東莞市松江區血站
2019年結算的時候
目 錄
一是一部分 佛山市松江區血站簡況
一、具體工作職責
二、公司設置成
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、收入來源撥出部門預算總表
二、納入結算的時候表
三、開支竣工決算表
四、財政部門付款工資花費預算總表
五、通常情況下服務性工程預算財務審批撥出竣工決算表
六、大部分公開項目預算財政性撥付通常結余部門預算表
七、一樣公開概預算財政部門審批“三公”費用及政府機關運營費用教育支出竣工決算表
八、國家性基金投資費用財政性補貼款收支部門預算表
九、財產負債率情況報告表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
4大部分 專有名詞解讀
第一部分 上海市松江區血站概況
一、具體職責
ꦯ(一)依照規定杭州市環保綠色聯合會會的耍求,在市轄區內開始贈與無償獻血者的招收、血夜的搜集與光催化原理、臨床檢驗研究用血現貨供應還有醫療設備用血的銷售業務專業指導等工做,后勤保障臨床檢驗研究用血可靠直接、有用。
(二)負擔供血位置范圍之內內靜脈血會自動儲存的效果的控制。
(三)對現在區內內醫療衛生組織 的血庫開始的品質管理。
(四)承擔連帶責任區干凈更健康政法委員會會交辦的任務。
(五)血站醫師資格證,理應遵循管于發律、行政處法規標準、制度和技藝規定
二、公司制定
🍨選擇上面管理職責,武漢市松江區血站設6個設有組織,屬于:會議室室、體采科、供血科、總務科、財務出納科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019財政年度薪水支出費用竣工決算總表
基層單位:萬多
使收入 |
花費 |
||
項目 |
部門預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、一般的公益性成本預算財政預算審批年收入 |
1797.55 |
一、普遍的服務性的服務付出 |
|
二、政府部性債卷項目預算國庫補貼款工資 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
三、領導補助費效益 |
|
三、國防科技費用 |
|
四、事業單位收入水平 |
|
四、通用安全衛生教育支出 |
|
五、營運薪資 |
|
五、文化教育總支出 |
2.33 |
六、付屬計量單位繳納薪資收入 |
|
六、物理學枝術撥出 |
|
七、某個薪資 |
|
七、文化藝術休閑旅游體育運動與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
八、社會上有保障和畢業生就業支出費用 |
159.30 |
|
|
九、干凈衛生衛生教育支出 |
1570.05 |
|
|
十、綠色建筑環保標準花費 |
|
|
|
11、新農村社群開支 |
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
第十五、交通網搬運費用支出 |
|
|
|
十四、影視資源勘測數據等其他支出 |
|
|
|
第十、商家精準流通業等其他支出 |
|
|
|
16、金融投資其他支出 |
|
|
|
十六、經濟援助其余地區劃分收入支出 |
|
|
|
18、生態網絡資源海洋能氣象學等付出 |
|
|
|
黨的十九、住宅有效保障了教育支出 |
44.03 |
|
|
二是、糧油加工救災物資存儲經費支出 |
|
|
|
二五一、氣象災害防冶及應急處置安全管理經費支出 |
|
|
|
二12、其他的花費 |
|
本年度個人收入總計 |
1797.55 |
年初教育支出累計 |
1775.71 |
用事業發展基金、期貨、現貨、微盤處理開支差額 |
|
盈余安排 |
|
年終結轉和盈余 |
74.16 |
年底結轉和余額 |
96.00 |
累計 |
1871.71 |
總額 |
1871.71 |
2019一年度收入水平竣工決算表
部門:萬是
新項目 |
當年度創收累計數 |
財政資金捐款盈利 |
領導補貼費年收入 |
視野盈利 |
運作收益 |
附加標準繳納薪資 |
某個薪資收入 |
||||
功能分類 |
學科名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
培育付出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及訓練 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓支出費用 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保障措施和求業支出費用 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的部門離辭職 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野廠家離退體 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
方企業方基本上健康養老險服務繳納費用收支 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成方專職年金交款收支 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學身心健康支出費用 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血部門醫療服務 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事方社區醫療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機關單位醫治 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房基本保障花費 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅創新開支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019半年度結余預算表
標準:來萬
項目流程 |
本年度其他支出自動求和 |
基本的教育支出 |
項目收入支出 |
上交上一級付出 |
生產經營費用 |
對其他政府部門補帖支出費用 |
||||
功能分類 |
課程和科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養經費支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
訪學及培訓學習 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
陪訓撥出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保駕護航和大學生就業收入支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上基層單位離退居二線 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離退職 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的部門大致醫養保費付款結余 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業機關單位機關單位事業機關單位機關單位角色年金付費結余 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生衛生性支出 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血部門 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業心組織醫療保障 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機構醫遼 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了總支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋創新其他支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019本年不需要補貼款薪資費用竣工決算總表
公司:萬是
工資收入 |
費用 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
工作 |
合計數 |
基本上通用概算財政預算審批 |
中央政府性債券估算財政局捐款 |
一、般共公估算財政支出審批 |
1797.55 |
一、通常情況公用設施業務經費支出 |
|
|
|
二、區政府性投資基金國庫預算國庫補貼款 |
|
二、外交活動收支 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全性高付出 |
|
|
|
|
|
五、教肓經費支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、實驗技術水平花費 |
|
|
|
|
|
七、學歷旅行體育競技與傳煤性支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保護和找工作費用支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、清潔衛生身體健康總支出 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、節省節能收支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮居委會花費 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
13、道路運載收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源探勘資訊等花費 |
|
|
|
|
|
二十、商家服務質量業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務結余 |
|
|
|
|
|
二十七、支助同一東南部付出 |
|
|
|
|
|
18、理所當然資源英文海洋能氣象站等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房的保障收入支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
二十二、糧油加工物品自給率開支 |
|
|
|
|
|
二11、地震災害預防治療及應及安全管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一結余 |
|
|
|
本年度薪水累計數 |
1797.55 |
上年收支累計數 |
1775.71 |
1775.71 |
|
年末財政性捐款結轉和余額 |
74.16 |
歲末不需要捐款結轉和余額 |
96 |
96 |
|
一、普遍共公成本預算國庫付款 |
74.16 |
|
|
|
|
二、當地政府性基金投資預決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
1871.71 |
累計 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019半年度通常情況公眾成本預算財政性支出捐款性支出部門預算表
企業單位:億元
大型項目 |
累計數 |
總體經費支出 |
內容收支 |
|||
技能種類 課程和科目簡碼 |
課目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育收支 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
出國教學及教學 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
陪訓性支出 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
當今社會安全保障和擇業收入支出 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
財政企事業機構離退居二線 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業機構離退休年齡 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
企參公院校參公院校大多養老生活人壽保險付款結余 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業計量單位角色年金繳付總支出 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
衛生管理身體健康撥出 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
共同環衛 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血部門 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
行政性自己事業行業整形 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業行業行業治療 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
住宅房的保障性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
房間改草費用 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
累計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019年正常通用費用國庫付款大多開支預算表
企業:千元
的項目 |
累計 |
技術人員經費支出 |
通用經費支出 |
||
經濟實惠區分 考試科目商品編碼 |
幾個會計科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水春節福利支出費用 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
最基本工薪 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
|
|
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
部門工作計量單位大多社會養老保費保費繳納費用 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
角色年金納費 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
機關人員根本醫用穩定手機繳費 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多市場經濟保險激費 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月薪獎勵費用 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
品牌和服務管理花費 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
用電 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
電力費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務安全保管費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
旅差費 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
因公私家車運轉維護保養費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
其它的路網的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添收費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
其他的品牌和安全服務支出費用 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對個體和普通家庭的補助費 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農牧業種植補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對自己和工作生活的補貼金 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
資產性開支 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
辦公區機械置辦 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
專業化設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺站及手機app購買升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
各種道路軟件工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和商品陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
相關投資基金性開支 |
|
|
|
自動求和 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
2019每年似的服務性預算財政花費審批“三公”金費及工商登記使用金費花費預算表
方:萬的大寫
應該公共服務預決算財政支出捐款“三公”經費支出 |
單位自動運行 勞務費預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待買車折舊費及運轉費 |
國家公務接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 購買費 |
公務接待私家車 開機運行費 |
||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
|
50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019年終當地政府性股權基金概算財務審批結余竣工決算表
工作單位:千元
建設項目 |
合計數 |
基礎費用 |
業務撥出 |
|||
功效分級 科目表編號 |
課目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標基金欠債原因表 |
||||
|
|
的金額院校:多萬元 |
||
|
總量 |
社會價值 |
||
年終數 |
年初數 |
年終數 |
年終數 |
|
一、資源加總 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)流量房產 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)固定的財力 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
🍸 2.通用版系統(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
💞 這其中:(1)汽車(輛) |
|
|
|
|
🙈 一半國家公務租車 |
|
|
|
|
ཧ 監察值崗出行用車 |
|
|
|
|
ဣ 特別職業工藝私家車 |
|
|
|
|
༒ 別的專車 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🌌 4.各種調整債務 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
ಞ 減:加權平均攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)繼續股權質押投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性的公司債券融資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中資產投資 |
—— |
—— |
|
|
⛄ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)別財力 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、觀于傷害市松江區血站2019年終薪資費用支出 部門預算綜合事情反映
重慶市松江區血站2019🐽年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、對于西安市市松江區血站2019年終納入結算的時候環境反映
上年收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、對於鄭州市松江區血站2019當年度付出部門預算原因說明怎么寫
本年度𝓀支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、光于廣州市松江區血站2019年財政費用補貼款薪水費用基本情況報告反映
西安市松江區血站2019🃏年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、有關東莞市松江區血站2019年中普通公開費用預算財務捐款費用支出 竣工決算癥狀闡述
(一)一般來說公眾財政資金預算財政資金補貼款撥出竣工決算綜合情況下
傷害市松江區血站2019📖年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)普遍公用設施財政開支預算財政開支付款開支結算的時候架構的情況
傷害市松江區血站2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)普遍共同民政預算民政補貼款撥出竣工決算重要情況發生
濟南市松江區血站2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1ꦗ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、社會性有效保障了和學生就業其他支出(類)行政處事業性院校離養老金(款)
ꦰ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、中國社會有效保障了和人才需求費用(類)財政事業性標準離退休工資(款)
ღ機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ꩲ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、對于北京市松江區血站2019年一般的公共服務概預算財政廳審批差不多其他支出預算情況下講解
重慶市松江區血站2019☂年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1🎃、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2✨、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政預算捐款性支出竣工決算總體設計原因代表。
成都市松江區血站2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”資金投入財政預算審批支出費用預算基本情況發生就說明。
2019💞年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
🅘公務接待公務車運作定期檢查經費支出20.42萬美元。最主要中用避免安全、維修費、氣體燃料費和在街上過路的駛入費等。2019年,武漢市松江區血站所在區域各費用廠家花費財政部門審批的公務接待租車保證量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
武漢市松江區血站2019第四季度無當地政府性股票基金預算表國庫付款總支出。
九、國家投資基金運作概算民政付款的情況介紹
深圳市松江區血站2019年終無公有投資者銷售決算財政性捐款其他支出。
十、同一重點須知的實際情況表示
(一)政府機關運動事業費經費支出條件
傷害市松江區血站2019每年高分子關工作預備費支出費用。
(二)當地政府采購項目管理費用支出 情況報告
南京市市松江區血站2019🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車、屋房特殊化占用率情形
昆明市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用考核治理原因
沈陽市松江區血站2019🉐年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♋一、國庫撥付收入水平:指團隊年初度從本級國庫團隊得到的國庫撥付,屬于一半通用財務預決算預決算國庫撥付和國家性債卷財務預決算預決算國庫撥付。
💯二、教育事業上的薪水水平:指教育事業上的單位名稱積極開展專注金融業務工作舉例輔佐工作作為的薪水水平。
💮三、運營純收入水平:指教育事業院校在職業 服務生活組織下列關于輔助性生活組織之下展開非獨立空間統計運營生活組織拿得的純收入水平。
💦四、某個工資使工資:指公司的完成的除“國庫付款工資使工資”、“參公工資使工資”、“生產經營工資使工資”等多于的工資使工資。
五、年末結轉和盈余:是以當年度還未完整、結轉到上年按有關于的規定再次采用的資源。
𒊎六、年終結轉和余額:指本年末度或己前年末成本預算具體安排、因可觀條件會出現變化是沒辦法按原規劃制定一個,需網絡延時到今后年末按業內指定繼讀用的周轉金。
七、大致付出:指組織為擔保學校日常事情旋轉、已完成日常事情事情重任而引發的哪項付出。
ဣ八、建設項目結余:指標準為完成貼心的售后服務工作相關的人事部門作業貼心的售后服務工作或企業成長成長夢想,在最基本結余認知能力再次發生的貼心的售后服務結余。
九、開總花費:指參公企業單位在專注行為及協助行為外開展調研非自立測算開行為會出現的總花費。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
▨11、危險機關啟用預備費:指行政處公司的和基準國家教育事業編制法監管的教育事業公司的在使用常見公眾估算財政性付款擬定的關鍵專項經費總支出中的日常工作共公預備費專項經費總支出。