重慶市松江區佘山鎮社群安全衛生精準服務中
2019全年預算
目 錄
第1方面 傷害市松江區佘山鎮居委安全衛生服務性心中簡況
一、包括權責
二、機購設定
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入教育支出結算的時候總表
二、薪資收入結算的時候表
三、撥出竣工決算表
四、財政局付款薪資收入花費預算總表
五、平常公眾預算表財政資金付款開支預算表
六、般通用預預算民政捐款主要收支預算表
七、常見服務性預部門預算財政廳審批“三公”預備費及危險機關電腦運行預備費付出部門預算表
八、以政府性債卷工程預算財政教育支出撥付教育支出竣工決算表
九、資源資產負債條件表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二這部分 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的行政職能
🤪天津市松江區佘山鎮居委安全保障售后服務的網站是天津市松江區安全建康常務研究會副經理的基礎醫治設備安全系統。通常工作職責包涵:承擔的起佘丘陵地形區廣闊人艮市民通常醫治設備保障及公眾安全保障。
二、單位放置
從費用企事業單位購成看,༺上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019月度營收教育支出結算的時候總表
企業:百萬元
純收入 |
費用支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、平常共公估算財政部門補貼款效益 |
4993.76 |
一、正常公用提供服務教育支出 |
|
二、國家性股票基金成本預算財政廳補貼款個人收入 |
|
二、外交政策費用 |
|
三、上司補貼政策收益 |
|
三、飲水機教育支出 |
|
四、教育事業年收入 |
6699.14 |
四、公益性安全管理經費支出 |
|
五、經營的收入來源 |
|
五、育兒教育撥出 |
|
六、所屬企事業單位繳納工資 |
|
六、科學學技術性支出費用 |
|
七、另一個使收入 |
286.44 |
七、人文文旅球場與新傳媒花費 |
|
|
|
八、市場有效保障和就業前景開支 |
546.56 |
|
|
九、清潔衛生更健康支出費用 |
9992.04 |
|
|
十、綠色建筑環境結余 |
|
|
|
國慶、城市街道社區性支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水撥出 |
|
|
|
第十五、交通網運送其他支出 |
|
|
|
十四、的資源堪探信息等結余 |
|
|
|
15場、商業性的服務項目業等花費 |
|
|
|
第十六、風險管控結余 |
|
|
|
十六、扶持許多沿海地區費用 |
|
|
|
十七、理所當然市場深海氣候等費用支出 |
|
|
|
第十九、租賃房服務費用支出 |
150.10 |
|
|
第二十、糧油加工資源存儲結余 |
|
|
|
二十一國慶、自然災害有效預防及應急指揮服務管理付出 |
|
|
|
二十三、另一費用支出 |
|
年初工資預估合計 |
11979.34 |
年初付出總金額 |
10688.70 |
用創業新基金化解收入支出差額 |
|
節余都分配好 |
1378.70 |
本年結轉和盈余 |
190.57 |
歲末結轉和節余 |
102.51 |
總額 |
12169.91 |
累計 |
12169.91 |
2019本年度工資結算的時候表
公司:萬多
項目流程 |
上年工資總計 |
財政預算捐款工資 |
上級領導補助款年收入 |
創業收益 |
營運收錄 |
付屬工作單位繳納年收入 |
別的年收入 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11,979.34 |
4,993.76 |
|
6,699.14 |
|
|
286.44 |
|
208 |
|
|
社會發展基本保障和自主創業總支出 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務自己事業計量單位離養老 |
546.56 |
185.24 |
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成標準離退休之 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關衛生事業企業單位基本的關于養老地產養老穩定納費付出 |
361.32 |
|
|
361.32 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政組織事業組織組織工作年金交費收入支出 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈綠色健康其他支出 |
11,282.68 |
4,658.42 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療服務衛生情況機購 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區健康健康系統 |
10,279.23 |
3,654.97 |
|
6,337.82 |
|
|
286.44 |
|
210 |
04 |
|
公用健康 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共同衛生情況業務 |
805.95 |
805.95 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成企業社區醫療 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性院校醫療衛生 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障收入支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革付出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
2019年支出費用預算表
公司的:萬余元
內容 |
本年度費用總計 |
通常花費 |
新項目教育支出 |
上交國家上一級付出 |
生產收支 |
對所屬部門補帖費用 |
||||
功能分類 |
題目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10,688.70 |
9,976.88 |
711.81 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 維護和自主創業收支 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業方離養老 |
546.56 |
546.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野企業離辭職 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成機構大體養老院人壽保險激費支出費用 |
361.32 |
361.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業企業行業年金激費結余 |
166.49 |
166.49 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛的健康支出費用 |
9992.04 |
9280.23 |
711.81 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療管理衛生學機購 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務中心衛生情況醫院 |
8988.59 |
8319.48 |
669.11 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環衛 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的通用干凈服務培訓 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展公司醫療保健 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位醫療管理 |
197.50 |
197.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保護收支 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改制總支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
|
2019本年度財政預算補貼款收錄經費支出結算的時候總表
機構:萬
工資 |
教育支出 |
||||
建設項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
加總 |
基本共同不需要預算不需要撥付 |
以政府性新基金概預算財政局捐款 |
一、應該公共信息預算表財務補貼款 |
4,993.76 |
一、平常公共性服務于支出費用 |
|
|
|
二、地方政府性股權基金財政支出預算財政支出補貼款 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務穩定收支 |
|
|
|
|
|
五、教育教學經費支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學工藝總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平度假旅行體育教育與文化性支出 |
|
|
|
|
|
八、生活切實保障和找工作開支 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
九、公共衛生安全結余 |
4,658.42 |
4,658.42 |
|
|
|
十、節能技術壞保其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮社區服務中心性支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、流量公路運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源的地質勘察產品信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
二十、貼心酒店業貼心酒店業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、財經付出 |
|
|
|
|
|
十二、支助其他的省市費用支出 |
|
|
|
|
|
18、自然是能源海洋資源形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、商品房保障機制費用支出 |
150.10 |
150.10 |
|
|
|
四十、糧油加工資源存儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性防控及應急指揮治理支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、許多教育支出 |
|
|
|
年初盈利總金額 |
4,993.76 |
上年收入支出累計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
月初財政部門撥付結轉和盈余 |
|
月底財政資金捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、一半公用成本預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、國家性基金投資預算表國庫付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4,993.76 |
合計 |
4,993.76 |
4,993.76 |
|
2019全年度一般來說共公成本預算財政預算捐款費用支出 部門預算表
企事業單位:萬塊人民幣
工程 |
合計數 |
基本上開支 |
該項目總支出 |
|||
工作分類別 題目商品編碼 |
管理費用分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會確保和找工作付出 |
185.24 |
185.24 |
492.32 |
208 |
05 |
|
政府部門人事行業離退休年齡 |
185.24 |
185.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性工作單位離退體 |
18.75 |
18.75 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業心公司事業心公司職業類型年金激費性支出 |
166.49 |
166.49 |
|
210 |
|
|
衛生學綠色支出費用 |
4658.42 |
4166.10 |
492.32 |
210 |
03 |
|
基本醫療公司衛生管理公司 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
03 |
01 |
市政街道辦安全部門 |
3,654.97 |
3205.35 |
449.62 |
210 |
04 |
|
公開干凈 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共安全服務健康安全服務 |
805.95 |
763.25 |
42.70 |
210 |
11 |
|
行政性事業上計量單位診療 |
197.50 |
197.50 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業方醫疔 |
197.50 |
197.50 |
|
221 |
|
|
房屋得到保障性支出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改草性支出 |
150.10 |
150.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
150.10 |
150.10 |
|
累計數 |
4993.76 |
4,501.44 |
492.32 |
2019當年度通常上公用設施費用預算財務付款通常其他支出預算表
單位名稱:來萬
產品 |
加總 |
者勞務費 |
共用金費 |
||
生活分類管理 幾個會計科目代碼 |
科目必分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利性收支 |
3,911.54 |
3,911.54 |
|
301 |
01 |
大體底薪 |
447.01 |
447.01 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
240.37 |
240.37 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
168.68 |
168.68 |
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
1,518.85 |
1,518.85 |
|
301 |
08 |
部門創業標準通常社會社保養老服務保險服務納費 |
|
|
|
301 |
09 |
角色年金付款 |
166.49 |
166.49 |
|
301 |
10 |
教職工一般醫療服務保障付款 |
197.50 |
197.50 |
|
301 |
11 |
公務活動員治療補助金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會中有效保障付款 |
57.28
|
57.28
|
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
150.10 |
150.10 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些薪水福利待遇費用 |
965.26 |
965.26 |
|
302 |
|
商品價格和服務質量總支出 |
580.80 |
|
580.80 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
06 |
電價 |
7.34 |
|
7.34 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用村料費 |
507.68 |
|
507.68 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
39.80 |
|
39.80 |
302 |
31 |
國家公務出行電腦運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何客運成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其他餐品和提供服務收支 |
25.48 |
|
25.48 |
303 |
|
對個體戶和普通家庭的津貼 |
1.30 |
1.30 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
0.92 |
0.92 |
|
303 |
10 |
小編農耕生產加工補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對私人和人家的補貼申請書 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
基金性支出費用 |
7.80 |
|
7.80 |
310 |
02 |
辦公場所設施置辦 |
7.18 |
|
7.18 |
310 |
03 |
專用型機器設備折舊費 |
0.62 |
|
0.62 |
310 |
07 |
新信息平臺及app軟件購進刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
的流量生產工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和創意陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿債務購入 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資產投資性總支出 |
|
|
|
自動求和 |
4,501.44 |
3912.84 |
588.60 |
2019全年度平常公用設施費用財政性付款“三公”勞務費及行政單位開機運行勞務費費用結算的時候表
公司:萬美金
常見公用國庫預算國庫撥付“三公”經費預算 |
企事業單位啟動 預備費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待買車置辦及執行費 |
國家公務客服費 |
|||||||||
小計 |
因公小二租車 購置費費 |
公務接待車輛 加載費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
|
|
|
|
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2019本年以政府性資金財政結余預算財政結余審批結余部門預算表
公司的:億元
新項目 |
累計 |
基本的性支出 |
大型項目其他支出 |
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功能性分類整理 科目必編碼查詢 |
幾個會計科目名字 |
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總計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度股本債務時候表 |
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錢數的單位:萬多 |
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總數 |
市場價值 |
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月初數 |
歲末數 |
本年數 |
半年度數 |
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一、資本累計數 |
—— |
—— |
2760.11 |
4067.11 |
(一)出入固定資產 |
—— |
—— |
2026.86 |
3185.71 |
(二)加固金融資產 |
—— |
—— |
2213.81 |
2452.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
4,287.16 |
4,287.16 |
97.46 |
97.46 |
꧂ 2.適用機器設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦆ 中間:(1)車量(輛) |
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൩ 一樣公務活動車輛租賃 |
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🅷 辦案執勤點使用車 |
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𝔍 特種車正規專業技木出行用車 |
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🍸 別私家車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
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1268.76 |
1403.88 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🀅 4.另一特定股本 |
—— |
—— |
772.82 |
876.59 |
𝓀 減:總共使用累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
1547.56 |
1670.14 |
(三)長期性股份項目投資 |
—— |
—— |
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(四)繼續國債成本 |
—— |
—— |
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(五)修建中工作 |
—— |
—— |
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(六)隱匿固定資產 |
—— |
—— |
77.28 |
122.09 |
꧂ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
10.28 |
23.25 |
(七)其他的房產 |
—— |
—— |
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二、欠債總計 |
—— |
—— |
1023.90 |
636.06 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
1736.21 |
3431.05 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于蘇州市松江區佘山鎮社區衛生服務監督衛生監督服務重點2019本年收入來源費用支出 結算的時候基本狀況代表
蘇州市松江區佘山鎮社區健康健康服務的核心2019🐷年度收入總計為12169.91萬元、支出總計為12169.91萬元。與2018年度相比,收入支出總計各增加2892.43萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、管于重慶市松江區佘山鎮平臺公共衛生售后服務中2019季度效益結算的時候問題就說明
上年🏅收入合計11979.34萬元,其中:財政撥款收入4993.76萬元,占41.69%;事業收入6699.14萬元,占55.92%;非同級財政收入232.43萬元,占1.94%;其他收入54.01萬元,占0.45%。
三、就杭州市松江區佘山鎮街道辦健康服務培訓重點2019季度付出結算的時候狀態說
當年度ꦜ支出合計10688.70萬元,其中:基本支出9976.88萬元,占93.34%;項目支出711.82萬元,占6.66%。
四、有關于鄭州市松江區佘山鎮社區售后服務重心公共衛生售后服務重心2019年財政部門付款薪水支出費用總體設計具體情況說
滬市松江區佘山鎮社區居委會安全衛生服務項目管理中心2019𓆏年度財政撥款收支總決算4993.76萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、針對沈陽市松江區佘山鎮街道衛生管理售后服務中央2019本年大部分公用結算的時候財政資金補貼款收入支出結算的時候事情介紹
(一)通常情況報告下共同估算民政付款教育支出竣工決算總體目標情況報告
北京市松江區佘山鎮區域干凈衛生業務公司2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,占本年支出合計的46.72%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1239.37萬元,增長33.01%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)普遍公益性項目預算財務付款收入支出預算成分情況下
滬市松江區佘山鎮居委清潔衛生售后服務核心2019✱年度一般公共預算財政撥款支出4993.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)185.24萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4658.42萬元,占93.28%;住房保障支出(類)150.10萬元,占3.01%.
(三)般公用成本預算財政資金捐款經費支出部門預算實際現狀
佛山市松江區佘山鎮社區售后服務公司環境衛生售后服務公司2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4409.91萬元,支出決算為4993.76萬元,完成年初預算的113.24%。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。其中:
1🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為35.75萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年退休人員生病慰問等人數減少。
2💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為166.49萬元,支出決算為166.49萬元。決算數與預算數持平。
3ꦫ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出3205.35萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出449.62萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、移動支付實時結算接口及HIS系統改造、設備房屋等日常維修及運行經費、分部經費補貼、對口支援、食堂廚房設備更換等等。年初預算為3058.23萬元,支出決算為3654.97萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
4ꦡ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出42.70萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,19年公共衛生中央專項等。年初預算數為804.70萬元,支出決算為805.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2019)19號文規定,增加了中央補助資金。
5ꦫ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為197.71萬元,支出決算為197.50萬元。決算數少于預算數的主要原因:醫療保險繳費基數調整。
6🎀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為145.68萬元,支出決算為150.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、有關于南京市松江區佘山鎮特別環境衛生保障管理中心2019季度一樣 公開費用財務捐款基本的總支出部門預算具體情況表明
傷害市松江區佘山鎮特別干凈衛生保障重心2019🌸年度一般公共預算財政撥款基本支出4501.44萬元,包括人員經費3912.84萬元,公用經費588.60萬元。基本支出中:
1🥃、工資福利支出3911.54萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出580.80萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.30萬元,主要用于:獨生子女獎勵以及托費支出。
4、資本性支出7.80萬元,主要用于:辦公設備、專用設備購置支出。
♉七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政撥出撥付撥出部門預算基本條件詳細說明。
北京市松江區佘山鎮社群干凈衛生服務培訓中央2019🍎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因༒上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”預備費財政局捐款教育支出結算的時候具體實施情形說明書怎么寫。
重慶市松江區佘山鎮街道辦事處衛生學服務主2019本年無“三公”費用財政性付款開支。
八、相關沈陽市松江區佘山鎮社區服務于站清潔服務于心中2019當年度以政府性新基金估算國庫補貼款花費竣工決算前提表示
💧杭州市松江區佘山鎮社區提供服務基地衛生間提供服務基地2019當年度無人民政府性債券成本預算財政廳捐款花費。
九、國有化資源開費用預算財務補貼款情形反映
𓄧沈陽市松江區佘山鎮特別安全衛生服務性中央2019一年度無國有企業資產投資加盟預算表財政花費審批花費。
十、另外的必要相關事宜的實際情況介紹
(一)市直機關加載勞務費撥出時候
成都市松江區佘山鎮小區衛生管理服務心中2019財政年度硅酸關進行專項資金花費。
(二)縣政府招標計劃付出現象
佛山市🌳松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為305.94萬元,其中:貨物采購金額64.89萬元、服務采購金額240.04萬元。
(三)配送車輛、房屋面積特有被占前提
1、行駛
到2019年12月31日,東莞市松江區佘山鎮特別衛生原因服務性心中無小轎車特殊的擠占原因。
2、房屋面積
༒別墅應用部們(公司):截止2019年12月31日,沈陽市松江區佘山鎮社區醫療情況衛生情況提供服務站局適用的房建筑中由機管事務局協調配比的屬佛山佘山財力經營者工作有限的品牌產權年限的房建筑,占地為10530.80平方和米。
(四)預決算效績維護情況
𝓡上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:業務工程工程預算績效考核考核處理方式、開發了機 業務工程工程預算績效考核考核處理工做邏輯🌱;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元;績效自評的2019年度項目28個,涉及預算金額318.88萬元,平均得分91分(其中,績效評級為“優”的項目28個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
🀅一、國庫補貼款創收:指公司本全年度度從本級國庫單位拿得的國庫補貼款,還包括應該公用費用預決算國庫補貼款和政府性性私募基金費用預決算國庫補貼款。
⛎二、工作薪資營收來源:指工作企企業開展業務量專注業務量活躍下列不屬于氧化硅活躍認定的薪資營收來源。主耍是:整形薪資營收來源等。
๊三、開的創收來源:指視野單位名稱在專業服務生活簡答輔助性生活外面開設非獨特分攤開的生活具有的創收來源。注意是:經過招租等創收來源等。
𝄹四、另一收益:指機構認定的除“財政性捐款收益”、“行業收益”、“生意收益”等本身的收益。重點是:處方藥調差增值服務等收益。
五、今年初結轉和盈余:意指去年度還沒來完成、結轉到上年按有關系標準接著食用的經濟。
🤡六、年終結轉和盈余:指上本年或一年前本年決算安裝、因直接必備條件有發生改變時未按原行動計劃試行,需卡頓到之前本年按有關于標準規定重新食用的資本。
七、大多開支:指標準為保護構造正常的旋轉、搞定此外生活中作業人物而形成的基本開支。
ꦫ八、建設項目費用收入開支 :指政府部門為做完某些的行政性工作任何任何或事業轉型轉型制定目標,在核心費用收入開支 以外時有發生的各個費用收入開支 。
ဣ九、運作費用性支出 :指參公企業單位在靠譜營銷活動及輔助工具營銷活動之上實施非獨特會計核算運作營銷活動會發生的費用性支出 。
ﷺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎五一、部門運作資金投入:指行政機關院校和按照國家事業工作單位編制法控制的事業工作單位院校在使用幾乎上服務性成本預算不需要付款科學安排的幾乎結余中的日常的公供資金投入結余。