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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區佘山鎮片區健康工作中間

2018財政年度職能部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

一、局部 武漢市市松江區佘山鎮片區食品衛生服務保障中間簡介

一、   一般功能

二、  部們預算行業涉及

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、納入費用支出 部門預算總表

二、薪資收入竣工決算表

三、開支結算的時候表

四、財政部門付款工資支出費用部門預算總表

五、普通公用設施費用預算財務審批付出竣工決算表

六、一樣 公用部門預算民政審批主要付出部門預算表

七、尋常共公竣工決算國庫審批“三公”預備費及國家機關工作預備費其他支出竣工決算表

八、區政府性基金投資財政性預算財政性捐款花費結算的時候表

九、資源欠債條件表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四個部份 動詞解悉

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要的職能作用

♓北京市松江區佘山鎮街道社區安全清潔學情況提供安全服務性結構是北京市松江區安全清潔學情況身體促進會會領班的農村基層醫藥安全清潔學情況結構。最主要的職能部門有:制造佘丘陵地區區廣大青年民眾民眾總體醫藥提供安全服務性及公開安全清潔學情況提供安全服務性。

二、相關政府部門竣工決算計量方包含(僅有1個計量方的相關政府部門,本這部分文章為“結構設備”)

從費用方結構看,🦩上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年工資收入支出部門預算總表

行業:萬

薪資

撥出

的項目

結算的時候數

的項目

預算數

一、財政性補貼款創收

3754.39

一、尋常通用服務質量開支

 

  這當中:中央政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算國庫付款

 

二、外交關系性支出

 

二、領導補貼薪水

321.33

三、國防科技結余

 

三、事業純收入

4552.80

四、公用健康性支出

 

四、合作經營個人收入

 

五、學校費用

7.62

五、附帶機關單位上交薪資收入

 

六、科學實驗技術性撥出

 

六、別的薪資收入

511.02

七、傳統文化體育用品與山東新農商軟件科技有限公司結余

 

 

 

八、當今社會基本保障和就業的費用支出

379.62

 

 

九、診療干凈衛生與記劃生小孩總支出

8355.40

 

 

十、低碳壞保開支

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟特別開支

 

 

 

十三、農林業水開支

 

 

 

十五、出行搬運支出費用

 

 

 

十四、資源英文勘測短信等收支

 

 

 

第十五、商業運作服務質量業等經費支出

 

 

 

16、經融結余

 

 

 

二十七、幫扶其它的中北部經費支出

 

 

 

十七、國土資源海上氣候等撥出

 

 

 

黨的十九、租賃房服務花費

130.11

 

 

二十二、油糧物質儲備庫付出

 

 

 

二十一月、其他經費支出

 

本年度收錄總金額

9139.54

本年度教育支出累計數

8872.75

用參公貨幣基金確定開支差額

 

余額合理安排

214.16

本年結轉和盈余

137.94

年終結轉和節余

190.57

總額

9277.48

總結

9277.48


2018全年度純收入預算表

行業:萬余元

新項目

當年度凈收入預估合計

國庫付款收入來源

上司補助款收錄

行業收益

經營者使收入

其他計量單位上交國家收入水平

其它薪資收入

功能分類
科目編碼

題目名稱大全

總計

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

學前教育總支出

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

各種幼兒教育性支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

相關文化教育支出費用

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活保護和就業形勢總支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門人事的單位離退居二線

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展公司離退居二線

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

行政企機關單位企業企機關單位總體社區養老險公司納費收支

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業上的工作單位基本的頤養天年穩定繳納經費支出

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

治療健康與策劃生殖總支出

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

基本治療衛生情況醫院

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

旅游城市居委會衛生學組織

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

另外底層醫遼衛生監督貸款機構性支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公開清潔

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

基礎公用設施干凈衛生功能

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政處事業的單位醫療機構

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

企業政府部門醫療設備

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房切實保障教育支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革方案結余

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

往房北京公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018一年度經費支出預算表

計量單位:萬的大寫

業務

年初教育支出加總

大致收支

項目總支出

繳納上司費用

生意教育支出

對附設企業單位政府補貼其他支出

功能分類
科目編碼

科目表名稱

總金額

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

教育輔導結余

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

其他的幼教總支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

其他教學性支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

社會化質量保障和人才需求結余

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務教育事業公司的離離休

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

工作公司的離辭職

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

機構事業基層單位核心給養老險服務繳納其他支出

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

國家機關企業發展機構差不多養老生活保險行業繳納費用

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

醫院食品衛生與年度計劃發育經費支出

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

表層醫療公共衛生公共衛生貸款機構

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

縣城居委會衛生管理中介機構

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

其余表層醫院清潔衛生單位開支

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

通用健康

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

大體提供服務性食品衛生提供服務

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企事業標準醫療保障

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

工作機構整形

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

房間保護其他支出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

個人住房體制改革支出費用

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

往房北京公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018季度財務補貼款收入水平性支出預算總表

部門:萬是

純收入

費用支出

工程

預算數

產品

預估合計

似的服務性項目預算財政資金付款

政府部性理財產品成本預算國庫審批

一、通常情況公共服務財政廳預算財政廳審批

3754.39 

一、常見公共性安全服務費用支出

 

 

 

二、市政府性資金工程預算國庫撥付

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全保障收入支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓收入支出

7.62 

7.62 

 

 

 

六、學科的技術花費

 

 

 

 

 

七、人文精神體育運動與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

 

 

八、市場擔保和就業機會費用支出

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫院環衛與規劃孕育收入支出

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、節能降耗節能環保設備撥出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村社區網站費用

 

 

 

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

 

 

13、公路公路運輸管理性支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查圖片信息等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、商業樓的服務業大頭等付出

 

 

 

 

 

16、網絡金融支出費用

 

 

 

 

 

十八、捐助其他的東南部費用

 

 

 

 

 

十七、土地海域景象等總支出

 

 

 

 

 

19、房產保證經費支出

130.11 

130.11 

 

 

 

20、糧油加工武器裝備收儲費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、許多費用支出

 

 

 

年初個人收入加總

3754.39 

當年度收支總計

3754.39 

3754.39 

 

年末財政支出捐款結轉和余額

 

月底財務補貼款結轉和盈余

 

 

 

      平常公共性預決算財政性撥付

 

 

 

 

 

      以政府性新基金預決算財務付款

 

 

 

 

 

總金額

3754.39 

總金額

3754.39 

3754.39 

 

 


2018年終平常公眾概預算財政性付款性支出預算表

部門:萬多

品牌

總金額

大致其他支出

工程開支

功能模塊劃分

管理費用編碼查詢

管理費用簡稱

205

 

 

幼教其他支出

7.62

 

7.62

205

99

 

其它的基礎教育撥出

7.62

 

7.62

205

99

99

另外的教學開支

7.62

 

7.62

208

 

 

世界保障措施和就業問題收入支出

379.62

379.62

 

208

05 

 

行政管理企業企事業編制離養老金

379.62

379.62

 

208

05

02

教育事業組織離退休之

54.54

54.54

 

208

05

05 

機構參公機構基本性醫養穩妥付款收入支出

186.74

186.74

 

208

05

06

機構參公企業單位常規給養老穩定交費開支

138.34

138.34

 

210

 

 

醫療機構公共衛生與預計生孕收入支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

表層醫療保健衛生管理組織

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

地方平臺衛生間組織

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

其他的面層醫療保健衛生管理組織總支出

12.27

 

12.27

210

04

 

公用設施衛生間

765.82

704.10

61.72

210

04

08

總體公開衛生防疫服務質量

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政管理事業心工作單位醫遼

88.46

88.46

 

210

11

02

企業發展單位名稱醫藥

88.46

88.46

 

221

 

 

商品房保險費用

130.11

130.11

 

221

02

 

商品房制度改革付出

130.11

130.11

 

221

02

01

個人住房個人公積金

130.11

130.11

 

總金額

3754.39

3503.90

250.49

 


2018年終般公眾工程預算財政部門審批基本的支出費用預算表

  部門:來萬

的項目

預估合計

的人員費用

公供經費預算

經濟能力等級分類

課目打碼

科目必稱謂

301

 

年終獎金春節福利撥出

3302.81

3302.81

 

301

01

  首要的薪資

422.96

422.96

 

301

02

  補貼費補貼費

251.78

251.78

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核底薪

1141.95

1141.95

 

301

08

機關衛生事業標準衛生事業標準基本的關于養老地產養老人壽保費

263.98

263.98

 

301

09

職業技能年金激費

138.33

138.33

 

301

10

退休職工基本的醫療保健穩定交款

88.46

88.46

 

301

11

國家地方公務員社區醫療政府補貼手機繳費

 

 

 

301

12

許多社會上保護付費

40.02

40.02

 

301

13

房產個人公積金

130.11

130.11

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  各種待遇社會福利收支

825.22

825.22

 

302

 

貨物和產品費用支出

182.20

 

182.20

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  流程手扣費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業控制控制費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  轉用相關工費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  上用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  信賴銷售業務費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

 

302

29

  福利待遇費

48.29

 

48.29

302

31

  公務活動用車的作業系統維護費

 

 

 

302

39

  另外的交通運輸材料費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展服務費

 

 

 

302

99

  某個品牌和功能性支出

28.31

 

28.31

303

 

對個體和家長的補助款

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  生存政府補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

我占農業的大部分制作補助金

 

 

 

303

99

  許多個體家庭環境環境的補貼費撥出

 

 

 

310

 

投資者性性支出

 

 

 

310

02

  辦工機器設備購置費

 

 

 

310

03

  常用系統租賃費

 

 

 

310

07

  產品信息系統及應用采購版本更新

 

 

 

310

13

  因公專車新購

 

 

 

310

19

  另一公路網手段采購

 

 

 

310

22

  無形中資本添置

 

 

 

310

99

  同一資本投資性其他支出

 

 

 

累計數

3503.90

3321.70

182.20

 


2018一年度一樣通用工程預算財務捐款“三公”接待費及行政單位執行接待費費用預算表

機構:百萬元

一樣公益性預算表財政支出付款“三公”費用

部門進行

資金投入竣工決算數

預估合計

因公出境

(境)費

國家公務小二租車采購及運營費

公務接待客人接待客人費

小計

國家公務專車

置辦費

公務接待租車

運動費

估算數

預算數

預決算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018財務年度部門性股票基金項目預算財務審批付出竣工決算表

行業:十萬

產品

累計

一般性支出

大型項目撥出

模塊種類

專業科目商品編碼

管理費用名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度基金流動負債狀況表

 

 

金額才的單位:70萬

 

用量

實際價值

月初數

年初數

年末數

半年度數

一、固定資產總金額

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)流量股權

——

——

1601.29

2026.99

   (二)固定好固定資產折舊

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

👍                          一般來說公務接待專用車

 

 

 

 

🏅                          市場監管巡邏用車的

 

 

 

 

🎶                          珍禽專業能力能力車輛

 

 

 

 

🎶                          另一個買車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

ꦿ               4.某個加固股本

——

——

1741.26 

1922.78 

⛎        減:累記折舊費及減值注意

——

——

 

 

   (三)長年投資者

——

——

 

 

   (四)在建網建筑工程

——

——

 

 

   (五)隱匿資本

——

——

34.94 

77.28 

꧒        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)別資金

——

——

 

 

二、過負債的累計

——

——

885.08

1023.91 

三、凈財力總金額

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽鄭州市松江區佘山鎮社區醫療管理衛生管理保障中2018月度工資經費支出預算總體目標事情反映

蘇州市松江區佘山鎮居委安全服務性中心點2018🎉年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、關與昆明市松江區佘山鎮社群健康提供服務管理中心2018全年度收益預算條件就說明

當年度🐷收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、光于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018月度經費支出結算的時候時候表明

上年♏支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、關干濟南市松江區佘山鎮平臺衛生學保障心中2018一年度國庫撥付收入水平總支出總體經濟時候反映

武漢市松江區佘山鎮特別衛生防疫服務于中央2018🔯年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、管于鄭州市松江區佘山鎮社區居委會干凈衛生售后服務咨詢中心2018年普遍公共性部門預算財政收入支出付款收入支出部門預算環境證明

(一)通常情況發生公眾民政預算民政撥付撥出結算的時候整體情況發生

東莞市松江區佘山鎮街道辦公共衛生精準服務公司2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)一般來說共同竣工決算民政補貼款開支竣工決算結構設計環境

滬市松江區佘山鎮街道社區清潔衛生服務培訓基地2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)尋常公共服務工程預算財政資金審批教育支出預算實際情況下

廣州市松江區佘山鎮居委衛生學提供服務主2018💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1🅘、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5💟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6ꦺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8💟、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、有關杭州市松江區佘山鎮居委會環保保障主2018半年度一樣通用預算表財政預算撥付核心花費結算的時候情形代表

西安市松江區佘山鎮社區服務培訓站環境衛生服務培訓中心點2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1💞、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

𒉰七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政部門審批總支出竣工決算總體目標情況下闡明。

蘇州市松江區佘山鎮社群環保服務核心2018ജ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因✃上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”專項經費財政局撥付付出部門預算中應時候原因分析。

濟南市松江區佘山鎮街道社區食品衛生保障學校2018一年度無“三公”資金財政局撥付經費支出。

八、關與昆明市松江區佘山鎮社區環保環保保障中央2018年末區政府性投資基金成本預算國庫付款其他支出竣工決算情況表明

🌄杭州市市松江區佘山鎮特別干凈衛生安全服務心中2018年度目標無鎮政府性股票基金概算財政局補貼款收入支出。

九、國有企業資產銷售項目預算財政部門審批現狀代表

濟南市松江區佘山鎮街道辦安全衛生服務學校2018全年無公有資本管理概預算財政部門審批開支。

 

 

十、另一關鍵性特別注意的具體情況說明書怎么寫

(一)政府部門開機運行事業費費用時候

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)人民政府采買支出費用事情

傷害市松江區佘山鎮平臺衛生情況服務質量中心的2018🅷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)小轎車、房屋面積特別的占地狀況

1.該車輛

𒊎截止2018年12月31日,深圳市松江區佘山鎮街道辦事處衛生學服務性中間無車倆比較特殊擠占實際情況。

2.室內

🧸樓房操作個部門(廠家):截止2018年12月31日,佛山市松江區佘山鎮街道干凈衛生工作服務網站操作的屋房中由機管事務局保持一致分配調劑的屬廣州佘山固定資產經營經營較少單位不動產證的屋房,空間為10530.801平方米米。

(四)估算效績工作現象

♕上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🤪一、不需要性付款納入:指方當每年度從本級不需要性部們拿到的不需要性付款,包涵一半公用決算不需要性付款和政府性性投資基金決算不需要性付款。

💮二、自己事業上納入:指自己事業上部門大力開展行業金融產品游戲活動下列不屬于輔助游戲活動拿得的納入。主要的是:醫疔納入等。

𓆉三、營運工資來源:指視野企公務員在行業金融業務項目簡述輔助器項目之下大力開展非自立成本計算營運項目認定的工資來源。一般是:住宅出售等工資來源等。

🐼四、一些純收錄:指機構授予的除“財政預算捐款純收錄”、“人事純收錄”、“銷售經營純收錄”等多于的純收錄。主要是是:有價苗純收錄并且共同衛生監督入職體檢純收錄等。

五、年末結轉和節余:意指當年度還沒達到、結轉到本年度按關以要求不斷利用的項目資金。

ꦇ六、歲末結轉和盈余:指當年終度或以上年終估算安裝、因從客觀經濟條件產生轉變 不可按原方案具體實施,需廷遲到已后年終按關于 規范立刻的使用的金額。

🍌七、總體其他花費:指計量單位為服務保障中介機構順利日常的運轉、達到日常的本職工作日常任務而造成的幾項其他花費。

🦄八、創業項目開支:指組織為進行相關的政府部門操作制定目標任務或事業趨勢制定目標,在核心開支之余發生的四項開支。

九、開收支:指事業企業企業在靠譜話動及鋪助話動后實施非獨力計算開話動造成的收支。

꧟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍷國慶、機關公司執行金費:指行政工作公司和按照公務活動員法工作的工作公司便用通常情況下通用工程預算財政部門捐款分配的根本付出中的臺賬共用金費付出。

 

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