鄭州市松江區葉榭鎮居委會公共衛生服務質量中心的
2018全年度行政部門部門預算
目 錄
一號位置 廣州市松江區葉榭鎮社區產品站公共衛生產品中心點慨況
一、最主要的職責權限
二、單位配置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、凈收入費用結算的時候總表
二、薪資收入結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、財政局捐款薪水付出預算總表
五、正常共同工程預算財政結余捐款結余結算的時候表
六、應該通用預算表財政費用支出 審批基本性費用支出 結算的時候表
七、通常情況公共信息費用預算財務撥付“三公”金費及機關單位啟動金費開支預算表
八、以政府性貨幣基金部門預算財政性捐款其他支出部門預算表
九、資金外債現象表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六區域 詞釋義
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵權責
ꦗ 以街道辦干凈清潔衛生間學保障公司為最主耍的體,全科麻醉醫生為帶頭人,合適用到街道辦資原和舒適技巧,以人們良好保健養生為公司,家里為計量單位,街道辦為范圍之內,實際要求為支撐,以女人、孩子、中高齡、慢性型求美者、殘疾人為主點,以解決辦法街道辦的最主耍的干凈清潔衛生間學大問題,提供基本性干凈清潔衛生間學保障實際要求為目的性,融防冶、整形、保健養生、康服、良好保健養生培養為集成,行之有效、經濟性、便于、一體化、間斷的基成干凈清潔衛生間學保障。由主觀崗位表明三定規劃等相關的設定中含關最主耍的職能部門填上。
二、公司軟件設置
ꦫ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度使收入付出結算的時候總表
公司的:萬是
收益 |
付出 |
||
的項目 |
部門預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、財政支出審批收錄 |
4039.10 |
一、通常情況下公用精準服務撥出 |
|
這之中:政府部門性投資基金費用財政預算付款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
二、上一級津貼營收 |
|
三、航空航天費用支出 |
|
三、事業使收入 |
4896.70 |
四、公眾應急性支出 |
|
四、經營者收益 |
|
五、教肓結余 |
|
五、附屬企業單位上交國家個人收入 |
|
六、科學有效科技教育支出 |
|
六、相關薪水 |
|
七、文化藝術教育與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
八、世界 有保障和擇業付出 |
334.76 |
|
|
九、醫療設備健康與規劃生二胎付出 |
8887.35 |
|
|
十、節能節能節能開支 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設特別收入支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
第十五、交行裝運費用支出 |
|
|
|
十四、產品勘測產品信息等經費支出 |
|
|
|
第十、行業精準快餐業等撥出 |
|
|
|
第十六、銀行業支出費用 |
|
|
|
十二、扶持其它的省份費用 |
|
|
|
二十、國土局浮游生物氣象局等結余 |
|
|
|
第十九、房產安全保障費用 |
|
|
|
20、糧油加工商品存儲收支 |
|
|
|
二國慶、各種教育支出 |
|
上年營收預估合計 |
8935.80 |
當年度費用累計數 |
9222.11 |
用企業發展股權基金補救出入差額 |
|
余額分銷 |
80.79 |
月初結轉和節余 |
367.10 |
年尾結轉和余額 |
|
總額 |
9302.90 |
總結 |
9302.90 |
2018年度目標營收竣工決算表
計量單位:萬多
產品 |
本年度薪水累計數 |
財政資金捐款創收 |
上級部門補帖使收入 |
自己事業工資收入 |
生意創收 |
付屬院校上交收益 |
別凈收入 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中安全保障和就業機會性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上公司的離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企公務員名稱大體頤養保險服務繳納性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生間與計劃表懷孕付出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療保健干凈中介機構 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區網站環保平臺 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些底層整形環境衛生結構支出費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公共性安全產品 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性機構醫院 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構機構醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年度目標撥出結算的時候表
企事業單位:萬是
創業項目 |
上年收入支出合計數 |
大體教育支出 |
好項目費用 |
繳納上司花費 |
開結余 |
對附設公司補貼申請書收支 |
||||
功能分類 |
會計科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保險和就業的付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業機構離退居二線 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位企業發展企業單位大致關于養老地產個人養老保險費用手機繳費收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健健康與計劃表養育收支 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療學衛生學中介機構 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區社區服務中心干凈衛生組織 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種基層人員醫治衛生監督機購收支 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要通用環保服務性 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業企業單位醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上行業醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年財政部門補貼款納入收支預算總表
公司:萬美金
薪資收入 |
總支出 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
建設項目 |
合計數 |
似的公用國庫預算國庫審批 |
鎮政府性債券估算財政局撥付 |
一、似的共公費用財政資金補貼款 |
4039.10 |
一、平常共公服務管理費用 |
|
|
|
二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算不需要審批 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全的收支 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓開支 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技能費用 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育文化與文化傳播總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上有保障和畢業生就業結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療保健衛生管理與記劃生殖經費支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、綠色建筑環保健康收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村社群撥出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、公路網搬運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘察內容等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、保障業保障業等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、財務總支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援許多地其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋能景象等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅服務性支出 |
|
|
|
|
|
2、調味品物資采購收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、相關支出費用 |
|
|
|
上年凈收入合計數 |
4039.10 |
年初費用支出 自動求和 |
4039.10 |
4039.10 |
|
年終民政捐款結轉和盈余 |
|
月底財政性捐款結轉和余額 |
|
|
|
常見公開預算表財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性資金概算國庫審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
合計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018財務年度一半公益性概預算財務撥付開支預算表
基層單位:萬多
好項目 |
預估合計 |
通常花費 |
投資項目總支出 |
|||
工作類型 會計分類項目編碼 |
科目必稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展服務保障和就業機會支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政機關工作機構離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業發展的單位根本健康社保養老公司手機繳費費用 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
治療干凈與行動計劃計生收支 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
表層整形衛生管理系統 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務學衛生學構造 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
另外的基層工作醫療環境衛生環境衛生結構開支 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
通用衛生防疫 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
核心共同環衛服務管理 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
財政事業方醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
事業組織組織醫療保障 |
159.01 |
159.01 |
|
加總 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018不需要年度大部分公益性部門預算不需要捐款幾乎教育支出部門預算表
機構:萬塊
建設項目 |
累計 |
的人員經費預算 |
共用事業費 |
||
成本分級 幾個會計科目編寫代碼 |
項目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司員工福利收支 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
一般公司 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
企事業性政府部門事業性政府部門總體社會養老保險行業費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
的職業年金交款 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
企業職員首要醫療服務保障手機繳費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院補貼費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
許多中國社會保駕護航繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪資社會福利教育支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
寶貝和業務性支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
接待室費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務控制費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
交通費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用相關管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托授權渠道費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
公會經費預算 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
特權費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行用車進行服務器維護費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
的出行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它菜品和服務項目開支 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對私人和普通家庭的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農業科技產生補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的本人家庭生活的補帖費用支出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性經費支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公室生產設備購買 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專業裝備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺上及應用購置費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通線機器新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形房產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
的投資者性撥出 |
|
|
|
累計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018本年度一樣 公用設施部門預算國庫審批“三公”費用及機關單位加載費用性支出部門預算表
企業單位:萬是
一般的公益性工程預算財政部門付款“三公”金費 |
行政單位使用 預備費預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
國家公務專用車采購及自動運行費 |
公務服務服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 購進費 |
因公公務車 使用費 |
||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018年中以政府性債券費用不需要補貼款費用支出 預算表
機關單位:萬塊
品牌 |
總金額 |
通常開支 |
創業項目性支出 |
|||
功能表類別 幾個會計科目標識號 |
專業科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年股本欠債條件表 |
||||
|
|
的金額基層單位:來萬 |
||
|
次數 |
市場價值 |
||
期初數 |
半年度數 |
月初數 |
年尾數 |
|
一、房產總金額 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)出入金融資產 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)穩固資產投資 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦯ 基本上國家公務出行 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
💦 行政執法值崗私家車 |
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ꦬ 特種車輛正規工藝出行 |
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𒀰 其它的出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
𓂃 4.許多加固資產投資 |
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761.65 |
570.84 |
꧑ 減:合計計提折舊及減值做好準備 |
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(三)常期投資人 |
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(四)搭建網工程建筑 |
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428.10 |
(五)無型基金 |
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♛ 減:顯示器攤銷 |
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(六)某些金融資產 |
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二、債務合計數 |
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827.57 |
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三、凈資本累計 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於傷害市松江區葉榭鎮社區售后服務機構衛生間售后服務機構2018年中收錄收支部門預算綜合性情況下代表
杭州市松江區葉榭鎮小區衛生學服務質量中2018൲年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、有關佛山市松江區葉榭鎮小區衛生監督的服務站點2018當年度效益竣工決算實際情況介紹
上年🥀收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、介紹南京市松江區葉榭鎮小區清潔衛生服務保障中央2018一年度教育支出部門預算狀態表明
本年度♚支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、光于西安市松江區葉榭鎮社區清潔清潔服務于心中2018年財政廳審批創收支出費用整體現象闡述
杭州市松江區葉榭鎮片區衛生情況服務管理基地2018🐲年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、關羽沈陽市松江區葉榭鎮區域環境衛生的服務基地2018季度尋常公共性預部門預算財政廳撥付撥出部門預算原因原因分析
(一)尋常公開預竣工決算財政局補貼款撥出竣工決算總體性狀況
鄭州市松江區葉榭鎮居委會干凈工作中心站2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)基本公共性估算財務捐款經費支出部門預算機構事情
鄭州市松江區葉榭鎮居委會安全衛生服務性管理中心2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)一般的公用設施成本預算財務捐款教育支出結算的時候關鍵時候
傷害市松江區葉榭鎮街道辦安全服務管理中心局2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🌜、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、關于幼兒園蘇州市松江區葉榭鎮特別食品衛生服務公司2018財政局年度般公用設施工程預算財政局撥付一般結余結算的時候的情況說
鄭州市松江區葉榭鎮居委安全衛生安全服務重點2018𓂃年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ཧ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2ꦚ、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🍨七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政性補貼款性支出部門預算總體設計具體情況說。
佛山市松江區葉榭鎮社區居委會健康售后服務基地2018🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018♏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”資金投入財政資金審批教育支出結算的時候實際上情況說。
2018🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🅷國家公務小二租車工作保障開支0.52萬多。首要使用機動車輛人壽保險。2018年,西安市松江區葉榭鎮社區服務性中干凈衛生服務性中隸屬各決算標準開銷財政性審批的因公專車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關于幼兒園昆明市松江區葉榭鎮區域衛生防疫服務項目學校2018半年度政府性性貨幣基金預算表民政審批總支出結算的時候情況說
傷害市松江區葉榭鎮社群清潔衛生功能主2018本年無政府機關性新基金成本預算財政預算審批性支出。
九、集體所有制股權投資營業概預算財政資金捐款情況下闡述
天津市松江區葉榭鎮居委公共衛生服務中心站2018全年度無公有資金經營的概預算不需要審批收入支出。
十、相關主要事由的時候說
(一)政府部門程序運行經費預算費用支出 狀態
傷害市松江區葉榭鎮平臺公共衛生服務質量核心2018全年度硅化物關運作費用撥出。
(二)政府機關采買付出事情
濟南市松江區葉榭鎮社區居委會健康安全服務機構2018🐷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)該車輛、房子特別使用狀況
直到2018年12月31日,成都市松江區葉榭鎮社區售后服務站干凈售后服務咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考核管控時候
🥀上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個✤,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꩲ一、國庫審批利潤:指企事業單位本月度度從本級國庫監管部門認定的國庫審批,涉及似的公開工程工程預算國庫審批和政府辦公室性貨幣基金工程工程預算國庫審批。
🔜二、視野效益:指視野企業單位抓好專業化相關業務項目簡述輔助項目獲得的效益。具體是:醫藥效益、消毒產品效益、另一個效益等。
൲三、企業運作效益水平:指事業上政府部門在技術金融業務工作基本輔助軟件工作本身開始非單獨結轉企業運作工作爭取的效益水平。
四、各種利潤:指企業單位提供的除“財政廳補貼款利潤”、“事業發展利潤”、“生意利潤”等之內的利潤。
五、月初結轉和盈余:意指上一年度并沒有達到、結轉到上年按有觀中規定一直施用的資源。
🀅六、歲末結轉和節余:指本年末度或原先年末預算表讓、因主觀前提會出現變動無法按原計劃書具體實施,需廷遲到未來年末按密切相關設定延續使用的的信貸資金。
七、首要費用:指公司的為確保醫療機構正常值運行的、實現規章制度的工作責任而進行的多種費用。
♚八、活動其他性結余:指企事業有成單位為結束相應的財政崗位任何或事業有成進展工作目標,在基礎其他性結余囿于引發的各種其他性結余。
𝄹九、運營性教育支出:指企業發展政府部門在專業行動方案及引導行動方案后開展業務非獨立性核算成本運營行動方案遭受的性教育支出。
ℱ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💙十一國慶、企事業有成計量計量單位運作費用:指行政部門計量計量單位和參考國家事業有成編法管理制度的事業有成計量計量單位運行通常情況服務性預決算財政資金撥付配備的大體花費中的基本共用費用花費。