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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區泖港鎮特別衛生管理服務管理中心點

2019第四季度竣工決算

 


目  錄

 

最部門 北京市松江區泖港鎮居委環衛保障基地簡介

一、基本權責

二、醫院設置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、創收撥出部門預算總表

二、薪水預算表

三、撥出結算的時候表

四、財政付出補貼款效益付出竣工決算總表

五、尋常公用設施預結算的時候財政部門補貼款經費支出結算的時候表

六、普通公開預算表財政部門撥付基本上教育支出竣工決算表

七、似的公共信息預算表民政補貼款“三公”費用及單位自動運行費用收入支出部門預算表

八、政府辦公室性股票基金項目預算不需要審批結余預算表

九、股權流動負債情況報告表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

然后組成部分 詞描述


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要行政職能

🦩泖港鎮社群居委會干凈安全監督業務中都是所集醫院、可以防止感染、養身、復健、的安全監督保健知識培訓和籌劃生孩能力檢查指導為混合式的基成社群居委會醫院干凈安全監督業務部門。中在松江區北部,南鄰金大別山區朱涇鎮,中履行著泖港鎮的大體醫院、業務性干凈安全監督和社群居委會干凈安全監督業務運作。

二、企業設定

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置結構,比如:꧅行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年末收益性支出部門預算總表

行業:上萬元

個人收入

花費

頂目

預算數

工作

竣工決算數

一、通常公眾預決算國庫捐款工資

4819.34

一、普遍通用服務項目結余

 

二、政府部門性資金決算財政廳捐款薪水

 

二、外交關系收支

 

三、上家補貼費營收

 

三、飲水機開支

 

四、事業心工資

5193.34

四、公用安全衛生性支出

 

五、管理收錄

 

五、教育輔導開支

6.72

六、附設公司的繳納收入水平

 

六、科學課能力付出

 

七、別薪水

99.66

七、文化課旅游酒店體育教育與文化傳媒費用

 

 

 

八、社交服務和學生就業總支出

538.36

 

 

九、環境衛生安全健康其他支出

9003.94

 

 

十、低能耗壞保教育支出

 

 

 

十一月、城鄉經濟社群費用

 

 

 

12、農林業水結余

 

 

 

十五、道路交通運載收入支出

 

 

 

十四、影視資源堪探信息內容等收入支出

 

 

 

十四、金融業功能業等結余

 

 

 

第十六、財務結余

 

 

 

十八、幫扶各種地方收入支出

 

 

 

18、很自然教育資源淺海氣象觀測等總支出

 

 

 

黨的十九、房間服務收入支出

144.48

 

 

三十五、糧油食品工程物資產出費用

 

 

 

二十一國慶、災情消滅及應急方案菅理支出費用

 

 

 

二十三、其它性支出

 

當年度薪資累計

10112.34

年初撥出加總

9693.51

用事業性新基金補充結余差額

 

余額合理安排

414.59

年終結轉和節余

 

半年度結轉和余額

4.24

總金額

10112.34

總金額

10112.34


2019半年度納入竣工決算表

廠家:千元

工程

上年薪資累計

財政局付款薪資

上級領導津貼個人收入

事業工資

運作工資

其他企業單位上交國家收入水平

同一個人收入

功能分類
科目編碼

考試科目稱謂

累計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

育兒教育支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

規培及培訓課

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

訓練其他支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

發展擔保和就業機會費用支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

財政事業上企業單位離養老

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

視野企事編離退休工資

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業上院校首要養老服務保費繳納收入支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

部門工作計量單位角色年金付款撥出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間安全付出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

底層醫院干凈平臺

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

城市地區街道辦事處衛生學公司

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

服務性環保

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

大致公用衛生監督提供服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重要公用食品衛生專業

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業上組織醫療器械

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

創業公司的整形

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

商品房的保障其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房制度改革費用支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

商品房公積金貸款

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019年末教育支出竣工決算表

工作單位:萬多

內容

上年性支出加總

最基本付出

工作總支出

上交上家費用支出

加盟付出

對附帶政府部門補貼申請書費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名號

總金額

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教肓費用支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

進修班及指導

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓課程收入支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

市場經濟維護和專業教育經費支出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟企事業方離退休工資

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

企事業組織離離休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

企事業有成的單位事業有成的單位根本養老院保障繳付花費

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

企教育事業基層單位教育事業基層單位職業技能年金手機繳費費用

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

身體健康身體健康教育支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層醫院醫院衛生監督機購

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

大都市居委會衛生防疫單位

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

共同衛生防疫

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

常規公共性衛生管理精準服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重點公開環境衛生自查報告

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

財政企事業工作單位醫遼

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業有成的單位整形

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

房間有效保障了開支

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

商品房轉型經費支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

往房個人公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度民政捐款工資收入性支出預算總表

企業單位:百萬元

純收入

收支

品牌

結算的時候數

項目流程

合計數

常見公開財政廳預算財政廳捐款

以政府性股票基金估算財政局付款

一、常見公益性工程預算民政捐款

4819.34 

一、通常情況通用服務管理費用

 

 

 

二、中央政府性母基金項目預算財政預算捐款

 

二、外交活動支出費用

 

 

 

 

 

三、飲水機教育支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全性高收支

 

 

 

 

 

五、培訓收入支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、生物學技藝收入支出

 

 

 

 

 

七、人文草原旅游運動與文化性支出

 

 

 

 

 

八、社會各界有效保障了和就業的性支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、清潔衛生身體健康經費支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能技術的環保收支

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌街道撥出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

第十五、交通銀行輸送付出

 

 

 

 

 

十四、教育資源堪探問題等總支出

 

 

 

 

 

十四、商業運作服務保障業等其他支出

 

 

 

 

 

16、經融開支

 

 

 

 

 

十八、支助別地性支出

 

 

 

 

 

十九、自然是物資淺海氣象學等付出

 

 

 

 

 

19、房屋基本保障收入支出

144.48 

144.48 

 

 

 

20、油糧應急物資儲備量經費支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、洪澇生物防治及救急管理系統收入支出

 

 

 

 

 

二12、相關費用支出

 

 

 

年初收益總金額

4819.34 

年初性支出累計數

4815.09 

4815.09 

 

本年財政廳補貼款結轉和節余

 

年底不需要審批結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、通常情況下公共信息預決算財政支出付款

 

 

 

 

 

二、政府機構性私募基金工程預算民政捐款

 

 

 

 

 

合計

4819.34 

總共

4819.34 

4819.34 

 

 


2019半年度尋常公共服務項目預算財政資金審批收入支出部門預算表

機關單位:余萬元

創業項目

自動求和

基礎收支

工程總支出

職能歸類

課程和科目項目編碼

學科名稱大全

205

 

 

幼兒教育費用

6.72

 

6.72

205

08

 

進修生及培訓教育

6.72

 

6.72

205

08

03

專業培訓其他支出

6.72

 

6.72

208

 

 

社會發展基本保障和就業率收支

178.34

178.34

 

208

05 

 

人事部門參公公司離退休工資

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業上單位名稱離退休年齡

15.14

15.14

 

208

05

06

部門企業發展企事編崗位年金納費費用

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生管理建康性支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層員工治療安全單位

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

城市發展街道辦事處衛生監督醫療機構

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

共同干凈

816.31

772.91

43.40

210

04

08

關鍵公用衛生防疫服務項目

806.61

772.91

33.70

210

04

09

特大安全事故公用設施安全重點

9.70

 

9.70

221

 

 

個人住房保護開支

144.48

144.48

 

221

02 

 

住宅改變費用支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

往房社保公積金

144.48

144.48

 

累計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019第四季度通常情況公共信息預預算財政預算補貼款基本性其他支出預算表

  政府部門:億元

項目

累計數

人士勞務費

共用金費

經濟社會分類別

會計科目項目編碼

科目必英文名稱

301

 

工薪春節福利教育支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  首要公資

645.71

645.71

 

301

02

  經費政府補貼

231.09

231.09

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  膳食政府補貼費

185.48

185.48

 

301

07

  工作績效公資

1458.86

1458.86

 

301

08

機構創業部門核心養老生活人身險付款

 

 

 

301

09

工作年金交費

163.20

163.20

 

301

10

教工基礎醫療衛生保險行業激費

 

 

 

301

11

公務活動員醫療器械津貼付款

 

 

 

301

12

別社會化后勤保障繳付

35.20

35.20

 

301

13

商品房北京公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  一些公司會員福利其他支出

1279.75

1279.75

 

302

 

貨品和售后服務其他支出

241.38

 

241.38

302

01

  工作費

1.39

 

1.39

302

02

  印刷類費

2.40

 

2.40

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  的手續訂

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管標準化服務費

66.50

 

66.50

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  用原料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用的生物質費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務范圍費

 

 

 

302

28

  企業工會專項經費

 

 

 

302

29

  福利福利費

35.65

 

35.65

302

31

  國家公務私家車正常運作服務器維護費

3.93

 

3.93

302

39

  相關交通配套費用的

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及疊加成本

 

 

 

302

99

  另外餐品和安全服務付出

26.53

 

26.53

303

 

對個和家用的補貼金

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  現在的生活補貼金

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

人個種植業生孩子國家補貼

 

 

 

303

99

  另外的對我們和家人的經濟補貼

1.94

1.94

 

310

 

金融資本性性支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公室設配購買

1.61

 

1.61

310

03

  用設備購置費

 

 

 

310

07

  短信網站及系統新購更換

 

 

 

310

13

  公務活動用車的購入

 

 

 

310

19

  某些交通運輸用具置辦

 

 

 

310

21

  文物保護單位和創意陳列品購買

 

 

 

310

22

  無型資源折舊費

 

 

 

310

99

  別的資本公司性經費支出

 

 

 

累計數

4395.32

4152.33

242.99

 


2019每年通常情況公眾項目預算財政預算捐款“三公”勞務費及國家機關正常運行勞務費付出竣工決算表

公司的:W

常見共同預決算財政部門付款“三公”勞務費

機關事業單位正常運作

專項經費結算的時候數

累計數

因公出境

(境)費

公務接待使用車采購及電腦運行費

公務接代接代費

小計

公務接待車輛

添置費

公務接待出行

作業費

工程預算數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

概算數

部門預算數

概算數

預算數

成本預算數

部門預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019本年度政府部門性債券工程預算不需要審批費用支出 竣工決算表

行業:萬塊人民幣

品牌

累計數

基本上開支

創業項目性支出

模塊等級分類

會計科目識別碼

管理費用稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年財力過負債的狀態表

 

 

收入額企業:千元

 

用量

社會價值

月初數

歲末數

年終數

年尾數

一、基金加總

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流量資金

——

——

2309.20

2708.16

   (二)緊固資源

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

♚                2.公用機 (臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🐻                     中僅:(1)機動車(輛)

1

1

19.51

19.51

ꦰ                                 應該國家公務專車

 

 

 

 

⛎                                 辦案交警執法租車

 

 

 

 

🍸                                 特中枝術枝術專車

 

 

 

 

✅                                 另一個用車的

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

💎               4.某個固定住房產

——

——

185.55

147.31

ꦫ        減:當年度折舊率及減值籌備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長時股權質押交易

——

——

 

 

   (四)經常國債投資人

——

——

 

 

   (五)在建設網項目

——

——

 

 

   (六)隱形固定資產

——

——

 

21.79

🌜        減:累記攤銷

——

——

 

0.73

   (七)的財產

——

——

 

 

二、欠債總計

——

——

379.98

555.46

三、凈債務累計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關羽南京市松江區泖港鎮街道衛生間服務質量咨詢中心2019年末純收入開支結算的時候環境承載力現狀說明書

廣州市松江區泖港鎮社群安全服務于平臺2019💯年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、關羽東莞市松江區泖港鎮社區衛生服務保障間衛生間服務保障中心站2019全年度收入來源結算的時候情形解釋

上年💖收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、光于西安市松江區泖港鎮區域干凈衛生業務中心的2019本年性支出竣工決算時候請示報告

年初🎐支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關羽深圳市松江區泖港鎮片區健康服務質量中間2019半年度財政廳補貼款年收入付出總的前提說明

鄭州市松江區泖港鎮小區衛生管理服務保障中2019♏年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、關干濟南市松江區泖港鎮片區安全衛生服務學校2019財政性年度般公眾預結算的時候財政性捐款性支出結算的時候條件說明怎么寫

(一)一樣 公眾費用財務撥付花費部門預算總體經濟現象

南京市松江區泖港鎮區域環境衛生提供服務核心2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)基本上公共服務預部門預算民政捐款經費支出部門預算框架情形

深圳市松江區泖港鎮街道衛生間貼心工作站點2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一半共同概算財政資金撥付開支結算的時候具有現象

蘇州市松江區泖港鎮社區安全工作站點環衛安全工作站點2019🥂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1෴、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4♏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5ꦫ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𝔍、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🤪、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、介紹鄭州市松江區泖港鎮社區網站公共衛生提供服務公司2019月度一般的公眾工程預算不需要審批總體教育支出竣工決算情況下代表

鄭州市松江區泖港鎮區域清潔衛生提供服務中2019𝕴年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🧔、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2💫、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

𒈔七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財務捐款總支出結算的時候基本前提解釋。

沈陽市松江區泖港鎮特別公共衛生服務中心局2019𒀰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”資金投入財政費用支出 補貼款費用支出 部門預算關鍵情況下說明怎么寫。

2019ඣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出知識分為無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🎃國家公務小二租車運動保障性支出3.93萬元左右。重點使用機動車用油、維修保養、保險金等。2019年,深圳市松江區泖港鎮街道辦衛生學產品重心支出費用財政支出捐款的因公使用車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、更多沈陽市松江區泖港鎮社區網站公共衛生服務管理中心局2019年人民政府性債券概預算財務捐款性支出預算的申請報告書

東莞市松江區泖港鎮平臺衛生間功能中心局2019月度無國家性私募基金估算財政部門審批教育支出。

九、國有控股資本投資企業經營成本預算財務撥付實際情況詳細說明

ꦯ北京市松江區泖港鎮街道社區工作監督工作公司2019本年無集體所有制資本生產經營概算財政預算審批費用支出 。

十、另外的根本要點的情形表示

(一)政府機關工作專項資金結余實際情況

沈陽市松江區泖港鎮片區衛生監督服務主2019年無機物關運動經費預算其他支出。

(二)當地政府采辦其他支出狀態

杭州市市🌳松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)小轎車、自建房特別的占地情況報告

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算業績考核管理系統現象

ꦚ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦇ一、國庫預決算機構捐款收益:指企業單位當年度目標度從本級國庫預決算機構機構達成的國庫預決算機構捐款,以及尋常公共信息預決算國庫預決算機構捐款和政府部門性股票基金預決算國庫預決算機構捐款。

𝄹二、事業工作單位性工資:指事業工作單位性工作單位抓好專業的保險業務活動方案組織下列關于配套活動方案組織獲取的工資。

🅠三、企業合作經營薪資:指自己事業的單位在正規業務部門移動非常輔佐移動外搞好非獨立空間計算企業合作經營移動爭取的薪資。

四、別工資:指行業達到的除“財政部門撥付工資”、“教育事業工資”、“經營者工資”等外的工資。

五、年終結轉和盈余:就是指當年度還完全、結轉到當年度按有關的約定依然利用的現金。

𓄧六、年底結轉和盈余:指上財政月度或十年前財政月度估算準備、因合理性狀態情況變幻無法按原工作規劃施實,需延緩到后面財政月度按相關指定仍在施用的資金量。

ꩵ七、差不多費用總支出 :指企事業單位為有效保障了貸款機構平時的啟動、搞定平時的作業責任而引發的每一項費用總支出 。

ဣ八、的項目教育花費:指政府部門為結束指定區域的行政訴訟辦公釣魚任務或自己事業提升對象,在基本的教育花費外面發生的各種教育花費。

🌸九、生產營業花費:指事業院校在專業課程運動方案及輔佐運動方案之余開展業務非單獨結算生產營業運動方案發生的花費。

🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔜國慶、行政機關公司進行勞務費:指行政機關公司和參考國家事業發展編法安全管理的事業發展公司在使用大致共公費用預算財政部門撥付制定的大致撥出費用中的平日共公勞務費撥出費用。

 

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