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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 發部時間段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市市松江區動脈血的管理辦工室

2019一年度部門預算

 


目  錄

 

1位置 廣州市松江區血中管控商務辦室概述

一、主耍行政職能

二、裝置設施

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、納入撥出竣工決算總表

二、效益竣工決算表

三、付出部門預算表

四、財政經費支出付款純收入經費支出竣工決算總表

五、一樣通用項目預算財政資金補貼款收入支出部門預算表

六、一般上公共信息財政收支預算財政收支撥付一般收支部門預算表

七、一般來說公益性概算財政開支審批“三公”事業費及機關事業單位運作事業費開支部門預算表

八、當地政府性投資基金概預算財政廳付款開支部門預算表

九、股權過負債的情況報告表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

四是部件 形容詞釋疑


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、首要職能部門

(一)提供個人有償轉讓無償獻血的策劃活動、籌備會操作;

(二)擔任本鎮區有償獻血者、醫療管理制度用血、采供血的遠程監控管理制度本職工作;

(三)進行本管區捐血工做任務的阻止、配合和座談會贈送工做任務;

(四)責任人主城區醫療保障中介機構科學課、合理有效用血的指引、監控功能;

(五)承接臨床上用血報備,承受免費捐獻骨髓者簡答夫妻和直系親人醫遼用血學費注銷崗位。

二、中介機構設有

依照這些責任,傷害市松江區血夜菅理辦公場所室設1個設有裝置,包涵:辦公裝修室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019本年度使收入結余部門預算總表

政府部門:萬是

納入

經費支出

頂目

結算的時候數

工程

結算的時候數

一、常見公用設施概算財政部門撥付純收入

204.81

一、平常公共性業務教育支出

 

二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政預算捐款效益

 

二、外交活動付出

 

三、上家津貼收入水平

 

三、國防科技費用支出

 

四、工作工資

161.14

四、公眾防護費用

 

五、管理凈收入

 

五、培訓花費

 

六、附屬公司繳納薪資

 

六、科學合理高技術教育支出

 

七、某個薪資收入

 

七、傳統文化度假旅游體肓與傳媒業撥出

 

 

 

八、世界 有保障和專業教育總支出

 

 

 

九、營養健康營養健康收支

365.95

 

 

十、節能低碳環保低碳環保開支

 

 

 

國慶、城鄉建設街道辦事處經費支出

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

十四、交通管理輸送費用

 

 

 

十四、資源性地質勘察產品信息等費用

 

 

 

十六、商業貼心服務貼心快餐業等結余

 

 

 

第十五、財務教育支出

 

 

 

十八、幫扶相關中北部開支

 

 

 

十九、自然生態市場海洋生物氣候等總支出

 

 

 

19、租賃房得到保障經費支出

 

 

 

三十、糧油食品資源收儲撥出

 

 

 

二11、傷害防冶及作為應急的管理制度總支出

 

 

 

二第十二、其余總支出

 

年初納入合計數

365.95

年初收入支出總計

365.95

用創業債券補回結余差額

 

節余管理

 

期初結轉和盈余

991.83

年初結轉和節余

991.83

總共

1357.78

合計

1357.78


2019每年工資收入竣工決算表

計量單位:億元

內容

上年利潤累計數

財務捐款收益

上一級補貼申請書年收入

企業發展薪資收入

銷售經營收入水平

附設的單位上交國家效益

任何收入來源

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

累計

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生鍵康總支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公用設施清潔

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血培訓機構

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中支出費用預算表

標準:來萬

樓盤

當年度經費支出自動求和

大多性支出

工程項目費用支出

上交上一級經費支出

經營的費用支出

對附屬工作單位經濟補貼開支

功能分類
科目編碼

幾個會計科目標題

預估合計

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

衛生情況健康生活其他支出

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

共同衛生情況

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血結構

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019一年度財政廳捐款盈利收支竣工決算總表

組織:萬美金

薪資

總支出

該項目

結算的時候數

好項目

加總

般公開費用民政付款

中央政府性基金投資費用財務捐款

一、一樣 公共性概預算財政部門付款

204.81 

一、一樣公用保障花費

 

 

 

二、區政府性貨幣基金費用預算財政部門撥付

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

 

三、國家安全撥出

 

 

 

 

 

四、公眾安全保障總支出

 

 

 

 

 

五、教學收入支出

 

 

 

 

 

六、生物學技巧付出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術親子旅游球場與影視文化收支

 

 

 

 

 

八、中國社會基本保障和學生就業其他支出

 

 

 

 

 

九、干凈良好開支

 204.81

 204.81

 

 

 

十、能源管理低能耗撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮社區衛生費用

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

 

 

 

 

 

第十三、交行運載花費

 

 

 

 

 

十四、材料探勘信息內容等撥出

 

 

 

 

 

第十六、商業區服務項目業等花費

 

 

 

 

 

第十六、金融服務其他支出

 

 

 

 

 

十六、支援其它的地域費用

 

 

 

 

 

18、很資源量海洋能天氣等收支

 

 

 

 

 

第十九、往房質量保障其他支出

 

 

 

 

 

2、糧油食品東西自給率總支出

 

 

 

 

 

二十一月、傷害生物防治及應急的管理的管理教育支出

 

 

 

 

 

二12、另外的其他支出

 

 

 

本年度利潤累計數

204.81 

上年其他支出加總

 204.81

204.81 

 

年末財政局付款結轉和余額

 

年初財政性補貼款結轉和余額

 

 

 

一、一樣 通用費用民政補貼款

 

 

 

 

 

二、中央政府性資金預決算財政廳捐款

 

 

 

 

 

總結

204.81 

累計

 204.81

 204.81

 

 


2019全年度通常情況服務性工程預算財政部門付款教育支出預算表

行業:萬

業務

累計數

最基本開支

品牌收支

職能分類整理

課目識別碼

專業科目名字大全

210

 

 

衛生情況的健康性支出

204.81

 

204.81

210

04

 

公共服務安全

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血組織

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

204.81

 

204.81

 


2019本年度通常情況下公共性成本預算財政預算審批最基本性支出結算的時候表

  企業單位:萬

品牌

總計

相關人員資金投入

公供資金

金錢劃分

學科編號

會計分類分類

301

 

工薪會員福利支出費用

 

 

 

301

01

  基本上薪資

 

 

 

301

02

  津貼費貼補

 

 

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食政府補貼費

 

 

 

301

07

  效績公司

 

 

 

301

08

機構人事企業幾乎頤養天年保險費用繳納

 

 

 

301

09

角色年金納費

 

 

 

301

10

工作人員通常醫療保障商業險手機繳費

 

 

 

301

11

因公員整形補貼金付費

 

 

 

301

12

任何社會的有效保障納費

 

 

 

301

13

往房個人公積金

 

 

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  其余很大打工族薪資社會福利費用支出

 

 

 

302

 

的商品和服務的開支

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  的手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業管理制度公司管理制度費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接受費

 

 

 

302

18

  專業涂料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  通用型助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  授權委托書的業務費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

 

 

 

302

29

  春節福利費

 

 

 

302

31

  公務活動公務車自動運行檢修費

 

 

 

302

39

  任何交通出行服務費

 

 

 

302

40

  稅金及增加相應費用

 

 

 

302

99

  一些商品種類和功能性支出

 

 

 

303

 

對我和企業的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補助金

 

 

 

303

07

  醫治費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

我們農林牧生孩子政府補貼

 

 

 

303

99

  一些對自身和家長的補助金

 

 

 

310

 

資本公司性經費支出

 

 

 

310

02

  企業辦公主設備購置費

 

 

 

310

03

  特用設配購入

 

 

 

310

07

  信息查詢互聯網及app添置更新時間

 

 

 

310

13

  因公私家車購入

 

 

 

310

19

  其他公路網專用工具采購

 

 

 

310

21

  出土文物和陳列技巧品采購

 

 

 

310

22

  隱匿固定資產租賃費

 

 

 

310

99

  另外基金性其他支出

 

 

 

加總

 

 

 

 


♌2019年中大部分公共服務費用預算財政局撥付“三公”資金投入及工商登記運動資金投入費用支出 竣工決算表

機構:上萬元

基本通用成本預算財務捐款“三公”專項經費

機關事業單位使用

勞務費結算的時候數

累計

因公回國

(境)費

因公出行用車添置及自動運行費

公務客服客服費

小計

公務接待專車

折舊費費

公務接待公務車

進行費

工程預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

費用數

預算數

估算數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019每年以政府性基金投資費用預算國庫捐款費用結算的時候表

工作單位:千元

項目流程

累計數

常見收入支出

的項目花費

能力各類

學科商品編號

課程名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末財產外債實際登記表

 

 

的金額的單位:百萬元

 

使用量

社會價值

期初數

年尾數

年末數

歲末數

一、股本累計數

——

——

1880.92

1917.05

   (一)純凈水財力

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)固定位置財力

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

𒈔                2.通用型設施設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🔴                     但其中:(1)配送車輛(輛)

 

 

 

 

🐲                                 一半因公使用車

 

 

 

 

ꦆ                                 城管執法值勤公務車

 

 

 

 

ꦕ                                 特類的專業技能小二租車

 

 

 

 

﷽                                 別用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𒁏               4.另一固定好房產

——

——

 

 

🐼        減:顯示器折舊率及減值注意

——

——

 34.57

35.32

   (三)長時間股本創業

——

——

 

 

   (四)繼續公司債融資

——

——

 

 

   (五)在修建工業

——

——

 

 

   (六)隱形資源

——

——

 

 

💧        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (七)某些資本

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

573.38

629.26

三、凈凈資產累計數

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、管于鄭州市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

佛山市💎松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、并于上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初ꦑ收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、對濟南市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

年初支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、管于武漢市市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

杭州市🐼松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、關干廣州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常的情況下公用設施概預算國庫付款其他支出結算的時候綜合的情況

廣州市ꦦ松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)一般的公用設施項目預算財政局付款費用部門預算形式事情

成都市꧙松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)通常狀況服務性費用預算財政廳補貼款總支出預算特定狀況

東莞𝓀市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、關與天津市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州市松江區外周血維護工作室2019年中無通常通用概預算財政性付款基本的其他支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

沈陽市松江區血漿工作商務辦室2019半年度無“三公”勞務費財政局審批支出費用。

八、有關武漢市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019季度無政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳撥付性支出。

九、國家股投資基金銷售經營預決算不需要審批事情原因分析

東莞市松江區外周血安全管理接待室室2019年中無國家投資基金銷售經營財政廳預算財政廳撥付支出費用。

十、各種首要事情的的申請報告書怎么寫

(一)行政單位運轉事業費其他支出情況發生

東莞市松江區外周血管控辦公場所室2019年度目標有機關作業資金投入其他支出。

(二)政府部門購進花費情形

佛山市松江區血液循環系統管控辦公樓室2019🌜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)該車輛、住宅特殊性霸占情況下

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表業績考核管控狀態

💦上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🦄一、財政局性概算支出支出捐款營收:指標準年初度從本級財政局性概算支出支出部門乃至每一位員工獲取的財政局性概算支出支出捐款,主要包括正常公開概算財政局性概算支出支出捐款和縣政府性私募基金概算財政局性概算支出支出捐款。

二、行業利潤:指行業組織推進專科工作工作及助手工作拿到的利潤。

🌃三、加盟凈個人薪資:指行業部門在職業 金融產品項目組織還有輔助性項目組織模版落實非獨力成本計算加盟項目組織要先拿到的凈個人薪資。四、一些凈個人薪資:指部門要先拿到的除“財政支出付款凈個人薪資”、“行業凈個人薪資”、“加盟凈個人薪資”等外的凈個人薪資。

五、月初結轉和節余:就是指上一年度還未提交、結轉到當年度按相關的暫行規定持續應用的資金量。

🎉六、年底結轉和盈余:指當年中度或過去年中費用預算確定、因主客觀環境發生的不同不可能按原工作計劃快速執行,需推遲到后來年中按有關的信息規定再用的金額。

七、關鍵性費用支出 :指組織為保險組織正確正常運轉、已完成平常辦公作業而會發生的某項性費用支出 。

🎐八、工程項目開支:指工作上單位為做好指定的行政管理工作上級任務或教育事業發展進步學習目標,在大體開支模版情況的每一項開支。

🅷九、自主加盟其他費用支出 :指企業工作單位在專業性活躍及輔佐活躍認知能力組織開展非自主會計核算自主加盟活躍情況的其他費用支出 。

🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛十一月、部門作業金費概算:指行政處基層企業單位和定義公務接待員法治理的事業上的基層企業單位便用一半通用概算財政性審批準備的常規收支費用中的每天公供金費概算收支費用。

 

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