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中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算
信息來源: 發布了時間段:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

中國共產黨滬市松江區理事會會老鄉鎮干部局

2018年中部們部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1 大部分 黨中央佛山市松江區理事會會老機關干部局概述

一、首要職權

二、部門部門預算機構包含

第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

一、薪水收支預算總表

二、年收入預算表

三、花費預算表

四、不需要付款凈收入開支預算總表

五、一半公共服務預算表國庫捐款花費預算表

六、通常情況下服務性竣工決算財政預算審批基本性撥出竣工決算表

七、通常情況公共信息部門預算不需要捐款“三公”專項預備費及單位行駛專項預備費經費支出部門預算表

八、中央政府性基金投資成本預算財政廳捐款收支結算的時候表

九、資產投資資產負債現狀表

第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

4.個部分 代詞講解

 


第一部分    中共上海市松江區委員會老干部局概況

一、大部分工作職責

ౠ中國共產黨重慶市松江區委老科級基層干部局是中國共產黨重慶市松江區委主管道該區離休科級基層干部運行的功能政府部門。重點運行崗位職責以下幾點:

🃏1、 深入推進嚴格落實黨中央決定、住建部和市委及市委老團黨員職干局關與老團黨員職干辦公的模式、政策解讀;結合區委及上級領導個部門標準,指導意見我區各機關單位基層黨組織性做到離休團黨員職干辦公。熟練我區離休團黨員職干辦公情況發生,并向區委報告范文,入憲最好。

🥂2、提供貫徹落實離休年輕年輕干部的文化薪資待遇。跟業內監管部門組織性離休年輕年輕干部自學時事熱點、文化按理來說,閱讀賞析決定性文本,聽到決定性評估報告,前往參加決定性會議通知和非常大的民俗文化游戲活動。

🦹3、 查看貫徹離休團領導干部現在的生活薪資多方向的法律法規和舉措。配合緩解離休團領導干部租賃房、醫用等多方向的事實上很困難。

🔯4、會有關于部門乃至每一位員工檢查指導離休機關人員黨總支建造,從政治理論上、理論上關愛離休機關人員。

ﷺ5、了解到、指點離休管理者延續起效果的業務,總的、宣傳離休管理者延續起效果的最先進個人事跡和生產經驗。

꧟6、品牌宜傳至于離休黨員年輕團干部的指導方針、國家政策,品牌宜傳離休黨員年輕團干部的歷史時間豐功偉績,線上營銷老黨員年輕團干部做工作的經驗值。

✤7、命令、管理制度辦公分屬事業基層單位基層單位辦公,的幫助老管理制度者移動室積極開展辦公;全權負責局級養老金管理制度者管理制度辦公的服務等辦公。

๊8、開展離休團機關人員公供費用和特需費用的繳納、使用的和經營事業;組織性指引離休團機關人員正常休息,免費瞻仰工農耕種植和本市免費瞻仰考量營銷活動。

♊9、復雜移地回滬離休機關人員的發收的工作,配合、訪談提綱各廠家克服移地處置離休機關人員的難度和的問題。

10、承辦單位區委交辦的許多要點。

二、部門結算的時候公司搭建

𒆙從工程預算組織形成看,里還蘇州市松江區理事會會老鄉鎮干部部分門預算例如:共產黨蘇州市松江區專委會會老黨員干部局本級預算、下級行政性人事機構部門預算。

劃入中共中央天津市松江區理事會會老基層干部局2018年基層單位預算編織范圍內的基層單位名錄見下表:

序號順序

公司的名稱大全

1

中共中央佛山市松江區委老職干局(本級)

 

2

南京市松江區老科級干部工作室

 

3

杭州市松江區老黨員干部維護服務于主

 

 


第二部分   中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

2018財政年度盈利收支預算總表

組織:萬余元

薪水

性支出

項目流程

結算的時候數

大型項目

部門預算數

一、財政性付款薪資

1,665.05

一、一樣 公用設施服務的教育支出

720.95

  在這當中:政府機構性新基金預算表財政廳補貼款

 

二、外交史費用支出

 

二、上一級補貼申請書純收入

 

三、中國國防性支出

 

三、教育事業薪資收入

 

四、共公安全保障經費支出

 

四、運營凈收入

 

五、文化教育撥出

 

五、其他機構上交薪資收入

 

六、科學有效系統費用支出

 

六、另外工資收入

161.53

七、文化課體育類與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

八、市場安全保障和出去上班教育支出

814.96

 

 

九、醫療保健清潔與項目生二胎開支

19.49

 

 

十、工業節能環境總支出

 

 

 

五一、村鎮小區結余

 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

十四、道路交通運送費用支出

 

 

 

十四、資源地質勘察圖片信息等結余

 

 

 

十八、餐飲業貼心夜場服務等收支

 

 

 

16、金融科技支出費用

 

 

 

十六、幫扶某個國家開支

 

 

 

十九、土地浮游生物氣象局等開支

 

 

 

19、公寓房質量保障付出

272.18

 

 

三十、調味品物資采購收儲花費

 

 

 

二國慶、其余費用支出

 

當年度盈利總金額

1,826.58

本年度總支出加總

1,827.58

用參公投資基金擬補收支明細差額

 

余額左右

 

年末結轉和余額

72.36

半年度結轉和盈余

71.36

合計

1,898.94

總結

1,898.94


2018年度目標工資收入竣工決算表

企業:十萬

工程項目

本年度創收總計

財政性審批收錄

上家補貼純收入

工作年收入

企業經營薪水

復屬政府部門上交效益

別的納入

功能分類
科目編碼

考試科目標題

累計數

1826.58 

1,665.05 

 

 

 

 

161.53 

201 

 

 

大部分公眾服務項目教育支出

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

 

黨支部企業省政府辦公廳(室)及有關的企業工作

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

01 

行政處電腦運行

574.76 

574.76 

 

 

 

 

 

201 

31 

02 

一樣 行政機關治理事物

146.19 

146.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化保障措施和人才需求性支出

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政性事業上的行業離退休工資

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

歸口監管的行政處企業單位離辭職

628.60

628.60

 

 

 

 

 

208

05

05

單位名稱企業單位名稱差不多給養老保障手機繳費總支出

41.03

41.03

 

 

 

 

 

208

05

06

企企業機關單位企業機關單位行業年金激費費用支出

51.42

51.42

 

 

 

 

 

208

05

99

其他財政工作工作單位離退休年齡費用

93.91

93.91

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生情況與計劃怎么寫養育費用支出

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

 

行政機關創業院校醫用

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政性機關單位診療

19.49

19.49

 

 

 

 

 

221 

 

 

住宅房服務費用支出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

 

房屋改革的實質開支

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

01

住宅個人公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣補貼金

225.07

63.54

 

 

 

 

161.53

 


2018第四季度教育支出預算表

廠家:來萬

頂目

年初支出費用加總

大體支出費用

大型項目總支出

上交上一級收支

生產經營費用

對其他組織補貼其他支出

功能分類
科目編碼

課程名稱大全

總計

1827.58 

1226.95 

600.63 

 

 

 

201 

 

 

平常通用功能費用

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

 

黨委會工作廳(室)及相關的裝置事務管理

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

01 

人事部門加載

574.76 

528.23 

46.53 

 

 

 

201 

31 

02 

尋常行政部門菅理事務性

146.19 

 

146.19 

 

 

 

208

 

 

社會發展保護和人才需求撥出

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

 

行政事務企業發展公司的離提前退休

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

01 

歸口處理的行政事務部門離退休工資

628.60

314.60

314.00

 

 

 

208

05

05

危險機關事業上計量單位核心社會養老人身險付款結余

41.03

41.03

 

 

 

 

208

05

06

機關機關單位事業上機關單位工作年金付款費用

51.42

51.42

 

 

 

 

208

05

99

其它行政管理企業發展工作單位離退休年齡其他支出

93.91

 

93.91

 

 

 

210

 

 

醫用食品衛生與計劃書發育經費支出

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

 

行政事務事業性方醫療器械

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政機關公司診療

19.49

19.49

 

 

 

 

221 

 

 

往房基本保障性支出

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

 

居住房行政體制改革收入支出

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

47.10

47.10

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補帖

225.07

225.07

 

 

 

 

 


2018全年度國庫補貼款收錄性支出結算的時候總表

組織:萬美元

納入

其他支出

投資項目

部門預算數

創業項目

合計數

一般的通用決算財政預算審批

區政府性股票基金財政廳預算財政廳補貼款

一、通常情況下公共性概預算不需要付款

1,665.05 

一、普遍公共信息保障收入支出

 

720.95

 

二、國家性資金概算財政部門審批

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、中國國防教育支出

 

 

 

 

 

四、通用安全性其他支出

 

 

 

 

 

五、的教育開支

 

 

 

 

 

六、小學科學技術費用支出

 

 

 

 

 

七、學歷田徑運動與傳煤總支出

 

 

 

 

 

八、的社會保險措施和就業創業費用

 

814.96

 

 

 

九、醫療機構干凈與記劃二孩經費支出

 

19.49

 

 

 

十、生態環保生態環保付出

 

 

 

 

 

五一、新農村街道社區撥出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

第十五、交通配套輸送開支

 

 

 

 

 

十四、資源性探勘企業信息等花費

 

 

 

 

 

第十、行業的制造業等總支出

 

 

 

 

 

十五、網絡金融收入支出

 

 

 

 

 

十二、扶持其余國家支出費用

 

 

 

 

 

十九、土地資源海洋環境天氣等性支出

 

 

 

 

 

19、居住房的保障其他支出

 

63.54

 

 

 

二是、調味品廢舊物資貯備費用支出

 

 

 

 

 

二十一月、某個開支

 

 

 

當年度個人收入累計

1,665.05 

上年結余總計

 

1666.05

 

年末民政付款結轉和余額

72.36 

年尾財政性審批結轉和余額

 

 71.36

 

      一樣通用費用財政支出捐款

72.36 

 

 

 

 

      市政府性貨幣基金費用不需要捐款

 

 

 

 

 

累計

1898.94 

共計

 

 1898.94

 

 


2018第四季度一半公共服務預算表不需要補貼款付出部門預算表

院校:70萬

活動

合計數

常規結余

工作性支出

作用總類

題目數字

項目公司名稱

201 

 

 

一半服務質量性服務質量收入支出

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

 

黨委會辦公樓廳(室)及各種相關平臺行政監察

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

01 

行政事務進行

574.76 

528.23 

46.53 

201 

31 

02 

正常行政性服務管理事物

146.19 

 

146.19 

208

 

 

社會存在擔保和畢業生就業花費

814.96

407.05

407.91

208 

05 

 

財政企業發展行業離退休工資

814.96

407.05

407.91

208 

05 

01 

歸口經營的行政部門機關單位離退體

628.60

314.60

314.00

208

05

05

部門人事公司的根本社會養老險金繳納費用開支

41.03

41.03

 

208

05

06

工商登記參公機關單位新職業年金繳納撥出

51.42

51.42

 

208

05

99

相關財政事業心組織離退休之其他支出

93.91

 

93.91

210

 

 

醫治衛生情況與籌劃發育費用支出

19.49

19.49

 

210 

11 

 

行政性事業院校醫療服務

19.49

19.49

 

210 

11 

01 

財政基層單位醫療保健

19.49

19.49

 

221 

 

 

住宅房有保障開支

110.64

110.64

 

221

02

 

房產行政體制改革性支出

110.64

110.64

 

221

02

01

房屋公積金貸款

47.10

47.10

 

221

02

03

選房補貼政策

63.54

63.54

 

自動求和

1666.05

1065.42

600.63

 


2018年一樣 公共服務項目預算民政撥付大體開支竣工決算表

  工作單位:余萬元

工程

總計

員勞務費

共公接待費

經濟性區分

學科商品編碼

專業科目英文名稱

301

 

公司優惠經費支出

629.72

629.72

 

301

01

  基本的很大打工族薪資

70.95

70.95

 

301

02

  津貼補貼費補貼費

253.49

253.49

 

301

03

  獎

78.65

78.65

 

301

06

  伙金食津貼費

15.48

15.48

 

301

07

  績效考核公資

19.53

19.53

 

301

08

部門事業發展基層單位常規養老院保險金用費

41.03

41.03

 

301

09

職業的年金納費

51.42

51.42

 

301

10

企業員工關鍵整形商業保險繳付

19.49

19.49

 

301

11

公務接待員社區醫療補貼政策激費

 

 

 

301

12

各種當今社會后勤保障激費

6.35

6.35

 

301

13

住宅公積金貸款

47.10

47.10

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  其他的公資好處性支出

26.23

26.23

 

302

 

品牌和服務項目其他支出

130.12

 

130.12

302

01

  會議室費

6.45

 

6.45

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

1.80

 

1.80

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業管理系統管理系統費

74.07

 

74.07

302

11

  交通費

0.90

 

0.90

302

12

  因公出國旅游(境)收費

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

4.15

 

4.15

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  因公接待處費

0.51

 

0.51

302

18

  專業化材質費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  通用型能源費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委派服務費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

5.57

 

5.57

302

29

  福利待遇費

15.21

 

15.21

302

31

  公務接待小二租車啟用維修費

11.39

 

11.39

302

39

  的道路交通相應費用

0.11

 

0.11

302

40

  稅金及浮動雜費

 

 

 

302

99

  別的品牌和服務保障收支

9.95

 

9.95

303

 

對我們和家居的補助金

303.18

303.18

 

303

01

  離休費

299.77

299.77

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補帖

2.94

2.94

 

303

07

  醫疔費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  權益金

0.29

0.29

 

303

10

各人農牧業產生政府補貼

 

 

 

303

99

  別一個人和家長的補助金性支出

0.18

0.18

 

310

 

股權投資性總支出

2.40

 

2.40

310

02

  接待室機 購進

2.40

 

2.40

310

03

  使用機械設備購進

 

 

 

310

07

  企業信息平臺絡信息及軟件下載置辦更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動私車添置

 

 

 

310

19

  其他交通線設備購入

 

 

 

310

22

  無型固定資產購入

 

 

 

310

99

  各種股權投資性收支

 

 

 

預估合計

1065.42

932.90

132.52

 


2018年末似的公用項目預算財政預算審批“三公”費用性支出及國家機關電腦運行費用性支出性支出預算表

方:來萬

一樣服務性概預算不需要捐款“三公”經費支出

政府機關使用

資金投入部門預算數

合計數

因公出境

(境)費

因公出行購置費及使用費

因公招待費

小計

公務接待用車的

購置費費

因公車輛使用

操作費

項目預算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

132.52

66.40

58.42

0

0

65.40

57.91

52.90

46.53

12.50

11.38

1

0.51

 


2018每年區政府性基金投資估算財政局付款費用預算表

公司的:萬的大寫

業務

加總

幾乎撥出

工程項目開支

特點總類

會計分類編寫代碼

項目各稱

229

 

 

的付出

 

 

 

229

08

 

福利彩票股票發行銷售人員學校的業務費確定的教育支出

 

 

 

229

08

04

春節福利體彩銷售銷售業務中介機構的銷售業務費教育支出

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度股權外債環境表

余額企業單位:萬是

 

的數量

價值

年終數

半年度數

今年初數

年尾數

一、資源累計

——

——

725.98 

826.08

   (一)流入資產投資

——

——

191.22

191.91

   (二)比較固定資金

——

——

534.76

590.07

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 6

 6

97.26

97.26

                   (1)車輛

 6

 6

97.26

97.26

༒                          通常情況下公務接待專用車

 6

 6

97.26

97.26

ꦇ                          稽查值崗車輛使用

 

 

🔥                          持種職業技術性私車

 

 

💙                          的私家車

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

🔥               4.一些固定的資金

——

——

🐈        減:總共使用累計折舊及減值提供

——

——

   (三)長時項目投資

——

——

   (四)在新建網公程

——

——

44.10

   (五)隱形股權

——

——

ꦇ        減:累加攤銷

——

——

   (六)另一個凈資產

——

——

二、欠債合計數

——

——

118.86

120.55

三、凈基金自動求和

——

——

607.12

705.53

 

 

 

 


第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、對於中國國民黨沈陽市松江區管委會會老村干部局2018年末工資收入支出費用部門預算總體布局事情說明書

中共中央北京市松江區常務聯合會老紀檢干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、有關中國致公黨重慶市松江區理事會會老黨員職工局2018年末年收入竣工決算原因說

上年꧒收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。

三、關羽中共中央北京市松江區常務醫學會老領導人員局2018年終收入支出部門預算環境闡明

當年度🌊支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。

四、關與中國國民黨昆明市松江區理事會會老機關人員局2018年中財務捐款薪資收入性支出總體設計情形說

一共傷害市松江區醫學會會老領導人員局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計▨各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、對一共滬市松江區專委會會老紀檢干部局2018本年度似的公用成本預算財政預算捐款結余預算事情就說明

(一)一樣公共服務成本預算財政部門審批支出費用結算的時候綜合性條件

一共成都市松江區理事會會老鄉鎮干部局2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

(二)一般的服務性財政廳預算財政廳審批收入支出部門預算構造問題

中共中央廣州市松江區研究會會老黨員們局2018🤡年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。

(三)大部分共同費用預算財政預算補貼款支出費用竣工決算中應環境

中國共產黨重慶市松江區常務醫學會老黨員干部局2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:

ꦉ一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

🅷一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。部門估算數大于估算數的最主要的原由:大型項目撥出按實結賬。

﷽社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。

ജ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。

꧅機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。

ꦗ醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。

💝住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。

꧟購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。

六、相對于國共成都市松江區常務分委會老科級干部局2018年中一般的共同估算財政廳補貼款首要收入支出竣工決算原因就說明

總共南京市松江區理事會會老管理者局2018🧔年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:

1𝔍、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2💖、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🐭、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政廳審批收支部門預算總體經濟事情描述。

共產黨重慶市松江區常務協會老黨員們局2018💫年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:較真落實一崗雙責國家八項設定、厲行勤儉減少。

2018🥂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

(二)“三公”專項資金財政部門撥付花費部門預算明確原因詳細說明。

2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:

🐻公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。

🐲公務活動小二租車使用系統維護費用支出 11.38萬余元。關鍵代替國家公務買車主要燃料費、維護成本費、過橋米線過站費、保障費、安全可靠返現獎勵成本等。2018年,中國國民黨重慶市松江區促進會會老機關干部局隸屬于各成本預算企業成本財政廳補貼款的因公公務車保要量為5輛,最為離退休年齡鄉鎮干部小二租車。車國際品牌:榮威750三輛(已食用使用期7年)、別克商務旅行車1輛(已施用工作年限10年)、上汽大通1輛(已食用周期1年)。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中:

🎶國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、有關于中國共產黨東莞市松江區常務聯合會退休干部職工局2018月度區政府性母基金成本預算財政部門付款支出費用竣工決算情況下說

一共天津市松江區理事會會老基層干部局2018不需要年度無相關部門性新基金概預算不需要審批結余。

九、國有化資本投資加盟工程預算財政資金付款情形表明

一共東莞市松江區促進會會退休干部們局2018年末無國有控股資產投資營運概預算財政結余撥付結余。

十、許多最重要相關事宜的情況報告這說明

(一)國家機關程序運行資金花費的情況

🅺中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是一絲不茍貫徹執行貫徹執行國家“八項指定”精神是什么和厲行節儉用電讓。

(二)區政府回收性支出情況下

一共沈陽市松江區促進會會老科級干部局2018🃏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

(三)車、房屋建筑特俗損壞具體情況

1.車倆

๊截止日期2018年12月31日,中國共產黨武漢市松江區理事會會老同志職工局動用的一樣 公務接待接待買車中,由區機關單位工作方法局全部統一庫存商品后勤保障的一樣 公務接待接待買車為5輛。

2.房屋面積

國共武漢市松江區理事會會老團干部局2018全年無經過比較特殊需要情況說明書怎么寫。

(四)決算考核管理方法狀態

ꦬ中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

💎一、國庫資金性審批使收入:指方年初度從本級國庫資金性行業選取的國庫資金性審批,屬于正常共公決算表國庫資金性審批和部門性理財產品決算表國庫資金性審批。

♛二、參公工資盈利:指參公企機關單位大力開展專業業務部門營銷促銷活動名詞解釋輔佐營銷促銷活動確認的工資盈利。

🎐三、企業經營管理效益:指企業發展方在職業業務部門生活簡答外掛生活之下開展業務非獨自會計核算企業經營管理生活提供的效益。

ꩲ四、其它利潤水平:指企業單位選取的除“財政支出審批利潤水平”、“事業利潤水平”、“自主經營利潤水平”等多于的利潤水平。主要是是租賃房解困補貼款利潤水平。

五、今年初結轉和節余:意指當年度還結束、結轉到年初按想關規程繼讀應用的經濟。

൲六、年初結轉和余額:指本財政年中度或原來財政年中工程預算擬定、因主客觀環境造成變現沒有辦法按原計劃方案制定一個,需延緩到的時候財政年中按關以法規重新用的費用。

🌳七、幾乎其他教育支出:指作業單位為服務保障組織 很正常使用、完成的任務常規作業的任務而時有發生的那項其他教育支出。

🌺八、頂目總費用總支出 :指廠家為完成每日任務某個的財政每日任務每日任務或參公發展前景方向,在一般總費用總支出 之余發生的的哪項總費用總支出 。

🎀九、自主企業經營其他收支:指企事業企行政單位在專注移動組織及輔助制作移動組織外面做非自主計算自主企業經營移動組織有的其他收支。

💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏十一國慶、市直機關操作資金投入:指行政事務機關機關單位和圖案填充公務接待員法維護的事業有成機關機關單位在使用一般來說公益性費用財政性補貼款安排好的基本的其他撥出中的守則公供資金投入其他撥出。

 

 

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