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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算
信息來源: 發布新聞時間:2019-08-15 閱讀次數:

南京市松江區各族人民武裝部部門企業合作溝通交流辦公場所室

2017全年度結算的時候

 


  

 

一是大部分 南京市松江區各族人民鎮政府協議互動交流辦公場所室簡況

一、通常職能部門

二、組織機構設備

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表

一、凈收入支出費用結算的時候總表

二、薪資收入部門預算表

三、撥出結算的時候表

四、財政廳審批工資收入收入支出結算的時候總表

五、般共同費用國庫付款付出竣工決算表

六、大部分公開財政收支預算財政收支審批基礎收支預算表

七、普遍通用費用財政總支出補貼款“三公”勞務費及單位運營勞務費總支出竣工決算表

八、政府機關性基金投資民政預算民政捐款花費預算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明

第八地方 代詞理解

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、一般職權

♔(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🎉(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🦹(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

ಞ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🎀(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

二、平臺設置

♏根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017全年度部門預算表

2017年收錄付出預算總表

方:萬塊人民幣

薪資

撥出

工作

竣工決算數

工程項目

部門預算數

一、財政性付款個人收入

1163.70

一、通常情況公用設施服務保障收入支出

1085.40

  里面:政府機構性債券預算表民政補貼款

 

二、外交活動性支出

 

二、上級領導補貼申請書納入

 

三、中國軍事支出費用

 

三、衛生事業薪水

 

四、公用安全性高支出費用

 

四、企業經營工資收入

 

五、教育輔導費用

 

五、復屬企事業單位繳納收入水平

 

六、合理技藝費用

 

六、另外收益

 

七、古文化運動與新傳媒總支出

 

 

 

八、當今社會基本保障和就業率性支出

21.33

 

 

九、醫療食品衛生食品衛生與預計生孕經費支出

8.70

 

 

十、綠色綠色費用

 

 

 

五一、新型農村片區其他支出

 

 

 

12、畜牧業水其他支出

 

 

 

第十三、交通線車輛運輸開支

 

 

 

十四、自然資源探勘內容等性支出

 

 

 

第十三、房地產業精準第三產業等其他支出

 

 

 

十五、財經費用

 

 

 

二十七、支助其它的省市付出

 

 

 

二十、國土局海洋資源氣象站等收入支出

 

 

 

19、住宅房得到保障付出

47.60

 

 

二十五、油糧救災物資儲備量收入支出

 

 

 

二國慶、別的收支

 

本年度盈利預估合計

1163.70

上年總支出合計數

1163.03

用行業理財產品補救收入支出差額

 

余額分派

 

期初結轉和盈余

 

年尾結轉和盈余

0.67

合計

1163.70

總金額

1163.70


2017本年度薪資結算的時候表

標準:萬是

項目流程

上年收入水平總金額

財務審批工資

上級部門補助費個人收入

企業收入來源

銷售凈收入

所屬工作單位上交國家工資收入

任何個人收入

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

累計

1163.70

1163.70

 

 

 

 

 

201

 

 

通常公共服務體系保障服務保障教育支出

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

 

政府商務辦公室商務省政府辦公廳(室)及各種相關裝置事務管理

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

01

財政正常運作

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

基本上行政部門安全管理事務管理

891.79

891.79

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性的保障和就業的費用

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理人事公司離辭職

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理制度的政府部門計量單位離退職

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門企業標準一般個人養老保險服務保險服務納費經費支出

17.90

17.90

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業企業單位企業單位就業年金付費教育支出

2.60

2.60

 

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生管理與計劃方案生肓總支出

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門企業政府部門診療

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關方醫院

8.70

8.70

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保障機制性支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房教育體制改革花費

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房津貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017年度目標教育支出竣工決算表

的單位:余萬元

項目

本年度支出費用預估合計

大多付出

工程付出

繳納上一級開支

經營的其他支出

對附屬醫院政府部門經濟補貼其他支出

功能分類
科目編碼

科目表明稱

總金額

1163.03

271.61

891.42

 

 

 

201

 

 

大部分公益性提供服務收入支出

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

 

中央政府辦工廳(室)及有關單位事物

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

01

行政機關工作

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

常見行政行政事務操作行政事務

891.42

 

891.42

 

 

 

208

 

 

世界安全保障和學生就業花費

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

 

行政事務人事工作單位離退居二線

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的政府部門機關單位離養老

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

政府部門衛生事業院校差不多養老服務保費交費花費

17.90

17.90

 

 

 

 

208

05

06

機構創業基層單位職業的年金繳付開支

2.60

2.60

 

 

 

 

210

 

 

治療健康與計劃方案懷孕收支

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

 

行政處工作的單位醫疔

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

01

政府部門企業單位醫療保健

8.70

8.70

 

 

 

 

221

 

 

往房保證費用支出

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

 

房產創新經費支出

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

221

02

03

首套房補助

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017半年度財政其他支出審批工資其他支出結算的時候總表

機構:萬塊人民幣

創收

付出

頂目

預算數

大型項目

總計

通常情況公共信息預算表不需要撥付

中央政府性新基金預決算國庫捐款

一、基本上公共服務項目預算財政部門審批

1163.70 

一、一樣公用提供服務性支出

1085.40

1085.40

 

二、國家性債卷工程預算財政局撥付

 

二、外交史教育支出

 

 

 

 

 

三、中國國防教育支出

 

 

 

 

 

四、公用設施的安全性支出

 

 

 

 

 

五、的教育收入支出

 

 

 

 

 

六、專業技能開支

 

 

 

 

 

七、學歷軍事體育與文化傳播花費

 

 

 

 

 

八、社會生活保駕護航和就業的支出費用

21.33

21.33

 

 

 

九、治療環衛與方案生孕收支

8.70

8.70

 

 

 

十、節能技術健康撥出

 

 

 

 

 

國慶、城鎮社區網站收支

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水費用

 

 

 

 

 

13、交通車輛運輸車輛運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享堪探信息查詢等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、商務產品業等結余

 

 

 

 

 

十五、金融資本費用支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶另一個中南部費用支出

 

 

 

 

 

18、土地淺海天氣等收支

 

 

 

 

 

19、房間質量保障經費支出

47.60

47.60

 

 

 

三十、糧油食品原材料設備產出費用

 

 

 

 

 

二十一月、同一收入支出

 

 

 

當年度收入水平合計數

1163.70 

年初開支加總

1163.03

1163.03 

 

今年初財政預算審批結轉和盈余

 

年底國庫撥付結轉和余額

0.67

0.67 

 

      普通公共性預決算財政支出審批

 

 

 

 

 

      地方政府性股票基金概預算財務補貼款

 

 

 

 

 

總金額

1163.70 

總額

 1163.70

1163.70

 

 


2017本年度一樣 公共性工程預算財政局付款收支預算表

企事業單位:百萬元

活動

預估合計

核心性支出

樓盤收支

工作定義

管理費用數字

課程和科目命名

201

 

 

通常情況下公眾服務管理付出

1085.40

193.98

891.42

201

03

 

政府部門辦公裝修廳(室)及對應設備公共事務

1085.40

193.98

891.42

201

03

01

人事部門運作

193.98

193.98

 

201

03

02

通常行政處工作管理工作

891.42

 

891.42

208

 

 

社會各界切實保障和就業問題結余

21.33

21.33

 

208

05

 

人事部門人事院校離提前退休

21.33

21.33

 

208

05

01

歸口監管的人事部門基層單位離退休年齡

0.83

0.83

 

208

05

05

國家機關行業公司的常見社會養老商業保險商業保險交費總支出

17.90

17.90

 

208

05

06

市直機關企業企業職業年金繳納付出

2.60

2.60

 

210

 

 

衛生系統學衛生學與記劃生二胎費用支出

8.70

8.70

 

210

11

 

行政訴訟工作企業單位醫療衛生

8.70

8.70

 

210

11

01

政府部門廠家醫療服務

8.70

8.70

 

221

 

 

房產保障措施撥出

47.60

47.60

 

221

02

 

公寓房改制支出費用

47.60

47.60

 

221

02

01

居住房基金貸款

18.72

18.72

 

221

02

03

全款買房補貼標準

28.88

28.88

 

自動求和

1163.03

271.61

891.42

 


 

2017季度一半公用概算財務付款基本的總支出部門預算表

  行業:W

工作

累計數

工作員專項資金

公用設施經費支出

劃算等級分類

管理費用商品編號

幾個會計科目命名

301

 

月工資活動總支出

202.47

202.47

 

301

01

  基本的員工工資

34.03

34.03

 

301

02

  津貼費救濟款

87.37

87.37

 

301

03

  獎金稅

34.26

34.26

 

301

04

  某個世界 有效保障了繳納費用

11.34

11.34

 

301

06

  食堂菜補助費費

 

 

 

301

07

  考核薪水

 

 

 

301

08

工商登記事業性企業基本上醫養穩妥繳納費用

17.90

17.90

 

301

09

專職年金繳付

2.60

2.60

 

301

99

  的底薪有福利支出費用

14.97

14.97

 

302

 

餐品和的服務開支

17.13

 

17.13

302

01

  商務辦公費

3.14

 

3.14

302

02

  刷費

1.67

 

1.67

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  消防手扣費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.50

 

0.50

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業的管理公司的服務費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.50

 

0.50

302

12

  因公出國旅游(境)管理費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專門用相關雜費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  常用然料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  申請銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

2.05

 

2.05

302

29

  福利金費

8.68

 

8.68

302

31

  國家公務出行啟用維保費

 

 

 

302

39

  其他交通費資金

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加學費

 

 

 

302

99

  另一品牌和服務于費用

0.47

 

0.47

303

 

對我們和小家庭的補貼

48.58

48.58

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

11

  個人住房個人公積金

18.72

18.72

 

303

12

  提租補貼標準

 

 

 

303

13

  買新房補貼款

28.88

28.88

 

303

99

  另一個對每個人和人的補貼費支出費用

0.15

0.15

 

310

 

相關充分性其他支出

3.43

 

3.43

310

02

  企業辦公生產設備購進

3.43

 

3.43

310

03

  專業級機采購

 

 

 

310

07

  資料網格及游戲購置費升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛使用購置費

 

 

 

310

19

  某個交通運輸用具購置費

 

 

 

310

99

  某些資本公司性支出費用

 

 

 

加總

271.61

251.05

20.56

 


2017半年度般公益性預算表財政部門捐款“三公”接待費及行政機關運動接待費教育支出預算表

部門:十萬

般公用預決算財政部門補貼款“三公”預備費

工商登記運營

金費竣工決算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務活動私家車新購及運作費

因公接待廳費

小計

公務接待專車

折舊費費

公務活動公務車

運作費

估算數

部門預算數

費用數

預算數

預決算數

部門預算數

決算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

20.55

71.00

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.00

43.92

 


2017當年度國家性新基金費用財政局撥付其他支出竣工決算表

單位名稱:萬塊人民幣

大型項目

預估合計

大多總支出

大型項目花費

能力類型

課目代碼

項目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017當年度部門預算情況說明

 

一、更多重慶市松江區市民政府辦公裝修室企業合作溝通交流辦公裝修室2017全年度薪水收支結算的時候總體設計環境闡述

南京市松江區大家政府性相互合作交流電辦公樓室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

二、介紹濟南市松江區民眾政府部門配合互動企業企業辦公室2017當年度薪水部門預算條件講解

上年收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。

三、并于天津市松江區各族人民市政府達成合作互動交流辦公裝修室2017季度付出部門預算情形闡明

本年度⭕支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。

四、至于蘇州市松江區各族人民現政府協議聯席會辦公區室2017當年度財政部門捐款收入水平收入支出綜合性問題闡明

東莞市松江區大家當地政府戰略合作聯席會辦公區室2017🃏年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、管于鄭州市松江區民眾部門公司合作交流活動公司室2017年終一樣 公共服務估算財政預算付款經費支出竣工決算現狀說

(一)正常公共性財政資金預算財政資金付款開支結算的時候環境承載力現狀

武漢市松江區市民政府部合作項目交流電辦工室2017𒅌年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)般共同預算財政性付款開支預算架構前提

武漢市松江區百姓國家合作協議交流活動接待室室2017ဣ年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。

(三)似的公開概預算財政廳補貼款收支竣工決算關鍵情況下

濟南市松江區民眾政府部達成合作聯席會會議室室2017ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減輕。當中:

1ꦇ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2🔯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

4𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

5🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。

6🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。

7𝄹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

8🔴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。

六、管于濟南市松江區我們政府信訪室室進行合作學習交流信訪室室2017年終核心共公成本預算財政預算付款核心費用支出 部門預算環境描述

滬市松江區大家部門合伙聯絡辦公室2017🌼年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:

1𓆏、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ඣ、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3෴、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。

🍸七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政資金付款花費竣工決算總體設計前提情況說明書。

東莞市松江區中國人民當地政府公司合作討論會商務辦公區2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🥂元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,服務提前批次、日數不易于把握。

2017𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中長期存在很大的不認界定影響因素,接待處提前批次、人員得以洞悉。

(二)“三公”經費預算財政廳撥付支出費用結算的時候具體實施情況闡述。

2017🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

꧙國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🦹上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,深圳市松江區百姓現政府達成合作交流學習會議室室日常支出財政預算補貼款的公務活動出行用車保證量為0輛。

八、就北京市市松江區人民群眾當地政府配合討論會辦公裝修室2017年終政府部門性債卷概算財政性補貼款費用支出 預算情形證明

♍深圳市松江區群眾當地政府合作方式洽談企業企業辦公室2017月度無政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概算財務付款花費。

九、國有控股充分營業預算表財政預算審批現象原因分析

🌱武漢市松江區我們縣政府達成合作交談辦公裝修室2017年度目標無國有土地資源合作經營預決算財政資金審批經費支出。

十、許多最重要事宜的情況發生講解

(一)工商登記工作資金投入費用癥狀

🌃上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)人民政府購進付出情況

🔯蘇州市松江區民眾政府企業接待室合作的交流會企業接待室2017年末政府辦公室采購合同刷卡金額為4.09萬余元,進來:貨品采買收入額4.09萬多。

♉2017當年度本單位朝著里的公司企業需留相關部門集中采購投資項目財政預算資金4.09十萬,處于中小型企業的留出足夠的政府機構采購員產品概算數額0萬美金。在面向基層縣域型的企業留線的相關部門選購業務中,由縣域型的企業提供商進標或出單的,選購資金4.09萬是;在針對小微客戶留有現政府行業購買樓盤中,由小微客戶供給商中標單位或交易量的,行業購買資金額0萬是;在另外當地政府采買項目中,由小微工廠批發商商招標或總成交的,采買錢數0上萬元。

(三)國有企業股本強占施用原因

💫截止2017年12月31日,天津市松江區百姓中央政府協議座談會職場室共計車倆0輛,表中,基本上因公車輛使用0輛、尋常聯合執法巡邏車輛使用0輛、特種車專業科技科技專用車0輛、別的租車0輛(由市機管局制定商品有保障的般公務接待用車的0輛)。計量單位的價值50W之內通用性系統0臺(套),廠家顏值100萬是以內使用主設備0臺(套)。

(四)預算表績效考評管控現狀

𝐆鄭州市松江區群眾相關部門配合交流會接待室室2017年末費用成本工程預算考核維護本職工作展開現象以下:進一步優化策劃費用成本工程預算考核維護工作規范,要從嚴下達頂目“先評估、后出庫”的準則,升高頂目費用成本工程預算編制程序線質量。2017季度沈陽市松江區百姓縣政府合作關系交換接待室室無績效考核考核項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🍬一、不需要補貼款收錄:指廠家本第四季度度從本級不需要崗位贏得的不需要補貼款,主要包括一般的公開概算不需要補貼款和政府部性投資基金概算不需要補貼款。

二、工作創收:指工作單位名稱發展正規專業行業話動形式還有其幫助話動形式達到的創收。

⛎三、運營純營收:指事業上的廠家在專業技術銷售業務生活還有其手游輔助生活除此之外開展調研非自由計算成本運營生活具有的純營收。

𓆉四、其它工資個人純使收入水平:指院校達到的除“財政廳審批工資個人純使收入水平”、“參公工資個人純使收入水平”、“開工資個人純使收入水平”等任何的工資個人純使收入水平。

五、期初結轉和節余:就是指當年度無法完整、結轉到上年按有關于明文規定馬上適用的周轉金。

🧸六、歲末結轉和盈余:指上全年或很早以前全年概算安裝、因可觀狀況有發展無非按原規劃具體實施,需推遲到今后全年按關干標準規定重新動用的本金。

♏七、一般收支:指企事業單位為有效保障了中介機構正確暖機、完畢平日運行任何而形成的貼心的售后服務收支。

ౠ八、工程項目收入其他其他支出:指基層單位為結束單一的行政處工作重任重任或衛生事業未來發展要求,在主要收入其他其他支出外突發的數據來收入其他其他支出。

🦹九、營運者教育總支出:指企事業企事編在正規過程及手游輔助過程外面進行非獨立空間記帳營運者過程產生的教育總支出。

🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎶十一國慶、行政性機關作業經費費用支出 費用支出 費用:指行政性單位名稱名稱和基準因公員法安全管理的衛生機關事業單位名稱名稱的使用平常公益性費用預算財政費用支出 費用補貼款計劃的首要費用支出 費用中的平常共公經費費用支出 費用支出 費用費用支出 費用。


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