武漢市松江區九亭鎮社區服務的核心衛生情況服務的核心
2019月度結算的時候
目 錄
第1 有些 東莞市松江區九亭鎮社群干凈服務保障中央簡況
一、基本崗位職責
二、組織機構設計
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、盈利花費部門預算總表
二、收錄竣工決算表
三、性支出結算的時候表
四、財政資金撥付純收入性支出部門預算總表
五、似的公用設施預竣工決算國庫撥付花費竣工決算表
六、一半公共信息費用預算財政資金付款主要總支出部門預算表
༒七、正常公益性概算財政經費支出撥付“三公”專項專項資金及國家機關正常運作專項專項資金經費支出部門預算表
八、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政資金捐款其他支出預算表
九、股本流動負債現狀表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第4地方 形容詞解說
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、重點職能部門
集街道辦以防、保健理療、治療、康復站、穩定教學及項目生二胎技巧指導意見六位一體化職能部門。
二、公司使用
🌸根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年使收入付出預算總表
方:萬塊
收益 |
教育支出 |
||
活動 |
竣工決算數 |
大型項目 |
竣工決算數 |
一、般公開工程預算不需要付款年收入 |
4421.60 |
一、一樣公用設施服務質量費用支出 |
|
二、縣政府性股權基金成本預算財政局付款收入來源 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、上級部門補貼金收入水平 |
|
三、國防科技其他支出 |
|
四、事業性營收 |
7788.02 |
四、公開防護總支出 |
|
五、運作薪資收入 |
|
五、幼兒教育總支出 |
6.94 |
六、附屬醫院政府部門上交效益 |
|
六、科學合理科技費用 |
|
七、其他營收 |
10.55 |
七、文化產業國內旅游教育與文化收支 |
|
|
|
八、時代保險和找工作收支 |
4.88 |
|
|
九、食品衛生身體付出 |
12003.32 |
|
|
十、能效優質撥出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設居委收支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
十四、交通配套搬家經費支出 |
|
|
|
十四、市場探勘相關信息等教育支出 |
|
|
|
十四、餐飲業服務性業等收支 |
|
|
|
16、金融服務付出 |
|
|
|
十八、扶持的省份開支 |
|
|
|
18、自然環境資源共享海洋環境氣象觀測等花費 |
|
|
|
第十九、往房質量保障支出費用 |
117.46 |
|
|
2、糧油食品廢舊物資存儲經費支出 |
|
|
|
二國慶、傷害有效預防及緊急操作教育支出 |
|
|
|
二十三、另外其他支出 |
|
年初薪資收入加總 |
12220.17 |
當年度花費總金額 |
12132.60 |
用事業性基金投資解決開支差額 |
|
盈余合理安排 |
75.70 |
今年初結轉和盈余 |
|
月底結轉和節余 |
11.87 |
累計 |
12220.17 |
總額 |
12220.17 |
2019全年度創收結算的時候表
公司:萬的大寫
活動 |
本年度薪資收入累計 |
民政撥付效益 |
領導政府補貼創收 |
事業發展純收入 |
管理營收 |
附設標準上交利潤 |
各種薪資收入 |
|||||
功能分類 |
學科英文名稱 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
12220.17 |
4421.60 |
|
7788.02 |
|
|
10.55 |
|
|
205 |
|
|
教導其他支出 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及培順 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳費用 |
6.94 |
|
|
6.94 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保護和工作性支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業標準離離休 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司離退職 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
健康保健健康保健費用 |
12090.89 |
4299.26 |
|
7781.08 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
|
基層工作整形衛生監督結構 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務中心衛生間學校 |
9898.73 |
2212.43 |
|
7675.75 |
|
|
10.55 |
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致服務保障性健康服務保障 |
2192.16 |
2086.83 |
|
105.33 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋有效保障了支出費用 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改善撥出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
|
2019每年結余預算表
方:萬塊人民幣
業務 |
上年付出合計數 |
總體付出 |
建設項目收支 |
上交上級領導結余 |
開總支出 |
對加盟標準補助金撥出 |
||||
功能分類 |
項目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12132.60 |
11646.65 |
485.95 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校總支出 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
訪學及學習 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳費用 |
6.94 |
|
6.94 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活質量保障和就業的付出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業政府部門離退休年齡 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業部門離退居二線 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生健康保健結余 |
12003.32 |
11524.31 |
479.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫學清潔結構 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區區域公共衛生機購 |
9811.16 |
9428.95 |
382.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公公衛 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公眾清潔衛生貼心服務 |
2192.16 |
2095.36 |
96.80 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房維護付出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房機構改革費用 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
|
2019全年度國庫撥付納入費用竣工決算總表
院校:十萬
收錄 |
撥出 |
||||
項目 |
預算數 |
投資項目 |
合計數 |
平常公用設施費用財務付款 |
國家性股權基金預決算財務撥付 |
一、普通公用預算表財務撥付 |
4421.60 |
一、平常公共的服務的服務其他支出 |
|
|
|
二、人民政府性理財產品預決算國庫撥付 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性高收支 |
|
|
|
|
|
五、教導性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的水平費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術出游球場與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、中國社會后勤保障和自主創業撥出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
九、公共衛生安全付出 |
4299.26 |
4299.26 |
|
|
|
十、節電環保健康收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化居委經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、公共交通公路運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘察信息查詢等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十、行業提供夜場服務等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業開支 |
|
|
|
|
|
二十七、救助一些國家開支 |
|
|
|
|
|
十九、大自然網絡資源海洋環境氣象站等教育支出 |
|
|
|
|
|
19、公寓房服務性支出 |
117.46 |
117.46 |
|
|
|
第二十、糧油加工運輸儲備庫花費 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇預治及作為應急的管理工作費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、另一個教育支出 |
|
|
|
本年度薪資收入加總 |
4421.60 |
年初費用累計數 |
4421.60 |
4421.60 |
|
期初財政廳捐款結轉和節余 |
|
月底財政部門付款結轉和余額 |
|
|
|
一、普通公開估算財務撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性基金投資概算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4421.60 |
總金額 |
4421.60 |
4421.60 |
|
2019財政付出年度一般來說通用財政付出預算財政付出付款付出預算表
行業:萬
新項目 |
累計 |
一般費用 |
投資項目花費 |
|||
特點定義 幾個會計科目編寫代碼 |
幾個會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界保駕護航和就業機會經費支出 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業政府部門離辭職 |
4.88 |
4.88 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性部門離退休之 |
4.88 |
4.88 |
|
210 |
|
|
衛生情況穩定總支出 |
4299.26 |
4085.30 |
213.96 |
210 |
03 |
|
表層醫療公共衛生公共衛生貸款機構 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
03 |
01 |
城市地區片區環境衛生醫院 |
2212.43 |
2095.27 |
117.16 |
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
210 |
04 |
08 |
大致共同健康功能 |
2086.83 |
1990.03 |
96.80 |
221 |
|
|
商品房服務保障費用 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新其他支出 |
117.46 |
117.46 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
總計 |
4421.60 |
4207.64 |
213.96 |
2019年終普通公共信息估算財政預算撥付最基本付出部門預算表
方:多萬元
內容 |
加總 |
工人經費預算 |
公共經費支出 |
||
市場經濟劃分 課程打碼 |
專業科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入優惠付出 |
3922.76 |
3922.76 |
|
301 |
01 |
核心年終獎金 |
527.98 |
527.98 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
246.12 |
246.12 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
167.62 |
167.62 |
|
301 |
07 |
績效考核年終獎金 |
1785.14 |
1785.14 |
|
301 |
08 |
部門行業企業幾乎社區養老商業險繳付 |
424.20 |
424.20 |
|
301 |
09 |
職位年金納費 |
192.92 |
192.92 |
|
301 |
10 |
機關人員大體醫藥保險費用繳付 |
229.20 |
229.20 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它發展安全保障交款 |
30.94 |
30.94 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
117.46 |
117.46 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪資春節福利總支出 |
201.18 |
201.18 |
|
302 |
|
產品和貼心服務支出費用 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
用物料費 |
280.00 |
|
280.00 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動專用車執行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通出行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶產品和提供服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對自己和的家庭的經濟補貼 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
4.88 |
4.88 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個漁業產出救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對個人的和人家的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
投資性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公儀器添置 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用產品置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
內容wifi網絡及系統軟件新購發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
各種客運道具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列設計品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
許多金融資本性付出 |
|
|
|
總計 |
4207.64 |
3927.64 |
280.00 |
ꦕ2019本年度一樣 公共信息工程預算財務審批“三公”專項專項資金及行政機關運轉專項專項資金其他支出結算的時候表
方:十萬
尋常公開概算財政資金補貼款“三公”專項資金 |
行政單位執行 專項資金預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動使用車添置及正常運作費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
公務活動使用車 購買費 |
公務接待私車 開機運行費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
2019年中政府性性貨幣基金概算不需要付款開支部門預算表
公司:萬的大寫
項目 |
合計數 |
基礎收支 |
工程收入支出 |
|||
模塊分為 項目標識號 |
項目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度債務負債率現狀表 |
||||
|
|
合同額院校:W |
||
|
人數 |
附加值 |
||
期初數 |
年終數 |
月初數 |
半年度數 |
|
一、債務累計數 |
—— |
—— |
2613.81 |
3361.76 |
(一)流失固定資產 |
—— |
—— |
1483.07 |
2247.79 |
(二)統一股本 |
—— |
—— |
3107.86 |
3352.34 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
🔴 2.常用生產設備(臺/套/輛) |
598 |
724 |
542.36 |
643.68 |
ꩲ 中僅:(1)小轎車(輛) |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
🔥 普通公務接待車輛租賃 |
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|
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꧋ 聯合執法值崗租車 |
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|
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🍸 特中的專業工藝車輛租賃 |
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ౠ 同一專車 |
1 |
1 |
16.54 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
304 |
325 |
1659.34 |
1787.63 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449.00 |
449.00 |
🐷 4.另一調整資本 |
—— |
—— |
|
|
ﷺ 減:積累折舊費用及減值打算 |
—— |
—— |
1977.12 |
2252.39 |
(三)太久股權質押創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時債券交易交易 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建水利工程 |
—— |
—— |
|
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(六)神圣資本 |
—— |
—— |
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14.50 |
ও 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
0.48 |
(七)某些資本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
920.20 |
1556.19 |
三、凈資源預估合計 |
—— |
—— |
1693.61 |
1805.58 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于蘇州市松江區九亭鎮社區貼心服務部點衛生監督貼心服務部點2019本年收錄付出竣工決算總體設計具體情況解釋
西安市松江區九亭鎮社區清潔清潔功能基地2019🐎年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。
二、就佛山市松江區九亭鎮街道辦事處干凈衛生服務中心站2019一年度薪資竣工決算情況下這說明
上年💙收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。
三、介紹杭州市松江區九亭鎮社區業務站公共衛生業務中心局2019年中費用結算的時候的情況表明
本年度𒊎支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。
四、對於北京市松江區九亭鎮居委食品衛生保障中心站2019年財務補貼款收入來源總支出總體設計時候講解
沈陽市松江區九亭鎮特別環衛保障中心點2019⛄年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。
五、關羽昆明市松江區九亭鎮特別衛生監督售后管理中心點2019全年正常共同估算不需要審批結余預算現象申請報告
(一)一樣 公用設施財政廳預算財政廳付款撥出竣工決算總體經濟狀況
北京市松江區九亭鎮特別衛生情況服務性基地2019💧年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。
(二)基本公共服務部門預算財政局審批經費支出部門預算結構的癥狀
佛山市松江區九亭鎮居委會環境衛生服務培訓公司2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。
(三)正常服務性項目預算財政廳審批總支出預算關鍵問題
東莞市松江區九亭鎮街道辦衛生管理產品機構2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:
1𝔍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。
2⛎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
3🌼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。
4🧜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。
六、針對佛山市松江區九亭鎮街道辦事處環衛業務重心2019第四季度一樣 通用工程預算不需要補貼款大體開支竣工決算問題表示
蘇州市松江區九亭鎮片區環保功能學校2019⛄年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:
1🃏、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。
3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。
🅺七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
昆明市松江區九亭鎮居委會清潔業務重點2019年終無“三公”勞務費財政預算捐款收入支出。
八、對于廣州市松江區九亭鎮街道辦事處干凈服務管理中心局2019全年度區政府性新基金費用財政費用捐款費用預算現狀申請報告
重慶市松江區九亭鎮街道社區保障監督保障中心點2019年末無相關部門性理財產品概預算財政廳撥付撥出。
九、國有化投資基金企業經營預決算不需要審批狀態說明書怎么寫
濟南市松江區九亭鎮平臺衛生間功能心中2019年無國有制資源銷售經營預決算財政廳付款結余。
十、另外的注重方式方法的現狀申請報告
(一)行政機關電腦運行預備費費用支出 事情
杭州市市松江區九亭鎮街道衛生間服務于重心2019財政年度高分子關運作接待費費用。
(二)政府部門采購管理收入支出狀況
鄭州市🎐松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。
(三)工程車輛、住房特異占用率問題
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核維護情況
上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建造了以下費用預算表考核的管控管控系統:松江區九亭鎮平臺公共衛生業務基地費用預算表考核的管控工作任務系統,全具體步驟考核的管控制定狀況꧟:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。
第四部分 名詞解釋
🌜一、國庫個部門審批薪水:指單位名稱當年末度從本級國庫個部門個部門獲取的國庫個部門審批,涉及通常情況下公開財政資金資金預算表國庫個部門審批和當地政府性貨幣基金財政資金資金預算表國庫個部門審批。
🔯二、創業營收:指創業部門做專科金融產品活動還有其輔助制作活動完成的營收。一般是:醫療管理及公共信息干凈衛生營收等。
三、另外凈盈利:指廠家得到的除“財政廳撥付凈盈利”、“事業心凈盈利”、“運營凈盈利”等外的凈盈利。
四、本年度結轉和盈余:是以上一年度尚末成功、結轉到本年度按關以法律法規立刻動用的錢。
ജ五、歲末結轉和節余:指年初度或很久以前當年中概算規劃、因客觀存在前提遭受變化規律不能按原規劃推進,需遲緩到后面當年中按關與法規延續利用的資金量。
六、大多其他結余:指本職工作單位為保險公司正確在運轉、結束日常性本職工作任務而形成的幾項其他結余。
ꦕ七、工程教育教育收入支出:指廠家為完全指定的政府部門工作工作個人目標工作個人目標或工作不斷發展個人目標,在通常教育教育收入支出本身形成的各個教育教育收入支出。