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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 公布時刻:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、主要的主要職責

二、裝置設有

三、費用要制定講解

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、對應原因解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武漢市松江區大家市人民政府公司合作討論會辦工室監管部門首要行政職能

 

松江區我們地方政府部合作項目討論企業職場與區地方政府部辦合署企業辦公室,重要職能為:

🐎(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

✅(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

💟(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

ไ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

꧙(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

佛山市市松江區市民政府部門合作項目交流溝通會議室室設備如何設置

⛦沈陽市松江區市民地方部門相互媒體合作交談接待室室職能部門財政預算是涉及松江區市民地方部門相互媒體合作交談接待室室本部和下屬下1家行政性事業有成基層單位的一體化開支方案。

本部位中:行政訴訟單位名稱1家,教育事業組織1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

項目編號

部門公司名稱

自己的名字

1

重慶市松江區國民鎮政府進行合作座談會工作室

 

2

沈陽市松江區戰略合作交談提供服務咨詢中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年杭州市松江區各族人民區政府企業合作交談辦工室部門費用預算編織描述

2017ღ年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1𒆙、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2𝐆、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3🔜、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🐎、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6ꦦ、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9♒、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年職能部門財務管理收入支出表概預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編監管部門:北京市松江區市民政府部門戰略合作互動交流辦公環境室

企業單位:元

 

 

年初收錄

當年度撥出

 

 

活動

成本預算數

活動

費用數

 

 

一、財政資金付款利潤

13,558,799.61

 

一樣 通用的服務結余

12,527,662.80

 

 

1. 一般的公開概預算錢

13,558,799.61

 

世界 保駕護航和求業教育支出

390,922.93

 

 

2. 部門性投資基金

 

三、

醫治安全衛生與準備生孩子教育支出

140,508.20

 

 

二、事業有成薪資

 

四、

商品房保駕護航費用支出

499,705.68

 

 

三、行業工作單位經營的純收入

 

 

 

 

 

 

四、其它收錄

 

 

 

 

 

 

納入合計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門薪資收入決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織科室:廣州市松江區市民市政府戰略合作交流活動辦公室

 

 

機關單位:元

 

 

項目流程

盈利成本預算

 

 

用途細分題目編號規則

功能模塊幾大類科目必標題

累計

財政支出補貼款創收

視野個人收入

企業發展組織

另一薪水

 

 

經驗工資收入

 

 

201

 

 

常見公用貼心服務結余

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

政府機關商務辦廳(室)及重要性貸款機構行政事務

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政處運轉

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

常見行政行政事務菅理行政事務

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

事業上的正常運行

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

社會存在保護和就業率開支

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政事務企業部門離退休之

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口監管的行政訴訟企事業單位離退體

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

公司的視野公司的總體社會個人養老保險行業交費教育支出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

政府機關企業計量單位行業年金繳納費用付出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫療保障安全衛生與年度計劃生殖費用支出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟事業性組織醫疔

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

政府部門公司的醫療設備

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

事業上企事業編醫療設備

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

公寓房保障措施總支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

公寓房變革支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼款

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年機構費用支出 財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫相關部門:深圳市松江區公民政府協議交流溝通辦公場所室

基層單位:元

 

 

大型項目

撥出財政預算

 

 

功能鍵分類管理科目必編碼查詢

功能性劃分項目英文名稱

自動求和

幾乎教育支出

樓盤總支出

 

 

 

 

201

 

 

通常情況公眾產品收支

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

國家辦公室廳(室)及相關聯機購業務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

財政電腦運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

似的行政部門的管理事務管理

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

視野開機運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

時代擔保和就業問題費用支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政管理人事標準離退休之

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口管理工作的行政訴訟行業離離休

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

政府部門人事組織大致養老金費用保險費用手機繳費付出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

危險機關創業機關單位專職年金繳納付出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療設備食品衛生與規劃養育性支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政管理企業方醫學

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政性方醫藥

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業有成組織醫院

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

房間保證付出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

房屋轉型費用支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補肋

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位財政概算付款出入概算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編監管部門:昆明市松江區大家當地政府合作項目交流活動接待室室

 

 

公司的:元

 

 

上年納入

當年度財政局補貼款總支出

 

 

建設項目

估算數

內容

總計

般公開概預算

相關部門性股權基金成本預算

 

 

一、一般來說通用估算錢

13,558,799.61

 

平常公共性功能付出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、當地政府性母基金

 

二、

中國社會有效保障和就業率收入支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫療服務清潔與規劃孕育費用

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

公房有保障支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

純收入總金額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行政部門一樣 公開估算總支出功能鍵劃分類別估算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫當地政府部門:西安市松江區公民當地政府戰略合作交談辦公區室

基層單位:元

 

 

活動

大部分公益性工程預算補貼款教育支出

 

 

特點分為課程和科目商品代碼

功能表分類管理科目必公司名稱

累計數

幾乎收入支出

該項目撥出

 

 

 

 

201

 

 

基本公眾服務的收入支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

人民政府會議室廳(室)及相關聯企業工作

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政性運作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

通常情況下人事部門工作事務處理

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

教育事業開機運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會性服務和人才需求花費

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政管理事業心院校離退體

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口控制的行政事務公司的離退休工資

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

國家機關事業部門部門主要關于養老地產養老安全繳付撥出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

機關政府部門事業政府部門政府部門職業選擇年金交款收入支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療器械健康與計劃表生二胎經費支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政訴訟事業組織組織醫用

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政訴訟的單位診療

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

參公計量單位醫院

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

租賃房維護性支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

商品房改制總支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

首套房補助

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年崗位政府部門性母基金費用預算表花費工作細分費用預算表表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制行業:武漢市松江區百姓政府辦公場所室媒體合作互動交流辦公場所室

工作單位:元

 

 

樓盤

國家性資金預算表付款總支出

 

 

功效種類課目項目編碼

職能分級課程和科目英文名稱

加總

一般收入支出

項目流程其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年機構通常公共信息成本概算補貼款首要經費支出經濟實惠分類整理成本概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制程序行政部門:蘇州市松江區市民政府部合作項目溝通接待室室

企業單位:元

 

 

業務

正常公共性財政預算撥付通常結余

 

 

性能細分課目識別碼

基本功能等級分類會計科目英文名稱

累計

人群經費預算

公供資金

 

 

 

 

301

 

薪水福利微信費用支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

最基本薪資

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

經費補助

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

年終獎金

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

某些世界安全保障網上繳費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

考核公司

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

機關企業單位工作企業單位通常養老生活人壽保險納費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

職業類型年金付費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

一些很大打工族薪資公益福利開支

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

商品價格和精準服務性支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

出差費

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

工作會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

課程培訓費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*因公接代費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

商會預備費

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

春節福利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

另外餐品和服務質量撥出

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對自身和小家庭的補貼

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退職費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

自建房住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

首套房津貼

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

另外的對小編和工作式的補帖開支

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

最基本的建設收支

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

辦公場所設備置辦

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年監管部門三公預備費和行政單位電腦運行預備費成本預算情況下表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制相關部門:

 

廠家:萬余元

 

 

“三公”經費財政預算財政預算數

國家機關操作專項經費財政預算數

 

 

自動求和

因公出國工作(境)費

公務活動歡迎費

國家公務專用車購入及運營費

 

 

小計

購進費

啟動費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涉及到具體情況介紹

一、“三公”勞務費工程預算

𝐆上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

💎(一)、因深圳市松江區百姓區政府合作共贏交流活動辦公場所室因公出國留學(境)資金由區外辦、區臺辦主管定編,并一致性公示,本部門乃至每一位員工從不自行決定按順序公示。

꧟(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

ꦓ主要按排:應在上級部門干部來松觀察,各市縣市黨政主要團及各和睦國家、親兄弟縣份來松考量或國家國家公務生活的客服資金及應在國家國家公務客服租車自駕資金、客服機械設備購買、包裝印刷紙張設計等。

二、危險機關使用接待費項目預算

𝔍機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、以政府購進狀態

2017🐈年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017ℱ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、預決算效績情況下

2017𝓡年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

國庫其他支出的項目考核受眾稅務申報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分工職能部門:行財科

好項目稱呼:

援藏、援滇區工程項目支助

工程分類:

1

周轉金應用領域:

創業靠譜類

的資金由來:

區民政

開端時間日期:

2018-02-01

完結準確時間:

2018-11-30

連續電銷:

37735599

產品那年估算(元)

6,300,000.00

同樓盤上一年預決算額(元)

6,500,000.00

從名項目流程上一年預決算進行數(元)

6,419,975.00

的項目簡況:

1994🧸年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目確立按照:

🙈《成都市學區招生支持與公司合作方式交流電會“13五”發展建設規劃》、《松江區學區招生支持與公司合作方式交流電會“13五”發展建設規劃》、《管于開展新首輪學區招生支持崗位的全面實施建議》

工程舉辦的有必要的性:

⛎對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

擔保樓盤全面實施的制度管理、保障措施:

𓄧《廣州市市是否是否對口支持山東省崗位治理暫行技巧執行細則》、《對於加強新第一輪是否是否對口支持崗位的執行具體意見》

好項目實行設計:

൩由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

內容總最終目標:

🐲實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

年度方向績效考核方向:

🐬采用協助業務,更可以有效優化專業對口招生地受援縣區及百性大多現在的生活能力,更可以有效優化專業對口招生地大多醫療器械文化藝術培訓能力。

應該描述的各種疑問:

𝓀本的產品的預決算限額、現實制定具體的情況和方面指標體系成功具體的情況將會受領導對那時候劃片協助運轉中的任務意愿及劃片的地方運轉中意愿等切勿真實緣由引響。因從而回款標準各子的產品現實造成額為基準,效績口碑將主要包括改變后的產品資本做。

 

指數公式值

用途分類:

企業專業的類

資金來源分類:

區財政支出

轉化受眾

統計指標東西

質量指標個人目標值

測量合理性

資金投入和管理方法受眾

財務工作制度管理不斷完善性

建立和完善

健康

財富管理辦法實施有效的性

有效的

能夠

項目流程工作管理監督機制健康性

日益完善

日趨完善

好項目管理系統管理制執行命令有用性

有效率

效果

費用預算執行力率

100%

1

專款通用型率

100%

1

周轉金完成率

100%

1

產出量工作目標

進行民生改善好產品,好產品完整率

100%

=100%

進行雙百獲獎額度活動獲獎額度活動人

300

≥300人

執行雙百專業培訓省培總人口

200

≥200人

施工雙十創業扶持企業數

10

≥10人

目的個人目標

受援省份老百姓群眾滿意程度

80

≥80

受援沿海地區喜歡度

80

≥80

援外黨員干部滿意率度

80

≥80

會地位對方

增強兩個地方聯絡與人相處

搞定

做完

促進本土生產銷售日子生活條件

順利完成

達到

增加當醫治的教育事業開發

實現

實現

合理提高了偏遠地區人材機關干部干部隊伍修建

搞定

已完成

 

 

 

 

 

 

 

 

評定評分及建議

完成性

行不通性

工作績效制定目標

績效評價指數公式

審核員總及格率

90

網絡綜合評定提出的意見

1💛、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

核查但是

A

申核人

徐夢薇

申核周期

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


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