上海市2021年區級單位預算
費用企業:沈陽市松江區新材料技術的創新精準服務咨詢中心
(沈陽市松江區大大數據技術咨詢中心)
列表
一、組織其主要主要職責
二、工作單位平臺設置成
三、名稱釋義
四、公司預決算規劃闡述
五、基層單位工程預算表
1. 2021年單位財務收支預算總表
2. 2021年單位收入預算總表
3. 2021年單位支出預算總表
4.2021年單位財政撥款收支預算總表
5.2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
6.2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
7.2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
六、另外的重要性現象闡述
濟南市松江區科技特色化特色化功能主(濟南市松江區大數值主)
主要是功能
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)為上海市松江區科學技術委員會下屬事業單位,經費形式全額撥款,為公益一類事業單位。
主要職能包括:
(一)提供地區、地市級、區級科持運作的的受案、的方式預審、評審員預驗阻止等運作的;提供科持業最新政策詳解、咨詢了解。、教育培訓相應各科持年度財務報表統計匯總運作的。
(二)主管施行大家城自主創業就業聚合區涉及到的政策解讀錯施,審計小區該樓盤的駐入、遷移或公司,施行駐入該樓盤的考核評價等;主管東莞市大家生科技創新自主創業債券會松江分債券會做工作。
(三)否則不斷發展國度創新型現代化重制造業的化流通業規范化營地(現代化重制造業的智連網領域)、聰慧安防系統流通業營地的建設,加速推進推動整個區各種相關數字化管理和現代化重制造業的化強度整合同時各種相關各種相關數字化管理流通業不斷發展。
(四)主管我區網上政務產品平臺知識根本場地設施的建造、維系和基本菅理,具備網上、估算機、文件存儲等知識根本資源量的斜撐保駕護航;主管我區委辦局產品產品器托管軟件系統產品器及網的知識根本條件保駕護航。
(五)操作我區共公統計資料信息文件顯示的歸集和重構利用運轉,推進項目施工實行統計資料信息文件顯示信息共享互換平臺網站施工,弄好統計資料信息文件顯示材料的的分類定級操作和材料分類目錄編織自動更新運轉;探討統計資料信息文件顯示錄入、傳遞、貯存等能力,制訂重要性能力標和操作心思,指引各口門統計資料信息文件顯示操作運轉。
(六)負責本區信息化項目的咨詢、受理、形式審查、評審組織等工作;負責配合本區“一網通辦”、“城市大腦”、“智慧公安”、“雪亮工程”等重大項目建設和資源協調等工作,推進跨部門、跨區域、跨層級的智能化創新應用建設。
(七)承擔責任管理全省電子廠政務大廳平臺信心的防防體系中的建筑相應基本運維服務、監察上班;承擔責任管理政務大廳平臺參數、明感參數的的防防防防和隱私保護英文保護英文上班,強化容災備份參數等參數安全保障機制。
(八)主要負責的管理推行全縣時代擔保卡辦證銀行營業部的搭建,或員工培訓學習、相關業務流程具體指導等任務中;主要負責的管理區級銀行營業部的時代擔保卡頒發、補換等相關業務流程進行和平時的的管工院作中。
(九)全權負責國處人來華上班允許預審、核發和國處學者人才引進本職工作等上班。
(十)分擔領導職能部門交辦的任何運行。
天津市松江區科枝創新發展安全服務平臺(天津市松江區大資料平臺)組織 設置成
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)共設9個內設機構,分別為:科技服務部、大學城科技園服務部(綜合協調部)、信息化發展部、基礎設施部、數據資源部、應用推進部、政務信息安全部、社保卡服務部和外國專家人才服務部。
名稱理解
(一)首要其他費用財政費用項目預算:是市里財政費用項目預算負責人相關部門及分屬財政費用項目預算企業為保證其裝置正常情況轉運、達到每天的工作中任務而預算編制的年末首要其他費用計劃表,還包括職工資金投入和共公資金投入幾部分。
(二)業務花費概預決算:是市里概預決算操作員科室及所屬的概預決算標準為已完成行政管理事情釣魚任務、教育事業壯大對象或當地政府壯大戰術、對應對象,在基本性花費之中規劃的季度花費方案。
(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
202在一年的單位概算核編詳細說明
2021年,上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)預算支出總額為1896.37萬元,其中:財政撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元;政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1. “機關服務”科目1712.17萬元,主要用于事業單位人員的工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費和社保卡工作經費。
2. “事業單位離退休”科目1.37萬元,主要用于事業單位離退休人員的福利費和活動費。
3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目70.49萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出。
4.“機關事業單位職業年金繳費支出”科目35.24萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金 繳費支出。
5.“事業單位醫療”科目46.26萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6.“住房公積金”科目30.84萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的繳費支出。
2023年時間內組織財富結余費用預算總表 |
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定編院校:重慶市松江區技術的創新精準服務平臺(重慶市松江區大數據分析分析平臺) |
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工作單位:元 |
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上年效益 |
本年度收支 |
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產品 |
預算表數 |
項目 |
估算數 |
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總計 |
基礎花費 |
品牌花費 |
||||
員專項資金 |
公共金費 |
|||||
一、民政捐款盈利 |
18,963,662.79 |
一、科學性系統費用支出 |
17,121,709.56 |
6,012,242.90 |
518,666.66 |
10,590,800.00 |
1、一般來說公益性工程預算財力 |
|
二、社交有保障和擇業收入支出 |
1,071,019.94 |
1,057,279.94 |
13,740.00 |
|
2、政府機構性投資基金 |
|
三、干凈衛生的健康其他支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
二、企業發展效益 |
|
四、房間切實保障結余 |
308,373.32 |
308,373.32 |
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三、企事業基層單位經營的薪水 |
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四、其它收錄 |
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薪水總共 |
18,963,662.79 |
性支出總額 |
18,963,662.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
10,590,800.00 |
202半年公司的納入概算總表 |
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編寫機關單位:深圳市松江區科技信息什么是創新服務管理機構(深圳市松江區大數據應用源機構) |
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機關單位:元 |
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的項目 |
工資財政預算 |
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工作等級分類幾個會計科目編號 |
作用細分項目簡稱 |
預估合計 |
財政廳付款創收 |
事業心薪資 |
視野院校 |
一些使收入 |
||
類 |
款 |
項 |
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206 |
|
|
學科新技術結余 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
|
專業科技操作業務 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
03 |
危險機關服務于 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
208 |
|
|
社會性的保障和畢業生就業開支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成企業單位養老保險教育支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野院校離養老 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關單位事業性機關單位基本的關于養老地產養老穩定付費費用 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野廠家新職業年金付款付出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生鍵康撥出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業工作單位醫療管理 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位整形 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障收入支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革的實質總支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
總計 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
|
|
202一年計量單位收入支出概預算總表 |
||||||
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制定的單位:西安市松江區高新科技改革創新功能管理學校(西安市松江區大數據平臺顯示管理學校) |
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單位名稱:元 |
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|
創業項目 |
付出費用預算 |
|||||
技能分類別科目表識別碼 |
實用功能細分專業科目稱謂 |
合計數 |
最基本撥出 |
品牌開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
有效技能付出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
地理學系統監管公共事務 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
機關事業單位工作 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
社會中有保障和自主創業經費支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
財政事業心方健康養老其他支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
事業組織組織離提前退休 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業公司通常社會養老穩妥繳納費用收支 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作機關單位工作年金交費總支出 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
安全衛生費用支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
政府部門行業計量單位整形 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業廠家整形 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
公寓房保駕護航經費支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革付出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
累計數 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
202一年公司的財政費用預算審批收支明細費用預算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
事業編基層單位:南京市松江區什么是創新科技什么是創新提供服務中央(南京市松江區互聯網庫中央) |
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|
工作單位:元 |
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|
|
財政資金捐款收入水平 |
財政性付款開支 |
||||
好項目 |
工程預算數 |
頂目 |
總計 |
尋常公共服務財政預算 |
政府部性股權基金預決算 |
一、大部分公共性預決算資金量 |
18,963,662.79 |
一、科學有效技木開支 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
二、地方政府性股權基金 |
|
二、時代質量保障和就業率花費 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
三、清潔衛生營養結余 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
四、公寓房得到保障其他支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益合計 |
18,963,662.79 |
性支出共計 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
202在一年廠家一般的公益性財政成本預算總支出職能分級財政成本預算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
編寫政府部門:成都市松江區新材料技術轉型升級的服務所點(成都市松江區數據挖掘信息重心點) |
|
計量單位:元 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
工作 |
通常情況公共服務項目預算費用 |
|||||
作用劃分課目商品編號 |
實用功能定義科目必名字 |
累計數 |
常見收支 |
新項目費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
學科高技術撥出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
科學研究技術管理工作事務處理 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
政府機關服務項目 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
社會發展服務和就業創業結余 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政機關行業單位名稱養老保險費用 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司離提前退休 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性部門通常關于養老地產養老商業保險繳納性支出 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關教育事業企業單位職業角色年金交款結余 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
安全衛生安全健康教育支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
財政視野工作單位醫治 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業計量單位醫療管理 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
房間擔保費用支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
公寓房創新其他支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
總計 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2021年的單位政府部門性股票基金概決算經費支出基本功能定義概決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制數相關部門:武漢市松江區科學創新技術創新技術服務培訓中心站站(武漢市松江區互聯網文件中心站站)
|
|
機構:元
|
|
本的單位無中央政府性貨幣基金估算支出費用。
2023年廠家一般的共公費用預算基本性支出費用行業項目預算社會經濟分類整理項目預算表 |
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|
|
|
編制管理方:南京市松江區科技開發技術創新服務于重點(南京市松江區大數據安全資料重點) |
|
|
工作單位:元 |
||
|
|
|
|
|
|
項目 |
通常共公費用總體教育支出 |
||||
經濟條件細分課程和科目編號規則 |
相關部門區域經濟分類別會計科目英文名稱 |
總金額 |
人數金費 |
通用事業費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇特權支出費用 |
7,834,336.13 |
7,834,336.13 |
|
301 |
01 |
一般薪水 |
836,280.00 |
836,280.00 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
123,096.00 |
123,096.00 |
|
301 |
06 |
餐費補貼金費 |
259,200.00 |
259,200.00 |
|
301 |
07 |
考核工資收入 |
3,567,397.08 |
3,567,397.08 |
|
301 |
08 |
機關計量單位企事業計量單位常規醫養保險費用交費 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
301 |
09 |
職業年金付款 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
301 |
10 |
工作基本上醫療保障保險行業激費 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
301 |
12 |
的社會生活服務納費 |
159,473.06 |
159,473.06 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
301 |
99 |
別薪資好處付出 |
1,060,676.76 |
1,060,676.76 |
|
302 |
|
設備和服務管理付出 |
491,406.66 |
|
491,406.66 |
302 |
01 |
辦公費 |
254,700.00 |
|
254,700.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
302 |
15 |
例會費 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
302 |
16 |
教育培訓費 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
302 |
17 |
公務活動客服費 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
302 |
28 |
商會金費 |
88,106.66 |
|
88,106.66 |
302 |
29 |
員工福利費 |
112,320.00 |
|
112,320.00 |
302 |
99 |
另一產品和安全服務支出費用 |
780.00 |
|
780.00 |
303 |
|
對個體家庭關系式的補貼 |
6,120.00 |
6,120.00 |
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
303 |
99 |
的對自身和婚姻的補貼申請書付出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
310 |
|
資產性付出 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
310 |
02 |
辦公區專用設備新購 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
自動求和 |
8,372,862.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
單位名稱“三公”專項資金和工商登記工作專項資金成本預算表 |
||||||
編制程序單位名稱:成都市松江區科枝全新服務于學校(成都市松江區大數據平臺庫學校) |
|
|
|
部門:元 |
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2023年“三公”接待費決算數 |
2020年時間內行政單位程序運行資金工程預算數 |
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累計 |
因公出境(境)費 |
公務活動接代費 |
公務活動出行用車折舊費及作業費 |
|||
小計 |
折舊費費 |
運動費 |
||||
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|
一些關聯狀況闡述
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”資金費用數為0.叁萬元,比二零二零年費用添加0.叁萬元。至少:
(一)因公出國(境)費0萬元,與2020年預算持平。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,與2020年預算持平。
(三)公務接待費0.3萬元。比2020年預算增加0.3萬元,主要原因:由于機構改革新增多個職能部門,故2021年增加公務接待費預算。
二、行政機關正常運行預備費決算
202半年本企業有機物關進行勞務費。
三、政府性的采購問題
2023年度本公司相關部門機構進貨員成本估算997.3三萬塊人民幣,中僅:相關部門機構進貨員商品成本估算4.60萬塊人民幣、相關部門機構進貨員工程建設成本估算0萬塊人民幣、相關部門機構進貨員服務質量成本估算992.7三萬塊人民幣。
四、績效考評個人目標配置狀況
2023年度,本企事業單位編報考核方向的活動共3個,相關活動估算信貸資金1059.010萬元。
1、財政預算的項目花費工作績效學習目標填表格 |
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(202一年度) |
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品牌名稱大全 |
百姓安全服務 |
創業項目分類 |
不時性工作 |
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管理監管部門 |
深圳市松江區科學技術轉型升級服務項目學校(深圳市松江區大數據應用分析學校) |
實現院校 |
|
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記劃開端時間日期 |
2022-01-01 |
方案已完成年月日 |
2022-12-31 |
|||
工程項目財力 |
投資項目的資金總是 |
213500 |
全年費用申辦總金額 |
213500 |
||
至少:財政性的資金 |
213500 |
在這其中:當年度財政局撥付 |
213500 |
|||
前年結轉資本 |
0 |
|||||
別本金 |
0 |
其他資金量 |
0 |
|||
該項目業績考核方向 |
工程項目總任務 |
本年總夢想 |
||||
1、新項目發展及醫保卡營銷營銷活動:到2021時間內末,順利完成系統定檢相關工作的,確保區醫保卡工作部門店平衡制度化發展。 |
1、大型項目促進及五險卡促銷營銷活動:到2022年末,完全儀器維修保養有關系工作的,業務區五險卡業務部站點能保持穩定良好促進。 |
|||||
業績考核指標英文 |
3級評價指標 |
兩級指標值 |
三級視頻招生指標 |
本年度的指標值 |
||
轉化率目標 |
總數量指數公式 |
創作告訴單、宣傳點材料工做規劃到位率 |
=100% |
|||
組織化公司人士專辦員課程培訓每一次 |
=2次 |
|||||
水平指標英文 |
任務達到依據率 |
=100% |
||||
時效性公式 |
的工作成功實時率 |
盡早 |
||||
效用統計指標 |
市場經濟作用指標英文 |
回報人滿不客戶滿意度 |
>=90% |
|||
相關信息化管理狀態 |
提升自己 |
|||||
可長期導致指標圖 |
澳大利亞紅酒進口報關工業企業增加率 |
提高了 |
||||
常態化工作強制執行有用性 |
可行 |
|||||
信賴度指數 |
服務的另一半放心度指標值 |
顧客完美度 |
>=90% |
|||
管理制度專業人員貼心度 |
>=90% |
|||||
中小企業生活后果力 |
挺高 |
2、財政局建設項目收支績效考核受眾填月報表 |
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(202在一年度) |
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投資項目品牌 |
業務貼心服務的管理 |
頂目分類 |
不時性投資項目 |
|||
負責單位 |
沈陽市松江區信息技術自主創新保障公司(沈陽市松江區大資料公司) |
落實機關單位 |
|
|||
年度計劃已經年月日 |
2022-01-01 |
進度表完整準確時間 |
2022-12-31 |
|||
活動資源 |
工程金額總值 |
1450000.00 |
年終資源請求總金額 |
1450000 |
||
之中:財政廳信貸資金 |
1450000 |
這其中:曾經財務撥付 |
1450000 |
|||
去年結轉資金量 |
0 |
|||||
某個金額 |
0 |
任何金額 |
0 |
|||
好項目績效考評最終目標 |
樓盤總任務 |
年終總目標值 |
||||
1、公益性的統計資料庫建成及在運營網絡咨詢的服務服務質量費:進幾步深入新一輪進行我區公益性的統計資料庫向社會化建成的運行,以“意愿為結構優化、穩定控制、劃分等級分類、一致標準的、便利高效、性價比最高”為根本標準,新一輪增強建成的統計資料庫管控作用和的服務服務質量水平面。緩解壓力公益性的統計資料庫附加值,肋力號碼資金成長 ,支撐架“一張網”搭建。選擇地市級“一網通辦”考慮標準,在的統計資料庫匯總表名錄、的統計資料庫公享與服務質量、的統計資料庫庫表名錄事業單位建制完整篇性領域,根據我區三的資源優化配置的運行新一輪進行項目,新一輪歸納我區新信息化管理設計的的統計資料庫的資源部分和意愿,成功完成的統計資料庫庫表名錄事業單位建制,乘勢而上完成100%的統計資料庫歸集和按需公享。 |
1、公用設施信息發展及運維聯系精準咨詢費:1)對松江區今年 度公用設施信息環境資源共享共享發展工作任務做好考核考核,成型考核情況匯報。2)細化成型信息采用要求通知單,組織保障市大信息環境資源共享共享網站提升市里信息環境資源共享共享實施及精準精準服務電源接口交接,對信息采用推進考核考核并成型情況匯報。 |
|||||
績效考評指標值 |
五級要求 |
下級評價指標 |
三級考試指數 |
每年指數值 |
||
爆出指標 |
總數量指標 |
會不會常用對數據APP開始業績考核評估方法并組成計劃書 |
是 |
|||
是成功完成等保復測作業 |
是 |
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效果統計指標 |
工程項目初步驗收良好率率 |
=100% |
||||
有效期完成指標 |
內容進行快速率 |
盡快 |
||||
高效益指標值 |
社會上競爭力指標值 |
數字化因素 |
增加 |
|||
問題公布 |
開放 |
|||||
服務滿意度因素 |
業務另一半感到滿意程度標準 |
民眾信賴度 |
理想 |
|||
機制化管控系統健全完善環境 |
建立完善 |
|||||
機關事業單位工做人工知曉率度 |
滿足 |
3、財政資金品牌經費支出工作績效方向填會計報表 |
||||||
(202一年度) |
||||||
投資項目品牌 |
線上新信息體統運轉與維系 |
項目流程品目 |
定期性工作 |
|||
負責團隊 |
|
推進公司 |
|
|||
項目始于年月日 |
2022-01-01 |
準備提交期限 |
2023-12-31 |
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新項目專項資金 |
新項目的資金總金額 |
8927300.00 |
年末現金申請總量 |
8927300 |
||
里面:財政支出流動資金 |
8927300 |
當中:當年度財政支出補貼款 |
8927300 |
|||
去年同期結轉周轉金 |
0 |
|||||
同一金額 |
0 |
某個金額 |
0 |
|||
建設項目績效考核目標值 |
新項目總計劃 |
當年度總最終目標 |
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1、光電政務服務大廳光纖線出租費:為整個區光電政務服務大廳OA、一網通辦、視頻圖文視頻傳輸帶來電腦網絡的保障。 |
1、電子為了滿足電子時代發展的需求,政務大廳光纖線租定費:全月度無特大安全事故原因的網站平臺中止事故原因。 |
|||||
考核公式 |
七級要求 |
二次標準 |
四級依據 |
年度目標評價指標值 |
||
產出率公式 |
比例目標 |
全本年度是否能夠有重大項目的網站平臺間歇人身事故 |
否 |
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年度主導無線網絡及安全性高、業務器手機存儲自動運行可否安穩正常情況下 |
是 |
|||||
年度計算機房環境溫溫度濕度及電源開關會不不斷斷續續,設備會不正常值運轉 |
是 |
|||||
是否是完全各委辦局錢財模板下載的重設和新批 |
是 |
|||||
是否需要完畢專業庫的板塊聯合開發 |
是 |
|||||
水平標準 |
工程項目項目驗收合格達標率 |
=100% |
||||
追訴時效標準 |
頂目實現適時率 |
立刻 |
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效果指數公式 |
社會中效果要求 |
問題化層次 |
升高 |
|||
信息發表 |
透明化 |
|||||
互聯網運作的情況 |
穩定 |
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可快速影向招生指標 |
投訴信率 |
=0% |
||||
機器設備融資打算順利完成率 |
=100% |
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理想度公式 |
貼心服務目標放心度統計指標 |
大學生消費群體滿不滿意度調查 |
十分滿意 |
|||
長久服務管理會議制度建立完善原因 |
建立健全 |
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行政機關工作上人完美度 |
群眾滿意 |
五、公有投資開財政預算預算財政預算補貼款事情就說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。