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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 公布時:2018-08-16 閱讀次數:

深圳市松江區群眾中央政府外事企業辦公環境

2016第四季度監管部門結算的時候

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、主要崗位職責

🔯廣州市松江區人民群眾群眾當地市政府機關監管部外事商務辦公裝修室是操作員該區外事運行中的區當地市政府機關監管部組建監管部,一起卻是一共松江區委和外事外宣運行中相關人群隊伍作業的運行中構造。其主耍責任是:(一)貫徹方案來實施想關外事運行中的命令思想、的新政和民事法律、新政法律、章程,并切合本區實踐,分配方案想關問題性新政法律、章程和的新政。(二)承擔責任來松網站訪問的重點外賓的接待客人客人運行中及承擔責任世界各國駐華外交史相關人群來松開始公務接待客人促銷過程內容的分配運行中;承擔責任統等分配區相關人群前往參加非經濟貿易外事促銷過程內容。(三)承擔責任本區與澳大利亞信賴去處或去處人際結交促銷過程內容的分配、監管方法、命令及創新性性運行中;承擔責任與澳大利亞問題當地市政府機關監管部實施信賴交流活動與媒體合作;命令本區外事接待客人客人、非貿易開放交史往及涉外企業免費參觀點建沒運行中。(四)承擔責任本區相關人群因公出境和赴中國我國香港高防、澳門有點財政事務事務區的歸口監管方法運行中;只能根據想關設定,批復或復審想關監管部遣派的出境及赴中國我國香港高防、澳門有點財政事務事務區團組和相關人群運行中;承擔責任申請因公出境相關人群的有效護照和申報運作簽證及因公相關人群赴中國我國香港高防、澳門有點財政事務事務區的進出證的發證及簽注;承擔責任申請區相關人群出訪報批等流程;承擔責任本區非貿易開放約請監管方法運行中。(五)命令基層黨組織外事運行中構造的項目運行中;承擔責任外事一把手干部國際上新形勢、非貿易開放的新政、外事遵守規律等上的文化藝術培訓教育與培訓教育運行中;監管、排查外事遵守規律的來實施情形,援助區想關監管部凈化處理觸犯外事遵守規律、難治危害性地方集體利益和口碑的非常大的案情。(六)監管方法、命令松江區人民群眾群眾非貿易開放信賴促進會等生活組織運行中。(七)承擔責任一共松江區委外事、外宣運行中相關人群隊伍作業外事商務辦公裝修室的常規運行中。(八)籌備區當地市政府機關監管部交辦的相關法定程序。

二、個部門預算計量單位造成

🌌從項目預算的單位具有看,深圳市松江區我們國家外事企業辦公裝修室監管部門結算的時候有:深圳市松江區我們國家外事企業辦公裝修室本級結算的時候、屬下一家子企事業機關單位結算的時候。

收錄杭州市松江區公民現政府外事公司室2020年度部們預算核編空間的組織花名冊見下表:

數字序號

機關單位公司名稱

微信備注

1

濟南市松江區各族政府部門外事辦公室(本級)

 

2

濟南市松江區展覽交流信息心中

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年中收入水平付出結算的時候總表

企業單位:萬美金

薪資

付出

工程

部門預算數

好項目

部門預算數

一、財政部門審批薪資收入

664.57

一、一樣公共性服務培訓費用

617.88

  表中:國家性新基金預決算財政性付款

 

二、外交政策經費支出

 

二、上一級補貼政策個人收入

 

三、飲水機經費支出

 

三、事業上利潤

 

四、服務性安全的花費

 

四、運營薪資收入

 

五、幼兒教育開支

 

五、附屬政府部門上交年收入

 

六、合理新技術收支

 

六、其它薪資收入 

 

七、和文化軍事體育與新傳媒開支

 

 

 

八、市場服務和就業率開支

18.73

 

 

九、醫用干凈衛生與方案生小孩性支出

7.22

 

 

十、節能公司節能開支

 

 

 

五一、城鄉統籌社區服務站性支出

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

十四、公共公路運輸車總支出

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察個人信息等撥出

 

 

 

第十六、商業性工作業等花費

 

 

 

第十六、銀行業性支出

 

 

 

十二、捐助某個各地花費

 

 

 

18、國土資源海洋能氣象學等開支

 

 

 

19、往房保障機制收入支出

22.89

 

 

三十五、調味品應急物資收儲支出費用

 

 

 

二十一國慶、許多開支

 

當年度年收入累計數

664.57

當年度經費支出總金額

666.72

用衛生事業新基金補充收支明細差額

 

盈余劃分

 

本年結轉和盈余

14.00

年初結轉和余額

11.85

總金額

678.57

合計

678.57


2016財政年度薪資收入部門預算表

部門:上萬元

該項目

本年度薪資合計數

財政資金撥付收入來源

上級部門補貼政策薪資

創業收入水平

銷售經營純收入

附屬醫院院校上交年收入

另一年收入

功能分類
科目編碼

科目表種類

累計數

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

基本上公共性服務費用

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

地方政府企業辦廳(室)及對應平臺事物

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政機關啟動

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  普遍財政管控事務管理

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  人事行駛

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另外的通常公眾服務項目教育支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其它基本上公共信息服務質量開支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性保障機制和就業的支出費用

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業公司離養老

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口處理的人事部門計量單位離退休年齡

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門行業工作單位通常養老生活人身險交費其他支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  工商登記行業工作單位職業年金付費撥出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生監督與記劃計劃生育工作開支

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療有效保障了有效保障了

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政訴訟工作單位整形

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業公司的醫藥

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保障措施性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改草收入支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  商品房房貸公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房補貼標準

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016本年度總支出預算表

政府部門:萬多

產品

上年其他支出累計

大體收入支出

產品經費支出

上交上家支出費用

生產經營撥出

對附帶方經濟補貼結余

功能分類
科目編碼

會計分類各稱

加總

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

通常情況下共公服務管理支出費用

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府部辦公廳(室)及相關的貸款機構事物

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政管理加載

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  基本政府部門管控事務處理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  參公工作

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

一些一樣通用服務于經費支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  其他的一樣公共信息功能收入支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

時代有效保障和自主創業費用

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政事務工作工作單位離退休工資

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理方法的行政部門方離養老

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  部門企業的單位核心養老服務保險費用繳付費用支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  行政企公務員事業上的企公務員職業選擇年金付費總支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構安全衛生與行動計劃生二胎收支

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫學擔保

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關企業單位醫療保健

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  企事業工作單位醫療設備

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

公房擔保撥出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房屋制度改革性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  自建房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  挑選心儀的房子補貼金

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016季度國庫付款年收入付出竣工決算總表

標準:萬多

薪資收入部門預算數

結余竣工決算數

活動

預算數

該項目

自動求和

基本公用設施決算不需要付款

政府部門性母基金概預算財務付款

一、一樣共公概算財政預算捐款

 664.57

一、似的通用安全服務收入支出

617.88

617.88

 

二、地方政府性債卷項目預算財政預算撥付

 

二、國際關系支出費用

 

 

 

 

 

三、國家安全教育支出

 

 

 

 

 

四、公用設施平安撥出

 

 

 

 

 

五、培育經費支出

 

 

 

 

 

六、專業技術應用收入支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體育用品與傳煤性支出

 

 

 

 

 

八、中國社會保護和找工作教育支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫疔衛生管理與策劃生小孩付出

7.22

7.22

 

 

 

十、低碳環保健康其他支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮區域總支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、公共交通搬家付出

 

 

 

 

 

十四、市場探勘相關信息等費用

 

 

 

 

 

十六、商務業務業等支出費用

 

 

 

 

 

十五、經融撥出

 

 

 

 

 

十八、支援某些地區劃分花費

 

 

 

 

 

十九、國土局海洋資源氣象預報等總支出

 

 

 

 

 

第十九、商品房服務付出

22.89

22.89

 

 

 

三十、油糧工程設備儲備量總支出

 

 

 

 

 

二國慶、相關教育支出

 

 

 

本年度營收總計

664.58

年初收支加總

666.72

666.72

 

今年初財政廳審批結轉和余額

14.00

月底財政廳付款結轉和余額

11.85

11.85

 

      正常公開費用財政資金補貼款

14.00

 

 

 

 

♋      政府辦公室性股票基金預算表財政支出補貼款

 

 

 

 

 

總額

678.57

合計

678.57

678.57

 

 


2016每年普遍公共信息預算表財政局補貼款總支出竣工決算表

部門:十萬

好項目

正常公共性項目預算不需要補貼款教育支出部門預算數

基本功能分類整理

項目數字

管理費用標題

總金額

基礎費用

大型項目收入支出

201

 

 

一樣 公用設施業務收支

139.55

139.55

 

201

03

 

中央政府會議室廳(室)及重要性組織事務處理

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政管理運營

88.68

88.68

 

201

03

02

  般行政部門方法事務處理

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業單位進行

50.87

50.87

 

201

99

 

許多一般來說公共性服務保障撥出

460.93

 

460.93

201

99

99

  某個似的共同服務管理結余

460.93

 

460.93

208

 

 

市場經濟得到保障和專業教育結余

18.73

18.73

 

208

05

 

行政事務企事業院校離退休年齡

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政事務標準離養老金

0.30

0.30

 

208

05

05

  機關組織事業性組織大多社會養老穩妥網上繳費經費支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  工商登記教育事業廠家事業年金繳付結余

5.35

5.35

 

210

 

 

醫院干凈衛生與設計二孩經費支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫學服務保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  人事部門組織醫療設備

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業計量單位計量單位醫院

3.28

3.28

 

221

 

 

往房保險支出費用

22.89

22.89

 

221

02

 

個人住房轉型經費支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  租賃房公積金貸款

11.25

11.25

 

221

02

03

  全民購房補助

11.64

11.64

 

自動求和

666.72

188.39

478.33


 

2016年終常見公共服務估算財政預算補貼款通常總支出預算表

  院校:萬是

活動

應該公用項目預算不需要審批

最基本總支出竣工決算數

經濟性進行分類

題目打碼

考試科目命名

合計數

人工經費預算

公供資金

301

 

年終獎金公益福利性支出

149.36

149.36

 

301

01

  通常年薪

21.90

21.90

 

301

02

  經費補貼款

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵金

23.81

23.81

 

301

04

  其余社會上有效保障繳納費用

9.50

9.50

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核的薪資

27.96

27.96

 

301

08

行政院校行業院校基本性社區社保養老費用付款

13.08

13.08

 

301

09

的職業年金繳納

5.35

5.35

 

301

99

  其他月工資獎勵性支出

9.51

9.51

 

302

 

貨品和安全服務花費

15.08

 

15.08

302

01

  工作費

3.27

 

3.27

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  流程手交費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司服務服務費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國留學(境)材料費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專業化服務費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業級清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.22

 

0.22

302

27

  授權委托工作費

 

 

 

302

28

  工會組織經費支出

1.43

 

1.43

302

29

  春節福利費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待私家車運動保養費

 

 

 

302

39

  其余交通銀行相應費用

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及擴展成本

 

 

 

302

99

  各種物品和貼心服務撥出

0.01

 

0.01

303

 

對私人和家的補貼費

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補助費

 

 

 

303

07

  醫藥費

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

11

  住宅房住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  選房津貼

11.64

11.64

 

303

99

  另一個對他人和中國家庭的補助金開支

0.27

0.27

 

310

 

其他資產投資性付出

0.50

 

0.50

310

02

  會議室機器購買

0.50

 

0.50

310

03

  專用箱機購置費

 

 

 

310

07

  信息內容網絡上及免費軟件購進版本更新

 

 

 

310

13

  國家公務私家車租賃費

 

 

 

310

19

  許多交通配套軟件采購

 

 

 

310

99

  各種資本管理性其他支出

 

 

 

累計

188.39

172.81

15.58

 


𝓰2016財政廳年度平常公共性財政廳預算財政廳付款“三公”專項資金及國家機關加載專項資金經費支出部門預算表

企事業單位:萬多

基本公共信息估算財政廳捐款“三公”經費預算

企事業單位加載

專項經費結算的時候數

總金額

因公出國留學

(境)費

公務活動使用車購入及啟動費

公務客服客服費

小計

國家公務出行用車

新購費

因公車輛使用

啟動費

概算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

費用數

預算數

預決算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016本年度以政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政收支付款收支結算的時候表

廠家:上萬元

創業項目

部門性私募基金工程預算國庫審批收入支出部門預算數

實用功能類型

項目商品編碼

會計科目明稱

自動求和

常規撥出

內容花費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、對于滬市松江區公民政府部門外事辦公區室2016年年收入開支總體目標事情代表

天津市松江區國民政府性外事會議室室2016⛄年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、更多濟南市松江區老百姓當地政府外事辦公場所室2016年末凈收入部門預算的情況代表

蘇州市松江區各族人民以政府外事接待室室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、觀于深圳市松江區市民政府辦公場所室外事辦公場所室2016年末經費支出竣工決算現狀表明

佛山市松江區人艮政府機關外事企業辦室2016ꩵ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、對於東莞市松江區國民縣政府外事辦公場所室2016月度財政性支出捐款營收性支出總體設計原因情況說明書

昆明市松江區公民縣政府外事接待室室2016ꦺ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、至于濟南市松江區人們以政府外事辦公裝修室2016年正常公益性費用財務補貼款撥出竣工決算環境表示

(一)一般的共公費用財政資金撥付花費總體布局現象。

武漢市松江區人艮部門外事辦公場所室2016🐼年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)通常公共性工程預算財務捐款收支竣工決算構造問題。

蘇州市松江區群眾縣政府外事商務值班室2016⛎年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)通常狀態公共性工程預算民政補貼款總支出竣工決算具有狀態。

滬市松江區我們國家外事企業職場2016✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🐼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2♐、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3👍、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4🔥、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5ღ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9💟、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ও、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🀅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、更多濟南市松江區國民現政府外事辦公場所室2016年度目標普遍公共性費用財政預算審批基本上撥出竣工決算現狀說

廣州市松江區大家政府機關外事工作室2016ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🧔、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𒈔、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🌊、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政廳補貼款撥出竣工決算綜合性問題描述。

廣州市松江區各族市人民政府部門外事辦公室2016ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”經費預算國庫補貼款花費竣工決算基本時候闡明。

2016ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

ಌ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、介紹成都市松江區人們地方政府外事辦公場所室2016季度地方政府性貨幣基金費用財政預算補貼款性支出預算癥狀詳細說明

蘇州市松江區市民區政府外事辦公場所室2016半年度無政府性性債卷決算財政局審批花費。

九、公有基金操作概預算財政廳付款現狀代表

昆明市松江區老百姓縣政府外事會議室室2016年末無國有企業資本管理銷售經營預決算民政付款教育支出。

十、同一最重要作用的原因闡明

(一)機關單位運轉經費預算教育支出條件。

2016♌年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)國家招標采購其他支出現象。

2016💫年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🅷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有企業凈資產占據現象。

截止日2016年12月31日,成都市松江區人們市政府外事辦公樓室無貨車。無工作單位社會價值50來萬不低于通用的設施設備及公司顏值100來萬上多功能機 。

(四)預決算績效考核標準化管理情況下。

𝓰上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效評估語評價語可是資料表

該項目名字

 

預算表的金額

XXX來萬

如何評價分值上限

 

評判總結

 

通常考核

 

長期存在一些問題

 

整改落實最好

 

整改通知實際情況

 

 


第四部分   名詞解釋

 

西安市松江區百姓政府辦工室外事辦工室每一次部門預算信息公開無比較特殊特用詞需另外詮釋。

 

 

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