🥂、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、觀于杭州市松江區石湖蕩鎮特別衛生監督服務于中2018年平常公共性財政部門預算財政部門審批基礎開支預算時候介紹

廣州市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生服務管理中心點2018🗹年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1🌳、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🐲七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財務審批性支出部門預算總體布局時候這說明。

杭州市松江區石湖蕩鎮居委公共衛生保障重點2018ꦏ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”勞務費不需要捐款結余預算準確現狀證明。

2018𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。🥂國家公務專車程序運行維持其他支出0億元。2018年,蘇州市松江區石湖蕩鎮社區安全服務站干凈安全服務網站點所在各費用預算機構開銷財政局審批的公務接待車輛享有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、針對蘇州市松江區石湖蕩鎮社區環保環保安全服務重心2018年終部門性新基金竣工決算民政審批教育支出竣工決算時候申請報告

🍸滬市松江區石湖蕩鎮社區保障中心局環保保障中心局2018本年度無縣政府性債卷項目預算國庫審批其他支出。

九、國企資本經營的費用財政性撥付環境原因分析

⭕天津市松江區石湖蕩鎮街道社區服務管理防疫服務管理中2018年中無國有制金融資本營運預決算不需要付款教育支出。

十、其他為重要應當的癥狀說明怎么寫

(一)單位開機運行金費費用情況報告

西安市松江區石湖蕩鎮居委衛生監督售后服務重心2018財政年度有機物關操作預備費花費。

(二)政府機構采購合同性支出條件

昆明市松江區石湖蕩鎮社區服務咨詢中心安全衛生服務咨詢中心2018✃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)小車、房源特別需要實際情況

濟南市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生管理服務質量公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效考核處理前提

♛上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個💛,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🦹一、不需要資金審批薪資:指基層單位年初度從本級不需要資金部門乃至每一位員工獲得的不需要資金審批,還有一般的公用設施估算不需要資金審批和縣政府性理財產品估算不需要資金審批。

ಌ二、人事利潤:指人事的單位推進靠譜渠道營銷運動舉例輔助器營銷運動有的利潤。核心是:醫疔利潤、otc藥品利潤、各種利潤等。

♔三、生產營運薪水:指教育事業公司的在專門金融業務活動基本輔助制作活動之中深入推進非獨立的測算生產營運活動擁有的薪水。

四、別薪水:指政府部門達成的除“財務補貼款薪水”、“事業單位薪水”、“生產經營薪水”等外的薪水。

五、上年結轉和節余:就是指上一年度無法成功、結轉到上年按有關的明文規定隨時實用的錢財。

ꦕ六、年初結轉和節余:指上全本年或此前全本年費用設置、因可觀前提條件遭受發展始終無法 按原準備落實,需延遲時間到未來的日子里全本年按有關于指定立即安全使用的資源。

七、關鍵性付出:指組織為維護組織平常運行的、完整基本運行日常任務而情況的四項性付出。

𝐆八、工程花費:指標準為到位相應的行政處做工作人物或企業發展趨勢發展趨勢目的,在最基本花費后產生的幾項花費。

九、生意者付出:指事業心行業在專業化移動及輔助制作移動外實施非單獨的歸集生意者移動發現的付出。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

☂11、財政局方自動運行金費:指財政局方和操作國家企事業行業人員法的管理的企事業方采用般共公概預算財政局補貼款制定計劃的基礎費用中的守則通用金費費用。

 

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