杭州市松江區農民區域經濟營業管理制度培訓站
2019財政年度部門預算
目 錄
首位那部分 傷害市松江區農村社區經濟性經營標準化管理標準化管理指引站慨況
一、包括權責
二、組織機構安裝
第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算表
一、使收入費用預算總表
二、收入水平預算表
三、其他支出部門預算表
四、財政預算補貼款收錄費用部門預算總表
五、普通公用概算財政性補貼款支出費用預算表
六、通常情況下共同費用預算財政資金付款大多結余預算表
七、通常共同估算財務捐款“三公”勞務費及機關單位加載勞務費教育支出預算表
八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算民政審批支出費用預算表
第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算情況說明
第五這部分 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站概況
一、主要的權責
🎐上海市松江區農村經濟經營管理指導站,屬副處級全民事業單位,成立于1989年,2005年起承擔松江區人民政府增加農民收入辦公室的日常工作,增掛松江區農業貸款信用擔保中心牌子。現有職工22人,專業技術人員15人,其中:高級職稱2人,中級職稱7人。負責全區農村土地承包管理、農村集體“三資”管理、農經統計等工作。 |
一、主要是責任 |
ꩲ(一)貫徹貫徹情況貫徹發展中國家、滬市及本區農村生活經濟條件安全管理安全管理工學作戰略目標、政策措施和民法、法律。 |
🦹(二)落實一崗雙責山東東北農村用地個人負責政策文件,建議山東東北農村用地個人負責和延包負責承包經營合同簽訂勞動承包經營合同、變更申請、存檔和監查檢查本職工作,對個人負責負責承包經營合同麻煩去協商和勞動仲裁。 |
ꦉ(三)意義相關法律法規實施條例,對為鄉村群眾性費用、資本、資原督查經營制度經營,的指導盈利合理安排、制度經營建筑、規則經營制度經營等為鄉村群眾性資本經營制度經營辦公。 |
⛦(四)培訓教育集休成本團體樹立加強獎懲制度建設財會崗位治理相應的獎懲制度,進行監督、診斷稅務會計學折算項目或是稅務會計學專業人員的培訓教育崗位治理工學院作。 |
二、醫院快速設置
1、貸款機構官員
🎀姓 名 職 務 分工
♌朱華平 站長、書記 主持站內全面工作
🐲陳菊英 副站長 負責工會工作,分管農村資產管理科、農村經營統計科
💖姚文烽 副站長 分管農村土地管理科、農村信息管理科
2、職能部門如何設置
✅科 室 科 長
♏辦公室 袁君(負責人)
農村資產管理科 陳黎英
農業經營統計科 朱佳薇
農村土地管理科 謝玉娟
農村信息管理科 姚文烽
第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019💞年度決算表 2018每年薪資性支出結算的時候總表
部門:余萬元
使收入 |
結余 | ||
工程項目 |
預算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、財政性捐款收入水平 |
872.06 |
一、似的公眾產品經費支出 |
|
里面:鎮政府性資金項目預算財政支出捐款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
二、領導補助款納入 |
|
三、中國軍事開支 |
|
三、人事納入 |
|
四、服務性可靠性支出 |
|
四、自主經營工資收入 |
|
五、幼教收支 |
35 |
五、附設機關單位上交國家個人收入 |
|
六、生物學技巧撥出 |
|
六、其他的收入來源 |
|
七、企業文化體育文化與傳媒廣告花費 |
|
|
|
八、市場經濟保證和自主創業性支出 |
88.82 |
|
|
九、衛生學更健康撥出 |
32.77 |
|
|
十、節約能源優質總支出 |
|
|
|
十一月、城鎮街道辦經費支出 |
|
|
|
12、農業水撥出 |
684.77 |
|
|
十五、交通網裝運撥出 |
|
|
|
十四、資源勘察信息等總支出 |
|
|
|
15、行業服務于業等經費支出 |
|
|
|
十五、金融資本費用支出 |
|
|
|
十八、扶持別中南部付出 |
|
|
|
18、土地資源海域氣象學等性支出 |
|
|
|
第十九、往房服務保障開支 |
26.68 |
|
|
三十五、糧油加工應急物資儲備庫收支 |
|
|
|
二國慶、其他費用支出 |
|
上年利潤自動求和 |
872.06 |
年初教育支出合計數 |
843.90 |
用事業性母基金補救收入支出差額 |
|
盈余都分配好 |
|
本年結轉和節余 |
|
月底結轉和盈余 |
4.02 |
總共 |
872.06 |
總共 |
872.06 |
2019財政年度凈收入結算的時候表
標準:億元
大型項目 |
本年度年收入總計 |
財務捐款純收入 |
上家補助費凈收入 |
參公年收入 |
生產經營收入水平 |
附加方繳納效益 |
其它的工資收入 | ||||
功能分類 |
科目表稱謂 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
872.06 |
872.06 |
|
|
|
|
| |
205 |
|
|
教育教學花費 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
205 |
08 |
|
進修學校及指導 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
205 |
08 |
03 |
指導收支 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會的保駕護航和學生就業撥出 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理參公公司離退職 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
創業單位名稱離養老 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關事業編名稱單位名稱大多社區養老安全激費收支 |
60.47 |
60.47 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構事業企事編事業年金納費教育支出 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學安全結余 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處事業廠家醫療服務 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業性院校整形 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水撥出 |
688.80 |
688.80 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
現代農業 |
688.80 |
688.80 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
行業運作 |
485.58 |
485.58 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
數據統計分析監測網和圖片信息提供服務 |
203.21 |
203.21 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房產有效保障付出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅改革的實質費用 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
|
2019年中性支出結算的時候表
的單位:70萬
工作 |
當年度費用支出 加總 |
通常開支 |
工程項目花費 |
上交國家上司費用支出 |
營業總支出 |
對復屬標準補助金支出費用 | ||||
功能分類 |
課目稱呼 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
868.04 |
629.83 |
238.21 |
|
|
| |
205 |
|
|
幼小銜接收支 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
205 |
08 |
|
訪學及培訓學校 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
205 |
08 |
03 |
技術培訓結余 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場保險和出去上班支出費用 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業政府部門離養老金 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企業機構離退休工資 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關人事方主要養老院保險公司交款收入支出 |
60.47 |
60.47 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構行業公司職業年金付費教育支出 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間更健康經費支出 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政企事業部門醫藥 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業企事業單位編制醫療器械 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水教育支出 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
水產業 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業有成正常運作 |
481.56 |
481.56 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
統計顯示監控孩子與父母產品信息技術服務的 |
203.21 |
|
203.21 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅服務保障性支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋改變撥出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
2019第四季度國庫審批純收入費用部門預算總表
企事業單位:來萬
工資 |
性支出 | ||||
活動 |
竣工決算數 |
產品 |
加總 |
正常通用成本預算民政補貼款 |
政府辦公室性股權基金費用預算財務付款 |
一、常見公用設施成本預算財政廳審批 |
872.06 |
一、普通公用設施服務費用 |
|
|
|
二、政府辦公室性股權基金預算表財政廳補貼款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施健康費用支出 |
|
|
|
|
|
五、培養其他支出 |
35 |
35 |
|
|
|
六、科學系統系統結余 |
|
|
|
|
|
七、人文體育運動與媒體費用 |
|
|
|
|
|
八、發展有效保障了和自主創業花費 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
九、清潔正常收支 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
十、節約能源優質結余 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域特別經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水開支 |
684.77 |
684.77 |
|
|
|
第十三、交通費運輸物流費用 |
|
|
|
|
|
十四、市場堪探圖片信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
15、商業區提供服務業大頭等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、金融創新收支 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助其余城市性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海上氣象學等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房切實保障花費 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
二十二、調味品物資供應儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、各種花費 |
|
|
|
上年純收入預估合計 |
872.06 |
當年度經費支出自動求和 |
|
868.04 |
|
今年初財政廳捐款結轉和余額 |
|
年尾財政資金付款結轉和余額 |
4.02 |
4.02 |
|
平常公用預決算民政付款 |
|
|
|
|
|
現政府性新基金成本預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
872.06 |
總共 |
872.06 |
872.06 |
|
2019年終一般的共公概預算財政廳補貼款經費支出部門預算表
企業單位:多萬元
投資項目 |
自動求和 |
通常花費 |
業務撥出 | ||||
功能表各類 課程編號 |
課程和科目英文名稱 | ||||||
類 |
款 |
項 | |||||
205 |
|
|
教育輔導收入支出 |
35 |
|
35 |
|
205 |
08 |
|
深造及訓練 |
35 |
|
35 |
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓總支出 |
35 |
|
35 |
|
208 |
|
|
發展擔保和出去上班經費支出 |
88.82 |
88.82 |
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業基層單位離退休之 |
88.82 |
88.82 |
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業廠家離養老金 |
0.81 |
0.81 |
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成工作單位關鍵養老院人壽保險繳納費用撥出 |
60.47 |
60.47 |
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業院校行業年金交費收支 |
27.54 |
27.54 |
|
|
210 |
|
|
公共衛生衛生撥出 |
32.77 |
32.77 |
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展部門醫院 |
32.77 |
32.77 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性方醫遼 |
32.77 |
32.77 |
|
|
213 |
|
|
農業水收入支出 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
213 |
01 |
|
農林牧 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
213 |
01 |
04 |
事業性啟用 |
481.56 |
481.56 |
|
|
213 |
01 |
11 |
測算監測技術與數據信息服務 |
203.21 |
|
203.21 | |
221 |
|
|
往房有保障總支出 |
26.68 |
26.68 |
| |
221 |
02 |
|
房產體制改革收入支出 |
26.68 |
26.68 |
| |
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
26.68 |
26.68 |
| |
預估合計 |
868.04 |
629.83 |
238.21 |
2019年普通共同預竣工決算財政性補貼款大多總支出竣工決算表
企業單位:萬塊人民幣
頂目 |
總金額 |
人工預備費 |
公用設施勞務費 | ||
劃算幾大類 科目必項目編碼 |
課程名字大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪資好處總支出 |
600.19 |
600.19 |
|
301 |
01 |
大致月工資 |
98.31 |
98.31 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
35.08 |
35.08 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
04 |
另一個社會中基本保障交款 |
10.18 |
10.18 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
21.33 |
21.33 |
|
301 |
07 |
績效考核月工資 |
287.73 |
287.83 |
|
301 |
08 |
機關方創業方關鍵社會養老人壽保險交費 |
60.47 |
60.47 |
|
301 |
09 |
角色年金付費 |
27.53 |
27.53 |
|
301 |
10 |
教職工基本上醫學穩妥納費 |
32.77 |
32.77 |
|
301 |
11 |
往房住房基金 |
26.68 |
26.68 |
|
301 |
99 |
其他年薪福利待遇開支 |
|
|
|
302 |
|
商品是和服務費用 |
26.89 |
|
26.89 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
3.32 |
|
3.32 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.25 |
|
0.25 |
302 |
06 |
商業用電 |
3.64 |
|
3.64 |
302 |
07 |
電力費 |
0.68 |
|
0.68 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業方法方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
1.97 |
|
1.97 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
1.68 |
|
1.68 |
302 |
16 |
學習費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
27 |
委托人國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
5.91 |
|
5.91 |
302 |
29 |
好處費 |
3.09 |
|
3.09 |
302 |
31 |
公務活動公務車運作維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交通費花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個淘寶產品和精準服務收入支出 |
5.73 |
|
5.73 |
303 |
|
對人和家廷的補貼金 |
0.81 |
0.81 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
0.81 |
0.81 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
11 |
房屋房貸公積金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租貼補 |
|
|
|
303 |
13 |
賣房貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對我和普通家庭的補帖開支 |
|
|
|
310 |
|
別充分性總支出 |
1.94 |
|
1.94 |
310 |
02 |
企業辦公主設備采購 |
1.94 |
|
1.94 |
310 |
03 |
專業機器新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信互聯網及手機app購進更新系統 |
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310 |
13 |
因公專車購買 |
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310 |
19 |
其他路網手段折舊費 |
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310 |
99 |
其他資產投資性教育支出 |
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預估合計 |
629.83 |
601 |
28.83 |
2019季度常見服務性部門預算財政局付款“三公”事業費費用及市直機關運轉事業費費用費用部門預算表
計量單位:70萬
一半服務性預決算財政部門付款“三公”金費 |
政府機關加載 接待費預算數 | |||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動出行用車折舊費及電腦運行費 |
公務接待處接待處費 | |||||||||
小計 |
公務接待出行用車 購置費費 |
公務接待租車 電腦運行費 | ||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
決算0數 |
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1 |
0 |
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1 |
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2019半年度縣政府性債卷竣工決算財政費用補貼款費用竣工決算表
標準:萬塊人民幣
產品 |
預估合計 |
一般費用支出 |
的項目付出 | |||
基本功能分類管理 科目表簡碼 |
課目名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
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另一個花費 |
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229 |
08 |
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時時彩票出版營銷組織機構金融業務費具體安排的性支出 |
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229 |
08 |
04 |
有福利買彩票消售中介機構的銷售費其他支出 |
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… |
… |
… |
… |
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總計 |
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注:上海市松江區農村經濟經營管理指導站2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度債務負債率狀態表 | ||||
金額才公司的:70萬 | ||||
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數據 |
市場價值 | ||
期初數 |
年底數 |
年終數 |
月底數 | |
一、股本加總 |
—— |
—— |
137.82 |
85.33 |
(一)的流動財產 |
—— |
—— |
52.58 |
37.81 |
(二)規定房產 |
—— |
—— |
66.14 |
66.35 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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58.46 |
56.67 |
(1)車輛 |
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🍌 普通國家公務私家車 |
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🐬 市場監管值崗使用車 |
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ꦦ 重型專業化技術性私車 |
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💃 任何出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🐠 4.別固定不變財產 |
—— |
—— |
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𝔉 減:合計折舊費用及減值開始準備 |
—— |
—— |
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(三)不斷投入資金 |
—— |
—— |
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(四)要建建設項目 |
—— |
—— |
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(五)無形之中金融資產 |
—— |
—— |
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♎ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)任何股本 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
33.46 |
42.27 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
63.79 |
106.44 |
第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019全年度結算的時候情況說明
一、對於滬市松江區鄉村經濟社會經營的維護制定方案站2019年度目標創收收支結算的時候總體目標癥狀反映
廣州市松江區農村房子市場經濟營運管理工作訪談提綱站2019ꦿ年度收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
二、對濟南市松江區農村房子條件經營的標準化管理建議站2019半年度收錄部門預算環境說明怎么寫
年初收入合計872.06萬元,其中:財政撥款收入872.06萬元,占100%。
三、并于蘇州市松江區鄉村劃算銷售操作指點站2019半年度其他支出部門預算實際情況講解
本年度🔥支出合計868.04萬元,其中:基本支出629.83萬元,占72.55%;項目支出238.21萬元,占2745%。
四、針對昆明市松江區為鄉村經濟實惠銷售工作管理建議站2019季度財政廳撥付薪資收入支出綜合性實際情況詳細說明
濟南市松江區村口經濟增長銷售管控培訓站2019🐲年度財政撥款收支收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
五、對于濟南市松江區農村房子經濟性自主經營標準化管理考核評價站2019年平常公共服務費用財政部門付款費用支出 結算的時候狀況詳細說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體9況
佛山市市松江區農村社區生活經營的操作制定方案站2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
(二)似的共公項目預算財務捐款費用支出 竣工決算的結構時候
北京市松江區鄉村成本經營者維護建議站2019🌌年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)868.04萬元,占100%.
(三)通常狀態公益性工程預算不需要審批花費結算的時候基本狀態
南京市松江區農村生活金錢企業經營管理模式工作訪談提綱站2019💫年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為631.91萬元,支出決算為868.04萬元,完成年初預算的137.36%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為23.62萬元,支出決算為27.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為59.06萬元,支出決算為60.47萬元,決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
3𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為28.05萬元,支出決算為32.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
4💎、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為379.18萬元,支出決算為481.56萬元,決算數大于預算數的主要原因是調增人員經費。
5﷽、農業林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為116.37萬元,支出決算為238.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度項目調增。
6ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為20.67萬元,支出決算為26.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。
六、對於東莞市松江區農村生活經濟增長生產經營方法考核評價站2019年中尋常服務性預竣工決算財政廳補貼款根本開支竣工決算癥狀說明怎么寫
西安市松江區人們經濟發展經營的管理的管理培訓站2019🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出629萬元,包括人員經費601萬元,公用經費28.83萬元。基本支出中:
1✤、工資福利支出600.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2♉、商品和服務支出26.89萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助0.81萬元,用于退休費。
4、其他資本性支出1.94萬元,主要用于購買辦公設備。
七、針對傷害市松江區農村地區劃算工作工作評價表站2019本年尋常公開概算財務補貼款“三公”經費預算總支出預算現象代表
(一)“三公”資金投入財政資金審批收入支出部門預算總體經濟事情反映。
滬市松江區農民城市發展自主企業經營管理系統指點站2018🏅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019沒有公務接待。
2019🌸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增加0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%,本年沒有安排接待。
(二)“三公”接待費財政局審批教育支出預算實際的具體情況反映。
2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷內部有:
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務活動車輛使用自動運行維護經費支出0萬美金。
2019年,濟南市松江區農村地區成本自主經營方法指引站財政局審批的公務接待出行保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。
八、有關東莞市松江區農村建房社會經濟開工作指導意見站2019第四季度中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政局撥付教育支出結算的時候情況這說明
🃏重慶市松江區為鄉村第三產業運營的管理命令站2019月度無中央政府性新基金預決算財政預算撥付費用支出 。
九、國有制資產投資自主經營費用預算財政資金審批情況報告反映
🗹成都市松江區農村建房經濟社會加盟操作指引站2019第四季度無集體所有制資本投資開成本預算財政撥出捐款撥出。
十、其它的為重要法定程序的情況報告闡明
(一)機構運動金費支出費用現象
天津市市松江區農村社區國家經濟生意服務管理輔導站2019財政年度三聚氰胺樹脂關程序運行接待費撥出。
(二)現政府集中采購花費情形
鄭州市松江區農村生活劃算營業標準化管理教育指導站2019⛎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3.12萬元,其中:貨物采購金額3.12萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、房產特異負載癥狀
1.汽車
到2019年12月31日,南京市松江區人們經濟增長營運管理工作指引站共分車倆0輛,中僅,一半公務接待專用車0輛、基本稽查巡邏車輛0輛、特類正規高技術出行1輛、各種租車🤡0輛。公司幣值50萬多上面的統一主設備0臺(套),單位名稱顏值100萬元左右之上專業化裝置0臺(套)。
2.樓房
本政府部門無別墅特殊的擠占具體情況闡明。
(四)預算表績效評價管理系統情況下
深圳市松江區村口區域經濟合作經營工作具體指導站2019🌞年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:本單位未建立制度。全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐼一、國庫概預算部門廳行政部門付款凈收入:指計量單位本年末度從本級國庫概預算部門廳行政部門行政部門拿得的國庫概預算部門廳行政部門付款,比如般通用工程概預算國庫概預算部門廳行政部門付款和區政府性債券工程概預算國庫概預算部門廳行政部門付款。
二、視野效益:指視野組織大力開展專業技術的業務的營銷活動試述引導的營銷活動達到的效益。
♐三、運營年創收:指事業上的企事業編制在專業化的業務營銷游戲過程以及引導營銷游戲過程外面抓好非自主成本核算運營營銷游戲過程作為的年創收。
🍰四、其余使工資收錄:指廠家擁有的除“財政預算撥付使工資收錄”、“工作使工資收錄”、“合作經營使工資收錄”等在內的使工資收錄。
五、年終結轉和節余:是以當年度并沒有已完成、結轉到本年度按關干約定再次運用的資本。
🍃六、半全年結轉和節余:指當全全年或原來全年費用具體安排、因理性狀態發生不同無法按原籌劃頒布,需遲緩到后來全年按密切相關要求延續的使用的費用。
꧑七、常見收入費用:指機關單位為有效保障設備正常情況下機器運行、成功此外生活中運作人物而發生的的幾項收入費用。
🍌八、內容總費用支出 費用:指的單位為達到其他的行政管理視野級任務或視野開發目的,在總體總費用支出 費用本身出現的四項總費用支出 費用。
🐠九、合作營運費用:指教育事業公司在專注移動及輔助移動除此之外開設非單獨成本核算合作營運移動出現的費用。
𓄧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十一月、部門正常運作接待費接待費經費支出:指政府部門機關院校和符合公務活動員法管理系統的衛生事業機關院校運行通常公共服務項目預算不需要捐款安排好的大多接待費經費支出中的生活公共接待費接待費經費支出接待費經費支出。