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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 上架事件:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區農機車安全管理局

2019本年度部門預算

 


目  錄

 

第一名部位 南京市松江區農資標準化監察隊簡況

一、基本功能

二、平臺設制

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、個人收入其他支出結算的時候總表

二、凈收入結算的時候表

三、結余部門預算表

四、財務審批凈收入收支竣工決算總表

五、應該公用工程預算財政局付款費用結算的時候表

六、一般來說公共服務成本預算財政部門補貼款關鍵付出結算的時候表

七、一樣公共服務部門預算國庫捐款“三公”金費及國家機關啟用金費性支出部門預算表

八、人民政府性股權基金工程預算財政部門補貼款費用竣工決算表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

第三那部分 形容詞理解

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、主要是功能

🥂沈陽市松江區農資車維護所主要業務員涉及:繼續加強農資車職業 協作社服務項目基本保障的基本保障網站建設,推廣 “大機幫助化” 的農資車運行共識機制和服務項目基本保障的基本保障共識機制;填充己制定新的的行業性的作業答案記費制定方案系數,(因農資車服務項目基本保障的基本保障內部有無數延長和戶外拓展的填充),包括汽柴油費用的一直高漲、輔助工具工薪資高漲等,為以政府落實補貼費供給系數分類證據,以基本保障農資車手純收入增強市場平穩,增強農資車小組增強;進1步更大農資車的配資;進1步進行新農資車和新生產技術的技術培訓作業;加強哪項維護和服務項目基本保障的基本保障機制,加速農資車作業的逐步推廣。

二、單位制定

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019全年結算的時候表

2019本年度效益支出費用結算的時候總表

計量單位:億元

盈利

教育支出

內容

部門預算數

工作

預算數

一、基本公眾工程預算民政付款盈利

2820.52

一、一般來說公開業務結余

 

二、部門性資金費用財政局捐款薪資

 

二、外交關系撥出

 

三、上級部門補貼金收益

 

三、國防教育花費

 

四、自己事業營收

 

四、公用穩定結余

 

五、操作個人收入

 

五、學前教育性支出

 

六、所屬部門上交年收入

 

六、科學課新技術費用支出

 

七、其它的收入水平

25.08

七、人文精神軍事體育與新傳媒收入支出

 

 

 

八、社會發展有保障和就業形勢經費支出

55.75

 

 

九、衛生間身體費用支出

18.98

 

 

十、低能耗環保健康開支

 

 

 

國慶、新型農村特別開支

 

 

 

12、農業水收入支出

2754.31

 

 

十五、道路運輸業收入支出

 

 

 

十四、資源共享探勘圖片信息等收入支出

 

 

 

15場、商業區服務于業等收入支出

 

 

 

十五、金融經濟花費

 

 

 

十八、協助許多東北部花費

 

 

 

18、當然教育資源海洋環境氣象預報等經費支出

 

 

 

19、商品房后勤保障收入支出

14.08

 

 

四十、糧油食品資源儲備庫結余

 

 

 

二11、別性支出

 

上年年收入總計

2845.60

當年度性支出加總

2843.12

用企業投資基金補救收入支出差額

 

節余都分配好

 

年末結轉和余額

 

年終結轉和節余

2.48

總額

2845.60

共計

2845.60


2019當年度盈利結算的時候表

組織:萬美元

業務

本年度利潤自動求和

財政部門審批利潤

領導補貼政策營收

人事收入水平

開收入來源

附屬企業上交利潤

其它工資收入

功能分類
科目編碼

科目必名號

累計

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

的社會服務和人才需求總支出

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

人事部門事業性機構離養老金

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  企業發展工作單位離退休年齡

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  市直機關參公部門幾乎社區養老金費用付費撥出★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  政府機關事業性部門崗位年金手機繳費其他支出★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

公共衛生建康經費支出

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

行政管理衛生事業組織醫療設備★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  事業企事業編制醫藥★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

畜牧業水教育支出

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

占農業的大部分

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  事業上工作

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  信息技術流量轉化與品牌推廣貼心服務

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  漁業產量可以支持貼補

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

房間服務付出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

房屋改變經費支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  居住房社保公積金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019當年度撥出預算表

機關單位:十萬

好項目

上年支出費用總金額

大致收入支出

大型項目支出費用

上交上級部門費用支出

銷售經營付出

對其他院校補貼費收入支出

功能分類
科目編碼

考試科目公司名稱

加總

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

時代的保障和出去上班開支

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上行業離退休之

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  創業部門離退休年齡

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  部門事業上標準最基本養老服務人壽保險付費花費★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  部門企業發展單位名稱職業角色年金納費結余★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

衛生防疫健康保健費用支出

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業心企業醫藥★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  視野的單位醫學★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

畜牧業水收支

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

農產品加工

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  企業發展行駛

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  科技信息有效的轉化與推行的服務

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  林果業加工可以支持國家補貼

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

公房保障機制總支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

住宅房機構改革結余

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  居住房個人公積金

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019全年財政性付款利潤結余結算的時候總表

行業:W

使收入

經費支出

項目流程

結算的時候數

產品

累計

一樣 公用設施成本預算財政局捐款

市政府性資金成本預算財政廳付款

一、大部分公眾概預算財務付款

2820.52 

一、常見共同服務性教育支出

 

 

 

二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金審批

 

二、外交史開支

 

 

 

 

 

三、飲水機性支出

 

 

 

 

 

四、公用安全防護付出

 

 

 

 

 

五、教導總支出

 

 

 

 

 

六、科學性的技術支出費用

 

 

 

 

 

七、民族文化體育健康與媒體費用支出

 

 

 

 

 

八、的社會安全保障和工作開支

 

55.75

 

 

 

九、衛生監督的健康結余

 

18.98

 

 

 

十、能效環保節能收支

 

 

 

 

 

11、新型農村社群性支出

 

 

 

 

 

12、農林業水結余

 

 2729.23

 

 

 

十五、道路交通搬家花費

 

 

 

 

 

十四、環境資源堪探的信息等開支

 

 

 

 

 

十四、企業工作業等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控性支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶別的區縣其他支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海上天氣等開支

 

 

 

 

 

第十九、往房維護其他支出

 

14.08

 

 

 

二是、糧油加工材料物資存量費用

 

 

 

 

 

二國慶、其余開支

 

 

 

當年度盈利累計

2820.52 

上年撥出總金額

 

2818.04

 

本年財政性捐款結轉和節余

 

半年度財政部門撥付結轉和節余

 

2.48

 

      一樣公共信息決算民政審批

 

 

 

 

 

꧃      市政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要補貼款

 

 

 

 

 

共計

2820.52 

合計

 

2820.52

 

 


2019月度普通服務性財政局預算財政局審批費用支出 竣工決算表

標準:上萬元

工程項目

合計數

大多付出

內容經費支出

作用分類管理

學科編號規則

課程各稱

208

 

 

社會的有保障和自主創業收支

55.75

55.75

0.00

208

05

 

政府部門工作政府部門離離休

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  事業上公司離退體

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  機關創業企業創業企業最基本關于養老地產養老安全交款付出★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  組織事業心組織職業分析年金付費支出費用★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

安全衛生穩定開支

18.98

18.98

0.00

210

11

 

行政訴訟事業心計量單位整形★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  衛生事業政府部門醫療服務★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

農業和林業水支出費用

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

農產品加工

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  工作運營

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  科持生成與營銷保障

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  草業產量兼容補貼款

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

個人住房基本保障撥出

14.08

14.08

0.00

221

02

 

居住房創新教育支出

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  房屋社保公積金

14.08 

14.08

0.00

總金額

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019季度正常公眾工程預算民政付款大體經費支出結算的時候表

  廠家:千元

投資項目

合計數

員經費支出

共用專項經費

條件幾大類

管理費用編號規則

科目表公司名稱

301

 

工資收入好處付出

343.61

343.61

 

301

01

  總體薪資

46.92

46.92

 

301

02

  津貼津貼

42.29

42.29

 

301

03

  績效獎金

0.00

0.00

 

301

04

  其余發展有效保障了繳付

18.98

18.98

 

301

06

  工作餐補助款費

13.02

13.02

 

301

07

  工作績效的薪資

168.56

168.56

 

301

08

工商登記衛生事業組織基本性養老院穩妥付費

37.42

37.42

 

301

09

事業年金繳納

15.99

15.99

 

301

99

  另外的年薪副利撥出

0.00

0.00

 

302

 

商品是和服務培訓收入支出

182.03

 

182.03

302

01

  辦工費

2.43

 

2.43

302

02

  印刷制版費

0.00

 

0.00

302

03

  詢問費

0.00

 

0.00

302

04

  程序費

0.00

 

0.00

302

05

  煤氣費

0.12

 

0.12

302

06

  電價

1.92

 

1.92

302

07

  輕工費

0.07

 

0.07

302

08

  保暖費

0.00

 

0.00

302

09

  小區物業的承包費

0.00

 

0.00

302

11

  旅差費

2.51

 

2.51

302

12

  因公出境(境)花銷

0.00

 

0.00

302

13

  維修培訓(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  電腦費

0.00

 

0.00

302

15

  擴大會議費

0.21

 

0.21

302

16

  培訓學校費

0.79

 

0.79

302

17

  公務接待處接待處費

0.18

 

0.18

302

18

  專用工具的服務費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝購入費

0.00

 

0.00

302

25

  多功能燃油費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務派遣公司費

158.46

 

158.46

302

27

  都交給銷售業務費

0.00

 

0.00

302

28

  商會金費

3.73

 

3.73

302

29

  福利金費

3.35

 

3.35

302

31

  國家公務私車正常運行維保費

1.77

 

1.77

302

39

  許多出行花費

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及額外相應費用

0.00

 

0.00

302

99

  其它的貨品和工作費用

6.47

 

6.47

303

 

對一個人和家居的補貼政策

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  養老費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  活動補助費

0.00

0.00

 

303

07

  醫療保健費

0.00

0.00

 

303

08

  國家國家助學金

0.00

0.00

 

303

09

  榮譽金

0.00

0.00

 

303

11

  租賃房住房基金

14.08

14.08

 

303

12

  提租貼補

0.00

0.00

 

303

13

   自身農牧業的生產國家補貼

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  另外對各人和家人的補助金花費

0.00

0.00

 

310

 

許多股權投資性撥出

1.70

1.7

 

310

02

  工作裝置租賃費

1.70

1.7

 

310

03

  專用機器新購

 

 

 

310

07

  圖片信息互聯網及軟文置辦發布

 

 

 

310

13

  國家公務買車新購

 

 

 

310

19

  同一公路網工貝采購

 

 

 

310

99

  一些投資基金性總支出

 

 

 

累計數

2818.05

383.63

2434.42

 


🐠2019財政收入支出年度正常公用設施財政收入支出預算財政收入支出審批“三公”預備費及市直機關運轉預備費收入支出預算表

基層單位:萬

一般來說公共服務費用預算民政撥付“三公”勞務費

單位使用

專項資金預算數

總金額

因公回國

(境)費

公務活動用車的租賃費及電腦運行費

因公接代費

小計

因公公務車

購買費

國家公務公務車

啟用費

預算表數

部門預算數

估算數

預算數

估算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

費用預算數

預算數

費用數

部門預算數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019年中縣政府性母基金費用預算不需要補貼款收入支出竣工決算表

廠家:萬是

活動

加總

基本性費用支出

好項目收支

工作類別

科目必數字

項目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019年末債務流動負債的登記表

金額才政府部門:W

 

次數

價值

年末數

半年度數

年末數

半年度數

一、資產投資總計

——

——

216.50 

 165.88

   (一)純凈水債務

——

——

 36.78

 7.48

   (二)確定凈資產

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

🌼                          一樣 因公出行

 1

 1

 15.9

 15.9

ཧ                          執法檢查交警執法私家車

 

 

 

 

🌳                          持種專業的的技術用車的

 

 

 

 

꧒                          別公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦆ               4.某個固定不變資源

——

——

 329.18

333.46

💖        減:累加累計折舊及減值注意

——

——

 

 

   (三)暫時進行投資

——

——

 

 

   (四)在新建網水利

——

——

 

 

   (五)無形之中資產投資

——

——

 

 

🐎        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)許多財產

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

 6.71

 5.12

三、凈資本加總

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019年預算情況說明

 

一、對於滬市松江區農用機械治理所2019本年度收錄付出結算的時候狀態說明書怎么寫

蘇州市松江區農用機械管理工作所2019🦩年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、有關于天津市松江區農業機械安全管理局2019半年度收入水平預算情況下解釋

杭州市松江區農機具標準化管理中心2019♋年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、有關于武漢市松江區農機車服務管理站2019全年度結余竣工決算狀態講解

滬市松江區農資方法所2019👍年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、至于杭州市松江區農機具服務管理局2019月度財政局撥付收入水平費用整體的情況申請報告

重慶市松江區農用機械處理所2019💧年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、關于幼兒園佛山市松江區農資管理制度所2019本年度普通公共信息預結算的時候財政局捐款結余結算的時候情況下描述

(一)一樣 公益性費用預算財務補貼款花費總體目標癥狀。

東莞市松江區農資標準化管理站2019💖年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)一般來說公開預算表財政資金撥付開支預算設備構造情況發生。

濟南市松江區農機具方法所2019𓄧年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)常見公共性概算民政撥付總支出部門預算具有現狀。

武漢市松江區農機具的管理處2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1𒆙、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2ꦕ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3🌌、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4🦄、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、光于蘇州市松江區農機具監管所2019本年一樣 共同項目預算財政局補貼款關鍵費用竣工決算原因原因分析

鄭州市松江區農用機械方法所2019𝓀年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財務撥付總支出竣工決算總體布局情況下詳細說明。

蘇州市松江區農資控制所2019🐈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”資金財政部門付款費用預算基本情況下詳細說明。

2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷主要內容還有:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🍬因公買車工作維護經費支出1.77上萬元。最主要的代替工程車輛保障、返修、120#汽油進行。2019年,重慶市松江區農業機械設備菅理所經濟類型各估算企業單位支出費用國庫補貼款的因公公務車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

ꦚ國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、并于杭州市松江區農機車管理系統所2019年度目標政府辦公室性基金投資工程預算財政資金補貼款總支出竣工決算情況發生詳細說明

沈陽市松江區農用機械管理系統所2019年終無縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政資金撥付費用。

九、國有化資產運作費用財政局審批情況發生證明

廣州市松江區農業機械監管所2019一年度無國有企業資金經營者成本預算財政廳審批經費支出。

十、同一很重要特別注意的具體情況詳細說明

(一)機關單位操作專項經費經費支出癥狀。

2019🥀年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)政府部進貨費用時候。

2019✅年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019🔴年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)機動車、住宅異常占據的情況

1.該車輛

累計2019年12月31日,上海市松江區農機管理所一共小車1輛,各舉,般因公私家車0輛、常見行政執法執勤點使用車0輛、特中職業技術設備小二租車1輛、同一車輛0輛。計量單位顏值50萬塊左右實用設配0臺(套),方作用10070萬以下專用箱儀器0臺(套)。

2.房屋建筑

本公司的無室內特出占存時候闡述。

 

(四)預決算業績考核維護時候。

ꦇ上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

🅰一、國庫撥付收益:指組織當季度度從本級國庫個部門要先拿到的國庫撥付,分為一半公共服務決算國庫撥付和政府機構性理財產品決算國庫撥付。

二、事業凈營收:指事業部門開展調研行業服務工作名詞解釋外掛工作拿到的凈營收。

🐻三、營運年薪資:指事業上的組織在技術項目工作內容以及輔助器工作內容外做非單獨結算營運工作內容作為的年薪資。

ꦿ四、相關工資:指政府部門達成的除“財政性付款工資”、“事業有成工資”、“營業工資”等除外的工資。主要是是:市撥投資項目資本工資等

五、年終結轉和余額:是以上一年度已經達到、結轉到年初按有關的信息標準規定隨時用到的現金。

☂六、年尾結轉和節余:指當當第四季度目標度或曾經當第四季度目標概預算制定、因客觀存在生活條件造成發展是沒辦法按原第四季度計劃制定,需超時到往后當第四季度目標按有關的信息相關規定立刻的使用的的資金。

七、差不多花費:指院校為保駕護航醫院健康機器運行、達到每天的操作任務而會發生的貼心的售后服務花費。

🦄八、產品結余:指計量單位為結束指定的財政工作的世界任務或自己事業快速發展對象,在差不多結余之余遭受的一項結余。

🥀九、加盟其他教育支出:指視野企業在技術行為及輔佐行為之中做好非獨力成本核算加盟行為再次發生的其他教育支出。

🔥十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧸五一、企事業上方自動運行事業上費:指政府部門方和參考國家公務員考試法工作的事業上方實用般公眾預決算國庫補貼款組織的最基本其他收入支出中的每天的公用設施事業上費其他收入支出。

 

 

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