南京市松江區血站
2018一年度部們竣工決算
目 錄
第1局部 蘇州市松江區血站簡介
一、主要管理職能
二、部分結算的時候的單位組合而成
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、收入水平付出預算總表
二、創收預算表
三、收支結算的時候表
四、不需要補貼款薪資收入開支部門預算總表
五、通常情況公用設施概算財政開支付款開支結算的時候表
六、一般來說公開項目預算財務補貼款一般支出費用竣工決算表
七、平常共同估算國庫捐款“三公”資金其他支出及行政機關運營資金其他支出其他支出竣工決算表
八、政府部門性股票基金預預算財政性捐款教育支出預算表
九、股權債務現狀表
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
四要素 名稱解說
第一部分 上海市松江區血站概況
一、主要的職能作用
(一)可以依照杭州市公共衛生和計劃表養育常務促進會的需求,在鎮區內進行免費捐血者的招新、血中的采集器與備制、臨床試驗醫學用血供貨還有醫院用血的業務部門制定方案等辦公,得到保障臨床試驗醫學用血安會、立刻、行之有效。(二)承擔起供血板塊比率內血漬儲存的質量調整。
(三)對優勢鎮區內診療系統的血庫開始質量水平有效控制。
(四)支付區環境衛生和記劃懷孕常務聯合會交辦的每日任務。
(五)血站執業資格,不得知道相關的英文法、行政訴訟法規標準、地方性法規和技巧標準。
二、廠家部門結算的時候廠家制成
🎃表明以上所述崗位職責,蘇州市松江區血站設6個含有貸款機構,收錄:辦公區室、體采科、供血科、總務科、公司財務科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018年末工資收支部門預算總表
組織:萬美金
利潤 |
總支出 |
||
投資項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
預算數 |
一、民政補貼款收入來源 |
1756.51 |
一、似的通用服務項目其他支出 |
|
這之中:政府機關性資金概算財政局補貼款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
二、上家補貼申請書薪資 |
1.00 |
三、國防安全付出 |
|
三、教育事業納入 |
|
四、公開健康安全收支 |
|
四、生產經營創收 |
|
五、幼小銜接結余 |
2.04 |
五、附設院校上交盈利 |
|
六、科學學技術應用性支出 |
|
六、各種薪水 |
159.60 |
七、和文化田徑與文化傳媒性支出 |
|
|
|
八、的社會保證和人才需求開支 |
165.14 |
|
|
九、診療健康與設計計劃生育工作付出 |
1705.37 |
|
|
十、低能耗生態環保教育支出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟社區居委會花費 |
|
|
|
第十二、農業水收入支出 |
|
|
|
十四、公共交通公路運輸付出 |
|
|
|
十四、資源英文勘查的信息等支出費用 |
|
|
|
第十五、餐飲業售后夜場服務等開支 |
|
|
|
第十五、財經撥出 |
|
|
|
十二、支助其余東北部其他支出 |
|
|
|
18、土地資源海域氣象預報等撥出 |
|
|
|
十八、自建房得到保障收支 |
34.55 |
|
|
二十五、油糧救災物資自給率其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、別付出 |
|
當年度收錄累計數 |
1917.11 |
年初開支預估合計 |
1907.10 |
用衛生事業投資基金處理收入支出差額 |
|
余額安排 |
|
年終結轉和節余 |
64.15 |
歲末結轉和余額 |
74.16 |
總金額 |
1981.26 |
總結 |
1981.26 |
2018一年度收錄竣工決算表
基層單位:W
活動 |
年初收益累計 |
財務撥付效益 |
領導補貼政策納入 |
創業效益 |
生產薪水 |
附加工作單位繳納利潤 |
其余收錄 |
||||
功能分類 |
科目必公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓撥出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
專科護士培訓學校及培訓學校 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓收支 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會的保障和大學生就業撥出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業有成政府部門離提前退休 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業工作單位離提前退休 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業方常規醫療人壽保險人壽保險網上繳費教育支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展廠家工作年金繳納其他支出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與項目發育經費支出 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
公益性安全 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血部門 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政部門企業方醫療機構 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企事編醫學 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保證費用支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型花費 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018半年度總支出部門預算表
機關單位:萬
產品 |
本年度費用合計數 |
通常經費支出 |
的項目結余 |
上交上司經費支出 |
操作總支出 |
對附屬工作單位經濟補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
學科標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教學支出費用 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及學習 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳總支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保障措施和出去上班教育支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展機關單位離離休 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業工作單位離退休工資 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業基層單位總體關于養老地產養老得到保障繳納開支 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業性工作單位職業選擇年金交費總支出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療安全衛生與設計二孩收入支出 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生防疫 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血醫療機構 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業發展工作單位醫療器械 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成行業醫療設備 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋確保費用 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革支出費用 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018國庫年度國庫撥付工資收入支出費用預算總表
公司:萬是
薪資收入 |
花費 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
的項目 |
總計 |
尋常共公費用預算國庫審批 |
國家性資金財政局預算財政局付款 |
一、應該共同決算財政資金審批 |
1756.51 |
一、通常精準服務性精準服務花費 |
|
|
|
二、政府機關性投資基金估算財政廳撥付 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全管理開支 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓性支出 |
|
2.04 |
|
|
|
六、完美技術工藝收支 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育用品與傳媒廣告付出 |
|
|
|
|
|
八、世界保障措施和找工作費用支出 |
|
165.14 |
|
|
|
九、社區醫療干凈與計劃方案養育費用 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、節能降耗環保型撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村特別經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、出行輸送費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探礦的信息等結余 |
|
|
|
|
|
十八、工業貼心服務企業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技結余 |
|
|
|
|
|
十八、支助另一個城市總支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海域氣象預報等費用 |
|
|
|
|
|
19、房間保障措施支出費用 |
|
34.55 |
|
|
|
三十、糧油加工工程材料存儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一個經費支出 |
|
|
|
本年度薪資合計數 |
1756.51 |
當年度費用支出 加總 |
1746.66 |
1746.66 |
|
本年財政部門捐款結轉和余額 |
64.15 |
歲末財政廳審批結轉和盈余 |
74.00 |
74.00 |
|
基本公眾不需要預算不需要審批 |
64.15 |
|
|
|
|
國家性母基金項目預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
1820.66 |
累計 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018月度一半公共服務預結算的時候財政廳補貼款費用支出 結算的時候表
企事業單位:W
工作 |
累計 |
通常開支 |
該項目結余 |
|||
職能區分 考試科目商品編碼 |
題目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教費用 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
進修班及技術培訓 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
培訓課程花費 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
時代保障機制和就業前景結余 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
財政企業發展計量單位離辭職 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上機關單位離養老金 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上標準通常醫療保險費用保險費用交費支出費用 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業基層單位行業年金手機繳費結余 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫學公共衛生與工作計劃二孩付出 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
共公清潔 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血單位 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政機關參公部門診療 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
行業計量單位醫療設備 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
個人住房服務其他支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革費用 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
預估合計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018本年一樣通用預部門預算國庫捐款關鍵付出部門預算表
機關單位:百萬元
好項目 |
自動求和 |
人工資金投入 |
通用接待費 |
||
經濟實惠定義 管理費用數字 |
題目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資發福利付出 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
總體月薪 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
機關公司事業上公司首要養老生活人身險費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
企業員工大多醫療保障保險服務交款 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補貼政策網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余市場后勤保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪水公益福利花費 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
產品和服務的支出費用 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
煤氣費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理方法費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
交通費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
專門的原工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
協助業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
最新福利費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
因公小二租車作業維修費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
另外的路網相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品價格和功能費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和婚姻的津貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
小編農耕生產制造政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的本人和的家庭的補助金付出 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
資產投資性結余 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公裝修環保設備添置 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
專用的設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網絡數據及小軟件購入創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余流量輔助工具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形股本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資本性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018全年度平常公眾費用財政廳撥付“三公”專項費用及行政單位正常運行專項費用收支預算表
企業單位:萬的大寫
一樣 公共性概算民政審批“三公”費用 |
部門正常運行 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務小二租車購入及工作費 |
國家公務到訪費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 購進費 |
公務活動租車 運轉費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018月度政府性性資金預算財務補貼款費用支出 預算表
廠家:70萬
產品 |
累計數 |
基礎總支出 |
樓盤教育支出 |
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用途分級 考試科目代碼 |
專業科目名字 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末固定資產負債率情形表 |
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收入額機關單位:萬塊 |
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數量統計 |
社會價值 |
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年末數 |
年尾數 |
月初數 |
月底數 |
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一、資本總金額 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)變化資產投資 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)固定不動資金 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
🍸 基本國家公務使用車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
💫 執法檢查巡邏出行 |
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ꦺ 特種工藝行業技術工藝專車 |
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🌊 相關小二租車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ꩲ 4.其它的比較固定財力 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
🧸 減:顯示器攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)常期股權投資 |
—— |
—— |
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(四)在修建工作 |
—— |
—— |
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(五)隱匿金融資產 |
—— |
—— |
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🐼 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(六)許多債務 |
—— |
—— |
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二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈房產累計數 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、對於蘇州市松江區血站2018本年收入水平付出部門預算環境承載力狀態反映
西安市市松江區血站2018♛年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、并于杭州市松江區血站2018本年度納入結算的時候狀況反映
上年🀅收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、關干天津市松江區血站2018年收入支出結算的時候前提講解
年初🐼支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、更多南京市松江區血站2018季度財政資金撥付收入水平結余總體設計具體情況闡明
佛山市松江區血站2018꧑年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、介紹天津市松江區血站2018年末似的公共服務預算表財政性撥付費用部門預算情況說明怎么寫
(一)基本通用成本預算財政預算付款收入支出部門預算整體來說狀況
蘇州市松江區血站2018💫年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)基本上公共服務部門預算不需要撥付費用支出 部門預算設計狀況
鄭州市松江區血站2018༺年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)尋常公用概算財政預算撥付費用預算明確真實情況
沈陽市松江區血站2018𒁃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1ꦡ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7෴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、關與佛山市松江區血站2018季度普通公共信息費用財政資金審批一般其他支出預算問題闡述
成都市松江區血站2018☂年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政局付款教育支出竣工決算整體來說問題詳細說明。
深圳市松江區血站2018💛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”勞務費財政撥出付款撥出竣工決算實際的問題情況說明書。
2018🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
꧅公務活動專車執行保護開支19.67W。重要主要用于車量人壽保險、保修還有液體燃料費等。2018年,昆明市松江區血站相關各決算機構支出財政支出撥付的因公專用車存有量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
🐻國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、光于南京市松江區血站2018全年部門性母基金概預算不需要付款總支出部門預算事情描述
鄭州市松江區血站2018年中無地方政府性新基金財政預算預算財政預算撥付總支出。
九、集體所有制資源開估算不需要捐款情況下闡明
滬市松江區血站2018全年無公有資本公司銷售預算表財政撥出捐款撥出。
十、其它的必要情況報告介紹的情況報告介紹
(一)部門使用金費收支狀態
深圳市松江區血站2018年度目標高分子關啟用事業費支出費用。
(二)政府辦公室招標采購性支出實際情況
鄭州市松江區血站2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018💜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、樓房特俗暫用情況
昆明市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算效績管理工作具體情況
ꦡ上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🐈,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦫ一、財務性捐款盈利:指企業單位上第四季度從本級財務性部門認定的財務性捐款,例如應該公共服務財務估算財務性捐款和縣政府性基金投資財務估算財務性捐款。
👍二、參公上使收入來源:指參公上企事業單位考試積極開展靠譜相關業務活躍以至于配套活躍達到的使收入來源。
🌊三、運作使收益:指事業性廠家在專業的國際業務營銷促銷行動十分輔助性營銷促銷行動認知能力實施非孤立成本計算運作營銷促銷行動獲得的使收益。
四、同一營收:指標準具有的除“財政支出捐款營收”、“教育事業營收”、“營業營收”等之內的營收。
五、上年結轉和盈余:就是指當年度還未完工、結轉到上年按相關聯標準規定再繼續的使用的財政資金。
🐽六、年底結轉和節余:指年初度或很早以前月度預算表布置、因合理性條件會出現變化沒法按原規劃執行,需延后到日后月度按關干法律規定再繼續食用的經濟。
七、最基本總經費支出:指方為服務保障部門生活機器運行、順利完成生活運作人物而發生的各個總經費支出。
ღ八、頂目收入性教育支出:指單位名稱為來完成當前的行政處工作責任責任或衛生事業成長 目標值,在基本上收入性教育支出本身再次發生的貼心的售后服務收入性教育支出。
🍸九、生產運作費用其他支出 :指創業方在靠譜營銷促銷活動內容及手游輔助營銷促銷活動內容認知能力搞好非獨立性記帳生產運作營銷促銷活動內容時有發生的費用其他支出 。
♒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♉11、市直機關加載費用:指行政性部門和對比國家自己事業編制法標準化管理的自己事業部門運用一般來說通用概算財政預算補貼款布置的最基本花費中的日常生活公共費用花費。