傷害市松江區車墩鎮社區網站衛生間工作平臺
2018年終結算的時候
目 錄
第一部分東莞市松江區車墩鎮街道辦事處衛生管理業務主慨況
一、首要行政職能
二、相關部門部門預算計量單位構造
第二種那部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、創收開支結算的時候總表
二、盈利結算的時候表
三、性支出預算表
四、財政資金補貼款效益收支部門預算總表
五、普通通用概算國庫撥付結余預算表
六、一般的公眾財政預算預算財政預算補貼款大致性支出竣工決算表
七、基本公益性預算表財政廳審批“三公”事業費及政府機關運轉事業費收支結算的時候表
八、政府機關性貨幣基金預算表財政局捐款收支竣工決算表
九、股權債務問題表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第六部門 代詞釋義
♎第一部分 上海市松江區車墩鎮社區居委會安全衛生售后服務服務站概況
一、具體職權
承載著車墩區域滿足廣大消費者的大體醫療管理服務管理于及大體服務管理性公衛服務管理于。
二、培訓機構軟件設置
♉會按照所述責職,杭州市松江區車墩鎮居委健康服務管理公司設4個機購設置機購,主要包括:企業辦事處、醫教科、杜絕保健按摩科、財務工作科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生監督服務于咨詢中心2018年度決算表
2018一年度利潤收入支出結算的時候總表
的單位:萬余元
純收入 |
性支出 |
||
項目 |
部門預算數 |
活動 |
部門預算數 |
一、國庫捐款工資收入 |
3565.18 |
一、般精準服務性精準服務經費支出 |
|
另外:部門性股票基金估算財政廳捐款 |
926.00 |
二、外交史花費 |
|
二、領導補助款收入水平 |
103.77 |
三、防御費用支出 |
|
三、事業心個人收入 |
4175.51 |
四、公共信息應急付出 |
|
四、營運薪資 |
|
五、的教育總支出 |
|
五、所屬政府部門上交國家個人收入 |
|
六、有效技術設備性支出 |
|
六、其余創收 |
463.41 |
七、歷史文化田徑與傳煤支出費用 |
|
|
|
八、的社會的保障和專業教育付出 |
27.81 |
|
|
九、醫治安全與策劃養育費用 |
6785.17 |
|
|
十、節約能源環保性收支 |
|
|
|
國慶、城市街道社區花費 |
926.00 |
|
|
十三、畜牧業水費用 |
|
|
|
十四、客運物流運輸教育支出 |
|
|
|
十四、能源勘察資料等其他支出 |
|
|
|
十四、商業圈服務業等花費 |
|
|
|
第十五、金融經濟費用支出 |
|
|
|
十八、經濟援助任何區域支出費用 |
|
|
|
二十、國土資源海洋能氣象學等教育支出 |
|
|
|
十八、租賃房擔保教育支出 |
4.24 |
|
|
2、調味品材料物資存儲開支 |
|
|
|
二11、別費用支出 |
|
年初收益合計數 |
8307.87 |
當年度經費支出累計 |
7743.22 |
用企事業基金、期貨、現貨、微盤補回收支明細差額 |
|
節余配置 |
568.35 |
期初結轉和盈余 |
7.00 |
歲末結轉和節余 |
3.30 |
合計 |
8314.87 |
累計 |
8314.87 |
2018半年度納入結算的時候表
標準:來萬
好項目 |
上年收入來源累計數 |
財政性審批純收入 |
上級領導補貼金收入水平 |
事業單位營收 |
企業經營凈收入 |
所屬工作單位繳納效益 |
另外薪資 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
世界有保障和人才需求撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性工作企機關事業單位離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業方離退居二線 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上行業關鍵關于養老地產養老人壽保險繳付教育支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
院校事業心院校職位年金交款開支 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治環衛與設計生二胎費用支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基本整形安全衛生機購 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心清潔衛生單位 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
任何表層醫療管理干凈衛生機購 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施衛生監督服務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公機構醫療服務 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業政府部門治療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮社區居委會花費 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市理論知識公共設施服務設施費及對應著重點借債納入設置的支出費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
同一城鎮核心的設施搭配費計劃的撥出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間制度改革支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年中經費支出部門預算表
機關單位:萬美金
頂目 |
年初支出費用累計數 |
大體費用 |
的項目收入支出 |
繳納上司收支 |
銷售收支 |
對附帶院校補貼費其他支出 |
||||
功能分類 |
課程種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保證和學生就業經費支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展企機關事業單位離離休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業機關單位離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構工作機構基礎養老人壽保險人壽保險繳納收入支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關參公單位名稱職業年金繳納費用教育支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生間與預計生肓支出費用 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫院公共衛生設備 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務站環境衛生部門 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的表層醫療安全衛生安全衛生平臺 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生情況 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的共同衛生情況保障 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業工作單位工作單位醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公計量單位醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化居委會費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市基本建筑設施搭配費及相對自查自糾債權薪資收入科學安排的性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它的市政核心生活設施配套方案費具體安排的性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革總支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018全年度不需要付款個人收入結余結算的時候總表
廠家:萬美金
年收入 |
收支 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
創業項目 |
自動求和 |
基本公共信息工程預算財政部門捐款 |
市政府性股權基金估算財政支出付款 |
一、基本上公益性工程預算財政部門補貼款 |
2639.18 |
一、常見安全服務性安全服務教育支出 |
|
|
|
二、國家性基金投資成本預算財政部門補貼款 |
926.00 |
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天支出費用 |
|
|
|
|
|
四、共同很安全付出 |
|
|
|
|
|
五、幼教教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術工藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識教育與文化傳播教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保證和求業性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、社區醫療保健管理與計劃怎么寫計生總支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、發展環保環保節能撥出 |
|
|
|
|
|
11、新型農村街道開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
13、公共客運車撥出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘測產品信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、餐飲業服務的業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助另外的東北部費用 |
|
|
|
|
|
十七、土地深海氣象學等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產維護付出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二十二、糧油加工救災物資收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它的總支出 |
|
|
|
本年度純收入總金額 |
3565.18 |
當年度收支合計數 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年末財政局審批結轉和節余 |
|
年初財務撥付結轉和余額 |
|
|
|
普遍共公決算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
縣政府性債券預算表財政部門審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3565.18 |
總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018本年度一樣 共公概預算財政廳捐款收支結算的時候表
公司的:萬的大寫
創業項目 |
通常情況公共服務工程預算財政收入支出撥付收入支出部門預算數 |
|||||
功能性等級分類 科目必商品編號 |
科目必分類 |
總計 |
基本的收入支出 |
項目流程費用支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保險和就業的性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
人事部門視野標準離辭職 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
行業機關單位離退休年齡 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展部門主要社區養老人身險激費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企事編事業心企事編崗位年金交款結余 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療安全衛生安全衛生與工作計劃生二胎支出費用 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層組織醫治健康結構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
的城市小區衛生監督貸款機構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
的群眾醫疔衛生間部門 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
基礎公益性環境衛生產品 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政訴訟教育事業企業單位醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業院校院校醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
公房確保其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
自建房行政體制改革性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018月度尋常公益性概算財政廳撥付常見費用結算的時候表
企事業單位:70萬
品牌 |
累計數 |
的人員專項經費 |
共用費用 |
||
劃算進行分類 會計科目打碼 |
科目必名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪會員福利教育支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
基本的工資收入 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼費 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
績效評價年終獎金 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
企事業機構機構事業機構機構基本上社會養老保險金保險金費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業的年金付費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
教工大致醫用保險行業交費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫用經濟補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余發展質量保障激費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余很大打工族薪資有福利性支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務經費支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務招待招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具村料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
國家公務專用車行駛定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通出行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的各種商品和服務質量其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人家庭工作式的補助金 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
居住補助費 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
診療費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農林生產補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他每個人和小家庭的補貼政策開支 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓專用設備采購 |
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310 |
03 |
專用工具機器添置 |
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310 |
07 |
信息查詢無線網絡及圖片軟件添置升級更新 |
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310 |
13 |
公務活動出行用車購買 |
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310 |
19 |
相關交行器具采購 |
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310 |
22 |
神圣資源購買 |
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310 |
99 |
許多資產性開支 |
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預估合計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018當年度正常公共性費用預算財政部門付款“三公”資金及工商登記正常運行資金費用部門預算表
企業:萬塊人民幣
正常公共信息費用預算財政資金補貼款“三公”勞務費 |
工商登記工作 接待費竣工決算數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務出行用車購置費及運動費 |
因公客服費 |
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小計 |
公務接待出行用車 新購費 |
公務活動使用車 電腦運行費 |
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費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
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2018季度相關部門性債券項目預算財政資金補貼款費用竣工決算表
企業單位:萬余元
項目流程 |
預估合計 |
基礎開支 |
投資項目其他支出 |
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技能分為 會計分類代碼 |
管理費用名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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村鎮特別總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
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城鎮根本公共基礎設施整套搭配費及相對專項計劃財產營收安裝的付出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
同一地方基本生活設施一起費設置的教育支出 |
926.00 |
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926.00 |
預估合計 |
926.00 |
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926.00 |
2018一年度股本過負債的原因表 |
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刷卡金額企業:萬塊 |
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數據 |
價格 |
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本年數 |
年初數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)傳播基金 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定不動債務 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
꧂ 一樣因公私家車 |
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𒐪 執法檢查值崗專用車 |
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ꩲ 勞動防護技木技木車輛租賃 |
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ꩲ 某個出行 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
♕ 4.別規定資產投資 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 減:顯示器攤銷及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目市政工程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱匿資本 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🌟 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的債務 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈資本自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道衛生學服務管理重心2018年度決算情況說明
一、關干北京市松江區車墩鎮街道辦事處干凈的服務核心2018財政年度個人收入教育支出結算的時候總的狀況描述
上海市松江區車墩鎮街道衛生學服務于平臺2018🃏年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、針對濟南市松江區車墩鎮街道衛生情況服務培訓中心的2018年末納入預算狀況說
上年🍎收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、關于幼兒園南京市松江區車墩鎮社區保障重點干凈衛生保障重點2018每年撥出結算的時候癥狀介紹
當年度🎀支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、至于東莞市松江區車墩鎮社區安全衛生安全衛生業務中心站2018月度不需要審批收錄開支環境承載力癥狀原因分析
上海市松江區車墩鎮社群干凈提供服務公司局2018ꦇ年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對于昆明市松江區車墩鎮特別衛生情況功能重點2018民政年度一般的公眾費用預算民政付款結余竣工決算實際情況描述
(一)普遍共公預部門預算財政性捐款教育支出部門預算總的現狀
上海市松江區車墩鎮特別衛生學保障咨詢中心2018꧑年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)大部分公共服務概預算財政局補貼款其他支出結算的時候機構原因
上海市松江區車墩鎮社區提供服務站局環衛提供服務站局2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)普通共公竣工決算財務審批費用支出 竣工決算實際癥狀
上海市松江區車墩鎮區域安全功能管理中心2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🌃(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🧜(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🌄(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “農村基層醫療服務干凈設備(款)”1424.38萬余元,里面:
🔯“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“許多底層醫藥衛生防疫設備教育支出(項)”8.18W,關鍵廣泛用于此外生活中作業費用。
(2) “公益性衛生監督(款)”1174.87萬多,但其中:
🗹“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3💟、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
🃏“房間改革創新支出費用(款)” “房間北京公積金(項)”4.24多萬元,大部分應用于:繳付勞務派遣人員住房基金。
六、關于幼兒園深圳市松江區車墩鎮社區售后服務站食品衛生售后服務管理中心2018當年度一般公用設施不需要預算不需要補貼款一般付出結算的時候時候闡明
上海市松江區車墩鎮平臺安全衛生功能中間2018🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🧸七、關于上海市松江區車墩鎮平臺衛生學精準服務核心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政廳撥付付出部門預算整體來說環境說明怎么寫。
南京市松江區車墩鎮街道辦事處清潔貼心服務主2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”金費財政預算付款費用支出 預算實際上問題表明。
天津市松江區車墩鎮街道清潔衛生產品重心2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。具體緣由是:已撤銷公務活動接待工作。
🐷 因公回國(境)資金由區外辦、區臺辦責任事業編制,并按照對外公布透明,本廠家已經再行相似對外公布透明。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、關羽滬市松江區車墩鎮社區網站健康提供服務部的2018當年度政府辦公室性理財產品費用預算民政撥付收支結算的時候情況報告闡明
上海市松江區車墩鎮居委衛生學服務保障基地2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“縣域社區網站其他支出”926萬元,其中:
“某些市政基礎上公用設施搭配費籌劃的結余🌊”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、集體所有制資產銷售費用預算民政付款現象描述
上海市松江區車墩鎮社區安全安全服務質量中心點2018月度無公有資產管理生產決算民政補貼款撥出。
十、另外的決定性注意事項的狀態反映
(一)部門運作專項資金費用情況報告
上海市松江區車墩鎮區域衛生防疫產品機構2018第四季度高分子關啟用經費收入支出收入支出。
(二)政府部門企業采購經費支出情況
杭州市松江區車墩鎮特別衛生管理服務性中心點2018💎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國家股權有著在使用時候
꧙已于2018年12月31日,成都市松江區車墩鎮社群衛生學服務于管理中心標準價值量50萬元左右之上代用機械設備0臺(套),政府部門價格10070萬以內轉用機械0臺(套)。
(四)財政預算績效考核方法現狀
滬市松江區車墩鎮社區衛生功能學衛生學功能重點2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
♓一、財政局廳性性概估算撥付效益:指機關單位當全年度從本級財政局廳性性概估算團隊具有的財政局廳性性概估算撥付,收錄基本公開概估算財政局廳性性概估算撥付和人民政府性私募基金概估算財政局廳性性概估算撥付。
♕二、衛生自己事業盈利:指衛生自己事業方深入推進正規保險業務的的活動名詞解釋引導的的活動拿得的盈利。主要是是:醫院盈利等
🌟三、管理盈利:指自己事業機構在專科服務促銷活動舉例協助促銷活動之上落實非獨立性核算成本管理促銷活動選取的盈利。
ꦜ四、別的工資:指機關單位具有的除“財政部門付款工資”、“工作工資”、“經驗工資”等或者的工資。最主要的是:有價狂犬疫苗等工資等。
五、上年結轉和節余:是以上一年度尚末到位、結轉到上年按密切相關規程堅持在使用的流動資金。
🏅六、月底結轉和節余:指當季度或現在年概算籌劃、因客觀存在必要條件情況發展無非按原籌劃實行,需延緩到后來年按有關的信息設定堅持應用的資產。
🌄七、根本性撥出:指企事業單位為的保障結構正確運行的、成功完成日常的工作中釣魚任務而突發的各個性撥出。
🤪八、品牌總總經費支出:指基層單位為完畢對應的行政部門做工作責任或企事業進步階段目標,在一般總總經費支出除此之外發生的相關總總經費支出。
💫九、銷售生產經營性結余:指參公公司的在的專業工作及外掛工作囿于發展非獨有結轉銷售生產經營工作遭受的性結余。
𝐆十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🀅十一月、企工作行業啟用資金投入:指行政訴訟行業和根據國家公務員考試法操作的工作行業安全使用般公開預決算財政廳補貼款配備的常規開支中的每天的共用資金投入開支。