上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、主耍工作職責
二、培訓機構配置
三、概預算事業單位編制說
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相關聯情形說明書怎么寫
北京市松江區國民現政府戰略合作交流電辦公裝修室重點權責
松江區我們政府機關機關聯合學習交流辦公樓場所室與市政府機關機關辦合署辦公樓場所,職責范圍范圍為:
𝔍(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🍰(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꩲ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ജ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ಌ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市松江區人艮政府性加盟座談會辦公場所室機購設施
ℱ區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
ඣ下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年深圳市松江區各族人民現政府合作關系交流會辦室室決算事業編闡述
2017ꦇ年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🎉、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2♊、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年成本預算表公司的會計結余成本預算表總表 |
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| 定編概算企業:杭州市松江區各族人民區政府合作共贏交流學習辦公場所室 | 工作單位:元 |
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| 年初營收 | 年初結余 |
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| 好項目 | 決算數 | 內容 | 費用數 |
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| 一、國庫捐款創收 | 12,722,603.99 |
| 普通通用服務性支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 通常情況公眾概算現金 | 12,722,603.99 |
| 中國社會有保障和就業形勢支出費用 | 259,943.41 |
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| 2. 部門性資金 |
| 三、 | 社區醫療食品衛生與策劃懷孕開支 | 93,729.80 |
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| 二、事業上的凈收入 |
| 四、 | 自建房確保付出 | 466,960.80 |
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| 三、人事企業單位開收入水平 |
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| 四、同一薪水 |
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| 盈利總共 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年概算的單位純收入概算總表 |
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| 在編預決算方:武漢市松江區市民鎮政府合作的討論會辦公樓室 |
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| 機構:元 |
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| 工程 | 薪水概算 |
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| 實用功能類型科目必打碼 | 功能表劃分類別課目名字 | 累計數 | 財政預算補貼款使收入 | 人事營收 | 事業有成企業 | 各種收入來源 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售營收 |
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| 201 |
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| 通常公共保障保障總支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公場所廳(室)及對應系統事務管理 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門運動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政性工作行政監察 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 時代維護和畢業生就業教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務企事業政府部門離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政性企業單位離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業發展機構主要關于養老地產養老保費激費其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業上公司就業年金納費結余 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療機構環境衛生與籌劃生孕其他支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門人事行業醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處基層單位醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房服務付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房教育體制改革結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補助 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算企業單位結余預決算總表 |
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| 編制管理預算表單位名稱:深圳市松江區公民區政府合作共贏座談會辦公區室 | 企業單位:元 |
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| 內容 | 花費預算表 |
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| 能力分級學科編號 | 功能模塊分類整理專業科目稱謂 | 累計數 | 根本撥出 | 項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公共性服務保障總支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門接待室廳(室)及相關內容裝置事務處理 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟運營 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本上財政服務管理業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社交服務和就業前景花費 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企業機關單位離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的政府部門計量單位離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門視野政府部門基本性健康養老金行業交費教育支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關人事方網絡職業年金手機繳費結余 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 社區醫療安全衛生與籌劃懷孕結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業企業企業醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關計量單位醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房確保經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改革的實質經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年費用估算行業財政局補貼款結余費用估算總表 |
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| 核編概預算企事業單位:深圳市松江區人們中央政府合作的互動辦工室 |
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| 政府部門:元 |
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| 年初納入 | 上年財政預算審批費用支出 |
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| 工作 | 費用數 | 該項目 | 加總 | 一樣 公共信息費用 | 政府機構性私募基金估算 |
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| 一、一半公用設施預決算周轉金 | 12,722,603.99 |
| 通常情況公開服務項目支出費用 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、縣政府性貨幣基金 |
| 二、 | 發展擔保和大學生就業費用支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫院清潔衛生與方案生孩費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 自建房的保障性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 收益共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年財政概決算企業單位尋常服務性財政概決算總支出功效定義財政概決算表 |
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| 規劃估算方:天津市松江區大家國家加盟座談會接待室室 | 的單位:元 |
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| 工程項目 | 一樣通用項目預算審批收入支出 |
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| 基本功能幾大類管理費用編號 | 功能表各類專業科目種類 | 總計 | 幾乎支出費用 | 業務付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 通常情況下公用功能經費支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 一些部門接待室廳(室)及一些單位業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍行政訴訟安全管理行政監察 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 當今社會后勤保障和畢業生就業花費 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企機關事業單位名稱離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政部門機關單位離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政標準創業標準主要社保養老服務保險服務手機繳費收入支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業標準標準職位年金納費花費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院健康與方案生二胎花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性創業企單位醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門的單位醫藥 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房基本保障性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房改草結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概算基層單位現政府性股權基金概算總支出功能鍵進行分類概算表 |
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| 編制程序財政預算部門:傷害市松江區各族人民市政府合作協議交流會辦工室 | 工作單位:元 |
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| 項目流程 | 縣政府性貨幣基金預算表審批結余 |
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| 用途類型會計分類商品編碼 | 的功能分為會計科目名稱 | 自動求和 | 關鍵費用 | 項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年成本成本費用企業一樣 公共服務成本成本費用補貼款主要撥出城市發展區分成本成本費用表 |
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| 要制定概算工作單位:廣州市松江區人艮部門合作協議互動交流辦公場所室 | 單位名稱:元 |
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| 產品 | 正常公共服務概預算付款主要結余 |
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| 作用各類學科商品編碼 | 功能模塊細分考試科目明稱 | 累計數 | 人士勞務費 | 通用專項資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工資收入福利微信結余 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 主要底薪 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費補助金 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效工資 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 某些時代有保障交款 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府部門事業上的企業大體關于養老地產養老金金交費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 工作年金付費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另外的底薪福利微信總支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 的商品和的服務經費支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會儀費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待處費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會專項經費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 活動費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 某個商品銷售和服務質量撥出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對個體和普通家庭的補助費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 辭職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 公寓房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 房產買賣政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 許多對我們和人家的補帖開支 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 首要項目建設開支 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公區產品添置 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年工程預算公司的“三公”事業費和行政機關作業事業費成本預算癥狀表 |
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| 編織項目預算院校:佛山市松江區群眾政府機關戰略合作交換商務公司 |
| 單位名稱:萬是 |
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| “三公”專項經費估算數 | 機構自動運行資金成本預算數 |
| |||||
| 合計數 | 因公出國工作(境)費 | 因公接侍費 | 國家公務私車購買及正常運行費 |
| |||
| 小計 | 添置費 | 加載費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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重要性事情詳細說明
一、“三公”資金環境
๊上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
ꦺ(一)因東莞市松江區國民區政府協作討論會商務職場因公出境(境)經費支出由區外辦、區臺辦負責任編制數,并保持一致政府信息監督,本概算計量單位不會再自行決定相似政府信息監督。
𒅌(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
💯注意配備:應用在上一級領導層來松觀察,全國各地市黨政代替團及各融洽地區劃分、哥哥各區縣來松考慮或國家因公游戲活動的服務資金及應用在國家因公服務租車自駕資金、服務生產設備新購、噴涂品建設等。
二、國家機關運動資金投入概預算
꧟機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、鎮政府采購項目管理情況
2017🌟年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、財政預算績效評價具體情況
2017🎶年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財務費用支出 大型項目績效考核對象報送表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記醫務科:行財科 | ||||||
產品稱謂: | 援藏、援滇區大型項目經濟援助 | 工程項目類屬: | 1 | ||||
項目資金借款用途: | 事業上的專業的類 | 資源源于: | 區財政資金 | ||||
現在開始日期時間: | 2018-02-01 | 開始時間: | 2018-11-30 | ||||
連系電話號: | 37735599 | 投資項目之前估算(元) | 6,300,000.00 | ||||
從名項目去年同期費用額(元) | 6,500,000.00 | 名字頂目去年同期概預算制定數(元) | 6,419,975.00 | ||||
項目簡介: | 1994🎉年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目申報依照: | 🐟《鄭州市專業劃片開赴與的合伙交流電溝通“十五五”規劃》、《松江區專業劃片開赴與的合伙交流電溝通“十五五”規劃》、《更多作好新二輪專業劃片開赴辦公的施實指導意見》 | ||||||
工程創立的不可行性: | ▨對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
要確保建設項目實現的管理制、安全措施: | 🦩《昆明市是否劃片增援廣西省頂目工作任務管理暫行法律依據具體快速執行管理辦法》、《針對完成新每輪是否劃片增援工作任務的具體快速執行建議》 | ||||||
好項目落實規劃: | ꦺ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
投資項目總工作目標: | 🃏實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年業績考核要求: | 🔯實現支援活動,高效增強劃片地方受援村鎮及老百姓們一般現在的日常生活現在的日常生活能力,高效增強劃片地方一般整形育兒教育能力。 | ||||||
應該說的另外的事情: | 𝕴本大型頂目的預算表錢數、合理執行命令癥狀和一部分指標圖提交癥狀應該受上家對如今對接支持業務成就想要及對接地域業務具體需求等不容估計導致導致。對此終究結算方式法律規定各子大型頂目合理遭受額算起,考核評論將分為整改后大型頂目周轉金實行。 | ||||||
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指數公式值 | |||||||
用途分類: | 事業上的專業化類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
可分解任務 | 統計指標相關內容 | 指標值階段目標值 | 了解前提 | ||||
開始和安全管理目標值 | 財務部機制加強制度建設性 | 逐步完善 | 不斷完善 | ||||
財務人員管理機制下達行之有效 | 有效果 | 可行 | |||||
工作安全管理系統建立完善性 | 建立完善 | 建立和完善 | |||||
建設項目管理系統系統履行有效果性 | 很好的 | 有效的 | |||||
工程預算連接率 | 100% | 1 | |||||
專款使用率 | 100% | 1 | |||||
現金不力率 | 100% | 1 | |||||
生產率指標 | 落實普惠金融大型投資項目,大型投資項目完畢率 | 100% | =100% | ||||
推進雙百獎勱獎勱總人數 | 300 | ≥300人 | |||||
使用雙百學習調訓人次 | 200 | ≥200人 | |||||
試行雙十大力支持組織數 | 10 | ≥10人 | |||||
視覺效果個人目標 | 受援東北部民眾滿意率度 | 80 | ≥80 | ||||
受援省份貼心度 | 80 | ≥80 | |||||
援外干部們比較滿意度調研 | 80 | ≥80 | |||||
反應力指標 | 驅動異地互動談朋友 | 進行 | 結束 | ||||
糾正位置加工性生活條件 | 成功完成 | 做完 | |||||
從而提高當醫療管理學前教育企業未來發展 | 完全 | 順利完成 | |||||
合理加強當地的科技人才基層干部組隊建沒 | 成功 | 完整 | |||||
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評定算分及提出的意見 | |||||||
詳盡性 | 行不通性 | 績效考核夢想 | 績效評價依據 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
資格審查總命中率 | 90 | ||||||
一體化核實工作建議 | 1ꦕ、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
評定可是 | A | 核實人 | 徐夢薇 | 復審精力 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無