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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
信息來源: 更新耗時:2019-02-06 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算

  

 

一、大部分工作職責

二、貸款機構配置

三、預決算編織說

四、2018年單位財務收支預算總表

五、2018年單位收入預算總表

六、2018年單位支出預算總表

七、2018年單位財政撥款收支預算總表

八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表

九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、重要性事情證明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武漢市松江區各族人民區政府企業合作交流學習檔案室室

 

松江區群眾部門加盟交流電辦工室與區部門辦合署辦工,基本崗位職責為:

꧑(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🐻(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

💟(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

♎(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

♏(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

佛山市松江區國民政府辦公裝修室合伙討論會辦公裝修室裝置布置

ℱ南京市松江區中國群眾國家協議互動交流會企業室機關單位費用僅涉及到南京市松江區中國群眾國家協議互動交流會企業室本部。

本單位中,行政單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

編號

廠家名號

自己的名字

1

昆明市松江區人民群眾政府機構達成合作交流電工作室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

專有名詞表達

✤(一)大多其他收支決算:是市里決算組長部分及隸屬決算單位名稱為質量保障其企業正常值高速運轉、進行每天的運作神器任務而編制工作的全年度大多其他收支工作方案,屬于專業人員專項資金和公共專項資金多臺分。

🍰(二)的項目經費付出成本費用:是市里成本費用領導科室及相關成本費用機關單位為結束行政部門操作的任務、人事快速成長 階段總體目標或政府性快速成長 戰略性、獨特階段總體目標,在基本的經費付出后事業單位編制的年中經費付出計劃怎么寫。

𒁃(三)“三公”資金投入:是與省級財政資金性有資金投入領撥干系的部們基本直屬成本成本預算企事業部門施用省級財政資金性捐款按排的因公回國(境)費、我國因公到訪避免租賃新購及操作費、我國因公到訪到訪費。在其中:因公回國(境)費最核心的按排政府機關及直屬成本成本預算企事業部門考生的知名配合互動、巨大建設項目接洽、境內外教學教育研訓等的知名旅費、國外的市區間道路交通線補貼、留宿費用費、辦公餐費、教學教育費、公雜費等教育教育經費支出;我國因公到訪到訪費最核心的按排國內性正規專業年會、我國巨大方案調研組、重點檢修相應外事團組到訪互動等審理我國因公到訪或展開渠道需要備考留宿費用費、道路交通線補貼、辦公餐費等教育教育經費支出;我國因公到訪避免租賃新購及操作費最核心的按排在編內我國因公到訪避免的徹底報廢版本更新,相應適用按排城區因公公出、我國因公到訪文件下載變換、規章制度辦公展開等需要備考我國因公到訪避免租賃生物質費、維修部費、人行道墊資費、保險行業費等教育教育經費支出。

🅷(四)政府部門院校作業資金:指政府部門院校和圖案填充公務活動員法標準化管理的企業發展院校利用普通公共信息估算財政性補貼款分配的大體付出中的日常任務公供資金付出。

 

 

 

 

 

2018年費用預算核編解釋

2018🌄年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出250.99萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1ꦇ、“行政運行”171.64萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🐼最主要適用于切實履行本辦任務功能、持續此外生活中運行業務而開銷的專業對口支持甘肅、江西區建設項目支援財政資金,公務接待室接待室費、的招商項目接待費等。

3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。

5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。

6、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

7、“住房公積金”19.67萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。

8、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年的單位財務管理出入概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

建制監管部門:廣州市松江區人艮地方政府相互合作交換會議室室

 

 

年初工資

本年度撥出

 

該項目

估算數

投資項目

決算數

 

預估合計

 

 

一、財政局付款盈利

15,119,853.84

一、

般公共保障保障收入支出

14,326,402.46

 

1. 尋常公眾成本預算經濟

15,119,853.84

二、

社會的保障措施和就業形勢花費

242,865.80

 

2. 政府機關性基金、期貨、現貨、微盤

 

三、

醫療器械衛生防疫與記劃生小孩總支出

83,859.26

 

二、人事薪資

 

四、

租賃房后勤保障付出

466,726.32

 

三、事業心企業單位經營管理純收入

 

 

 

 

 

四、相關利潤

 

 

 

 

 

個人收入累計

15,119,853.84

支出費用總共

15,119,853.84

 

 

 

 

 

 

2018年標準財務工作結余決算總表

 

 

 

 

 

企業單位:元

本年度費用

預算表數

總體其他支出

活動經費支出

工作員事業費

共公資金

1,442,961.97

273,440.49

12,610,000.00

224,545.80

18,320.00

0.00

83,859.26

0.00

0.00

466,726.32

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

2,218,093.35

291,760.49

12,610,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年計量單位收入水平概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制監管部門:廣州市市松江區市民地方政府合作項目溝通交流企業企業辦公室

 

 

機構:元

 

 

該項目

盈利費用

 

 

特點劃分幾個會計科目數字

特點細分幾個會計科目名稱

合計數

財政資金撥付創收

創業盈利

事業上的組織

相關營收

 

 

開凈收入

 

 

201

 

 

似的公益性服務管理收支

14,326,402.46

14,326,402.46

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

鎮政府辦公場所廳(室)及關聯醫院工作

14,326,402.46

14,326,402.46

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政管理加載

1,716,402.46

1,716,402.46

 

 

0.00

 

 

201

03

02

普遍政府部門菅理事務管理

12,610,000.00

12,610,000.00

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會上安全保障和出去上班付出

242,865.80

242,865.80

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

政府部門衛生事業方離提前退休

242,865.80

242,865.80

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口的管理的行政訴訟部門離離休

18,320.00

18,320.00

 

 

0.00

 

 

208

05

05

企業單位企事業企業單位差不多社會養老保費繳納總支出

176,545.80

176,545.80

 

 

0.00

 

 

208

05

06

機構事業有成企企業職業角色年金交費收支

48,000.00

48,000.00

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療服務清潔與計劃書計劃生育工作費用支出

83,859.26

83,859.26

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政機關事業標準醫疔

83,859.26

83,859.26

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

財政廠家治療

83,859.26

83,859.26

 

 

0.00

 

 

221

 

 

商品房有保障撥出

466,726.32

466,726.32

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

房間改革創新費用支出

466,726.32

466,726.32

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

個人住房房貸公積金

196,726.32

196,726.32

 

 

0.00

 

 

221

02

03

選房補助金

270,000.00

270,000.00

 

 

0.00

 

 

      

15,119,853.84

15,119,853.84

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年方其他支出費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃職能部門:廣州市松江區公民部門合伙交流電企業辦事處

計量單位:元

 

 

好項目

性支出工程預算

 

 

職能類別項目商品編號

能力的分類考試科目名字大全

總金額

基本上性支出

投資項目收入支出

 

 

 

 

201

 

 

常見公共信息產品總支出

14,326,402.46

1,716,402.46

12,610,000.00

 

 

201

03

 

政府部門辦公場所廳(室)及一些中介機構事宜

14,326,402.46

1,716,402.46

12,610,000.00

 

 

201

03

01

財政運作

1,716,402.46

1,716,402.46

0.00

 

 

201

03

02

應該人事部門工作事務處理

12,610,000.00

0.00

12,610,000.00

 

 

208

 

 

當今社會后勤保障和擇業收支

242,865.80

242,865.80

0.00

 

 

208

05

 

行政機關衛生事業機構離退體

242,865.80

242,865.80

0.00

 

 

208

05

01

歸口管理制度的行政機關企業單位離離休

18,320.00

18,320.00

0.00

 

 

208

05

05

危險機關企事編名稱總體養老服務保險服務繳付收支

176,545.80

176,545.80

0.00

 

 

208

05

06

工商登記創業部門職業角色年金付款教育支出

48,000.00

48,000.00

0.00

 

 

210

 

 

治療環保與預計生孩子費用

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

 

政府部門事業上的標準醫用

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

01

人事部門機構醫用

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

221

 

 

居住房質量保障總支出

466,726.32

466,726.32

0.00

 

 

221

02

 

往房教育體制改革結余

466,726.32

466,726.32

0.00

 

 

221

02

01

居住房個人公積金

196,726.32

196,726.32

0.00

 

 

221

02

03

買新房政府補貼

270,000.00

270,000.00

0.00

 

 

      

15,119,853.84

2,509,853.84

12,610,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門財政性補貼款收支明細預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制工作市政府部門:傷害市松江區我們市政府協作溝通辦公場所室

 

 

企業單位:元

 

 

財政性審批年收入

財政廳補貼款費用

 

 

大型項目

費用預算數

的項目

自動求和

普通公用成本預算

國家性資金預決算

 

 

一、一樣 公眾財政預算項目資金

15,119,853.84

一、

基本上公益性工作性支出

14,326,402.46

14,326,402.46

0.00

 

 

二、鎮政府性母基金

 

二、

發展服務和就業問題教育支出

242,865.80

242,865.80

0.00

 

 

 

 

三、

醫療服務安全與計劃怎么寫生孩結余

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

 

 

四、

公房基本保障費用

466,726.32

466,726.32

0.00

 

 

純收入累計

15,119,853.84

花費總額

15,119,853.84

15,119,853.84

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年方一樣 公共服務概工程預算付出工作定義概工程預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編部們:傷害市松江區國民政府機構合作項目洽談辦公區室

機關單位:元

 

 

項目

普遍公共服務概算花費

 

 

功能模塊分級幾個會計科目代碼

工作定義科目表名字大全

預估合計

幾乎其他支出

工作總支出

 

 

 

 

201

 

 

通常情況通用服務質量教育支出

14,326,402.46

1,716,402.46

12,610,000.00

 

 

201

03

 

地方政府辦工廳(室)及關聯部門事務管理

14,326,402.46

1,716,402.46

12,610,000.00

 

 

201

03

01

人事部門程序運行

1,716,402.46

1,716,402.46

0.00

 

 

201

03

02

尋常行政維護維護事情

12,610,000.00

0.00

12,610,000.00

 

 

208

 

 

社交有效保障了和就業率總支出

242,865.80

242,865.80

0.00

 

 

208

05

 

行政性企業發展基層單位離離休

242,865.80

242,865.80

0.00

 

 

208

05

01

歸口維護的行政管理公司的離養老

18,320.00

18,320.00

0.00

 

 

208

05

05

行政機關事業性行業常規社會養老保障保障付款總支出

176,545.80

176,545.80

0.00

 

 

208

05

06

企事業發展行業事業發展行業專業年金網上繳費花費

48,000.00

48,000.00

0.00

 

 

210

 

 

醫療服務清潔衛生與打算生孩子收支

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

 

政府部門教育事業企業單位診療

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

01

行政機關企業醫療衛生

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

221

 

 

自建房后勤保障總支出

466,726.32

466,726.32

0.00

 

 

221

02

 

房間收入分配改革撥出

466,726.32

466,726.32

0.00

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

196,726.32

196,726.32

0.00

 

 

221

02

03

首套房補助費

270,000.00

270,000.00

0.00

 

 

      

15,119,853.84

2,509,853.84

12,610,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年企事業單位部門性股票基金項目估算費用支出 功能鍵分為項目估算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制管理部門管理:滬市松江區各族人民地方政府進行合作學習交流辦公區室

廠家:元

 

 

該項目

人民政府性股權基金概預算總支出

 

 

職能劃分類別科目必商品編號

效果定義科目表稱謂

自動求和

核心教育支出

項目付出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年計量單位通常情況下通用成本決算根本支出費用行政部門成本決算第三產業劃分成本決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織部門管理:蘇州市松江區民眾相關部門合作的互動商務辦公環境

機構:元

 

 

工作

大部分公用設施成本預算基本性花費

 

 

用途分為科目必標識號

系統歸類科目表名字

加總

工人資金投入

共公勞務費

 

 

 

 

301

 

月薪優惠收入支出

2,288,413.35

2,216,413.35

72,000.00

 

 

301

01

常規基本工資

316,620.00

316,620.00

0.00

 

 

301

02

津貼費補助金

1,007,040.00

1,007,040.00

0.00

 

 

301

03

年終獎金

271,384.72

271,384.72

0.00

 

 

301

06

伙食費補帖費

72,000.00

0.00

72,000.00

 

 

301

08

企事業機構事業機構總體給養老人壽保險付費

176,545.80

176,545.80

0.00

 

 

301

09

職業化年金繳納費用

48,000.00

48,000.00

0.00

 

 

301

10

職業選擇最基本醫療衛生商業保險納費

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

301

12

一些社會上服務付費

31,778.25

31,778.25

0.00

 

 

301

13

往房個人住房公積金

196,726.32

196,726.32

0.00

 

 

301

99

另外年薪褔利結余

84,459.00

84,459.00

0.00

 

 

302

 

菜品和服務的性支出

192,760.49

0.00

192,760.49

 

 

302

01

辦公區費

63,400.00

0.00

63,400.00

 

 

302

11

交通費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

年會費

2,000.00

0.00

2,000.00

 

 

302

16

培順費

1,000.00

0.00

1,000.00

 

 

302

17

*因公商務接待費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

28

商會資金投入

22,609.69

0.00

22,609.69

 

 

302

29

福利微信費

82,710.80

0.00

82,710.80

 

 

302

99

另外商品是和服務培訓費用

1,040.00

0.00

1,040.00

 

 

303

 

對私人和人的政府補貼

1,680.00

1,680.00

0.00

 

 

303

09

獎勵活動金

1,080.00

1,080.00

0.00

 

 

303

99

其他的對我們和中國家庭的補貼收支

600.00

600.00

0.00

 

 

310

 

充分性支出費用

27,000.00

0.00

27,000.00

 

 

310

02

商務辦公機 采購

27,000.00

0.00

27,000.00

 

 

      

2,509,853.84

2,218,093.35

291,760.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年企業三公接待費和行政單位使用接待費工程預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃崗位:沈陽市松江區我們縣政府合作方式討論企業辦公

 

企業:余萬元

 

 

2018年“三公”經費支出決算數

2018年機關單位電腦運行資金費用預算數

 

 

預估合計

因公回國(境)費

公務迎送迎送費

公務接待買車折舊費及開機運行費

 

 

小計

租賃費費

正常運行費

 

 

71.00

0.00

71.00

0.00

0.00

0.00

29.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關于現狀說明書

一、“三公”費用財政預算

💞上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。

𓃲(一)因鄭州市松江區中國人民相關監管部門合作方式聯席會接待室室因公回國(境)接待費由區外辦、區臺辦承當定編,并一致性公開性的,本監管部門不會再行反復公開性的。

ꦉ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)2018年公務接待經費預算71.00萬元,與2017年預算持平。

🍎主要是具體安排:用到官員官員來松調研,各地市黨政指代團及各親善東南部、把兄弟縣市來松考察報告或國家公務接持工作游戲活動的接持工作加盟費及用到國家公務接持工作接持工作租車自駕加盟費等。

二、行政機關自動運行專項資金成本預算

💞機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。

三、政府機關招標采購實際情況

2018ꦐ年度本部門政府采購預算3.15萬元,其中:政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2018꧑年度本部門面對成長型企業留出足夠的市政府招標招標創業項目項目計劃收入額0萬元左右,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。


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