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上海市松江區農業農村委員會執法大隊2019年度單位決算公開
信息來源: 上架時段:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區草業促進會會綜合執法支隊長

2019季度結算的時候

 


目  錄

 

第一部分杭州市松江區農林業常務專委會辦案交警隊概況

一、主要的主要職責

二、企業設有

第二部分濟南市松江區綠植基地常務促進會行政執法支隊長2019年度決算表

一、納入教育支出結算的時候總表

二、薪資收入竣工決算表

三、收支部門預算表

四、財政資金撥付使收入付出部門預算總表

五、一樣 通用概算不需要付款其他支出部門預算表

六、一般來說服務性預預算財政局審批總體開支預算表

七、正常公用設施預算表不需要補貼款“三公”資金投入及機關事業單位啟動資金投入費用結算的時候表

八、縣政府性基金投資預結算的時候財政預算補貼款性支出結算的時候表

九、金融資產欠債時候表

第三部分杭州市松江區草業理事會會市場監管中隊2019年度決算情況說明

第4部件 專有名詞解釋一下


第一部分   南京市市松江區農產品加工分委會會市場監管大隊長概況

 

一、主耍職責權限

   重慶市松江區現代農業聯合會會交通執法巡警隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作

    關鍵職責具有:

ꦜ  (1) 松江區占農業的大部分政法委員會會市場監管分隊的主耍職責權限是:制造種子bt監管、農藥殺蟲劑監管、有機肥來訪登記、大多種植業用地庇護、種植業樹種防疫開展、種植業轉表觀遺傳安全的性高和服用農產品安全的性高等部分法律專業、法律規范、規章制度明文規定的行政事務事務執法主要職責,并對犯法習慣推進行政事務事務追責。

(2)꧒   分擔食草獵物干凈衛生防疫管理、食草獵物檢疫證、獸藥、精飼草、精飼草移除劑方便民法、標準、地方性法規法律規定的財政性財政執法程序職能,并對非法舉動進行財政性舉報。

(3)𒀰   提供漁政控制的方面的法律規則、條例、規范性文件明文規定的行政機關性執法督查主要職責,并對犯法操作使用行政機關性懲罰;提供水產業水產業養殖允許、水產業集裝箱船核查、水產業集裝箱船撿驗等水產業生育健康安全督查控制事業。

(4)ꩲ   負責純天然草本觀賞植物和草本觀賞植物新貨種庇護、濕生植物純天然動物庇護多方面發律、法律、條例標準的人事部門部門聯合執法主要職責,并對非法的行為推行人事部門部門舉報。

(5)🐽   承受農機車安全可靠工程建設監理中國法律、規范、制度規范的行政管理管理執法檢查職責權限,并對違規操作施工行政管理管理處分。

二、貸款機構設有

北京市松江區畜牧業常務管委會執法檢查支隊長設5個內設機構,包括: 

🌳1、辦公區室:支付協調會執法監督中隊的哪項作業,辦好中隊公共事務的哪項作業;責任中隊內部監管哪項條例監督機制的制定出和貫徹落實;責任中隊全年決算擬寫及臺賬企業財務監管;責任考核內容每科室作業監督機制施行現象。

ಌ  2、刑事案核審室:分擔關于法條指定法條指定制度及衛生監督執法檢查行業宣導、培圳;進行執照授理、登記證、核審等政府部門經營工作的中;進行對觸范涉農法條指定、法條指定等刑事案的稽察、核審和卷宗歸檔文件工作的中及刑事案質量水平測試和法條指定法律規范文書規范了;獸藥、祠料、祠料修改劑問題法條指定、法條指定、制度指定的政府部門衛生監督執法檢查責任,并對違規現象制定政府部門懲處。

ℱ  3、二中隊:承擔連帶責任圖片種子控制、除草劑控制、農作物肥料等級、關鍵土地呵護、農耕樹木檢疫證監控功能、農耕轉基因食品遺傳人身健康的安全和藥用農企業產品人身健康的安全、原生態樹木和樹木產品系呵護和農用機械人身健康的安全監理員等層面法律規范、規范、條例明文規定的行政管理管理聯合執法崗位職責,并對違反規定道德行為推進行政管理管理處罰決定。

ℱ  4、二大隊:制造本區軟體各種動物界及軟體各種動物界類產品水平安全保障衛生監控功能、軟體各種動物界衛生監控功能免疫接種監控功能、獸藥、牛精飼料、牛精飼料添加圖片劑、種生豬養殖、執業獸醫科學工業微生物安全保障衛生監控功能等法律解釋、標準、規章制度規則的人事部門辦案責任,并對私自方式實行人事部門會處罰。

🍨  5、四中隊:承擔責任本區漁政、水生植物原生態防護生物、水產養殖養殖品效率防護等民事法律、相關法律法規、地方性法規法律規定的行政機關管理執法監督職能,并對構成犯罪行為舉動落實行政機關管理追責。承接水產養殖養殖水產養殖經營許可證、水產養殖養殖港口碼頭報備、水產養殖養殖港口碼頭開展等水產養殖養殖生育防護監督管理工作任務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🀅第二部分    西安市松江區林果業編委會會辦案刑警隊2019年度決算表

2019年中工資經費支出部門預算總表

機構:十萬

凈收入

支出費用

工程

部門預算數

新項目

部門預算數

一、一樣 通用費用不需要補貼款工資收入

2670.99

一、普通共公售后服務費用

 

二、人民政府性母基金費用財政局付款營收

 

二、外交政策收入支出

 

三、上司補助款營收

 

三、中國國防支出費用

 

四、事業薪資收入

 

四、公共服務安全的性支出

 

五、營運盈利

 

五、培養費用

 

六、付屬的單位上交國家薪資

 

六、完美工藝撥出

 

七、別的營收

42

七、特色文化旅遊體育教育與文化傳媒性支出

 

 

 

八、社會發展后勤保障和求業經費支出

185.21

 

 

九、衛生防疫建康花費

64.36

 

 

十、節能減排節能減排費用

 

 

 

11、縣域街道費用

 

 

 

第十二、農林業水花費

2018.97

 

 

第十三、鐵路交通及運輸性支出

 

 

 

十四、能源勘察資料等收支

 

 

 

15場、金融業服務保障業等教育支出

 

 

 

十五、財經性支出

 

 

 

二十七、救助相關的地區經費支出

 

 

 

二十、很自然影視資源海洋能氣象學等付出

 

 

 

第十九、租賃房質量保障花費

434.71

 

 

四十、糧油食品東西存量收支

 

 

 

二五一、洪澇有機廢氣及應急響應管理系統開支

 

 

 

二十三、許多教育支出

 

上年薪資合計數

2712.99

本年度總支出預估合計

2703.25

用事業發展債券化解收入支出差額

 

盈余確定

 

本年結轉和余額

 

半年度結轉和盈余

9.74

合計

2712.99

累計

2712.99


2019季度盈利部門預算表

標準:萬

工程項目

本年度效益總計

財政廳付款薪水

上家補貼申請書工資

事業單位工資收入

生產經營效益

附帶計量單位繳納納入

另一個創收

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字大全

累計

2712.99

2070.99

 

 

 

 

42

208

 

 

中國社會質量保障和求業費用支出

185.21

185.21

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業心機構離退休工資

185.21

185.21

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作管理的行政處廠家離退休工資

11.6

11.6

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業上機關單位最基本社會養老穩定穩定手機繳費撥出

119.4

119.4

 

 

 

 

 

208

05

06

機關人事組織人事組織工作年金付款費用

54.21

54.21

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生鍵康費用

64.36

64.36

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展組織診療

64.36

64.36

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務企業單位醫療保健

64.36

64.36

 

 

 

 

 

213

 

 

農林業水收支

2028.71

2028.71

 

 

 

 

 

213

01

 

林果

2028.71

2028.71

 

 

 

 

 

213

01

01

財政運作

1756

1756

 

 

 

 

 

213

01

10

綜合執法管控

242.71

242.71

 

 

 

 

 

213

01

35

農林資源共享自我保護復原與利于

30

30

 

 

 

 

 

221

 

 

房間服務保障其他支出

434.71

392.71

 

 

 

 

42

221

02

 

商品房教育體制改革經費支出

434.71

392.71

 

 

 

 

42

221

02

01

住宅房住房基金

160.88

160.88

 

 

 

 

 

221

02

03

買新房國家補貼

273.83

231.83

 

 

 

 

42

 


2019本年度結余部門預算表

院校:多萬元

品牌

當年度支出費用累計數

差不多結余

產品性支出

上交上級部門費用

經營者費用支出

對附加標準補助金收入支出

功能分類
科目編碼

科目必品牌

預估合計

2703.25

2430.53

272.72

 

 

 

208

 

 

社會中得到保障和自主創業支出費用

185.21

185.21

 

 

 

 

208

05

 

行政處教育事業廠家離辭職

185.21

185.21

 

 

 

 

208

05

01

  歸口控制的行政機關的單位離退休工資

11.6

11.6

 

 

 

 

208

05

05

  企事業性工作單位事業性工作單位幾乎醫養穩妥繳納收支

119.4

119.4

 

 

 

 

208

05

06

  機關視野院校視野院校職業的年金交款性支出

54.21

54.21

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督健康的花費

64.36

64.36

 

 

 

 

210

11

 

財政事業有成院校醫遼

64.36

64.36

 

 

 

 

210

11

01

  行政事務院校診療

64.36

64.36

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水支出費用

2018.97

1746.25

272.72

 

 

 

213

01

 

林業

2018.97

1746.25

272.72

 

 

 

213

01

01

  行政機關作業

1746.25

1746.25

 

 

 

 

213

01 

10 

  監察監察

242.72

 

242.72

 

 

 

213

01 

35

  農業科技自然資源護理修復工具與憑借

30

 

30

 

 

 

221

 

 

公房的保障收支

434.71

434.71

 

 

 

 

221

02

 

自建房轉型收入支出

434.71

434.71

 

 

 

 

221

02

01

  居住房個人公積金

160.88

160.88

 

 

 

 

221

02

03 

  買房補帖

273.83

273.83

 

 

 

 

 


2019月度財政收支審批薪資收入收支預算總表

公司的:萬的大寫

薪資收入

教育支出

工程

預算數

活動

總計

般服務性費用國庫撥付

縣政府性理財產品預算表民政捐款

一、似的公用概算財政部門撥付

2670.99

一、基本上共公提供服務收入支出

 

 

 

二、政府部性貨幣基金成本預算財政局付款

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、國家安全其他支出

 

 

 

 

 

四、公眾的安全費用

 

 

 

 

 

五、育兒教育費用

 

 

 

 

 

六、科學研究能力花費

 

 

 

 

 

七、特色文化度假旅游體肓與文化付出

 

 

 

 

 

八、中國社會保駕護航和就業前景性支出

185.21

185.21

 

 

 

九、公共衛生健康保健費用

64.36

64.36

 

 

 

十、低碳環保性性支出

 

 

 

 

 

國慶、城市片區經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業水花費

2018.97 

2018.97 

 

 

 

十四、道路交通物流管理收支

 

 

 

 

 

十四、企業信息探勘企業信息等收支

 

 

 

 

 

第十六、商業區服務業等付出

 

 

 

 

 

十五、風險管控結余

 

 

 

 

 

十六、經濟援助其他的地花費

 

 

 

 

 

十九、大自然材料海底氣象觀測等開支

 

 

 

 

 

第十九、房屋的保障撥出

392.71 

 392.71

 

 

 

二是、糧油食品物品儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二國慶、洪澇防制及應急指揮治理結余

 

 

 

 

 

二12、另外總支出

 

 

 

本年度年收入預估合計

2670.99

當年度支出費用累計

2661.25

2661.25

 

期初財務捐款結轉和節余

 

年初財政資金付款結轉和余額

9.74 

 9.74

 

一、平常公眾費用財務審批

 

 

 

 

 

二、政府性性貨幣基金估算財務審批

 

 

 

 

 

總金額

2670.99

共計

 2670.99

2670.99 

 

 


2019一年度一樣服務性概算財政廳捐款費用預算表

廠家:來萬

頂目

加總

一般教育支出

業務支出費用

模塊分為

幾個會計科目編碼查詢

專業科目名稱大全

208

 

 

當今社會擔保和大學生就業收支

185.21

185.21

 

208

05

 

行政部門教育事業企業單位離養老

185.21

185.21

 

208

05

01

歸口服務管理的行政處的單位離退休之

11.6

11.6

 

208

05

05

政府部門事業上的機關單位根本養老生活保險費用納費花費

119.4

119.4

 

208

05

06

行政組織衛生事業組織新職業年金手機繳費教育支出

54.21

54.21

 

210

 

 

衛生學鍵康教育支出

64.36

64.36

 

210

11

 

人事部門參公單位名稱醫療保健

64.36

64.36

 

210

11

01

行政管理部門醫療保障

64.36

64.36

 

213

 

 

農業和林業水費用支出

2018.97

1746.25

272.72

213

01

 

林果

2018.97

1746.5

272.72

213

01

01

行政機關操作

1746.25

1746.25

 

213

01

10

執法監督稽查

242.72

 

242.72

213

01

35

草業能源保養解決與采用

30

 

30

221

 

 

房產后勤保障付出

392.71

392.71

 

221

02

 

住宅體制改革其他支出

392.71

392.71

 

221

02

01

個人住房社保公積金

160.88

160.88

 

221

02

03

首套房補帖

231.83

231.83

 

自動求和

2661.25

2388.53

272.72

 


2019每年常規服務性工程預算財政開支撥付常規開支竣工決算表

  機關單位:多萬元

好項目

累計數

人群資金投入

通用資金

實惠定義

課目編碼查詢

課目名稱大全

301

 

工資收入特權付出

2176.89

2176.89

 

301

01

  總體月薪

532.35

532.35

 

301

02

  津貼津貼

821.71

821.71

 

301

03

  年終獎金

343.85

343.85

 

301

06

  飯食補貼費費

69.6

69.6

 

301

07

  績效評價公資

 

 

 

301

08

機構事業機構機構核心頤養保障付款

119.4

119.4

 

301

09

行業年金交款

54.21

54.21

 

301

10

公司員工基本的醫學商業險交費

64.36

64.36

 

301

11

國家事業單位醫疔補貼申請書網上繳費

 

 

 

301

12

許多社會上有效保障繳付

9.42

9.42

 

301

13

往房個人公積金

160.8

160.88

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  另外月薪社會福利支出費用

1.11

1.11

 

302

 

進口商品和提供服務開支

86.02

 

86.02

302

01

  會議室費

9.93

 

9.93

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

0.7

 

0.7

302

06

  電費繳費

7.3

 

7.3

302

07

  郵電局費

0.94

 

0.94

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理工作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

3.77

 

3.77

302

12

  因公出國旅游(境)成本

 

 

 

302

13

  返修(護)費

2.38

 

2.38

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

0.22

 

0.22

302

16

  培養費

0.58

 

0.58

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  上用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  代為業務部門費

1.26

 

1.26

302

28

  總工會經費支出

19.8

 

19.8

302

29

  好處費

10.94

 

10.94

302

31

  公務活動私家車運營定期維護費

10.89

 

10.89

302

39

  其它的城市交通花銷

 

 

 

302

40

  稅金及追加資金

 

 

 

302

99

另一貨物和售后服務性支出

17.31

 

17.31

303

 

對私人和小家庭的補貼政策

123.32

123.32

 

303

01

離休費

9.66

9.66

 

303

02

退居二線費

1.93

1.93

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

111.57

111.57

 

303

05

生存補助費

 

 

 

303

07

診療費補助款

 

 

 

303

08

國家大學生助學金

 

 

 

303

09

實物獎勵金

 

 

 

303

10

個體戶林果加工政府補貼

 

 

 

303

99

某個對人和生活式的補助費

0.16

0.16

 

310

 

基金性總支出

2.3

 

2.3

310

02

企業辦公設施購進

2.3

 

2.3

310

03

特用機械設備添置

 

 

 

310

07

信息查詢網洛及app采購系統更新

 

 

 

310

13

因公私家車購買

 

 

 

310

19

另外交通線軟件工具購入

 

 

 

310

21

古物和陳列設計品添置

 

 

 

310

22

隱約凈資產置辦

 

 

 

310

99

其它充分性花費

 

 

 

合計數

2388.53

2300.21

88.32

 


2019全年度一樣 服務性項目預算財務補貼款“三公”資金及行政機關加載資金總支出竣工決算表

單位名稱:多萬元

尋常公共服務成本預算民政補貼款“三公”金費

企事業單位使用

勞務費部門預算數

總金額

因公出境

(境)費

因公專用車新購及正常運行費

國家公務接待室費

小計

公務接待出行用車

購入費

公務活動使用車

開機運行費

項目預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

 

28.5

10.89

 

 

 

 

 

 

27.5

10.89

1

0

 


2019每年政府辦公室性新基金概算財政部門付款性支出結算的時候表

政府部門:多萬元

業務

累計數

差不多開支

活動結余

性能分類整理

幾個會計科目編寫代碼

會計科目明稱

229

 

 

相關支出費用

 

 

 

229

08

 

體彩發行人推廣構造國際業務費規劃的收支

 

 

 

229

08

04

福利金大家市場平臺的業務量費收入支出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

無現政府性貨幣基金費用預算國庫補貼款性支出的行業,仍刪去該工作表格式,并在本表左下角作下講述明:

✅注:武漢市松江區農業科技常務醫學會綜合執法總隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度金融資產負債率癥狀表

 

 

收入額公司:萬塊

 

用戶

價值量

本年數

半年度數

本年數

年初數

一、資產投資累計

——

——

382.91 

202.71

   (一)流資金

——

——

206.08 

 64.2

   (二)特定基金

——

——

401.71

404.02

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

ꦚ                2.代用主設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🍎                     在其中:(1)小轎車(輛)

 

 

 

 

🍷                                 大部分公務活動私家車

 

 

 

 

♉                                 行政執法執勤點專車

 

 

 

 

ඣ                                 特殊靠譜水平專用車

 

 

 

 

꧋                                 某個車輛

 11

11

194.28

194.28 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

꧒               4.任何固定位置債務

——

——

207.43

209.74

♕        減:連續折舊費及減值打算

——

——

224.88

265.51

   (三)長年股本交易

——

——

 

 

   (四)持久公司債券投資

——

——

 

 

   (五)在修建水利

——

——

 

 

   (六)無形之中固定資產

——

——

 

 

🦂        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (七)另外固定資產

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

121.9

61.84

三、凈債務累計數

——

——

261.01

140.87

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  滬市松江區林果業分委會會執法檢查分隊2019年度決算情況說明

 

一、關于北京市松江區林果業聯合會會執法監督交警隊2019年度收入支出決算總體情況說明

昆明市松江區現代農業常務管委會聯合執法刑警隊2019🦄年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。

二、關于蘇州市松江區種植業理事會會交通執法支隊長2019年度收入決算情況說明

💮本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。

三、關于南京市松江區農林業理事會會行政執法分隊2019年度支出決算情況說明

🔯本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。

四、關于沈陽市松江區種植業專委會會綜合執法支隊長2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

深圳市松江區漁業研究會會辦案中隊2019🍬年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。

五、關于成都市松江區林果業常務委會行政執法巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)平常公共信息財政預算預算財政預算補貼款教育支出部門預算總的現象

成都市市松江區林果業理事會會綜合執法特警隊2019♐年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。

(二)應該公共服務財政局預算財政局審批支出費用預算組成部分情況發生

杭州市松江區漁業協會會稽查中隊2019🦄年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。

(三)大部分公用設施估算財政支出費用撥付支出費用部門預算具體實施時候

東莞市松江區現代農業理事會會辦案支隊長2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:

1ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

2、生活基本保障和就業的撥出(類)行政處事業的單位離退休工資(款)    🌠機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數小于等于概項目預算數的主要是主觀原因:按國庫耍求概項目預算調減。

3༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

4꧒、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

5ꦛ、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

6🎶、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

7ꦓ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

佛山市松江區農業科技編委會會聯合執法特警隊2019🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:

1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。

4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。

🥃七、關于蘇州市松江區水產業理事會會聯合執法巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政部門撥付教育支出部門預算總體布局狀況請示報告。

廣州市松江區草業編委會會市場監管交警隊2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。

2019▨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”金費財政局審批其他支出結算的時候明確情況說明。

2019🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:

🅠公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,西安市松江區林果醫學會會執法監督支隊長所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

八、至于深圳市松江區漁業理事會會執法監督特警隊2019年末政府機構性基金投資費用財政預算撥付其他支出部門預算狀態這說明

🌼東莞市松江區現代農業常務管委會執法檢查特警隊2019年度目標無政府機構性債券費用財政教育支出審批教育支出。

九、國企基金銷售概預算財政局審批現象情況報告

天津市松江區農產品加工研究會會監察中隊2019每年無集體所有制基金生產經營費用預算財政性捐款結余。

十、別的極為重要事宜的環境說明書

(一)單位運營資金投入支出費用情形

傷害市松江區漁業理事會會交通執法交警隊2019本年度高分子關正常運作專項資金教育支出。

(二)政府部門進貨費用情況報告

滬市松江區農林業理事會會執法檢查特警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。

(三)車倆、樓房專項 占存情況報告

截至2019年12月31日,北京市松江區畜牧業專委會會城管執法巡警隊就有此車11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

深圳市松江區水產業理事會會綜合執法交警隊2019財政年度無房子個性化占地情況解釋。

(四)費用考核控制現象

♌上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個✅,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、財務審批工資:指方本年終度從本級財務部門管理認定的財務審批,涵蓋普遍公共性估算財務審批和國家性基金投資估算財務審批。

🏅二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

♕三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

꧑四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年終結轉和節余:是以去年度未能達到、結轉到本年度按有關相關規定不斷食用的現金。

🌳六、半年結轉和余額:指上年或以上年項目預算配備、因客觀事實前提條件引發變了就沒有辦法按原記劃施實,需卡頓到過后年按想關指定一直采用的資產。

七、核心經費性支出:指行業為確保平臺健康運行、到位基本工作中級任務而出現的一項經費性支出。

🦹八、樓盤開支:指公司的為順利完成某個的行政事務操作責任或事業上趨勢制定目標,在一般開支之上造成的數據來開支。

෴九、經營管理的費用:指視野方在專業化行動及手游輔助行動之下積極開展非獨力計算成本經營管理的行動的發生的費用。

🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧃十一國慶、政府機關行駛資金投入:指行政性部門和符合公務接待員法管理系統的事業發展部門安全使用應該公共設施財政性支出費用預算財政性支出費用捐款具體安排的關鍵性支出費用中的生活公共資金投入性支出費用。

 

 

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