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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布了時間:2019-08-15 閱讀次數:

傷害市松江區群眾政府配合聯席會工作室

2017當年度部門乃至每一位員工部門預算

 


  

 

一地方 鄭州市松江區我們縣政府相互合作聊天工作室簡介

一、常見工作職責

二、政府部門結算的時候方組合而成

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、納入撥出部門預算總表

二、納入預算表

三、花費竣工決算表

四、民政補貼款納入花費部門預算總表

五、通常情況下共同費用財政資金撥付結余竣工決算表

六、尋常公益性概算財政部門審批總體經費支出部門預算表

七、常見共公概預算不需要捐款“三公”資金投入及工商登記操作資金投入費用支出 部門預算表

八、縣政府性新基金部門預算財政支出費用審批支出費用部門預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第二步一些 動詞表述

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、重點工作職責

🎃(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

✨(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🍌(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

♒(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

꧃(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

𒅌二、部門決算單位構成            

ℱ從概算的單位包含看,昆明市松江區公民鎮政府合作的交流溝通工作室團隊部門預算包擴:濟南市松江區老百姓區政府合作共贏交流信息辦公場所室本級竣工決算、屬下行政機關視野單位名稱竣工決算。

☂被列入南京市松江區市民政府性媒體合作互動交流辦公區室2017財政年度部們竣工決算織造依據的單位名稱涉及到:

順序號

企業明稱

微信備注

1

成都市松江區人艮鎮政府進行合作交流信息工作室(本級)

 

2

傷害市松江區協作聊天服務管理基地

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年度目標收入來源開支竣工決算總表

機構:余萬元

年收入

性支出

項目流程

結算的時候數

頂目

結算的時候數

一、國庫撥付利潤

1255.48

一、通常情況下公用服務管理教育支出

1157.57

  中僅:政府機構性投資基金工程預算財政預算捐款

 

二、外交關系教育支出

 

二、上級領導補貼政策營收

 

三、航空航天收支

 

三、事業上納入

 

四、公開健康安全其他支出

 

四、經驗使收入

 

五、幼教結余

 

五、復屬工作單位上交工資收入

 

六、物理學技藝開支

 

六、許多工資

 

七、文化藝術體育課與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

八、社會化服務保障和就業機會費用支出

33.34

 

 

九、醫疔健康與打算生孕費用支出

12.87

 

 

十、節約環境保護花費

 

 

 

11、村鎮建設社區服務中心其他支出

 

 

 

12、農業和林業水性支出

 

 

 

13、交通銀行運送結余

 

 

 

十四、資源性堪探相關信息等收入支出

 

 

 

二十、工業保障業等性支出

 

 

 

16、金融業收入支出

 

 

 

十二、支援的省份性支出

 

 

 

18、國土資源海域氣候等經費支出

 

 

 

黨的十九、個人住房質量保障總支出

50.87

 

 

20、調味品工程設備與物資的貯備開支

 

 

 

二國慶、別經費支出

 

當年度薪資預估合計

1255.48

上年性支出自動求和

1254.65

用衛生事業理財產品補充出入差額

 

余額分銷

 

年終結轉和余額

 

年底結轉和盈余

0.83

總額

1255.48

總額

1255.48


2017本年盈利結算的時候表

廠家:十萬

項目

本年度利潤預估合計

財政部門撥付收益

上級領導政府補貼凈收入

人事利潤

經驗收入水平

附屬公司的繳納個人收入

另外的營收

功能分類
科目編碼

課目名字大全

合計數

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

普通公益性工作付出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

當地政府辦公廳(室)及有關裝置行政事務

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政訴訟工作

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

應該政府部門的管理業務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

人事作業

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

市場基本保障和人才需求經費支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關衛生事業行業離退休之

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口安全管理的行政管理標準離退休年齡

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

企企業發展企事業編企業發展企事業編大致給養老險行業網上繳費收支

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業性公司職業角色年金激費撥出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理衛生監督與規劃發育費用支出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門工作企公務員醫院

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政事務標準治療

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業機關單位醫院

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保障機制收入支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改善收支

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

買新房補貼政策

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017每年結余竣工決算表

方:萬余元

工程

年初花費總金額

常見花費

投資項目其他支出

上交領導收入支出

營運費用

對復屬組織補貼費支出費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱大全

總計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

應該共同服務性結余

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

中央政府辦公裝修廳(室)及想關結構事務處理

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政事務啟用

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一般的行政部門制度管理制度事宜

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

自己事業正常運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

社會化保障措施和就業率花費

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

人事部門企業發展基層單位離養老

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政事務機關單位離養老

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

機構視野公司基本性健康養老人身險手機繳費費用支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

機構事業有成機構行業年金交款付出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環保與工作計劃養育收支

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展標準醫治

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政性政府部門醫療保障

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業上標準醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

商品房得到保障支出費用

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

房屋改善教育支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款津貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017第四季度財政資金補貼款薪資收入支出費用竣工決算總表

企業:萬元左右

薪資

教育支出

活動

預算數

好項目

預估合計

基本服務性成本預算財政資金捐款

政府辦公室性股權基金成本預算國庫捐款

一、似的公共信息決算財政資金補貼款

1255.48 

一、一般來說公用設施服務管理收入支出

 1157.57

1157.57 

 

二、政府機構性理財產品概算財政廳補貼款

 

二、外交史收入支出

 

 

 

 

 

三、國防安全收支

 

 

 

 

 

四、共同安全保障教育支出

 

 

 

 

 

五、培育經費支出

 

 

 

 

 

六、科學學系統教育支出

 

 

 

 

 

七、人文教育與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

八、社會中保障機制和專業教育花費

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療保障衛生間與方案養育撥出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能降耗壞保結余

 

 

 

 

 

五一、新農村居委撥出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、流量運送開支

 

 

 

 

 

十四、成本勘測資料等支出費用

 

 

 

 

 

十六、商業性服務項目業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、金融資本開支

 

 

 

 

 

二十七、支援另外地域花費

 

 

 

 

 

18、土地資源海底氣象觀測等付出

 

 

 

 

 

19、房間保護教育支出

50.87 

 50.87

 

 

 

二十二、油糧原材料設備產出費用

 

 

 

 

 

二五一、別教育支出

 

 

 

本年度納入合計數

1255.48 

上年費用支出 累計

1254.65 

 1254.65

 

年終不需要補貼款結轉和節余

 

半年度財政部門付款結轉和余額

 0.83

 0.83

 

      一樣 共公估算不需要付款

 

 

 

 

 

      地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政性審批

 

 

 

 

 

累計

1255.48 

總額

1255.48 

 1255.48

 

 


2017一年度普通共同概預算國庫補貼款教育支出竣工決算表

政府部門:W

投資項目

加總

基礎總支出

建設項目收支

實用功能分類整理

學科數字

考試科目名稱大全

201

 

 

通常情況共同業務收入支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

相關部門接待室廳(室)及相關醫療機構事宜

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

人事部門啟動

193.98

193.98

 

201

03

02

一半行政處管理工作業務

891.42

 

891.42

201

03

50

事業心運動

72.17

72.17

 

208

 

 

世界 保護和就業創業付出

33.34

33.34

 

208

05

 

行政事務行業行業離退職

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口管控的財政政府部門離退休工資

0.83

0.83

 

208

05

05

部門教育事業政府部門幾乎關于養老地產養老安全交款開支

26.48

26.48

 

208

05

06

部門事編名稱單位名稱專職年金交款收支

6.03

6.03

 

210

 

 

社區醫療環衛與年度計劃生孩子其他支出

12.87

12.87

 

210

11

 

行政事務工作企業醫療保健

12.87

12.87

 

210

11

01

行政部門單位名稱醫院

8.70

8.70

 

210

11

02

視野單位名稱診療

4.17

4.17

 

221

 

 

自建房服務保障開支

50.87

50.87

 

221

02

 

租賃房行政體制改革性支出

50.87

50.87

 

221

02

01

公寓房社保公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

全款買房補助金

28.88

28.88

 

加總

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017財政部門年度大部分公用設施概算財政部門撥付基本上結余預算表

  的單位:萬

建設項目

合計數

員工專項經費

共用專項資金

國家經濟幾大類

幾個會計科目商品代碼

科目必命名

301

 

年薪社會福利結余

284.48

284.48

 

301

01

  一般月薪

45.88

45.88

 

301

02

  補助補助

94.72

94.72

 

301

03

  績效獎金

36.15

36.15

 

301

04

  另一個中國社會有保障激費

16.85

16.85

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  效績年薪

41.68

41.68

 

301

08

機關企業公司的企業公司的大體養老保費保費付款

26.48

26.48

 

301

09

職業選擇年金繳納

6.03

6.03

 

301

99

  某個待遇優惠教育支出

16.69

16.69

 

302

 

商品銷售和服務于花費

23.47

 

23.47

302

01

  工作費

4.37

 

4.37

302

02

  印上費

1.67

 

1.67

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安操作費

 

 

 

302

11

  交通費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  學習費

0.03

 

0.03

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專業板材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用的鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托授權保險業務費

 

 

 

302

28

  公會專項經費

2.99

 

2.99

302

29

  福利待遇費

12.57

 

12.57

302

31

  國家公務租車程序運行運維費

 

 

 

302

39

  的客運價格

 

 

 

302

40

  稅金及扣除花銷

 

 

 

302

99

  其余品牌和服務培訓費用支出

0.57

 

0.57

303

 

對私人和家用的補助費

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療保健費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

11

  居住房社保公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補貼金

 

 

 

303

13

  買房子國家補貼

28.88

28.88

 

303

99

  各種對個和的家庭的補助費花費

0.15

0.15

 

310

 

一些充分性花費

3.43

 

3.43

310

02

  辦公裝修儀器置辦

3.43

 

3.43

310

03

  專用箱機械新購

 

 

 

310

07

  信息wifi網絡及圖片軟件添置發布

 

 

 

310

13

  國家公務出行購入

 

 

 

310

19

  其他交通線專用工具置辦

 

 

 

310

99

  的資本投資性費用支出

 

 

 

總計

363.23

336.33

26.90

 


2017當年度通常公開預結算的時候財政局審批“三公”勞務費及機關事業單位工作勞務費付出結算的時候表

政府部門:余萬元

常見公共服務項目預算民政補貼款“三公”金費

行政機關作業

預備費結算的時候數

合計數

因公回國

(境)費

公務活動買車折舊費及電腦運行費

公務活動客服費

小計

因公用車的

購進費

國家公務車輛使用

進行費

概預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

成本預算數

預算數

概算數

結算的時候數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017年度目標政府機構性資金預結算的時候不需要撥付教育支出結算的時候表

方:萬美元

樓盤

加總

幾乎付出

項目流程經費支出

技能劃分

課程和科目編號

科目表各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、有關于深圳市松江區國民部門進行合作交流溝通辦公裝修室2017年度目標工資收入收入支出預算總體經濟的情況證明

傷害市松江區各族人民當地政府合作項目討論會信訪室室2017✅年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017當年度人數減掉,人數專項經費以及減掉。

二、至于天津市松江區國民當地政府合作項目座談會商務會議室2017全年營收預算情形表明

當年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、關干重慶市松江區各族市政府部進行合作聯席會辦公區室2017本年費用支出 結算的時候事情描述

上年𝕴支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、光于深圳市松江區中國人民當地政府達成合作溝通辦事處室2017財務年度財務補貼款工資撥出總體性具體情況代表

沈陽市松江區人們縣政府合作項目交流電商務信訪室2017🌳年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、就成都市松江區國民國家合作項目互動交流接待室室2017全年常見公開竣工決算財政性付款其他支出竣工決算情況下說明書怎么寫

(一)尋常公用費用預算財政預算付款費用預算綜合時候

重慶市松江區老百姓相關部門合伙討論會企業辦公2017🔥年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)應該公共信息成本預算財務付款費用支出 預算格局原因

杭州市松江區市民以政府的合作互動辦公區室2017🍎年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)大部分公共性項目預算財政廳審批教育支出結算的時候到底實際情況

成都市松江區市民政府機關合作共贏交流學習公司辦公室室2017💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應削減。這其中:

1🃏、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2♑、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🧜、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9♈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10🐓、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、對於濟南市松江區群眾相關部門的合作交流電接待室室2017當年度基本的上公共服務成本預算財政性補貼款基本的總支出結算的時候情況說明怎么寫

佛山市松江區民眾地方政府協議聯絡辦工室2017🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1🧸、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2💮、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3💎、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

ౠ七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政性付款總支出結算的時候綜合性前提詳細說明。

鄭州市松江區人民群眾中央政府加盟學習交流辦公裝修室2017♉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:建設項目快速執行中留存較少的不判別性方面,接待室院校代號、人數統計無發把握。

2017🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中具備很大的不來確相關性條件,客服批次線、人口仍未撐握。

(二)“三公”經費收支民政補貼款收支部門預算實際原因原因分析。

2017🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🍨國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

𓃲 松江區市民當地以政府公司相互合作互動商務工作區隸屬關系各概算公司結余費用民政審批的因公接待接待租車購入及因公接待接待租車啟用系統維護費結余為0萬塊群眾幣,20110年,松江區市民當地以政府公司相互合作互動商務工作區隸屬關系各概算公司結余費用民政審批的因公接待接待租車享有量為0輛。

八、對于濟南市松江區大家中央政府配合討論會工作室2017每年國家性基金投資費用預算財政資金補貼款經費支出結算的時候現象說

ღ武漢市松江區人民群眾政府機構的合作交流電辦公場所室2017年末無中央政府性新基金成本預算不需要審批結余。

九、國有企業投資操作費用預算財政資金審批情況報告說明書

👍蘇州市松江區公民中央政府合作項目交流溝通辦公室2017全年無國有企業資本公司經營者概算財政部門撥付教育支出。

十、同一比較重要方式方法的問題請示報告

(一)行政機關行駛資金收支狀態

🎉上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)現政府購買費用支出 現象

深圳市松江區我們政府部門聯合交換工作室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017♈年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家資本強占安全使用情況下

𓄧截止日期2017年12月31日,東莞市松江區群眾政府部合作協議交流活動會議室室總共有來往車輛0輛,之中,正常因公租車0輛、一樣 衛生監督執法值崗租車0輛、特殊工種職業技術性公務車0輛、相關私車0輛(由市機管局統一的產成品得到保障的一樣 公務活動私車0輛)。單位名稱幣值50萬美元以內普通機器0臺(套),基層單位價格100萬余元上述使用機械設備0臺(套)。

(四)預算表績效考評維護情況發生

𓄧上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝕴一、財務付款凈收入:指公司的當年度目標度從本級財務單位部門擁有的財務付款,收錄似的公共性估算財務付款和政府部性理財產品估算財務付款。

二、衛生事業方收錄:指衛生事業方方深入開展專業技術渠道活動簡答協助活動得到的收錄。

༒三、管理工資:指事業上組織在技術業務員行為內容內容及外掛行為內容內容本身開始非獨有計算成本管理行為內容內容確認的工資。

🅺四、一些純納入:指計量單位贏得的除“財政支出付款純納入”、“自己事業純納入”、“經營者純納入”等除外的純納入。

五、期初結轉和節余:就是指上一年度無法成功、結轉到年初按想關歸定延續選用的信貸資金。

🅷六、歲末結轉和盈余:指本年末度或之前年末預算表制定、因可觀先決條件出現變動就沒有辦法按原設計推進,需延緩到時候年末按有關的規定接著使用的的成本。

七、常規收支:指組織為有效保障了貸款機構一般轉動、達到定期事情任何而發生的幾項收支。

🍒八、工程性結余:指機關單位為成功特殊的行政性的工作任務或企事業進步對象,在差不多性結余之上出現的相關性結余。

九、加盟費用:指事業發展部門在正規專業行為及輔佐行為囿于落實非獨立自主統計加盟行為時有發生的費用。

💎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

📖十一國慶、政府機關自動運行專項專項經費:指政府部門標準和參照物公務活動員法管理制度的企事業標準食用通常公共設施財務預算財務補貼款確定的一般收入開支中的日常工作公共專項專項經費收入開支。


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