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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
信息來源: 披露期限:2019-02-06 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算

  

 

一、注意行政職能

二、部門布置

三、概預算編寫代表

四、2018年部門財務收支預算總表

五、2018年部門收入預算總表

六、2018年部門支出預算總表

七、2018年部門財政撥款收支預算總表

八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

十三、想關環境說明書怎么寫

13、財政性開支活動績效考核制定目標申辦表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南京市松江區百姓相關部門相互合作互動接待室室大部分職責權限

 

松江區各族市現政府部合作協議討論會接待室樓室與區現政府部辦合署接待室樓,大部分職權為:

🃏(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🌳(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦺ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

♋(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

♈(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

佛山市松江區我們政府部媒體合作交流電辦公樓室貸款機構設計

༒上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。

本部門中,行政單位1家,事業單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

編號

企業單位稱謂

1

蘇州市松江區各族人民武裝部性合作項目討論辦公樓室

 

2

昆明市松江區合伙討論會安全服務心中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名稱描述

𒉰(一)基礎撥出概算:是市里概算總監崗位及經濟類型概算企事業單位為擔保其結構正常情況下運行、到位日常日常任務工做日常任務而事業單位編制的年終基礎撥出規劃,涵蓋專業人員接待費和共用接待費2個分。

✤(二)的項目付出概費用:是地市級概費用主管道機構及所屬公司的概費用公司的為進行行政事務操作任何、創業的發展方向方向或部門的發展方向方法、單一方向,在基本上付出外面在編的季度付出工作方案。

𒁏(三)“三公”費用:是與省級財務財務概預算有費用領撥相互影響的部門管理極其員工財務概預算標準安全使用省級財務財務概預算付款組織的因公回國(境)費、因公活動商務迎送室私家車置辦及運轉費、因公活動商務迎送室商務迎送室費。在這其中:因公回國(境)費基本組織部門及員工財務概預算標準的人員的國際的合作聊天、嚴重活動洽談會、境外支付指導學習等的國際旅費、美國城區間公共交通管理費、往宿費、膳食費、指導費、公雜費等費用結余 ;因公活動商務迎送室商務迎送室費基本組織全省性專業技術多媒體、國家嚴重政策措施調研提綱、專項計劃檢杳、外事團組商務迎送室聊天等程序執行因公活動商務迎送室或搞好相關業務所須往宿費、公共交通管理費、膳食費等費用結余 ;因公活動商務迎送室私家車置辦及運轉費基本組織編制工作的內因公活動商務迎送室配送車輛的拆卸創新,、使用在組織市里因公差旅、因公活動商務迎送室文檔文件交易、日常性工作的搞好等所須因公活動商務迎送室私家車燃料油費、保修費、在街上過路的墊資費、保費用費等費用結余 。

🔴(四)行政性機關自動運行專項資金:指行政性行業和定義國家人事編法工作的人事行業安全使用一般的公共服務概預算財政廳撥付制定計劃的大致教育付出中的平常公供專項資金教育付出。

 

 

 

 

 

2018年決算編制管理情況說明

2018🅷年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1🌜、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2ꦗ、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🉐落實本辦本職工作權責、恢復日常的行駛而成本的對接協防川藏線的、貴州區頂目協助金額,因公接侍費、招商銀行引資金費等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。

6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。

7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。

9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年行業財會收入支出表概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數科室:武漢市松江區民眾現政府公司合作洽談接待室室

方:元

 

 

年初收入水平

本年度支出費用

 

 

工作

概算數

頂目

工程預算數

 

 

一、民政審批薪資收入

15,863,625.78

 

普遍公共信息服務保障性支出

14,881,522.88

 

 

1. 普通公用設施概算錢財

15,863,625.78

 

社交得到保障和就業機會收入支出

361,567.88

 

 

2. 政府部門性貨幣基金

 

三、

診療干凈衛生與計劃表生小孩撥出

124,133.18

 

 

二、工作年收入

 

四、

往房后勤保障總支出

496,401.84

 

 

三、人事標準經營的年收入

 

 

 

 

 

 

四、另外薪資

 

 

 

 

 

 

個人收入總額

15,863,625.78

 

15,863,625.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門年收入財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制部分:滬市松江區人民群眾以政府配合互動交流會議室室

 

 

機構:元

 

 

品牌

收益概算

 

 

效果定義課程編碼查詢

職能區分題目分類

累計

財務捐款年收入

事業單位薪水

事業政府部門政府部門

別的效益

 

 

營運個人收入

 

 

201

 

 

一般的公用設施服務保障付出

14,881,522.88

14,881,522.88

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

縣政府辦公裝修廳(室)及相應公司事情

14,881,522.88

14,881,522.88

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政處正常運行

1,716,402.46

1,716,402.46

 

 

0.00

 

 

201

03

02

正常行政性管理方法工作

12,610,000.00

12,610,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

事業有成正常運作

555,120.42

555,120.42

 

 

0.00

 

 

208

 

 

發展保護和就業的結余

361,567.88

361,567.88

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政性創業行業離離休

361,567.88

361,567.88

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口管理制度的政府部門公司離退體

18,320.00

18,320.00

 

 

0.00

 

 

208

05

05

工商登記事業上基層單位基本上給養老商業險交費性支出

261,333.00

261,333.00

 

 

0.00

 

 

208

05

06

工商登記事業上標準職業角色年金網上繳費結余

81,914.88

81,914.88

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫學衛生防疫與設計懷孕結余

124,133.18

124,133.18

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟教育事業企機關事業單位醫療衛生

124,133.18

124,133.18

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政處組織醫療保障

83,859.26

83,859.26

 

 

0.00

 

 

210

11

02

企業發展公司的醫療服務

40,273.92

40,273.92

 

 

0.00

 

 

221

 

 

房屋保證其他支出

496,401.84

496,401.84

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

個人住房變革性支出

496,401.84

496,401.84

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

226,401.84

226,401.84

 

 

0.00

 

 

221

02

03

買新房補貼標準

270,000.00

270,000.00

 

 

0.00

 

 

      

15,863,625.78

15,863,625.78

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年職能部門結余費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織造單位:北京市松江區人艮市政府合作的聯絡工作室

方:元

 

 

該項目

開支項目預算

 

 

模塊定義題目識別碼

用途分級專業科目名稱

總金額

最基本開支

新項目費用

 

 

 

 

201

 

 

一般的公共信息服務項目收入支出

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

 

政府機關辦工廳(室)及一些單位行政監察

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

01

政府部門操作

1,716,402.46

1,716,402.46

0.00

 

 

201

03

02

基本上行政機關服務管理工作

12,610,000.00

0.00

12,610,000.00

 

 

201

03

50

事業單位工作

555,120.42

555,120.42

0.00

 

 

208

 

 

社交確保和擇業收入支出

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

 

人事部門企業發展機構離養老金

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政處標準離辭職

18,320.00

18,320.00

0.00

 

 

208

05

05

工商登記事業心部門大體社區養老人壽保險繳納付出

261,333.00

261,333.00

0.00

 

 

208

05

06

政府機關事業心組織崗位年金納費收入支出

81,914.88

81,914.88

0.00

 

 

210

 

 

治療衛生管理與工作計劃計劃生育工作教育支出

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

 

行政部門創業計量單位醫療器械

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

01

行政處行業醫療保障

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

02

企業方診療

40,273.92

40,273.92

0.00

 

 

221

 

 

住宅房有效保障了收入支出

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

 

自建房改革方案其他支出

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

01

房間住房基金

226,401.84

226,401.84

0.00

 

 

221

02

03

買房子救濟款

270,000.00

270,000.00

0.00

 

 

      

15,863,625.78

3,253,625.78

12,610,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部財政性補貼款結余決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要制定部門管理:北京市松江區人們中央政府合作共贏互動單位室

 

 

計量單位:元

 

 

國庫補貼款利潤

財政局補貼款收支

 

 

大型項目

概算數

內容

預估合計

平常共公工程預算

現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算

 

 

一、常見公共服務項目預算項目資金

15,863,625.78

一、

正常社會服務質量服務質量經費支出

14,881,522.88

 

14,881,522.88

 

 

 

 

二、政府機關性理財產品

 

二、

發展保證和求業撥出

361,567.88

361,567.88

 

 

 

 

 

三、

醫治食品衛生與計劃表生孩子總支出

124,133.18

124,133.18

 

 

 

 

 

四、

房屋保證收入支出

496,401.84

496,401.84

 

 

 

工資收入總共

 

15,863,625.78

 

付出總額

 

15,863,625.78

 

 

15,863,625.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府部門應該公眾費用總支出功效等級分類費用表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制部位:天津市松江區市民區政府合作項目討論企業辦事處

廠家:元

 

 

新項目

一般的公開估算教育支出

 

 

模塊分級項目編寫代碼

功用幾大類管理費用品牌

自動求和

首要經費支出

建設項目費用

 

 

 

 

201

 

 

一樣公共性服務項目支出費用

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

 

政府部辦公場所廳(室)及涉及組織機構行政事務

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

01

人事部門運營

1,716,402.46

1,716,402.46

0.00

 

 

201

03

02

正常政府部門方法行政監察

12,610,000.00

0.00

12,610,000.00

 

 

201

03

50

教育事業加載

555,120.42

555,120.42

0.00

 

 

208

 

 

社會中質量保障和求業性支出

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

 

行政部門事業心基層單位離退職

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

01

歸口操作的政府部門工作單位離退休之

18,320.00

18,320.00

0.00

 

 

208

05

05

工商登記創業廠家總體養老服務保障手機繳費開支

261,333.00

261,333.00

0.00

 

 

208

05

06

企教育事業編制名稱教育事業編制名稱的職業年金付款費用支出

81,914.88

81,914.88

0.00

 

 

210

 

 

社區醫療干凈衛生與規劃發育結余

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

 

行政性事業的單位治療

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

01

行政處政府部門醫治

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

02

事業有成行業社區醫療

40,273.92

40,273.92

0.00

 

 

221

 

 

租賃房得到保障性支出

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

 

公寓房體制改革收支

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

226,401.84

226,401.84

0.00

 

 

221

02

03

全款買房補貼政策

270,000.00

270,000.00

0.00

 

 

      

15,863,625.78

3,253,625.78

12,610,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年職能部門人民政府性債卷費用開支技能定義費用表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制職能部門:天津市松江區大家鎮政府的合作交流溝通商務辦公

行業:元

 

 

工作

部門性股權基金費用付出

 

 

功效分類別專業科目商品編號

的功能劃分類別題目品牌

預估合計

一般性支出

頂目收入支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年科室一般的公共信息項目估算補貼款核心花費區域經濟歸類項目估算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃部:滬市松江區民眾區政府合伙討論商務公司辦公室

標準:元

 

 

大型項目

普通公共信息概預算差不多經費支出

 

 

實用功能細分項目打碼

功能模塊劃分會計分類名字大全

加總

人事業費

共用金費

 

 

 

 

301

 

月福利待遇金費用支出

2,960,662.57

2,859,862.57

100,800.00

 

 

301

01

基本上的薪資

430,764.00

430,764.00

0.00

 

 

301

02

津貼津貼

1,038,696.00

1,038,696.00

0.00

 

 

301

03

年終獎金

271,384.72

271,384.72

0.00

 

 

301

06

飯食津貼費

100,800.00

0.00

100,800.00

 

 

301

07

效績年終獎金

293,736.00

293,736.00

0.00

 

 

301

08

機關事業基層單位事業基層單位基礎醫養保險服務繳納

261,333.00

261,333.00

0.00

 

 

301

09

職位年金手機繳費

81,914.88

81,914.88

0.00

 

 

301

10

職業類型根本整形保險金繳納費用

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

301

12

其它社會化保障措施激費

47,039.95

47,039.95

0.00

 

 

301

13

商品房住房基金

226,401.84

226,401.84

0.00

 

 

301

99

任何薪水好處總支出

84,459.00

84,459.00

0.00

 

 

302

 

貨物和產品經費支出

264,283.21

0.00

264,283.21

 

 

302

01

辦工費

91,400.00

0.00

91,400.00

 

 

302

11

出差補貼

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

15

年會費

4,000.00

0.00

4,000.00

 

 

302

16

陪訓費

2,000.00

0.00

2,000.00

 

 

302

17

*國家公務接代費

13,000.00

0.00

13,000.00

 

 

302

28

總工會經費預算

31,088.41

0.00

31,088.41

 

 

302

29

公益福利費

106,754.80

0.00

106,754.80

 

 

302

99

其他淘寶寶貝和精準服務教育支出

1,040.00

0.00

1,040.00

 

 

303

 

對每個人和家中的政府補貼

1,680.00

1,680.00

0.00

 

 

303

09

獎勵金金

1,080.00

1,080.00

0.00

 

 

303

99

其它的對個和生活式的補貼教育支出

600.00

600.00

0.00

 

 

310

 

股權投資性支出費用

27,000.00

0.00

27,000.00

 

 

310

02

辦公場所機器租賃費

27,000.00

0.00

27,000.00

 

 

      

3,253,625.78

2,861,542.57

392,083.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門乃至每一位員工三公費用和市直機關加載費用工程預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數崗位:廣州市松江區百姓以政府企業合作交流信息企業辦公室室

 

部門:萬美金

 

 

2018年“三公”資金工程預算數

2018年行政機關運動資金投入預算表數

 

 

累計

因公回國(境)費

因公接持費

公務活動專用車購入及正常運行費

 

 

小計

購入費

開機運行費

 

 

71.30

0.00

71.30

0.00

0.00

0.00

29.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關于問題說明書怎么寫

一、“三公”經費支出財政預算

💃上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2十萬,首要是正因為本辦嚴格來執行來執行黨中央八項設定精神是什么,嚴查接代規則。

🐻(一)因沈陽市松江區國民政府機構戰略合作討論辦公場所室因公出國留學(境)費用由區外辦、區臺辦承擔事業單位編制,并統一的發表,本科室不想據實重覆發表。

♐(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,具體是也是因為本辦苛刻執行程序軍委八項法律法規信念,嚴查接待處標淮

✤具體安裝:使用上一級領導來松調研,各省份市黨政代理團及各和諧地段、兄弟姐妹縣份來松考查或公務商務接待過程過程的迎送成本及使用公務商務接待過程迎送公司成本等。

二、行政單位作業專項資金項目預算

ﷺ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。

三、政府機關購進現狀

2018꧙年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2018年本監管部門

朝向縣域制造業企業需留以政府招標計劃產品決算錢數0萬美元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。

四、預決算業績考核條件

2018🐟年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

 

國庫收支品牌考核目的審核表

項目代碼:180070050012

2018

審批進度:行財科:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

頂目名稱:

援藏援滇黨員干部崗位事業費

活動類:

常性創業項目

開端期限:

2019-01-01

終止日期時間:

2019-12-30

連續打電話:

37735595

建設項目十年前概算(元)

4,110,000.00

名字項目前年概算額(元)

1,850,000.00

同名的樓盤去年項目預算進行數(元)

 

2,270,000.00

 

建設項目情況:

ꦑ開發知識部脫貧任務中協調機制和是否對口招生增援任務中,是堅決貫徹中間“兩大局意識”思想體系、使得地區協調機制快速發展的災害方式措施,是黨中間、住建部、沈陽市委、市政施工府傳遞松江的光榮牌主線任務,也是松江義絕不能辭的法律責任。援派管理者人力引進是發展知識部脫貧任務中協調機制和是否對口招生增援任務中堅強強大的團體和人力引進以確保。

項目確立保證:

𒊎依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。

的項目設定的不意義:

🍬的支持援派黨員紀檢干部穩定、有效性地持續推進小的東西部脫貧的運轉協同作戰和專業劃片招生增援各個運轉,完美達成援派一年后松江與專業劃片招生的地互動交流與匹配。區黨政意味團、區走訪慰問品團赴小的東西部脫貧的運轉協同作戰和專業劃片招生的地走訪慰問品援派黨員紀檢干部。

維持創業項目落實的管理制度、舉措:

《光于松江區援外(駐外)村干部作業專項資金及赴是否對口地深入開展相關作業使用實施辦法》。

大型項目實現工作方案:

每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。

工作總計劃:

꧙確保援派干部職工職工援派前幾天上班必備事業費、區黨政體現團和走訪走訪慰問團赴對口招生城市走訪走訪慰問援派干部職工職工事業費。

一年度績效考評對方:

工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。


須得說明書的另一個話題:

ꦕ本樓盤的預算表累計額、真實的連接時候和一些標準要求完整時候已經受本年劃片支持崗位責任標準要求及劃片地崗位真實的訴求等難以預期收益環境因素干擾。之所以最中結款意義各子樓盤真實的造成額為標準,效績品評將用到修整后樓盤經濟展開。

的指標值

用途分類:

掛職貼補

資金來源分類:

區財政預算

轉換對象

完成指標玩法

技術指標目標值值

計算措施

投放和管理方法制定目標

出納系統建全性

建全

進行固定標準規范

企業財務會議制度執行程序高效性

可行

一定規定

概算審理率

100%

規定規格

專款專門的率

100%

固定住細則

財力合理率

100%

加固標準規范

爆出任務

區支助品牌來完成率

100%

準備標準單位

市救助產品完整率

100%

計劃方案規定

應補盡補率

100%

策劃標準

幫扶創業項目到位要及時率

100%

計劃方案準則

鎮鄉結對協助內容完全率

100%

計劃怎么寫規范標準

作用總體目標

援派團干部掛職計量單位中意度

80

年度計劃規范

援派團干部中意度

80

方案條件

援派干部職工派遣工作單位認同度

80

計劃方案基準

影響到力夢想

保護市、區、鎮3級經濟援助頂目的全面實施

做好

固定住條件

很好的提供援派機關干部關鍵性

加以

比較固定規格

有效性助推援派年輕干部事情

足夠

固定位置細則

完成援派黨員干部的后勤管理機制保障機制

積極主動

進行固定的標準

核實事項

完整篇性

必須性

考核階段目標

效績指數

 

 

 

 

一體化審查工作建議

"1🌠、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。"

復核導致

B

審查人

沈錫宇

 

財政部門費用頂目業績考核工作目標報送表

項目代碼:180070050014

2018

審批進度:行財科:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

活動分類:

援藏、援滇區創業項目協助項目資金

業務行業類別:

總是性工程

著手準確時間:

2019-01-01

完時間日期:

2019-12-30

取得聯系座機號:

37735595

品牌那年估算(元)

7,050,000.00

雙姓活動上一年費用額(元)

6,300,000.00

同工程項目上一年概算來執行數(元)

5,530,312.00

大型項目簡況:

1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目立項標準:

𝓡《北京市對接幫扶與加盟方式交流會溝通“十四五”設計規劃方案》、《松江區對接幫扶與加盟方式交流會溝通“十四五”設計規劃方案》、《對於加強新一波對接幫扶業務的施行意見建議》

內容設置的重要性性:

♌對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

可以保障的項目頒布的系統、政策:

🍌《沈陽市專業對口招生協防江西省的項目監管暫行具體辦法全面全面實施流程》、《管于做到新輪專業對口招生協防做工作的全面全面實施方案建議》

該項目執行規劃:

ꦬ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

業務總制定目標:

🐈實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。

當年度工作績效指標:

𓄧采用支援業務,有用的緩和專業是否對口的地域受援鄉村及民眾常規衣食住行情況,有用的緩和專業是否對口的地域常規醫學育兒教育情況。

需用證明的另一個問題:

🐎本品牌的工程預算費用、現實的執行力具體情況再次發生和部門指標值到位具體情況再次發生可能受上家對那時候是否對口招生幫扶作業級任務請求及是否對口招生省份作業各種需求等不容期望值關鍵因素應響。所以終究支付前提各子品牌現實的再次發生額準確,考核評分將適用調正后品牌流動資金展開。

 

統計指標值

用途分類:

工作方案業務部類

資金來源分類:

區不需要

降解學習目標

指數玩法

指標圖受眾值

算卦標準

財政投入和服務管理個人目標

財務工作會議制度建立完善性

日趨完善

穩固條件

賬務管理機制審理可以適用性

高效

進行固定標

項目工作工作制度健全制度性

健全完善

比較固定標準化

工程項目工作管理考核機制連接效果性

更有效

固定不變規則

預決算強制執行率

100%

確定標準化

專款專業率

100%

放置規范標準

現金佳率

100%

穩固標

產出率對方

施實一些居民大型新項目,大型新項目完整率

100%

計劃方案原則

全面實施雙百的獎勵金,的獎勵金統計人數

300人

工作方案條件

制定一個雙百培訓課程,省培人數

200人

設計規范標準

推行雙十補貼政策,專業對口互建結對單位名稱數

10個

計劃表標準單位

體驗要求

受援廣大群眾群眾工作滿意度

80

方案標準

受援各地滿意率度

80

工作計劃準則

援外機關干部認同度

80

準備原則

應響力夢想

催進這兩地一致進步

全面

調整條件

調理內地產出生話生活條件

徹底

 統一標準化

改善是時間醫藥培養事業單位發展方向

充分的

固定不變條件

可行上升地區人才引進領導人員隊中建沒

有力

確定標淮

核驗關鍵

完好性

能行性

業績考核的目標

業績考核質量指標

 

 

 

 

綜合審查提出的意見

"1🐠、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。"

核審效果

B

審核員人

沈錫宇


附件:
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